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泓域咨询MACRO/ MBR膜项目立项申请报告MBR膜项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15091.02万元,同比增长33.85%(3816.71万元)。其中,主营业业务MBR膜生产及销售收入为12330.65万元,占营业总收入的81.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3224.40万元,较去年同期相比增长513.59万元,增长率18.95%;实现净利润2418.30万元,较去年同期相比增长295.73万元,增长率13.93%。二、项目概况(一)项目名称MBR膜项目(二)项目选址某某科技园(三)项目用地规模项目总用地面积30541.93平方米(折合约45.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.89%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度191.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30541.93平方米,建筑物基底占地面积17986.14平方米,总建筑面积31458.19平方米,其中:规划建设主体工程21262.74平方米,项目规划绿化面积2108.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费3302.03万元。(七)节能分析“MBR膜项目建设项目”,年用电量984121.77千瓦时,年总用水量17981.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.49吨标准煤/年。达产年综合节能量30.62吨标准煤/年,项目总节能率26.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12163.62万元,其中:固定资产投资8770.62万元,占项目总投资的72.11%;流动资金3393.00万元,占项目总投资的27.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24140.00万元,总成本费用18802.67万元,税金及附加210.51万元,利润总额5337.33万元,利税总额6284.02万元,税后净利润4003.00万元,达产年纳税总额2281.02万元;达产年投资利润率43.88%,投资利税率51.66%,投资回报率32.91%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位405个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某科技园及某某科技园MBR膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某科技园MBR膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“MBR膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展,为社会提供就业职位405个,达产年纳税总额2281.02万元,可以促进某某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.88%,投资利税率51.66%,全部投资回报率32.91%,全部投资回收期4.54年,固定资产投资回收期4.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善公共服务体系,提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业,缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力,承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设,打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系,为民营企业发展提供全方位解决方案。同时,完善投资项目在线审批监管平台,促进网上并联审批。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30541.9345.79亩1.1容积率1.031.2建筑系数58.89%1.3投资强度万元/亩191.541.4基底面积平方米17986.141.5总建筑面积平方米31458.191.6绿化面积平方米2108.20绿化率6.70%2总投资万元12163.622.1固定资产投资万元8770.622.1.1土建工程投资万元2641.792.1.1.1土建工程投资占比万元21.72%2.1.2设备投资万元3302.032.1.2.1设备投资占比27.15%2.1.3其它投资万元2826.802.1.3.1其它投资占比23.24%2.1.4固定资产投资占比72.11%2.2流动资金万元3393.002.2.1流动资金占比27.89%3收入万元24140.004总成本万元18802.675利润总额万元5337.336净利润万元4003.007所得税万元1.038增值税万元736.189税金及附加万元210.5110纳税总额万元2281.0211利税总额万元6284.0212投资利润率43.88%13投资利税率51.66%14投资回报率32.91%15回收期年4.5416设备数量台(套)10017年用电量千瓦时984121.7718年用水量立方米17981.7019总能耗吨标准煤122.4920节能率26.88%21节能量吨标准煤30.6222员工数量人405第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某某科技园。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.89%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度191.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12716.2012716.2021262.7421262.741964.161.1主要生产车间7629.727629.7212757.6412757.641217.781.2辅助生产车间4069.184069.186804.086804.08628.531.3其他生产车间1017.301017.301233.241233.24117.852仓储工程2697.922697.926627.046627.04445.222.1成品贮存674.48674.481656.761656.76111.312.2原料仓储1402.921402.923446.063446.06231.512.3辅助材料仓库620.52620.521524.221524.22102.403供配电工程143.89143.89143.89143.8910.883.1供配电室143.89143.89143.89143.8910.884给排水工程165.47165.47165.47165.479.734.1给排水165.47165.47165.47165.479.735服务性工程1708.681708.681708.681708.68114.795.1办公用房935.23935.23935.23935.2366.815.2生活服务773.45773.45773.45773.4556.936消防及环保工程482.03482.03482.03482.0336.436.1消防环保工程482.03482.03482.03482.0336.437项目总图工程71.9471.9471.9471.943.837.1场地及道路硬化4918.60776.21776.217.2场区围墙776.214918.604918.607.3安全保卫室71.9471.9471.9471.948绿化工程1621.3656.75合计17986.1431458.1931458.192641.79六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6680.29万元,占计划投资的54.92%。其中:完成固定资产投资4383.02万元,占总投资的65.61%;完成流动资金投资2297.27,占总投资的34.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6680.291.1完成比例54.92%2完成固定资产投资万元4383.022.1完成比例65.61%3完成流动资金投资万元2297.273.1完成比例34.39%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员405人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2751.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元1436.832工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元6.222.3年工资额万元339.933企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元115.814品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元180.425其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.425.3年工资额万元129.856职工工资总额万元12614.69五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8770.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2641.793302.03191.548770.621.1工程费用万元2641.793302.0316007.691.1.1建筑工程费用万元2641.792641.7921.72%1.1.2设备购置及安装费万元3302.033302.0327.15%1.2工程建设其他费用万元2826.802826.8023.24%1.2.1无形资产万元1186.401186.401.3预备费万元1640.401640.401.3.1基本预备费万元827.35827.351.3.2涨价预备费万元813.05813.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元8770.628770.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3393.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16007.6910614.7410860.0416007.6916007.6916007.691.1应收账款万元4802.312641.273361.614802.314802.314802.311.2存货万元7203.463961.905042.427203.467203.467203.461.2.1原辅材料万元2161.041188.571512.732161.042161.042161.041.2.2燃料动力万元108.0559.4375.64108.05108.05108.051.2.3在产品万元3313.591822.482319.513313.593313.593313.591.2.4产成品万元1620.78891.431134.541620.781620.781620.781.3现金万元4001.922201.062801.354001.924001.924001.922流动负债万元12614.696938.088830.2812614.6912614.6912614.692.1应付账款万元12614.696938.088830.2812614.6912614.6912614.693流动资金万元3393.001866.152375.103393.003393.003393.004铺底流动资金万元1130.99622.05791.701130.991130.991130.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12163.62万元,其中:固定资产投资8770.62万元,占项目总投资的72.11%;流动资金3393.00万元,占项目总投资的27.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2641.79万元,占项目总投资的21.72%;设备购置费3302.03万元,占项目总投资的27.15%;其它投资2826.80万元,占项目总投资的23.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8770.62+3393.00=12163.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8770.6272.11%1.1项目建设投资万元8770.6272.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3393.0027.89%3总投资万元万元12163.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13277.00万元,总成本8107.36万元,利润总额5169.64万元,净利润170.76万元,增值税404.90万元,税金及附加3877.23万元,所得税1292.41万元;第二年收入16898.00万元,总成本9856.25万元,利润总额7041.75万元,净利润5281.31万元,增值税515.33万元,税金及附加184.01万元,所得税1760.44万元;第三年生产负荷100%,收入24140.00万元,总成本18802.67万元,利润总额5337.33万元,净利润4003.00万元,增值税736.18万元,税金及附加210.51万元,所得税1334.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24140.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=736.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13277.0016898.0024140.0024140.0024140.001.1MBR膜万元13277.0016898.0024140.0024140.0024140.002现价增加值万元4248.645407.367724.807724.8077

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