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泓域咨询MACRO/ 含乳饮料项目立项申请报告含乳饮料项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入15933.62万元,同比增长28.02%(3487.57万元)。其中,主营业业务含乳饮料生产及销售收入为13144.99万元,占营业总收入的82.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4080.00万元,较去年同期相比增长800.45万元,增长率24.41%;实现净利润3060.00万元,较去年同期相比增长392.57万元,增长率14.72%。二、项目概况(一)项目名称含乳饮料项目(二)项目选址某产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积42341.16平方米(折合约63.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.70%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度198.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42341.16平方米,建筑物基底占地面积30358.61平方米,总建筑面积63088.33平方米,其中:规划建设主体工程37857.31平方米,项目规划绿化面积4494.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费4329.06万元。(七)节能分析“含乳饮料项目建设项目”,年用电量713579.82千瓦时,年总用水量8102.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.39吨标准煤/年。达产年综合节能量29.46吨标准煤/年,项目总节能率27.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14626.26万元,其中:固定资产投资12621.73万元,占项目总投资的86.29%;流动资金2004.53万元,占项目总投资的13.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16729.00万元,总成本费用12561.78万元,税金及附加238.34万元,利润总额4167.22万元,利税总额4980.35万元,税后净利润3125.41万元,达产年纳税总额1854.94万元;达产年投资利润率28.49%,投资利税率34.05%,投资回报率21.37%,全部投资回收期6.18年,提供就业职位310个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业园区及某产业园区含乳饮料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业园区含乳饮料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“含乳饮料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展,为社会提供就业职位310个,达产年纳税总额1854.94万元,可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.49%,投资利税率34.05%,全部投资回报率21.37%,全部投资回收期6.18年,固定资产投资回收期6.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资,2017年1-6月,共有219家民营企业发行上市,同比增313.21%,占全部首发企业融资额的比例为85.14%;共有102家民营企业完成再融资,融资总额1433.93亿元。截至2017年5月,累计有126家创业板上市公司完成再融资发行,融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设,截至2017年7月底,新三板挂牌企业达11284家,覆盖31省(区、市),所有89个非综合类大类行业,总股本6658.65亿股,总市值4.87万亿元。其中,中小微企业占比94%,高新技术企业占比超过六成;2016年1月1日至2017年7月31日,挂牌公司共完成股票发行4660次,融资总额2142.74亿元;发生并购重组事项571次,交易金额871.31亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42341.1663.48亩1.1容积率1.491.2建筑系数71.70%1.3投资强度万元/亩198.831.4基底面积平方米30358.611.5总建筑面积平方米63088.331.6绿化面积平方米4494.08绿化率7.12%2总投资万元14626.262.1固定资产投资万元12621.732.1.1土建工程投资万元5283.232.1.1.1土建工程投资占比万元36.12%2.1.2设备投资万元4329.062.1.2.1设备投资占比29.60%2.1.3其它投资万元3009.442.1.3.1其它投资占比20.58%2.1.4固定资产投资占比86.29%2.2流动资金万元2004.532.2.1流动资金占比13.71%3收入万元16729.004总成本万元12561.785利润总额万元4167.226净利润万元3125.417所得税万元1.498增值税万元574.799税金及附加万元238.3410纳税总额万元1854.9411利税总额万元4980.3512投资利润率28.49%13投资利税率34.05%14投资回报率21.37%15回收期年6.1816设备数量台(套)11217年用电量千瓦时713579.8218年用水量立方米8102.4019总能耗吨标准煤88.3920节能率27.85%21节能量吨标准煤29.4622员工数量人310第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期,优势传统工业进一步转型升级,将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际,编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见,对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系,促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路,加快做大做强做优,促进我市产业结构转型升级,具有十分重要的意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某产业园区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.70%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度198.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21463.5421463.5437857.3137857.313487.331.1主要生产车间12878.1212878.1222714.3922714.392162.141.2辅助生产车间6868.336868.3312114.3412114.341115.951.3其他生产车间1717.081717.082195.722195.72209.242仓储工程4553.794553.7916400.1616400.161098.722.1成品贮存1138.451138.454100.044100.04274.682.2原料仓储2367.972367.978528.088528.08571.332.3辅助材料仓库1047.371047.373772.043772.04252.713供配电工程242.87242.87242.87242.8718.303.1供配电室242.87242.87242.87242.8718.304给排水工程279.30279.30279.30279.3016.374.1给排水279.30279.30279.30279.3016.375服务性工程2884.072884.072884.072884.07193.225.1办公用房1695.941695.941695.941695.9491.565.2生活服务1188.131188.131188.131188.13106.706消防及环保工程813.61813.61813.61813.6161.326.1消防环保工程813.61813.61813.61813.6161.327项目总图工程121.43121.43121.43121.43286.747.1场地及道路硬化7643.841753.241753.247.2场区围墙1753.247643.847643.847.3安全保卫室121.43121.43121.43121.438绿化工程3463.62121.23合计30358.6163088.3363088.335283.23六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13018.31万元,占计划投资的89.01%。其中:完成固定资产投资7926.84万元,占总投资的60.89%;完成流动资金投资5091.47,占总投资的39.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13018.311.1完成比例89.01%2完成固定资产投资万元7926.842.1完成比例60.89%3完成流动资金投资万元5091.473.1完成比例39.11%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员310人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2111.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元1071.662工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元322.973企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元94.864品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元143.445其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.025.3年工资额万元108.766职工工资总额万元9490.39五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12621.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5283.234329.06198.8312621.731.1工程费用万元5283.234329.0611494.921.1.1建筑工程费用万元5283.235283.2336.12%1.1.2设备购置及安装费万元4329.064329.0629.60%1.2工程建设其他费用万元3009.443009.4420.58%1.2.1无形资产万元1662.181662.181.3预备费万元1347.261347.261.3.1基本预备费万元707.44707.441.3.2涨价预备费万元639.82639.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元12621.7312621.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2004.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11494.924328.339298.2511494.9211494.9211494.921.1应收账款万元3448.481379.392586.363448.483448.483448.481.2存货万元5172.712069.093879.545172.715172.715172.711.2.1原辅材料万元1551.81620.731163.861551.811551.811551.811.2.2燃料动力万元77.5931.0458.1977.5977.5977.591.2.3在产品万元2379.45951.781784.582379.452379.452379.451.2.4产成品万元1163.86465.54872.891163.861163.861163.861.3现金万元2873.731149.492155.302873.732873.732873.732流动负债万元9490.393796.167117.799490.399490.399490.392.1应付账款万元9490.393796.167117.799490.399490.399490.393流动资金万元2004.53801.811503.402004.532004.532004.534铺底流动资金万元668.17267.27501.13668.17668.17668.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14626.26万元,其中:固定资产投资12621.73万元,占项目总投资的86.29%;流动资金2004.53万元,占项目总投资的13.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5283.23万元,占项目总投资的36.12%;设备购置费4329.06万元,占项目总投资的29.60%;其它投资3009.44万元,占项目总投资的20.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12621.73+2004.53=14626.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12621.7386.29%1.1项目建设投资万元12621.7386.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2004.5313.71%3总投资万元万元14626.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6691.60万元,总成本5417.42万元,利润总额1274.18万元,净利润196.96万元,增值税229.92万元,税金及附加955.63万元,所得税318.55万元;第二年收入12546.75万元,总成本8646.29万元,利润总额3900.46万元,净利润2925.34万元,增值税431.09万元,税金及附加221.10万元,所得税975.12万元;第三年生产负荷100%,收入16729.00万元,总成本12561.78万元,利润总额4167.22万元,净利润3125.41万元,增值税574.79万元,税金及附加238.34万元,所得税1041.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16729.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=574.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6691.6012546.7516729.0016729.0016729.001.1含乳饮料万元6691.6012546.7516729.0016729.0016729.002现价增加值万元2141.314014.9653

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