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泓域咨询MACRO/ 凿岩钻机项目立项申请报告凿岩钻机项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。上一年度,xxx有限公司实现营业收入3949.51万元,同比增长27.97%(863.21万元)。其中,主营业业务凿岩钻机生产及销售收入为3168.27万元,占营业总收入的80.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额827.74万元,较去年同期相比增长187.68万元,增长率29.32%;实现净利润620.81万元,较去年同期相比增长74.10万元,增长率13.55%。二、项目概况(一)项目名称凿岩钻机项目(二)项目选址xx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积9604.80平方米(折合约14.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.77%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度165.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9604.80平方米,建筑物基底占地面积6989.41平方米,总建筑面积9796.90平方米,其中:规划建设主体工程7164.19平方米,项目规划绿化面积507.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费777.45万元。(七)节能分析“凿岩钻机项目建设项目”,年用电量686810.41千瓦时,年总用水量3489.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.71吨标准煤/年。达产年综合节能量32.94吨标准煤/年,项目总节能率27.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3062.69万元,其中:固定资产投资2377.87万元,占项目总投资的77.64%;流动资金684.82万元,占项目总投资的22.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6135.00万元,总成本费用4775.60万元,税金及附加60.92万元,利润总额1359.40万元,利税总额1607.82万元,税后净利润1019.55万元,达产年纳税总额588.27万元;达产年投资利润率44.39%,投资利税率52.50%,投资回报率33.29%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位101个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区凿岩钻机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx临港经济技术开发区凿岩钻机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“凿岩钻机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位101个,达产年纳税总额588.27万元,可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.39%,投资利税率52.50%,全部投资回报率33.29%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改善制度供给,优化市场环境。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。报告提出从深化“放管服”和投融资体制改革、推进企业减负工作等方面加强保障,进一步营造稳定公平透明的市场环境。继续制定完善中国制造2025配套政策,细化落实参与更符合民营企业特点和需求的政策措施,确保民营企业更好的融入制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9604.8014.40亩1.1容积率1.021.2建筑系数72.77%1.3投资强度万元/亩165.131.4基底面积平方米6989.411.5总建筑面积平方米9796.901.6绿化面积平方米507.66绿化率5.18%2总投资万元3062.692.1固定资产投资万元2377.872.1.1土建工程投资万元817.952.1.1.1土建工程投资占比万元26.71%2.1.2设备投资万元777.452.1.2.1设备投资占比25.38%2.1.3其它投资万元782.472.1.3.1其它投资占比25.55%2.1.4固定资产投资占比77.64%2.2流动资金万元684.822.2.1流动资金占比22.36%3收入万元6135.004总成本万元4775.605利润总额万元1359.406净利润万元1019.557所得税万元1.028增值税万元187.509税金及附加万元60.9210纳税总额万元588.2711利税总额万元1607.8212投资利润率44.39%13投资利税率52.50%14投资回报率33.29%15回收期年4.5016设备数量台(套)5417年用电量千瓦时686810.4118年用水量立方米3489.0619总能耗吨标准煤84.7120节能率27.49%21节能量吨标准煤32.9422员工数量人101第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.77%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度165.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4941.514941.517164.197164.19657.961.1主要生产车间2964.912964.914298.514298.51407.941.2辅助生产车间1581.281581.282292.542292.54210.551.3其他生产车间395.32395.32415.52415.5239.482仓储工程1048.411048.411711.261711.26114.302.1成品贮存262.10262.10427.81427.8128.572.2原料仓储545.17545.17889.86889.8659.442.3辅助材料仓库241.13241.13393.59393.5926.293供配电工程55.9255.9255.9255.924.203.1供配电室55.9255.9255.9255.924.204给排水工程64.3064.3064.3064.303.764.1给排水64.3064.3064.3064.303.765服务性工程663.99663.99663.99663.9944.355.1办公用房301.51301.51301.51301.5126.415.2生活服务362.48362.48362.48362.4820.236消防及环保工程187.32187.32187.32187.3214.086.1消防环保工程187.32187.32187.32187.3214.087项目总图工程27.9627.9627.9627.96-45.027.1场地及道路硬化1777.18367.84367.847.2场区围墙367.841777.181777.187.3安全保卫室27.9627.9627.9627.968绿化工程694.8324.32合计6989.419796.909796.90817.95六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1695.35万元,占计划投资的55.35%。其中:完成固定资产投资1028.19万元,占总投资的60.65%;完成流动资金投资667.16,占总投资的39.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1695.351.1完成比例55.35%2完成固定资产投资万元1028.192.1完成比例60.65%3完成流动资金投资万元667.163.1完成比例39.35%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员101人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人691.2人均年工资万元5.521.3年工资额万元276.162工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.402.3年工资额万元100.363企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.953.3年工资额万元24.284品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元44.625其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.565.3年工资额万元34.866职工工资总额万元3614.42五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2377.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元817.95777.45165.132377.871.1工程费用万元817.95777.454299.241.1.1建筑工程费用万元817.95817.9526.71%1.1.2设备购置及安装费万元777.45777.4525.38%1.2工程建设其他费用万元782.47782.4725.55%1.2.1无形资产万元394.41394.411.3预备费万元388.06388.061.3.1基本预备费万元162.69162.691.3.2涨价预备费万元225.37225.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元2377.872377.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金684.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4299.242791.953160.714299.244299.244299.241.1应收账款万元1289.77838.35967.331289.771289.771289.771.2存货万元1934.661257.531450.991934.661934.661934.661.2.1原辅材料万元580.40377.26435.30580.40580.40580.401.2.2燃料动力万元29.0218.8621.7629.0229.0229.021.2.3在产品万元889.94578.46667.46889.94889.94889.941.2.4产成品万元435.30282.94326.47435.30435.30435.301.3现金万元1074.81698.63806.111074.811074.811074.812流动负债万元3614.422349.372710.813614.423614.423614.422.1应付账款万元3614.422349.372710.813614.423614.423614.423流动资金万元684.82445.13513.62684.82684.82684.824铺底流动资金万元228.27148.38171.20228.27228.27228.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3062.69万元,其中:固定资产投资2377.87万元,占项目总投资的77.64%;流动资金684.82万元,占项目总投资的22.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资817.95万元,占项目总投资的26.71%;设备购置费777.45万元,占项目总投资的25.38%;其它投资782.47万元,占项目总投资的25.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2377.87+684.82=3062.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2377.8777.64%1.1项目建设投资万元2377.8777.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元684.8222.36%3总投资万元万元3062.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3987.75万元,总成本27675.05万元,利润总额-23687.30万元,净利润53.04万元,增值税121.88万元,税金及附加-17765.47万元,所得税-5921.82万元;第二年收入4601.25万元,总成本31182.91万元,利润总额-26581.66万元,净利润-19936.25万元,增值税140.63万元,税金及附加55.29万元,所得税-6645.41万元;第三年生产负荷100%,收入6135.00万元,总成本4775.60万元,利润总额1359.40万元,净利润1019.55万元,增值税187.50万元,税金及附加60.92万元,所得税339.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6135.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=187.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3987.754601.256135.006135.006135.001.1凿岩钻机万元3987.754601.256135.006135.006135.002现价增加值万元1276.081472.401963

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