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泓域咨询MACRO/ 加油站设备项目立项备案简介加油站设备项目立项备案简介一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。undefined2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9631.48平方米(折合约14.44亩),其中:净用地面积9631.48平方米(红线范围折合约14.44亩)。项目规划总建筑面积15988.26平方米,其中:规划建设主体工程10485.68平方米,计容建筑面积15988.26平方米;预计建筑工程投资1409.02万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为加油站设备,根据市场情况,预计年产值6221.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2604.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1409.021245.66180.342604.111.1工程费用万元1409.021245.664563.141.1.1建筑工程费用万元1409.021409.0240.81%1.1.2设备购置及安装费万元1245.661245.6636.08%1.2工程建设其他费用万元-50.57-50.57-1.46%1.2.1无形资产万元-26.06-26.061.3预备费万元-24.51-24.511.3.1基本预备费万元-10.26-10.261.3.2涨价预备费万元-14.25-14.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元2604.112604.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金848.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4563.142788.362661.784563.144563.144563.141.1应收账款万元1368.94821.37958.261368.941368.941368.941.2存货万元2053.411232.051437.392053.412053.412053.411.2.1原辅材料万元616.02369.61431.22616.02616.02616.021.2.2燃料动力万元30.8018.4821.5630.8030.8030.801.2.3在产品万元944.57566.74661.20944.57944.57944.571.2.4产成品万元462.02277.21323.41462.02462.02462.021.3现金万元1140.79684.47798.551140.791140.791140.792流动负债万元3714.672228.802600.273714.673714.673714.672.1应付账款万元3714.672228.802600.273714.673714.673714.673流动资金万元848.47509.08593.93848.47848.47848.474铺底流动资金万元282.82169.69197.98282.82282.82282.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3452.58万元,其中:固定资产投资2604.11万元,占项目总投资的75.43%;流动资金848.47万元,占项目总投资的24.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1409.02万元,占项目总投资的40.81%;设备购置费1245.66万元,占项目总投资的36.08%;其它投资-50.57万元,占项目总投资的-1.46%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2604.11+848.47=3452.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3452.58132.58%132.58%100.00%2项目建设投资万元2604.11100.00%100.00%75.43%2.1工程费用万元2654.68101.94%101.94%76.89%2.1.1建筑工程费万元1409.0254.11%54.11%40.81%2.1.2设备购置及安装费万元1245.6647.83%47.83%36.08%2.2工程建设其他费用万元-26.06-1.00%-1.00%-0.75%2.2.1无形资产万元-26.06-1.00%-1.00%-0.75%2.3预备费万元-24.51-0.94%-0.94%-0.71%2.3.1基本预备费万元-10.26-0.39%-0.39%-0.30%2.3.2涨价预备费万元-14.25-0.55%-0.55%-0.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2604.11100.00%100.00%75.43%5建设期间费用万元6流动资金万元848.4732.58%32.58%24.57%7铺底流动资金万元282.8210.86%10.86%8.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.47%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度180.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4253.874253.8710485.6810485.681016.491.1主要生产车间2552.322552.326291.416291.41630.221.2辅助生产车间1361.241361.243355.423355.42325.281.3其他生产车间340.31340.31608.17608.1760.992仓储工程902.52902.523576.683576.68252.172.1成品贮存225.63225.63894.17894.1763.042.2原料仓储469.31469.311859.871859.87131.132.3辅助材料仓库207.58207.58822.64822.6458.003供配电工程48.1348.1348.1348.133.823.1供配电室48.1348.1348.1348.133.824给排水工程55.3555.3555.3555.353.414.1给排水55.3555.3555.3555.353.415服务性工程571.60571.60571.60571.6040.305.1办公用房301.77301.77301.77301.7717.605.2生活服务269.83269.83269.83269.8318.806消防及环保工程161.25161.25161.25161.2512.796.1消防环保工程161.25161.25161.25161.2512.797项目总图工程24.0724.0724.0724.0762.797.1场地及道路硬化1613.27278.59278.597.2场区围墙278.591613.271613.277.3安全保卫室24.0724.0724.0724.078绿化工程492.8117.25合计6016.7915988.2615988.261409.02(四)设备方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费1245.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量1184038.03千瓦时,折合145.52吨标准煤。2、项目年总用水量4671.56立方米,折合0.40吨标准煤。3、“加油站设备项目投资建设项目”,年用电量1184038.03千瓦时,年总用水量4671.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.92吨标准煤/年。达产年综合节能量56.75吨标准煤/年,项目总节能率22.85%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“加油站设备项目”主要从事加油站设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性加油站设备项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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