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泓域咨询MACRO/ 二烯胶项目立项申请报告二烯胶项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10852.60万元,同比增长9.23%(917.00万元)。其中,主营业业务二烯胶生产及销售收入为10141.72万元,占营业总收入的93.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2619.12万元,较去年同期相比增长633.84万元,增长率31.93%;实现净利润1964.34万元,较去年同期相比增长222.32万元,增长率12.76%。二、项目概况(一)项目名称二烯胶项目(二)项目选址xx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积49131.22平方米(折合约73.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.89%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度199.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49131.22平方米,建筑物基底占地面积31389.94平方米,总建筑面积65835.83平方米,其中:规划建设主体工程44929.75平方米,项目规划绿化面积4657.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费4510.03万元。(七)节能分析“二烯胶项目建设项目”,年用电量586404.76千瓦时,年总用水量15359.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.38吨标准煤/年。达产年综合节能量29.97吨标准煤/年,项目总节能率21.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16898.80万元,其中:固定资产投资14701.06万元,占项目总投资的86.99%;流动资金2197.74万元,占项目总投资的13.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21031.00万元,总成本费用16691.67万元,税金及附加268.35万元,利润总额4339.33万元,利税总额5206.21万元,税后净利润3254.50万元,达产年纳税总额1951.71万元;达产年投资利润率25.68%,投资利税率30.81%,投资回报率19.26%,全部投资回收期6.69年,提供就业职位380个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区二烯胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx临港经济技术开发区二烯胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“二烯胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位380个,达产年纳税总额1951.71万元,可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.68%,投资利税率30.81%,全部投资回报率19.26%,全部投资回收期6.69年,固定资产投资回收期6.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49131.2273.66亩1.1容积率1.341.2建筑系数63.89%1.3投资强度万元/亩199.581.4基底面积平方米31389.941.5总建筑面积平方米65835.831.6绿化面积平方米4657.93绿化率7.08%2总投资万元16898.802.1固定资产投资万元14701.062.1.1土建工程投资万元5833.712.1.1.1土建工程投资占比万元34.52%2.1.2设备投资万元4510.032.1.2.1设备投资占比26.69%2.1.3其它投资万元4357.322.1.3.1其它投资占比25.78%2.1.4固定资产投资占比86.99%2.2流动资金万元2197.742.2.1流动资金占比13.01%3收入万元21031.004总成本万元16691.675利润总额万元4339.336净利润万元3254.507所得税万元1.348增值税万元598.539税金及附加万元268.3510纳税总额万元1951.7111利税总额万元5206.2112投资利润率25.68%13投资利税率30.81%14投资回报率19.26%15回收期年6.6916设备数量台(套)14917年用电量千瓦时586404.7618年用水量立方米15359.5519总能耗吨标准煤73.3820节能率21.44%21节能量吨标准煤29.9722员工数量人380第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.89%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度199.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22192.6922192.6944929.7544929.754379.351.1主要生产车间13315.6113315.6126957.8526957.852715.201.2辅助生产车间7101.667101.6614377.5214377.521401.391.3其他生产车间1775.421775.422605.932605.93262.762仓储工程4708.494708.4913588.9513588.95963.292.1成品贮存1177.121177.123397.243397.24240.822.2原料仓储2448.412448.417066.257066.25500.912.3辅助材料仓库1082.951082.953125.463125.46221.563供配电工程251.12251.12251.12251.1220.033.1供配电室251.12251.12251.12251.1220.034给排水工程288.79288.79288.79288.7917.914.1给排水288.79288.79288.79288.7917.915服务性工程2982.042982.042982.042982.04211.395.1办公用房1627.291627.291627.291627.29112.145.2生活服务1354.751354.751354.751354.75121.466消防及环保工程841.25841.25841.25841.2567.096.1消防环保工程841.25841.25841.25841.2567.097项目总图工程125.56125.56125.56125.5654.837.1场地及道路硬化8314.111507.441507.447.2场区围墙1507.448314.118314.117.3安全保卫室125.56125.56125.56125.568绿化工程3423.42119.82合计31389.9465835.8365835.835833.71六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9272.48万元,占计划投资的54.87%。其中:完成固定资产投资6594.50万元,占总投资的71.12%;完成流动资金投资2677.98,占总投资的28.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9272.481.1完成比例54.87%2完成固定资产投资万元6594.502.1完成比例71.12%3完成流动资金投资万元2677.983.1完成比例28.88%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员380人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2581.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元1502.302工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元317.633企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元100.444品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元177.215其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.255.3年工资额万元151.146职工工资总额万元13259.22五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14701.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5833.714510.03199.5814701.061.1工程费用万元5833.714510.0315456.961.1.1建筑工程费用万元5833.715833.7134.52%1.1.2设备购置及安装费万元4510.034510.0326.69%1.2工程建设其他费用万元4357.324357.3225.78%1.2.1无形资产万元2532.902532.901.3预备费万元1824.421824.421.3.1基本预备费万元1031.151031.151.3.2涨价预备费万元793.27793.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元14701.0614701.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2197.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15456.966494.4013191.3915456.9615456.9615456.961.1应收账款万元4637.091854.843709.674637.094637.094637.091.2存货万元6955.632782.255564.516955.636955.636955.631.2.1原辅材料万元2086.69834.681669.352086.692086.692086.691.2.2燃料动力万元104.3341.7383.47104.33104.33104.331.2.3在产品万元3199.591279.842559.673199.593199.593199.591.2.4产成品万元1565.02626.011252.011565.021565.021565.021.3现金万元3864.241545.703091.393864.243864.243864.242流动负债万元13259.225303.6910607.3813259.2213259.2213259.222.1应付账款万元13259.225303.6910607.3813259.2213259.2213259.223流动资金万元2197.74879.101758.192197.742197.742197.744铺底流动资金万元732.57293.03586.06732.57732.57732.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16898.80万元,其中:固定资产投资14701.06万元,占项目总投资的86.99%;流动资金2197.74万元,占项目总投资的13.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5833.71万元,占项目总投资的34.52%;设备购置费4510.03万元,占项目总投资的26.69%;其它投资4357.32万元,占项目总投资的25.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14701.06+2197.74=16898.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14701.0686.99%1.1项目建设投资万元14701.0686.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2197.7413.01%3总投资万元万元16898.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8412.40万元,总成本10505.99万元,利润总额-2093.59万元,净利润225.25万元,增值税239.41万元,税金及附加-1570.19万元,所得税-523.40万元;第二年收入16824.80万元,总成本17515.75万元,利润总额-690.95万元,净利润-518.21万元,增值税478.82万元,税金及附加253.98万元,所得税-172.74万元;第三年生产负荷100%,收入21031.00万元,总成本16691.67万元,利润总额4339.33万元,净利润3254.50万元,增值税598.53万元,税金及附加268.35万元,所得税1084.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21031.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=598.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8412.4016824.8021031.0021031.0021031.001.1二烯胶万元8412.4016824.8021031.0021031.0021031.002现价增加值万元2691.975383.946729.

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