计量认证程序文件附带表格.doc_第1页
计量认证程序文件附带表格.doc_第2页
计量认证程序文件附带表格.doc_第3页
计量认证程序文件附带表格.doc_第4页
计量认证程序文件附带表格.doc_第5页
已阅读5页,还剩64页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

文件审批表审批内容和理由:提议人:日期:质量负责人意见:签名:日期:技术负责人意见签名:日期:部门意见:签名:日期:备注:拟更改文件名称拟更改文件类型拟更改文件编号申 请 部 门(人)更改理由:更改后内容:审核人意见签名:日期:批准人意见签名:日期:文件修改申请表文件发放回收登记表 序号 文件名称 发文号 持有部门/人分发号备注文件修改通知单文件名称文件编号修改原因: 更改条款更改状态修改内容:修 改 部 门修改人/日期审核者/日期批准者/日期实施日期年 月 日备 注 文件销毁记录 序 号作废文件名称作废文件号替代文件名称替代文件号通知发布日期批准入制订人保密协议 借 阅 人时 间借阅资料名 称审 批保 管 人时 间备 注测量及数据处理软件评审表修订日 期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准批准:审核:编制:计算机软件、文件、数据修改申请表名称编号需修改后的内容:修改理由:修改后内容:评价或验证结论编制人年 月 日审核人年 月 日批准人年 月 日执行日期年 月 日维护实验室公正性记录 检验员姓名性别违规项目检验员签名时间备注违规情形:处理决定:技术处负责人意见:年 月 日部门意见:年 月 日检测合同书委托方委托方名称:地 址:联系人:联系电话:委托服务项目及要求:评审方评审内容: (1)计量标准、配套设备是否满足要求 (2)计量检定人员的技术能力是否满足要求 (3)环境条件是否满足要求 (4)所依据的技术文件是否可靠 (5)所需检定时间 (6)其它 评审人员:姓名职务/职称签字日期技术负责人意见:签字: 日期: 年 月 日部门意见:签字: 日期: 年 月 日新项目申请表 新检测项目名称项目负责人项目开展原因依据的技术规范新检测项目工作内容及条件:所需仪器设备:检测/检验组意见:签名: 年 月 日技术负责人意见:签名: 年 月 日新项目评审表 项目名称依据的技术规范项目负责人评审人员开始日期完成日期资源配置情况试运行情况项目负责人: 年 月 日项目总结部门负责人: 年 月 日附件说明评审意见技术负责人: 年 月 日新项目验收表项目名称承担单位计划编号验收方式会议验收 网上(通信)验收 书面验收联 系 人电话传真验收结论管理部门意见盖 章日期: 年 月 日更新标准、规程能力评审表旧检定规程的名称及编号新检定规程的名称及编号评审项目适应性及需要采用的措施计量标准及配备设备人员技术状况相关文件环境条件评审时间年 月 日参加评审人员技术负责人审批年 月 日能力分析表序号产品名称允许变化范围检验仪器设备名称检验仪器设备技术指标按标准能检项数按标准应检项数比率备注量程准确度分辨率检测分包方评审表分包方评审技术质量要求情况概述:评审人员评审日期检测分包情况登记表序号实施分包部门分包项目分包实验室名称分包实施日期备注分包协议书 编号:甲方(分包方):乙方(承包方):第一条 乙方作为认可实验室,甲方对其认可范围内的管理和技术能力予以确认,并将乙方已注册的检测项目、检验标准及方法,作为甲方的分包范围。第二条 甲方向乙方承诺,就分包的测试项目向客户承担直接的质量责任,乙方应承担连带的技术责任。第三条 甲方保留对乙方实施第二方审核的权利。一旦发现乙方的技术能力和服务质量无法满足甲方的质量要求,甲方有权终止本协议。第四条 在本协议执行期间,乙方向甲方承诺:1)及时、准确、完整地出具测试结果报告(包括相关的原始记录等);2)不得以任何借口将承包的测试工作转包给其它实验室;3)当实验室人员、设备等资源或注册的检测范围发生变化,已影响到承包测试工作时,应及时通知甲方;4)保护客户的机密和专有权。第五条 在本协议执行期间,甲方向乙方承诺:1) 就分包测试项目的能力负责向客户进行解释和说明;2) 保证乙方承包甲方测试工作所应获取的相应权益。第六条 本协议各条款由双方实验室主任负责解释。第七条 本协议自双方代表签字之日起生效,有效期为年。甲方代表: 印章 年月日乙方代表: 印章 年月日采购申请表名称规 格 型 号供 货 单 位数量质量要求:申请理由:装备项目安装地点经费来源申请人年月日技术负责人意见年月日站长意见:年月日备注:材料验收通知单 材料名称材料编号供货单位规格型号数量 kg生产厂家材质证书号炉号批号供货状态材料标准采购员 保管员 材料进厂日期 年 月 日检验结果材质证书审查标记复核外观质量主要几何尺寸存在问题及处理意见补项复验化学成分()试验报告编号力学性能弯曲试验结论经检验,该材料符合 标准,验收合格,同意入库使用。材料检查员: 年 月 日材料责任师: 年 月 日厂内材料编号:备注供应商评价表供应商名称产品名称评价项目评价内容评价部门/评价人产品质量 工程部:采购部:财务部: 履约情况售后服务价 格信誉度( )合格 ( )不合格管理者代表/日期经理/日期采购计划表填报单位(盖章):填报时间: 单位: 元序号仪器设备名称参考品牌型号/规格/技术参数是否进口计量 单位单价数量采购预算合计设备放置地点设备购置用途备注合计填报人:审核人:供应商登记表填报日期供应商编号公司名称法定代表人公司地址注册资金联系人联系电话传真公司性质公司营业范围公司年生产量公司架构:1、公司负责人2、员工人数3、公司架构表公司设施:1、厂房及仓库2、生产设备质量系统:1、ISO9000证书2、质量负责人3、产品合格证产品业绩:客户信息反馈表尊敬的客户: 感谢您一直以来对本公司的支持和关照,为了提高我们的客户服务质量,我们会不定期对客户进行意见反馈及收集,以下感谢您的配合及参与。客户单位反馈人通讯地址详细地址客户电话邮编QQ公司网址E-mail问题、需求描述反馈日期:年月日客户对本公司产品的意见填报人: 负责人签字部门主管签字地址:陕西省西安市经开区凤城五路赛高街区A座2605室TELFAX申诉、投诉处理报告投诉人所属单位工号投诉时间别投诉人所属单位工号投诉时间投诉事件事情主要经过调查记录 记录人签字:员工关系科处理意见 签字:上级主管建议签字:总经理审核副经理审核人力资源部审核申诉、投诉登记表时间申诉人申诉人单位申诉人电话报怨事由:受理人:年月日处理意见:处理人:年月日客户对处理意见的反馈:受理人:年月日处理结果:质量负责人:年月日 纠正/预防措施实施情况一览表编号: 序号:纠正和预防处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注编制: 审核: 批准:纠正/预防措施处理单不合格部门负责人事由: 存在的不合格 潜在的不合格事实陈述:技术质量部: 日期:不合格原因分析: 不合格部门负责人: 日期:纠正 预防措施的计划预计完成时间: 不合格部门负责人: 日期:纠正 预防措施的验证 技术质量部验证人: 日期:检测方法确认登记表一、检测方法的名称:二、检测方法使用范围和目的:三、确认的方法和程序:四、涉及的部门及人员:五、其他需说明的情况:技术负责人签字: 年 月 日 购置设备申请表名 称规格型号供货单位数 量质量要求:申请理由:申请人: 年 月 日技术负责人意见: 年 月 日总经理意见: 年 月 日备注:仪器设备验收报告 设 备 名 称: 规 格 型 号: 使 用 部 门: 验收负责人: 年 月 日设备名称规格型号生产厂家供应商出厂编号内部编号出厂日期到货日期使用部门存放地点一、 仪器、设备外包装是否破损(如果有破损,则要说明何处、破损到何程度):二、 开箱后仪器设备本身是否有破损锈蚀(如果有锈蚀,则要说明何处、锈蚀到何程度):三、 按合同和装箱单清点所到物品是否齐全一致(如果不一致,则要说明缺少的种类以及数量):四、主要附件及备件明细:编号主要附件及备件名称单位数量五、所附软件、技术资料及说明书情况编号资 料 名 称数量保管人六、主要性能及技术指标情况(按合同和说明书规定的技术指标验收):七、附件、备件情况:八、所附软件、技术资料及说明书完备情况:九、其他要说明的问题:验收结论销售/制造商代表人: (签字)验收人: 技术负责人: 设备仪器使用记录日期使用时间设备(仪器)运行情况检验项目样品编号使用人备注开始结束使用前使用后设备仪器报废申请表设备名称型号规格生产厂家主要用途购入日期使用日期报废数量申请部门报废原因: 申请人:日 期: 年 月 日审核意见:审核人:日 期: 年 月 日批准:批准人:日 期: 年 月 日设备仪器维修申请表设备名称型号规格生产厂家主要用途购入日期使用日期报废数量申请部门维修原因: 申请人:日 期: 年 月 日审核意见:审核人:日 期: 年 月 日批准:批准人:日 期: 年 月 日设备仪器维修记录表仪器设备名称仪器设备型号发生故障日期维修日期承修单位维修人员故障发生原因及部件更换、维修,故障排除运转情况:技术负责人(签字):验收人(签字):周期检定/校准计划实施记录序号仪器名称规格型号编号检定周期检定机构本年度检定日期下次检定日期检定结果备注运行检查记录设备名称/编号规格型号检查日期期间核查依据期间核查使用计量器具:期间核查方法: 检查内容:检查结果 检查人技术负责人抽样单建设单位地 址工程名称工程地址联系人联系电话抽样日期 年 月 日声明:抽样记录中所列产品是本次工程中采用的产品。建设单位确认情况: 属实。负责人签名: (盖章)施工单位确认情况: 属实。负责人签名: (盖章)监理单位确认情况: 属实。负责人签名: (盖章)抽样人员签字: 年 月 日抽样记录序号样品名称取样地点取样数量取样基数型号规格生产厂家12345备注:1. 负责人是指单位法定代表或者主要负责人。2. 型号规格为材料原有尺寸规格型号。3. 此表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、检测单位各执一份。检测委托书送样日期委托编号委托单位工程名称工程地址见证单位见证人联系电话建设单位取样人取样证号联系电话检验项目拉伸 弯曲 外观 尺寸 其它初检 复检检测类别见证送检 委托检测检测依据名 称生产厂家试件规格批次号试样编号批量样品描述备注:报告发放登记表编号工程名称报告编号发放单位签收人日期备注质量技术监督表样品编号规格型号检测内容检测依据检测时间检测地点检测类别委托检测 抽样检测 政府指令性检测监督内容人员情况数量: 人主检有证 无证 其他人员:说明:设备情况设备状况正常 异常检定状态合格 准用 不适用说明:材料情况是否具备检测要求具备 不具备说明:检测方案检测内容:完整 欠缺 无说明:环境情况检测环境:适宜 不宜说明:记录情况原始记录:正确 错误说明:检测报告报告内容:正确 错误说明:样品标识标识内容:明确 不明确说明:备注:检测过程中发现异常现象处理记录日期样品编号异常情况处理情况检测人员检测结果异常情况记录表日期试样编号检测人员审核人员检测结果处理结果比对和能力验证记录序号时间比对/验证样品数量主检我 方报告编号比对/验证方报告编号比对验证结果备注比对和能力验证计划序号类型产品名称依据标准主要仪器设备我方主检我方监督员对比方对比方负责人对比方能 力对 比 方反馈意见拟实施日 期样品标识样品名称送样单位样品数量委托编号样品编号代表数量生产厂家出厂编号收样时间出厂日期样品状态送样人质量体系审核报告编号:受审部门:部门负责人:审核组长:审核组员:审核目的:审核日期:审核范围:上次审核日期:审核依据:上次审核报告编号:审核中发现的问题摘要:签名: (质量负责人)日期: 管理评审报告管理评审计划表条款号要 素 名 称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测和/或校准分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告 检测现场环境监控记录检测日期检测地点检测环境监控人员备注 检测记录检测日期检测项目检测内容检测人备注评审日期评审地点评审内容:负责人记录人 评审记录仪器设备检查记录设备编号:检查目的检查要求检查内容检查时间检查人备注 不合格报告不合格内容及程度:责任人: 日期:鉴定结果:鉴定人: 日期:纠正措施:提出人: 日期:负责人(签字): 日期:不合格报告不合格内容及程度:责任人: 日期:鉴定结果:鉴定人: 日期:纠正措施:提出人: 日期:负责人(签字): 日期:不合格项目分布表 部门 检测标准检测部检测中心合计4.04.14.25.05.15.25.35.46.16.27.17.27.37.47.57.68.1.18.1.28.1.3部门检查表序号检查日期检查部门检查内容检查人备注1234567891011121314151617部门:安排日期:参与人:内部日程安排:责任人 内部日程安排内部实施计划安排日期时间实施部门实施事件负责人内部实施计划内部质量保证体系审核报告审核目的:审核依据:审核内容:审核时间: 审核人:审核过程综述:不合格项统计、分析:对质

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论