某公司项目部两路工业园区13标土石方工程_第1页
某公司项目部两路工业园区13标土石方工程_第2页
某公司项目部两路工业园区13标土石方工程_第3页
某公司项目部两路工业园区13标土石方工程_第4页
某公司项目部两路工业园区13标土石方工程_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

重庆金易建筑有限公司项目部两路工业园区13标土石方工程第一页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额2010.2.51收到金群英交来工程投资款30万元.002.52签订土石方工程合同预付江建.002.233官觉刚、陈渝、金群英签订合同吃饭165.002.234支付搭工棚工人工资600.002.235支付货车运费、出租车沙坪坝至菜园坝373.002.236支付购厨房用具、灯具等967.002.237支付购搭施现场工棚购竹胶板、凉板等1855.502.238支付购楠竹(大小各50根)100根1400.002.239支付购采条布水管、元丝等1336.002.2310支付购中垫25床356.002.2111程渝、官觉刚到北碚茶楼商议事情吃茶55.00212邱运利购材料892.002.2613购肉菜、海带、豆瓣等179.603.114支付购买计量器和油管等534.003.115购买材油10吨,汇款给陈松66200.002.2816购买储油罐1个6800.003.117请油车吃中餐,陈渝、金群英49.002.2818支付官觉良叫电工接施工现场电表100.003.119支付给爆破陈树林工程款30000.002.120收到运渣车合同保证金10000.002.2521收到陈工程投资款.003.422农民到施工现场闹事,从沙坪坝取钱到施工现场解决问题来回出租车费70.003.423一次性解决农民青苗费3000.003.424购买办公用品62.003.425打字复印费28.003.726施工现场购菜管理人员生活费234.003.727支付革敏工程印制土石方票据400.003.728支付购四色采布条,手电筒、绳525.003.729支付罗小琼施工现场生活费1707.003.930招待江建等6人吃饭(程渝、官觉刚、金群英)790.003.1031支付陈桂林工程款购炸药(程渝第二次支付)30000.00合计.00.1.9累计收入:元,累计支出:元,余额:.9元出纳签字: 会计签字: 合伙承包人签字:2010年4月3日重庆金易建筑有限公司项目部两路工业园区13标土石方工程第二页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页.00.10.903.1032早上九点到施工现场查票,下午购材油来回出租车费112.003.933程渝支付招待费5000.003.934程渝支付官觉刚招待费9200.003.1035程渝汇款陈松材油款10吨66300.003.1636程渝第三次支付陈桂林购炸药款30000.003.1637土石方工程第三次购买材油(陈渝第二次汇款)66700.003.1338解决土石方用地倒渣,支付给黄天海(程渝汇款给代宾建行卡).003.1539陈渝支付两工业园区土石方工程出渣保证金10000.003.1640收到程渝投资款(汇款).003.1641退何云交纳土石方工程保证金10000.003.1742支付罗小琼生活费1895.003.1243支付罗小琼现场生活费1663.603.1244罗小琼购零星材料费117.503.1745支付罗小琼购零星材料费113.003.1746支付官东升报零星材料款960.903.1747取款到现场报帐和退还何方出渣保证金出租车费65.003.148支付官觉刚购煤(费四代购)850.003.1949程渝汇款给陈桂林炸药工程款30000.003.1950金群英到施工现场盖渣票和刻章出租车费105.003.2651程渝支付陈桂林炸药款30000.003.2652程渝支付陈松(第三次)购材油款67350.003.2653官东升报办公用品广线基113.003.2654金群英到广厦一建公司来回出租车费95.003.2755支付罗小琼购肉菜1880.003.2756支付罗小琼购零星材料322.003.2257支付罗小琼购肉菜煤931.003.2258支付罗小琼购菜等1729.003.2759支付金群英沙坪坝取现金到两路出租车费65.003.2760支付印运利报挖机、压路机小费1400.003.2761支付挖机拖车费一台(王代平)800.003.2762支付挖机,6小时170(该车不退)1020.003.2763发放现场管理人员工资2月22日至3月25日18139.003.2764邓小金报量零材料款(官觉刚领的)147.003.2965支付陈桂林第六次炸药费30000.003.3066支付陈松购材油款67200.004.167支付陈桂林炸药款30000.003.3068支付革敏购出渣票(15000张)600.00合计.00.10.00.9累计收入:元,累计支出:.1元,余额:.9元出纳签字: 会计签字: 合伙承包人签字:2010年4月3日重庆金易建筑有限公司项目部两路工业园区13标土石方工程第三页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页.00.10.904.169购烟酒、吃饭3316.004.170北碚茶楼费100.004.171招待费22000.004.172支付官觉刚招待费7000.004.273程渝汇款给陈桂林购炸药款50000.004.274罗小琼报生活费2187.504.275支付罗小琼官觉刚报材料款141.504.376支付爆破组m33.2元70%支付元,扣材油款1510升6元扣生活费1995元实付85825.004.377支付陈强、何云车运组13774车26元70%扣材油费12316升6元扣生活费4365元实付.004.378支付李强小松300挖机3月3日至4月3日305小时(月租48000元70%支付超时25小时170元70%计2975元)实付36575.004.379支付皮开须推土机3月3日至4月3日月租2500070%实付17500.004.380支付革敏3月1日至3月31日挖机332小时月租48000元70%支付超时52小时170元70%实付39788.004.281收到程渝工程投资款(汇款).00合计.00.1.00.90累计收入:元,累计支出:.1元,余额:.9元出纳签字: 会计签字: 合伙承包人签字:2010年4月3日支付陈桂林炸药款序号日期凭证号内容金额12010年3月2日19号支付陈桂林购炸药款30000.0022010年3月10日31号支付陈桂林购炸药款30000.0032010年3月16日36号支付陈桂林购炸药款30000.0042010年3月20日49号支付陈桂林购炸药款30000.0052010年3月26日51号支付陈桂林购炸药款30000.0062010年3月29日65号支付陈桂林购炸药款30000.0072010年3月31日67号支付陈桂林购炸药款30000.0082010年4月2日73号支付陈桂林购炸药款50000.00合计26万元正(3月1日至31日结算工程款时扣款21万元因结帐是31日,所以4月2日付炸药款下月支付陈松购材油款)支付陈松材油款序号日期凭证号内容金额13月1日15号汇款给陈松购材油款66200.00(11538升)23月10日35号汇款给陈松购材油款66300.00(11614升)33月16日40号汇款给陈松购材油款66700.00(11743升)43月26日53号汇款给陈松购材油款67350.00(11703升)53月30日66号汇款给陈松购材油款67200.006合计五次购材油.00生活费3月1日至3月31日上共计用款序号日期凭证号内容金额1第一次报850元2第二次报234元3第三次报1707元4第四次报1895元5第五次报1663元6第六次报1880元7第七次报750元8第八次报1729元9第九次报2187元10炊事员工资2600元11共计生活费实用(未计算炊事用具)15495元爆破组 133天 车运组 291天 零星挖机 26天 管理人员4人加零星人员共计5人 155天共计822天实用款15495元实际每天生活费应收18.85元,一天每月生活费565.5元。借 条今借到程渝人民币现金 ,该款用到金易建司承接的两路工业园区13标段土石方工程。支付施工现场车运费、爆破、挖机等工程用款。借款人: 身份证号码:借款人: 身份证号码: 2010年 月 日重庆金易建筑有限公司四标段土石方工程第四页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页.1.904.382金群英到北碚茶楼与官觉刚及会计对明细帐打字车费100.004.983程渝汇款给陈松购买10吨材油款68000.004.1284程渝支付陈桂林炸药款50000.004.1285程渝支付第三台挖机周德良款,一个月48000元超一小时27170元/小时,合计5259070%(差款15777)36813.004.1486程渝支付陈松购油款10吨71900.004.1287收到程渝工程投资款.004.1688程渝支付陈桂林炸药款50000.004.1889程渝支付陈松10吨油款71400.004.1590施工现场陈队长闹事停工6点拿钱到现场解决车费109.004.591支付招待费(7600减4月1日72号凭证招待费7000)600.004.1692支付罗小琼材料费736.004.1293支付罗小琼生活费2224.004.294支付罗小琼电费水费材料费1367.004.1695支付罗小琼生活费1565.004.1696支付罗小琼生活费1662.004.2097支付罗小琼生活费2215.004.1398支付罗小琼代拖车费800.004.2199支付革敏第三次购渣票款400.004.15100支付陈队长协助解决渣场费(在黄二娃总油款中扣)10000.00101支付土石方施工现场农民青苗费二户4800.004.20102程渝支付陈桂林炸药款50000.004.27103支付陈桂林炸药款(程渝支付)50000.004.26104程渝支付陈松油款10吨70400.004.27105程渝支付王代平挖机287小时,已付清帐49190.005.2106程渝支付陈松10吨油款(5月5日陈油退款)实际进油6吨42400.005.4107程渝支付陈桂林炸药款20000.005.5108支付官觉刚现场检查招待费2000.005.2109支付罗小琼生活费2169.005.4110支付罗小琼材料款84.00合计.00.1.00累计收入:元,累计支出:.1元,余额:82656.9元出纳签字: 会计签字: 合伙承包人签字:2010年7月24日重庆金易建筑有限公司四标段土石方工程第五页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页.00.182656.95.5111支付罗小琼生活费(单据是4.27)2203.004.27112支付水电费2466.00113程渝最后一次支付陈松购油款2.5吨7000元加运费400元17900.005.6114支付周德良挖机款4.7至5.5,277小时扣3小时48000-5104729070%应支付(差款30%14247元)33243.005.5115支付王代平铲车月租16000元30天533元/天22天已付清11726.005.12116程渝支付何方土石方外运车233车26元4.3公里111.8元/车6辆车每辆车补助150元计900元,已付清22200.00117补4.3日77号凭证何方内转土石方运费13774车26元/车元70%应支付.8元扣出油款12316升6元/升应扣款73896元扣生活费4365元,应支付元,余款实际支付款元4000.005.12118支付邓小金发查票管理人员工资,1个月零23天83元/天4167.00119支付土石方工程竣工验收招待费3000.00120借李绍彬现金6万元支付官觉刚收工程款招待费等60000.00121支付官觉刚招待费40800.005.21122支付罗小琼生活费4668.005.23123支付罗小琼生活费538.005.20124支付官觉良现场管理人员工资(1个月零18天)8298.00以上凭证已支付了款项合计元加第四页累计支出.1,累计共计支出.1元累计收入:.1元,累计支出:.1元, 出纳签字: 会计签字: 合伙承包人签字:129支付革敏挖机租赁费4月1日至5月12日上午共计68440元70%应支付47908元(本次差款20532元+4月3日80号凭证欠款17052元,共计差款37584元)47908.00未支付130支付李强挖机租赁费4月30日至5月11日66020元70%,本次支付43274元,本次差款23346元,4月3日78号凭证差款14400元,共计差款37746.00元43274.00未支付131支付皮开须4月3日至5月11日推土机租赁费27489元加上140推土机2164.5元,合计29653.5元+4月3日79号凭证差30%款项7500元,合计应支付37153.5元37153.50未支付132支付现场管理人员工资,邱三1个月零17天7822元,发渣票管理人员1个月零18天计3994元,罗小琼4月4日至5月12日,1个月零8天1900元合计13716.00未支付133支付周德良挖机3月7日至4月6日85号凭证52590元70%,已支付元差30%15777元,加上4月7日至5月5日114号凭证277小时,47940元,已支付70%,差款14247元,共计应支付2980629806.00未支付134还借款给李邵彬120号凭证6万元,月息3分,加利息3个月5400元,65400.00合计.5累计收入:元,累计支出:元, 余额:9293元出纳签字: 会计签字: 合伙承包人签字:2010年7月24日接上页重庆金易建筑有限公司四标段土石方工程第六页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页.00.182656.95.5111支付罗小琼生活费(单据是4.27)2203.004.27112支付水电费2466.00113程渝最后一次支付陈松购油款2.5吨7000元加运费400元17900.005.6114支付周德良挖机款4.7至5.5,277小时扣3小时48000-5104729070%应支付(差款30%14247元)33243.005.5115支付王代平铲车月租16000元30天533元/天22天已付清11726.005.12116程渝支付何方土石方外运车233车26元4.3公里111.8元/车6辆车每辆车补助150元计900元,已付清22200.00117补4.3日77号凭证何方内转土石方运费13774车26元/车元70%应支付.8元扣出油款12316升6元/升应扣款73896元扣生活费4365元,应支付元,余款实际支付款元4000.005.12118支付邓小金发查票管理人员工资,1个月零23天83元/天4167.00119支付土石方工程竣工验收招待费3000.00120借李绍彬现金6万元支付官觉刚收工程款招待费等60000.00121支付官觉刚招待费40800.005.21122支付罗小琼生活费4668.005.23123支付罗小琼生活费538.005.20124支付官觉良现场管理人员工资(1个月零18天)8298.00以上凭证已支付了款项合计元加第四页累计支出.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论