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泓域咨询MACRO/ 传动齿轮箱项目立项申请报告传动齿轮箱项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7424.61万元,同比增长32.61%(1825.57万元)。其中,主营业业务传动齿轮箱生产及销售收入为6542.35万元,占营业总收入的88.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1647.61万元,较去年同期相比增长340.97万元,增长率26.09%;实现净利润1235.71万元,较去年同期相比增长170.78万元,增长率16.04%。二、项目概况(一)项目名称传动齿轮箱项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积8417.54平方米(折合约12.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.50%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度182.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8417.54平方米,建筑物基底占地面积5345.14平方米,总建筑面积9596.00平方米,其中:规划建设主体工程6238.19平方米,项目规划绿化面积698.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1076.14万元。(七)节能分析“传动齿轮箱项目建设项目”,年用电量1140181.76千瓦时,年总用水量6087.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.65吨标准煤/年。达产年综合节能量42.01吨标准煤/年,项目总节能率20.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3369.50万元,其中:固定资产投资2298.23万元,占项目总投资的68.21%;流动资金1071.27万元,占项目总投资的31.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8000.00万元,总成本费用6217.65万元,税金及附加63.17万元,利润总额1782.35万元,利税总额2091.36万元,税后净利润1336.76万元,达产年纳税总额754.60万元;达产年投资利润率52.90%,投资利税率62.07%,投资回报率39.67%,全部投资回收期4.02年,提供就业职位127个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区传动齿轮箱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区传动齿轮箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“传动齿轮箱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位127个,达产年纳税总额754.60万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.90%,投资利税率62.07%,全部投资回报率39.67%,全部投资回收期4.02年,固定资产投资回收期4.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差,产品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8417.5412.62亩1.1容积率1.141.2建筑系数63.50%1.3投资强度万元/亩182.111.4基底面积平方米5345.141.5总建筑面积平方米9596.001.6绿化面积平方米698.05绿化率7.27%2总投资万元3369.502.1固定资产投资万元2298.232.1.1土建工程投资万元725.522.1.1.1土建工程投资占比万元21.53%2.1.2设备投资万元1076.142.1.2.1设备投资占比31.94%2.1.3其它投资万元496.572.1.3.1其它投资占比14.74%2.1.4固定资产投资占比68.21%2.2流动资金万元1071.272.2.1流动资金占比31.79%3收入万元8000.004总成本万元6217.655利润总额万元1782.356净利润万元1336.767所得税万元1.148增值税万元245.849税金及附加万元63.1710纳税总额万元754.6011利税总额万元2091.3612投资利润率52.90%13投资利税率62.07%14投资回报率39.67%15回收期年4.0216设备数量台(套)6517年用电量千瓦时1140181.7618年用水量立方米6087.2019总能耗吨标准煤140.6520节能率20.51%21节能量吨标准煤42.0122员工数量人127第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.50%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度182.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3779.013779.016238.196238.19518.811.1主要生产车间2267.412267.413742.913742.91321.661.2辅助生产车间1209.281209.281996.221996.22166.021.3其他生产车间302.32302.32361.82361.8231.132仓储工程801.77801.772182.582182.58132.012.1成品贮存200.44200.44545.64545.6433.002.2原料仓储416.92416.921134.941134.9468.652.3辅助材料仓库184.41184.41501.99501.9930.363供配电工程42.7642.7642.7642.762.913.1供配电室42.7642.7642.7642.762.914给排水工程49.1849.1849.1849.182.604.1给排水49.1849.1849.1849.182.605服务性工程507.79507.79507.79507.7930.715.1办公用房232.19232.19232.19232.1915.405.2生活服务275.60275.60275.60275.6018.356消防及环保工程143.25143.25143.25143.259.756.1消防环保工程143.25143.25143.25143.259.757项目总图工程21.3821.3821.3821.3812.847.1场地及道路硬化1472.84219.95219.957.2场区围墙219.951472.841472.847.3安全保卫室21.3821.3821.3821.388绿化工程453.8615.89合计5345.149596.009596.00725.52六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2831.62万元,占计划投资的84.04%。其中:完成固定资产投资2254.37万元,占总投资的79.61%;完成流动资金投资577.25,占总投资的20.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2831.621.1完成比例84.04%2完成固定资产投资万元2254.372.1完成比例79.61%3完成流动资金投资万元577.253.1完成比例20.39%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员127人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人861.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元409.972工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.752.3年工资额万元131.463企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.603.3年工资额万元32.864品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元52.445其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.775.3年工资额万元28.666职工工资总额万元3958.43五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2298.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元725.521076.14182.112298.231.1工程费用万元725.521076.145029.701.1.1建筑工程费用万元725.52725.5221.53%1.1.2设备购置及安装费万元1076.141076.1431.94%1.2工程建设其他费用万元496.57496.5714.74%1.2.1无形资产万元279.72279.721.3预备费万元216.85216.851.3.1基本预备费万元105.66105.661.3.2涨价预备费万元111.19111.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元2298.232298.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1071.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5029.702318.973825.165029.705029.705029.701.1应收账款万元1508.91679.011131.681508.911508.911508.911.2存货万元2263.361018.511697.522263.362263.362263.361.2.1原辅材料万元679.01305.55509.26679.01679.01679.011.2.2燃料动力万元33.9515.2825.4633.9533.9533.951.2.3在产品万元1041.15468.52780.861041.151041.151041.151.2.4产成品万元509.26229.17381.94509.26509.26509.261.3现金万元1257.42565.84943.071257.421257.421257.422流动负债万元3958.431781.292968.823958.433958.433958.432.1应付账款万元3958.431781.292968.823958.433958.433958.433流动资金万元1071.27482.07803.451071.271071.271071.274铺底流动资金万元357.09160.69267.82357.09357.09357.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3369.50万元,其中:固定资产投资2298.23万元,占项目总投资的68.21%;流动资金1071.27万元,占项目总投资的31.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资725.52万元,占项目总投资的21.53%;设备购置费1076.14万元,占项目总投资的31.94%;其它投资496.57万元,占项目总投资的14.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2298.23+1071.27=3369.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2298.2368.21%1.1项目建设投资万元2298.2368.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1071.2731.79%3总投资万元万元3369.50二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3600.00万元,总成本5949.96万元,利润总额-2349.96万元,净利润46.95万元,增值税110.63万元,税金及附加-1762.47万元,所得税-587.49万元;第二年收入6000.00万元,总成本8693.77万元,利润总额-2693.77万元,净利润-2020.33万元,增值税184.38万元,税金及附加55.80万元,所得税-673.44万元;第三年生产负荷100%,收入8000.00万元,总成本6217.65万元,利润总额1782.35万元,净利润1336.76万元,增值税245.84万元,税金及附加63.17万元,所得税445.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8000.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=245.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3600.006000.008000.008000.008000.001.1传动齿轮箱万元3600.006000.008000.008000.008000.002现价增加值万元1152.001920.0025

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