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泓域咨询MACRO/ ASR项目立项申请报告ASR项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入19597.32万元,同比增长12.90%(2239.41万元)。其中,主营业业务ASR生产及销售收入为17541.22万元,占营业总收入的89.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4507.43万元,较去年同期相比增长377.20万元,增长率9.13%;实现净利润3380.57万元,较去年同期相比增长623.55万元,增长率22.62%。二、项目概况(一)项目名称ASR项目(二)项目选址xx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积38432.54平方米(折合约57.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.36%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度190.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38432.54平方米,建筑物基底占地面积19738.95平方米,总建筑面积52268.25平方米,其中:规划建设主体工程40650.14平方米,项目规划绿化面积3028.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费4118.18万元。(七)节能分析“ASR项目建设项目”,年用电量1330985.03千瓦时,年总用水量19148.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.22吨标准煤/年。达产年综合节能量64.25吨标准煤/年,项目总节能率26.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13203.08万元,其中:固定资产投资10958.17万元,占项目总投资的83.00%;流动资金2244.91万元,占项目总投资的17.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22299.00万元,总成本费用17204.11万元,税金及附加238.06万元,利润总额5094.89万元,利税总额6035.69万元,税后净利润3821.17万元,达产年纳税总额2214.52万元;达产年投资利润率38.59%,投资利税率45.71%,投资回报率28.94%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位414个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济新区及xx经济新区ASR行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济新区ASR产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“ASR项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展,为社会提供就业职位414个,达产年纳税总额2214.52万元,可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.59%,投资利税率45.71%,全部投资回报率28.94%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务。2015年12月商务部打造了“走出去”公共服务平台,设置了“一带一路”、国际产能合作等专题栏目。在平台发布对外投资合作国别(地区)指南、中国对外投资合作发展报告等政府公共服务产品,以及对外投资国别产业指引、境外中资企业机构员工管理指引等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38432.5457.62亩1.1容积率1.361.2建筑系数51.36%1.3投资强度万元/亩190.181.4基底面积平方米19738.951.5总建筑面积平方米52268.251.6绿化面积平方米3028.31绿化率5.79%2总投资万元13203.082.1固定资产投资万元10958.172.1.1土建工程投资万元3803.652.1.1.1土建工程投资占比万元28.81%2.1.2设备投资万元4118.182.1.2.1设备投资占比31.19%2.1.3其它投资万元3036.342.1.3.1其它投资占比23.00%2.1.4固定资产投资占比83.00%2.2流动资金万元2244.912.2.1流动资金占比17.00%3收入万元22299.004总成本万元17204.115利润总额万元5094.896净利润万元3821.177所得税万元1.368增值税万元702.749税金及附加万元238.0610纳税总额万元2214.5211利税总额万元6035.6912投资利润率38.59%13投资利税率45.71%14投资回报率28.94%15回收期年4.9616设备数量台(套)14517年用电量千瓦时1330985.0318年用水量立方米19148.2819总能耗吨标准煤165.2220节能率26.96%21节能量吨标准煤64.2522员工数量人414第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx经济新区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.36%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度190.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13955.4413955.4440650.1440650.143254.001.1主要生产车间8373.268373.2624390.0824390.082017.481.2辅助生产车间4465.744465.7413008.0413008.041041.281.3其他生产车间1116.441116.442357.712357.71195.242仓储工程2960.842960.847551.777551.77439.642.1成品贮存740.21740.211887.941887.94109.912.2原料仓储1539.641539.643926.923926.92228.612.3辅助材料仓库680.99680.991736.911736.91101.123供配电工程157.91157.91157.91157.9110.343.1供配电室157.91157.91157.91157.9110.344给排水工程181.60181.60181.60181.609.254.1给排水181.60181.60181.60181.609.255服务性工程1875.201875.201875.201875.20109.175.1办公用房777.02777.02777.02777.0245.445.2生活服务1098.181098.181098.181098.1849.386消防及环保工程529.00529.00529.00529.0034.656.1消防环保工程529.00529.00529.00529.0034.657项目总图工程78.9678.9678.9678.96-133.157.1场地及道路硬化5063.091093.561093.567.2场区围墙1093.565063.095063.097.3安全保卫室78.9678.9678.9678.968绿化工程2278.6079.75合计19738.9552268.2552268.253803.65六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10618.83万元,占计划投资的80.43%。其中:完成固定资产投资7675.11万元,占总投资的72.28%;完成流动资金投资2943.72,占总投资的27.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10618.831.1完成比例80.43%2完成固定资产投资万元7675.112.1完成比例72.28%3完成流动资金投资万元2943.723.1完成比例27.72%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员414人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2821.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元1546.562工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元5.192.3年工资额万元391.863企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元108.624品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元187.625其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元129.026职工工资总额万元12631.88五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10958.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3803.654118.18190.1810958.171.1工程费用万元3803.654118.1814876.791.1.1建筑工程费用万元3803.653803.6528.81%1.1.2设备购置及安装费万元4118.184118.1831.19%1.2工程建设其他费用万元3036.343036.3423.00%1.2.1无形资产万元1470.361470.361.3预备费万元1565.981565.981.3.1基本预备费万元825.50825.501.3.2涨价预备费万元740.48740.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元10958.1710958.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2244.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14876.796225.6711456.4914876.7914876.7914876.791.1应收账款万元4463.042008.373347.284463.044463.044463.041.2存货万元6694.563012.555020.926694.566694.566694.561.2.1原辅材料万元2008.37903.771506.282008.372008.372008.371.2.2燃料动力万元100.4245.1975.31100.42100.42100.421.2.3在产品万元3079.501385.772309.623079.503079.503079.501.2.4产成品万元1506.28677.821129.711506.281506.281506.281.3现金万元3719.201673.642789.403719.203719.203719.202流动负债万元12631.885684.359473.9112631.8812631.8812631.882.1应付账款万元12631.885684.359473.9112631.8812631.8812631.883流动资金万元2244.911010.211683.682244.912244.912244.914铺底流动资金万元748.30336.74561.23748.30748.30748.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13203.08万元,其中:固定资产投资10958.17万元,占项目总投资的83.00%;流动资金2244.91万元,占项目总投资的17.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3803.65万元,占项目总投资的28.81%;设备购置费4118.18万元,占项目总投资的31.19%;其它投资3036.34万元,占项目总投资的23.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10958.17+2244.91=13203.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10958.1783.00%1.1项目建设投资万元10958.1783.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2244.9117.00%3总投资万元万元13203.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10034.55万元,总成本14203.19万元,利润总额-4168.64万元,净利润191.68万元,增值税316.23万元,税金及附加-3126.48万元,所得税-1042.16万元;第二年收入16724.25万元,总成本20996.77万元,利润总额-4272.52万元,净利润-3204.39万元,增值税527.06万元,税金及附加216.98万元,所得税-1068.13万元;第三年生产负荷100%,收入22299.00万元,总成本17204.11万元,利润总额5094.89万元,净利润3821.17万元,增值税702.74万元,税金及附加238.06万元,所得税1273.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22299.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=702.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10034.5516724.2522299.0022299.0022299.001.1ASR万元10034.5516724.2522299.0022299.0022299.002现价增加值万元3211.065351.767135.68

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