企业公司报销制度.doc_第1页
企业公司报销制度.doc_第2页
企业公司报销制度.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

中健易康 企业管理体系程序文件 中健易康 报 销 制 度 编号 EK-HR5-11-15 版号 _2007-A_ 编制 _ 审核 _ 批准 _ 2007年6月11日发布 2007年6月11日实施1 产生目的 为了进一步规范中健易康各项费用的开支,结合公司的现状,对交通费、手机费、差旅费、礼品赠送的费用报销特制定本制度。2 适用范围 适用于中健易康公司。3 正文3.1 报销标准3.1. 1 交通费(1) 平时公务应乘公交车,月底凭票报销。遇紧急重要公务需乘出租车时,须经部门经理同意。报销时,一事一报,每张单据须注明时间、地点、事由,未注明者财务不予报销。(2) 出差发生的交通费实报实销。3.1.2 手机话费(1) 总裁:每月话费350元以内的实报实销;其超出部分按30 %报销。(2) 部门经理: 每月报销话费250元。其超出部分按30 %报销。(3) 部门主管:每月报销话费150元。其超出部分按30 %报销。(4) 部门经理及经理以上人员因公差所发生的漫游费实报实销,经理以下人员因公差所发生的漫游费每人每天20元以内实报实销。(5) 报销手机话费人员须经其部门经理批准,报财务部备案。(6) 报销话费的人员必须在公司通讯录上标注手机号码,如手机号码变更,必须当日通知人事部。(7) 报销手机话费的人员必须保证本人手机24小时开机,因未开机而发生误时误事现象,一次警告,累计二次当月知费自付,累计三次消其手机话费报销资格。3.1.3 差旅费(1) 因公至离工作地40公里外办事,且当天不能返回的为出差,当天返回只发误餐费10元(在途时间超过12小时的,可发一天伙食补贴)。(2) 伙食补贴;不分级别、地区,每人每天20元。(3) 住宿费:a 总裁: 每人每天:省内140元,省外250元。 b 经理:每人每天:省内100元,省外150元。 c 一般员工: 每人每天:省内80元,省外120元。出差地有所属分公司的,不报销住宿费,只报销伙食补助。按每人每天120元报销。(4) 出差人员未经服务中心经理批准,不得乘坐飞机或包专车。(5) 出差人员必须在指定招待所及宾馆下塌。(在未指定期间,按以上标准执行)3. 2 报销时间。3. 2 .1 当月发生的费用当月月底之前报销,跨月不报。3. 2 .2 领用的支票、借款须在3天内核销。如暂无发票,可先以支票票头附收据到财务部进行核销,待收到发票后到财务报销。4.2.3 出差人员的差旅费在返回公司后的5天之内到财务部办理费用报销手续。3.3 审批手续3. 3. 1 交通费、差旅费、手机话费 各部门经理及以下人员由行政总裁审批。行政总裁审批服务中心经理的年度费用。3. 3. 2 招待费( 1 ) 严格控制招待费用。 ( 2 ) 营销中心经理招待费由公司总裁签批后由总会计师审核方可报销。3. 3. 3 礼品(商品)赠送 根据各公司业务,需送礼品(商品)的,5000元以下由营销中心经理审批,5000元以上由总裁审批。3. 3. 4 出差、事假的审批(1) 各部门经理3天以上出差和事假必须向行政总裁申请,得到确认后方可执行。(2) 各部门员工出差和事假由所属部门经理批准,3天以上事假,必须向经理申请批准。(3) 没有经过批准的一律视为私人事项,不享受出差待遇。(4) 出差人员必须出具:出差事由、出差地点、预计出差天数等;财务及检查人员必须出具:检查计划和检查结果报告。3.4 核准责任3.4.1各级责任人要对所审批自己

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论