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泓域咨询MACRO/ 水基聚合物防水涂料投资项目立项申请报告水基聚合物防水涂料投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入8297.48万元,同比增长21.78%(1484.17万元)。其中,主营业业务水基聚合物防水涂料生产及销售收入为7683.00万元,占营业总收入的92.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1609.01万元,较去年同期相比增长221.75万元,增长率15.98%;实现净利润1206.76万元,较去年同期相比增长135.37万元,增长率12.64%。二、项目概况(一)项目名称水基聚合物防水涂料投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积18329.16平方米(折合约27.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.24%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度189.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18329.16平方米,建筑物基底占地面积11408.07平方米,总建筑面积20895.24平方米,其中:规划建设主体工程16192.93平方米,项目规划绿化面积1265.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费2373.22万元。(七)节能分析“水基聚合物防水涂料投资项目建设项目”,年用电量1225778.79千瓦时,年总用水量6642.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.22吨标准煤/年。达产年综合节能量58.81吨标准煤/年,项目总节能率29.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6140.92万元,其中:固定资产投资5195.37万元,占项目总投资的84.60%;流动资金945.55万元,占项目总投资的15.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8669.00万元,总成本费用6888.01万元,税金及附加102.79万元,利润总额1780.99万元,利税总额2129.43万元,税后净利润1335.74万元,达产年纳税总额793.69万元;达产年投资利润率29.00%,投资利税率34.68%,投资回报率21.75%,全部投资回收期6.10年,提供就业职位130个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区水基聚合物防水涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区水基聚合物防水涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“水基聚合物防水涂料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位130个,达产年纳税总额793.69万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.00%,投资利税率34.68%,全部投资回报率21.75%,全部投资回收期6.10年,固定资产投资回收期6.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放,能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程,旨在通过政府引导,聚集创新资源,解决行业共性关键技术的持续来源问题,突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”,打造创新生态系统,不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放,能够助推我国科技体制改革,对于充分利用已有科研资源,提升全社会整体创新能力,高效利用国家科研经费有着重要意义,是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18329.1627.48亩1.1容积率1.141.2建筑系数62.24%1.3投资强度万元/亩189.061.4基底面积平方米11408.071.5总建筑面积平方米20895.241.6绿化面积平方米1265.62绿化率6.06%2总投资万元6140.922.1固定资产投资万元5195.372.1.1土建工程投资万元1812.092.1.1.1土建工程投资占比万元29.51%2.1.2设备投资万元2373.222.1.2.1设备投资占比38.65%2.1.3其它投资万元1010.062.1.3.1其它投资占比16.45%2.1.4固定资产投资占比84.60%2.2流动资金万元945.552.2.1流动资金占比15.40%3收入万元8669.004总成本万元6888.015利润总额万元1780.996净利润万元1335.747所得税万元1.148增值税万元245.659税金及附加万元102.7910纳税总额万元793.6911利税总额万元2129.4312投资利润率29.00%13投资利税率34.68%14投资回报率21.75%15回收期年6.1016设备数量台(套)6517年用电量千瓦时1225778.7918年用水量立方米6642.7319总能耗吨标准煤151.2220节能率29.99%21节能量吨标准煤58.8122员工数量人130第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.24%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度189.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8065.518065.5116192.9316192.931544.721.1主要生产车间4839.314839.319715.769715.76957.731.2辅助生产车间2580.962580.965181.745181.74494.311.3其他生产车间645.24645.24939.19939.1992.682仓储工程1711.211711.213056.503056.50212.052.1成品贮存427.80427.80764.13764.1353.012.2原料仓储889.83889.831589.381589.38110.272.3辅助材料仓库393.58393.58703.00703.0048.773供配电工程91.2691.2691.2691.267.123.1供配电室91.2691.2691.2691.267.124给排水工程104.95104.95104.95104.956.374.1给排水104.95104.95104.95104.956.375服务性工程1083.771083.771083.771083.7775.195.1办公用房601.59601.59601.59601.5935.525.2生活服务482.18482.18482.18482.1840.756消防及环保工程305.74305.74305.74305.7423.866.1消防环保工程305.74305.74305.74305.7423.867项目总图工程45.6345.6345.6345.63-103.117.1场地及道路硬化2995.42642.08642.087.2场区围墙642.082995.422995.427.3安全保卫室45.6345.6345.6345.638绿化工程1311.2645.89合计11408.0720895.2420895.241812.09六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5043.58万元,占计划投资的82.13%。其中:完成固定资产投资3963.09万元,占总投资的78.58%;完成流动资金投资1080.49,占总投资的21.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5043.581.1完成比例82.13%2完成固定资产投资万元3963.092.1完成比例78.58%3完成流动资金投资万元1080.493.1完成比例21.42%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员130人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人881.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元501.912工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.492.3年工资额万元105.313企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.473.3年工资额万元32.114品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元59.875其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.815.3年工资额万元39.426职工工资总额万元4617.99五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5195.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1812.092373.22189.065195.371.1工程费用万元1812.092373.225563.541.1.1建筑工程费用万元1812.091812.0929.51%1.1.2设备购置及安装费万元2373.222373.2238.65%1.2工程建设其他费用万元1010.061010.0616.45%1.2.1无形资产万元573.12573.121.3预备费万元436.94436.941.3.1基本预备费万元174.89174.891.3.2涨价预备费万元262.05262.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元5195.375195.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金945.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5563.544063.204831.805563.545563.545563.541.1应收账款万元1669.061001.441335.251669.061669.061669.061.2存货万元2503.591502.162002.872503.592503.592503.591.2.1原辅材料万元751.08450.65600.86751.08751.08751.081.2.2燃料动力万元37.5522.5330.0437.5537.5537.551.2.3在产品万元1151.65690.99921.321151.651151.651151.651.2.4产成品万元563.31337.98450.65563.31563.31563.311.3现金万元1390.88834.531112.711390.881390.881390.882流动负债万元4617.992770.793694.394617.994617.994617.992.1应付账款万元4617.992770.793694.394617.994617.994617.993流动资金万元945.55567.33756.44945.55945.55945.554铺底流动资金万元315.18189.11252.15315.18315.18315.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6140.92万元,其中:固定资产投资5195.37万元,占项目总投资的84.60%;流动资金945.55万元,占项目总投资的15.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1812.09万元,占项目总投资的29.51%;设备购置费2373.22万元,占项目总投资的38.65%;其它投资1010.06万元,占项目总投资的16.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5195.37+945.55=6140.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5195.3784.60%1.1项目建设投资万元5195.3784.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元945.5515.40%3总投资万元万元6140.92二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5201.40万元,总成本2912.31万元,利润总额2289.09万元,净利润91.00万元,增值税147.39万元,税金及附加1716.82万元,所得税572.27万元;第二年收入6935.20万元,总成本3646.97万元,利润总额3288.23万元,净利润2466.17万元,增值税196.52万元,税金及附加96.90万元,所得税822.06万元;第三年生产负荷100%,收入8669.00万元,总成本6888.01万元,利润总额1780.99万元,净利润1335.74万元,增值税245.65万元,税金及附加102.79万元,所得税445.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8669.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=245.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5201.406935.208669.008669.008669.001.1水基聚合物防水涂料万元5201.406935.208669.008669.008669.002现价增加值万元1664.4

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