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泓域咨询MACRO/ 缩微存储检索设备投资项目立项申请报告缩微存储检索设备投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入10869.32万元,同比增长16.82%(1564.86万元)。其中,主营业业务缩微存储检索设备生产及销售收入为9459.91万元,占营业总收入的87.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2208.14万元,较去年同期相比增长286.32万元,增长率14.90%;实现净利润1656.11万元,较去年同期相比增长253.99万元,增长率18.11%。二、项目概况(一)项目名称缩微存储检索设备投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积20496.91平方米(折合约30.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.37%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度163.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20496.91平方米,建筑物基底占地面积13398.83平方米,总建筑面积25416.17平方米,其中:规划建设主体工程19582.95平方米,项目规划绿化面积1856.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费2223.99万元。(七)节能分析“缩微存储检索设备投资项目建设项目”,年用电量1110890.00千瓦时,年总用水量12481.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.60吨标准煤/年。达产年综合节能量38.81吨标准煤/年,项目总节能率20.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6771.08万元,其中:固定资产投资5027.43万元,占项目总投资的74.25%;流动资金1743.65万元,占项目总投资的25.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15690.00万元,总成本费用12228.49万元,税金及附加139.28万元,利润总额3461.51万元,利税总额4078.24万元,税后净利润2596.13万元,达产年纳税总额1482.11万元;达产年投资利润率51.12%,投资利税率60.23%,投资回报率38.34%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位319个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区缩微存储检索设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区缩微存储检索设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“缩微存储检索设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位319个,达产年纳税总额1482.11万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.12%,投资利税率60.23%,全部投资回报率38.34%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升质量品牌水平。质量和品牌从市场竞争的角度反映着企业和产业的核心竞争力,体现了一个国家制造业的实力。民营企业规模小、历史短,多数处于创业期、成长期,更多关注市场和技术,质量品牌意识相对淡薄,管理能力相对薄弱。引导民营企业在成长期就树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手。报告在提升民营企业质量品牌水平方面,提出了推广先进质量管理方法、建设质量品牌公共服务平台、完善质量标准政策法规体系、引导加强品牌建设等任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20496.9130.73亩1.1容积率1.241.2建筑系数65.37%1.3投资强度万元/亩163.601.4基底面积平方米13398.831.5总建筑面积平方米25416.171.6绿化面积平方米1856.39绿化率7.30%2总投资万元6771.082.1固定资产投资万元5027.432.1.1土建工程投资万元2010.732.1.1.1土建工程投资占比万元29.70%2.1.2设备投资万元2223.992.1.2.1设备投资占比32.85%2.1.3其它投资万元792.712.1.3.1其它投资占比11.71%2.1.4固定资产投资占比74.25%2.2流动资金万元1743.652.2.1流动资金占比25.75%3收入万元15690.004总成本万元12228.495利润总额万元3461.516净利润万元2596.137所得税万元1.248增值税万元477.459税金及附加万元139.2810纳税总额万元1482.1111利税总额万元4078.2412投资利润率51.12%13投资利税率60.23%14投资回报率38.34%15回收期年4.1116设备数量台(套)5717年用电量千瓦时1110890.0018年用水量立方米12481.7019总能耗吨标准煤137.6020节能率20.87%21节能量吨标准煤38.8122员工数量人319第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.37%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度163.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9472.979472.9719582.9519582.951704.181.1主要生产车间5683.785683.7811749.7711749.771056.591.2辅助生产车间3031.353031.356266.546266.54545.341.3其他生产车间757.84757.841135.811135.81102.252仓储工程2009.822009.823791.593791.59239.972.1成品贮存502.45502.45947.90947.9059.992.2原料仓储1045.111045.111971.631971.63124.782.3辅助材料仓库462.26462.26872.07872.0755.193供配电工程107.19107.19107.19107.197.633.1供配电室107.19107.19107.19107.197.634给排水工程123.27123.27123.27123.276.834.1给排水123.27123.27123.27123.276.835服务性工程1272.891272.891272.891272.8980.565.1办公用房562.86562.86562.86562.8636.075.2生活服务710.03710.03710.03710.0343.866消防及环保工程359.09359.09359.09359.0925.576.1消防环保工程359.09359.09359.09359.0925.577项目总图工程53.6053.6053.6053.60-97.417.1场地及道路硬化3741.82738.16738.167.2场区围墙738.163741.823741.827.3安全保卫室53.6053.6053.6053.608绿化工程1240.0343.40合计13398.8325416.1725416.172010.73六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3926.68万元,占计划投资的57.99%。其中:完成固定资产投资2735.22万元,占总投资的69.66%;完成流动资金投资1191.46,占总投资的30.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3926.681.1完成比例57.99%2完成固定资产投资万元2735.222.1完成比例69.66%3完成流动资金投资万元1191.463.1完成比例30.34%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员319人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2171.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元1232.802工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元276.623企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元99.394品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元146.165其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.425.3年工资额万元89.326职工工资总额万元8102.82五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5027.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2010.732223.99163.605027.431.1工程费用万元2010.732223.999846.471.1.1建筑工程费用万元2010.732010.7329.70%1.1.2设备购置及安装费万元2223.992223.9932.85%1.2工程建设其他费用万元792.71792.7111.71%1.2.1无形资产万元407.44407.441.3预备费万元385.27385.271.3.1基本预备费万元200.02200.021.3.2涨价预备费万元185.25185.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元5027.435027.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1743.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9846.474708.528584.119846.479846.479846.471.1应收账款万元2953.941181.582215.462953.942953.942953.941.2存货万元4430.911772.363323.184430.914430.914430.911.2.1原辅材料万元1329.27531.71996.951329.271329.271329.271.2.2燃料动力万元66.4626.5949.8566.4666.4666.461.2.3在产品万元2038.22815.291528.662038.222038.222038.221.2.4产成品万元996.95398.78747.72996.95996.95996.951.3现金万元2461.62984.651846.212461.622461.622461.622流动负债万元8102.823241.136077.118102.828102.828102.822.1应付账款万元8102.823241.136077.118102.828102.828102.823流动资金万元1743.65697.461307.741743.651743.651743.654铺底流动资金万元581.21232.49435.91581.21581.21581.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6771.08万元,其中:固定资产投资5027.43万元,占项目总投资的74.25%;流动资金1743.65万元,占项目总投资的25.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2010.73万元,占项目总投资的29.70%;设备购置费2223.99万元,占项目总投资的32.85%;其它投资792.71万元,占项目总投资的11.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5027.43+1743.65=6771.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5027.4374.25%1.1项目建设投资万元5027.4374.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1743.6525.75%3总投资万元万元6771.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6276.00万元,总成本5728.49万元,利润总额547.51万元,净利润104.91万元,增值税190.98万元,税金及附加410.63万元,所得税136.88万元;第二年收入11767.50万元,总成本9298.83万元,利润总额2468.67万元,净利润1851.50万元,增值税358.09万元,税金及附加124.96万元,所得税617.17万元;第三年生产负荷100%,收入15690.00万元,总成本12228.49万元,利润总额3461.51万元,净利润2596.13万元,增值税477.45万元,税金及附加139.28万元,所得税865.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15690.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=477.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6276.0011767.5015690.0015690.0015690.001.1缩微存储检索设备万元6276.0011767.5015690.0015690.0015690.002现价增加值万元2008.323765.605020.805020.805020.8

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