审计局“创先争优”活动作风整顿阶段工作总结_第1页
审计局“创先争优”活动作风整顿阶段工作总结_第2页
审计局“创先争优”活动作风整顿阶段工作总结_第3页
审计局“创先争优”活动作风整顿阶段工作总结_第4页
审计局“创先争优”活动作风整顿阶段工作总结_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1 / 5审计局“创先争优”活动作风整顿阶段工作总结按照中共县委关于在全县党的基层组织和党员中深入开展创先争优活动的实施意见 (富发20168 号) 、县委深入开展创先争优活动领导小组办公室关于认真做好创先争优活动作风整顿阶段工作的通知 (富创办20169 号)等文件要求,我局自6 月 26 日转段进入作风整段阶段以来,紧紧围绕“三看三治三确定”主要内容,在全局干部职工中开展加强纪律、整顿作风专题教育活动,切实解决干部职工在思想作风、生活作风、学风等方面存在的突出问题,在全局营造“比、学、赶、帮、超”的干事氛围。现将具体情况总结如下:一、领导重视,组织得力为进一步加强对作风整顿阶段工作的组织领导,确保我局作风整顿阶段各项工作落到实处,一是成立了以局党支部副书记、局长罗周本同志为组长,副局长、总审计师为副组长,办公室人员为成员的作风整顿活动工作领导小组,督促检查在机关上班人员和外出审计人员严格执行工作纪律。二是制定了作风整顿活动实施方案,明确目标要求,整顿内容,方法步骤和工作措施。三是于 6 月 30日召开了宣传动员会,学习传达县委创先争优办有关文件精神,并对我局作风整顿阶段的工作及时作了安排部署,2 / 5确保全体党员干部对作风整段阶段工作的思想认识到位。二、严格程序,不走过场(一)认真开展自检互帮活动,诚恳听取意见建议。一是领导班子及成员和全局干部职工紧紧围绕个人思想、学习、工作、纪律、生活深入开展自检自查、撰写自检自查报告。二是采取发放征求意见表的形式广泛征求被审计单位的意见和建议,听取对本单位领导班子及成员的意见和建设。三是按照关于在创先争优活动中对科室站所干部开展谈心谈话活动的通知 (富创办20168 号)文件要求,认真开展交心谈话活动,深入了解干部职工的工作、纪律、思想状况,虚心听取干部职工对领导班子及成员的意见和建议,达到沟通思想,总结成绩,发扬优点,找准差距,提出建议,弥补不足,营造和谐机关的目的。(二)精心组织,认真准备,扎实开好以“作风整顿”为主题的专题民主生活会。局领导班子成员在深入、系统地学习党的十七大报告、胡锦涛同志在第十七届中央纪委第四次全会上的重要讲话、科学发展观的系列重要论述、中央关于厉行勤俭节约、反对奢侈浪费的有关规定和要求及自检自查、交心谈话和广泛征求意见的基础上,于 2016 年 7 月 28 日下午召开了专题民主生活会。班子成员紧密联系自己思想、工作、生活以及交心谈心、征求意见反馈情况和单位实际,认真对照“五好五带头”和“三3 / 5看三治三确定”的要求,逐一对照检查,深刻剖析各自存在的不足及思想根源,认真开展批评与自我批评。会议充分发扬了民主,做到了自我批评严肃认真,相互批评坦诚相见。民主生活会后,局党支部及时根据谈心谈话、征求意见建议及开展批评与自我批评情况,实事求是地肯定了一年来取得的成绩,客观地分析了存在的不足和问题。对存在的问题和不足,经局领导班子认真研究,制定了整改方案,明确整改措施,落实了整改责任人。按照民主生活会相关要求,及时将本次民主生活会的情况报告、上一年度民主生活会整改落实情况、班子成员自我批评和相互批评情况、本次民主生活会整改方案等资料汇编成册,按时上报县纪委和县委组织部。(三)完善制度,整改提升。对民主生活会剖析出来的问题,结合部门工作实际。一是建立公示承诺制。在单位醒目位置设置了公示栏,对工作职责、年度工作目标任务、责任分解等进行了公示,并签订工作目标责任书。二是按照县委的统一要求,党员干部从作风要求、从业道德和从业纪律等方面做了公开承诺,并在部门信息网上进行了公示,广泛接受社会各界的监督。三是进一步完善审计干部学习教育激励机制,制定了县审计局学习教育奖励制度 ,促进审计干部充分利用八小时工作外时间加强学习,提高自身综合素质,更好地履行审计监督职责。4 / 5四是进一步强化考勤管理,严格执行上下办签到制度和外出审计人员考勤管理制度。经县委督察组两次巡查,我局无论是在机关上班人员还是外出审计人员未出现上下班迟到早退、工作中上网聊天、玩游戏等违纪违规现象。五是制定了县审计局优秀审计项目、优秀审计组长、审计能手、岗位模范党员评选办法 ,每年年底开展一次评选活动,增强审计干部创新争优的积极性,激发审计干部爱岗敬业,努力专研审计业务,积极创新审计方法,广泛开展审计理论研究,营造积极进取、争创一流的工作氛围。三、围绕中心,推动工作紧紧围绕今年审计工作目标任务,坚持把开展“创先争优”活动同审计工作紧密结合,做到以活动促进工作。截至 8 月 25 日,已完成审计项目 126 项,其中:完成固定资产投资竣工决算审计 51 项、前置审计项目 65 项、预算执行审计 2 项、财政决算审计 2 项、专项资金审计 4项、经济责任审计项目 1 项、企业审计 1 项;完成招标文件、施工合同审查 48 份。其中,计划内项目完成 67 项,占富办发201625 号文件中确定的“县审计局贯彻落实科学发展观 2016 年度工作目标任务”和省 审计厅、市审计统一组织项目 75 项的 89%。审计查出违纪违规金额 1592万元,管理不规范金额 5072 万元;审计处理处罚应上交财政 1425 万元,应归还原渠道资金 160 万元,应调账处理金5 / 5额 1367 万元;审计处理已上缴财政 958 万元,已归还原渠道资金 160 万元,已调账处理金额 1367 万元;出具审计报告(前置审计意见书)127 份,审计提出建议 201 条、被审计单位采纳 148 条,提交审计专题

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论