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文档简介

创业计划书企 业 名称爱之尚休闲吧创业者姓名日 期通信地址邮政编码电 话传 真电子邮件一、企业概况1.1 企业概述:(简述创业项目选择理由、主要经营范围、主要产品或服务、目标及潜在顾客、发展前景或目标、企业宗旨或经营理念或企业文化)在校大学生们,在学习,就业,社会等压力下,就会需要一个休闲场所,或者是为大学情侣们提供一个有情调的场所,为大学生活添加一份色彩,鲜花给人以自然的气息,蛋糕与饮品的搭配可以让人的味觉舒适,从而使人心情愉悦。企业宗旨让陕西理工的男孩女孩更幸福,青春无限。1.2 企业类型:生产制造 零售 批发 服务 农业新型产业 传统产业 其他二、创业计划作者的个人情况2.1 以往的相关经验(包括时间): 暂无2.2 教育背景,所学的相关课程(包括时间): 赵洋为在读本科生,机械工程学院,2010级 三、市场评估3.1目标顾客及潜在顾客描述在校大学生因学习,就业,社会等压力需要一个能放松心情的场所。鲜花给人以自然的气息,蛋糕与饮品的搭配可以让人的味觉舒适,从而使人心情愉悦。3.2 市场容量或本企业预计市场占有率 目前在陕西理工学院北区有很大空间。3.3 市场容量的变化趋势及前景 随着人们生活水平的提高和物质的多样化,人们在快节奏的生活中面临的压力越来越大。使人们放松心情的休息场所就会越来越多3.4 SWOT分析优势劣势1. 使用假花,没有花期问题。2. 价格优惠3. 已占据有力地理优势4. 资源充分利用,节约资源。1. 单一化2. 环境不舒适3. 不规范4. 资源浪费严重对策:暂无机会威胁1. 多样化2. 环境温馨3. 规范化1. 成本稍高对策:暂无四、市场营销计划4.1 产品产品或服务主要特征鲜花追求时尚类型的假花蛋糕各种类型饮品各种酒水饮料4.2 价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格蛋糕10-1520-2523-26花4-8无5-8饮品折扣销售:会员折扣赊账销售:暂无4.3 地点(1)选址细节地址面积(平方米)租金或建筑成本陕西理工学院北区200月租金2000(2)选择该地址的主要原因: 方便学生聚餐,娱乐。人流量较高,为群众提供良好的休息场所(3)销售方式将把产品或服务销售/提供给:最终消费者 零售商 批发商(4)选择该销售方式的原因: 与群众互动,更好的为群众提供服务。4.4 促销人员推销发传单成本预测40/天广告 横幅 成本预测 100公共关系 成本预测 200营业推广 打折优惠成本预测 300五、企业组织结构5.1 企业将登记注册成:个体工商户 有限责任公司个人独资企业 其他合伙企业5.2 拟议的企业名称:爱之尚休闲吧5.3 企业组织结构图:主管厨师服务员清洁工 5.4 各部门主要职责描述:5.5 员工岗位描述职务主要职责月薪1.主管主要负责帐务及其现场服务指导25002.厨师负责蛋糕制作20003.清洁工早中晚及时打扫卫生5001.2.3.5.6 企业将获得的营业执照或许可证:类型预计费用备注餐饮经营许可证20000预计值餐饮许可证10000预计值税务登记证15/证网上查的值5.7 企业法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):种类预计费用备注员工薪酬5000元纳税1000元保险3000元预计总值1万元5.8 合伙人与合伙协议:条款内容合伙人赵洋杨东东郭鹏飞瞿亮出资方式支票投资支票投资支票投资支票投资出资数额与期限5万5万5万5万利润分配和亏损分摊待定待定待定待定经营分工、权限和责任待定待定待定待定合伙人个人应付责任待定待定待定待定协议变更和终止待定待定待定待定其他条款六、固定资产6.1 工具和设备根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:名称数量单价总费用(元)待定待定待定待定待定供应商名称地址电话或传真待定待定待定待定待定待定6.2 交通工具根据交通及营销活动需要,拟购置以下交通工具:名称数量单价总费用(元)待定待定待定供应商名称地址电话或传真待定待定待定待定待定待定待定待定待定6.3 办公家具和设备办公室需要以下设备:名称数量单价总费用(元)桌椅10套3003000厨房设备1套50005000空调等电器1套80008000供应商名称地址电话或传真待定待定待定待定待定待定待定待定待定待定待定待定6.4 固定资产折旧项目价值(元)年折旧(元)桌椅3000500厨房设备5000800空调等电器8000400七、流动资金(月)7.1 原材料和包装名称数量单价总费用(元)蛋糕原料100088000饮品60042400花饰205100名称数量单价总费用(元)7.2 其他经营费用项目费用(元)备注待定待定待定- 5 -八、销售收入预测(年)产品项目销售情况月份123456789101112合计(1)蛋糕销售数量3003504004505006004004505004505006005500平均单价25252525252525252525252525月销售额7500815010000112501250013750100001125012500112501250013780137500(2)饮品销售数量5005005006007008009009009008006005008200平均单价8888888888888月销售额40004000400048005600640072007200720064006400400065600(3)销售数量平均单价月销售额(4)销售数量平均单价月销售额(5)销售数量平均单价月销售额(6)销售数量平均单价月销售额(7)销售数量平均单价月销售额合计总销售量115001215014000160501810020150172001845019750176501890017780203100总销售额九、销售和成本计划项目金额(元)月份123456789101112合计销售含销售收入115001215014000160501810020150172001845019750176501890017780203100增值税销售净收入200000成本原材料(列出项目)(1)(2)(3)业主工资员工工资租金20002000200020002000200020002000200020002000200024000营销费用公用事业费维修费505050505050505050505050600折旧费1501501501501501501501501501501501501800贷款利息保险费登记注册费总成本100000利润企业所得税个人所得税其他净收入(税后)100000十、现金流量计划项目金额(元)月份12345678910

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