GJB9001B-2003质量手册_第1页
GJB9001B-2003质量手册_第2页
GJB9001B-2003质量手册_第3页
GJB9001B-2003质量手册_第4页
GJB9001B-2003质量手册_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

质量手册HTBC/JQ/MBI目录01颁布令(1)02任命书(2)03前言(3)04引言(4)05质量方针、质量目标(5)1范围(6)11总则(6)12应用(6)2引用文件(6)3术语和定义(6)4质量管理体系(7)41总要求(7)质量手册HTBC/JQ/MBII42文件要求(8)5管理职责(10)51管理承诺(10)52以顾客为关注焦点(11)53质量方针(11)54策划(12)55职责、权限和沟通(12)56管理评审(14)6资源管理(15)61资源提供(15)62人力资源(15)63基础设施(16)64工作环境(16)质量手册HTBC/JQ/MBIII65质量信息(16)7产品实现(17)71产品实现的策划(17)72与顾客有关的过程(17)73设计和开发(19)74采购(22)75生产和服务提供(24)76监视和测量设备的控制(27)77技术状态管理(27)8测量、分析和改进(28)81总则(28)82监视和测量(28)83不合格品控制(30)84数据分析(30)85改进(31)质量手册HTBC/JQ/MBIV附件1过程的定义与描述(33)附件2质量管理体系组织机构图(38)附件3质量体系过程关系图(39)附件4质量职能分配表(40)附件5钛产品生产及质量控制流程图(42)附件6程序文件目录(43)附件7质量手册文件更改记录(44)质量手册HTBC/JQ/MB101颁布令为建立、实施和保持以及持续改进公司的质量管理体系,提高公司竞争能力,实现质量方针和质量目标,依据GB/T190012008(IDTISO90012008)和GJB9001B2009标准要求,结合本公司实际情况,编制了西安航天博诚新材料有限公司(以下简称航天博诚)质量手册(A1版)(以下简称手册)。本手册包括了航天博诚的质量方针和质量目标、质量管理体系的范围、组织机构、体系运行的过程及各过程间的相互关系,是本公司质量工作的法规性、纲领性文件,具有权威性和严肃性,也是我公司对顾客的质量承诺,各部门各级人员都应严格遵守执行。本手册是公司质量体系管理活动的准则,用以协调和统一全公司质量管理体系活动,当体系内程序文件和其它质量文件与质量手册的规定有矛盾或不协调时,以本手册规定为准。经审定,本质量手册符合GB/T190012008IDTISO90012008、GJB9001B2009标准要求,公司全体人员应严格执行,并通过手册和质量体系文件在公司的全面实施和持续改进,提供合格产品,确保顾客满意。现将本质量手册予以发布并实施。西安航天博诚新材料有限公司总经理(签字)张科全2014年06月09日质量手册HTBC/JQ/MB202任命书为在本公司建立和完善质量管理体系,全面推行和贯彻执行GB/T190012008和GJB9001B2009标准并保持体系持续改进的适宜性、充分性和有效性,任命李建康为管理者代表,并赋予以下职责1确保本公司质量管理体系所需的过程得到有效的建立、实施和保持。2向总经理报告质量管理体系的绩效,包括改进的需求。3确保在全公司人员中提高满足顾客要求的意识。4就质量管理体系有关事宜对外联络。公司各部门和全体人员务必服从管理者代表在质量体系方面的管理、指挥和协调,履行质量职责,确保质量管理体系有效运行,确保公司质量方针和质量目标的实现。西安航天博诚新材料有限公司总经理(签字)张科全2014年06月09日质量手册HTBC/JQ/MB303前言西安航天博诚新材料有限公司,是经中国航天科技集团批准成立,西安航天动力机械厂(7414厂)控股的高新技术企业。公司主要从事钛及钛合金丝、棒材、零部件、结构件等产品的研制、生产和销售服务。产品广泛应用于航空、航天、海洋工程、石油化工、医用外科等领域。公司历经发展,拥有完善的研发体系和研发能力,多项钛材料产品的研制获得国家专利和核心技术,建有国内一流的高精度钛丝棒材生产线,年产钛材500T以上。产品除国内应用外,还远销美国、日本、韩国、德国、法国、意大利和乌克兰等国家。公司以“成就客户、创造价值、忠诚守信、责任担当、安全高效、创新发展”的管理理念,秉承航天精神,视质量为生命,锐意进取,追求卓越,致力成为国内一流、国际著名的生产钛及钛合金产品的企业。通讯地址西安市高新区团结南路32号航天科技产业园2号厂房5层邮编710065电话号码02988329313图文传真02988321458电子邮箱OFFICEAEROSPACETICOM公司网址WWWSUNVALORTICOM质量手册HTBC/JQ/MB404引言西安航天博诚新材料有限公司于2008年10月建立和实施了GB/T190012008标准要求,并通过了中国质量认证中心(CQC)的质量管理体系的认证。为了适应公司的发展和承担军用产品的需求,公司决定建立和实施国军标质量管理体系,形成国军标质量手册A1版。本质量手册(A1版),依据国家标准GB/T190012008(IDTISO90012008)和国家军用标准GJB9001B2009结合本公司实际情况编制而成,旨在全面贯彻执行国家标准和国家军用标准的要求,为公司承担军用产品的研制、生产、试验、维修规定了质量管理体系要求。为便于识别,本手册采用国家标准的内容以宋体字描述,采用国家军用标准的内容以楷体加黑字描述。本手册是西安航天博诚新材料有限公司质量管理体系的顶层文件,是质量管理体系建立、实施和保持以及持续改进的承诺,也是第二、第三方对公司质量管理体系进行审核和评价的依据。本手册由公司质量部提出并归口管理。本手册版权为西安航天博诚新材料有限公司所有。西安航天博诚新材料有限公司2013年4月30日质量手册HTBC/JQ/MB505质量方针、质量目标质量方针客户至上、质量为本、持续改进、严守法规三年内质量目标A产品一次终检合格率93;B军用产品一次军检(顾客检验)合格率95;C产品按期交付率90;D顾客综合满意度92;E产品重大质量责任事故零西安航天博诚新材料有限公司总经理(签字)2014年6月09日质量手册HTBC/JQ/MB61范围11总则本手册规定了西安航天博诚新材料有限公司质量管理体系要求,目的是证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力。本公司的产品范围包括钛丝、钛棒、钛锻件及其他金属零部件的设计开发、生产和服务。通过质量管理体系在本公司的有效应用,包括体系持续改进过程的有效应用,以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。12应用本手册依据GB/T190012008、GJB9001B2009标准要求编制而成,适用于公司质量管理体系和产品范围内的各部门、各个环节,不做任何删减。2引用文件下列文件所包含的条款通过本手册中引用而构成本手册的条款。凡注明日期或版次的引用文件,其后的任何修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本手册,但提倡根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是未注明日期或版次的引用文件,其最新版本适用于本手册。GB/T190002008质量管理体系基础和术语(IDTISO90002005)GB/T190012008质量管理体系要求(IDTISO90012008)GJB9001B2009质量管理体系要求GJB1405装备质量管理术语3术语和定义本手册采用GB/T190002008所确定的术语和定义。本手册军用产品特殊要求采用GJB1405中确立的术语和定义。31为便于使用,给出下列术语311关键特性指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。312重要特性指如果不满足要求,将导致产品不能完成主要任务的特性。质量手册HTBC/JQ/MB7313关键件含有关键特性的单元件。314重要件不含关键件,但含有重要特性的单元件。315关键过程对形成产品质量起决定作用的过程,一般包括形成关键、重要特性的过程;加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。316首件鉴定对试生产的第一件零部(组)件进行全面的过程和成品检验,以确定生产条件能否保证生产出符合设计要求的产品。317首件检验对批量加工的第一件产品所进行的自检和检验员专检的活动。318定型国家军工产品定型机构按照规定的权限和程序,对新型(含改进、改型、技术革新、仿制)军工产品进行全面考核,确认其达到规定的标准和要求的活动,定型分设计定型和生产定型。319批次管理为保持同批产品的可追溯性,分批次进行投料、加工、转工、入库、装配、检验、交付,并做出标识的活动。4质量管理体系41总要求公司依照GB/T190012008、GJB9001B2009标准要求建立质量管理体系,编制并形成文件化的质量管理体系文件,使体系所需的过程、过程活动和组织机构及其相应的职能能够实施和保持,按GB/T190012008、GJB9001B2009的要求进行管理,并持续改进其有效性。411本公司质量管理体系过程包括管理过程、资源提供过程、产品实现过程和测量、分析改进四大过程。通过过程的定义与描述(见附件1)、质量管理体系组织机构图(见附件2)、质量职能分配表(见附件4)、生产及质量控制流程图(见附件5、附件6),确定这些过程在本公司的整体应用。412通过体系过程关系图(见附件3)以及公司机构设置、各部门管理职责、产品实现流程和测量、分析改进的要求,确定这些过程的顺序和相互作用。413根据GB/T190012008、GJB9001B2009的要求、适用的法律法规要求、顾客的要求以及本手册确定的准则和方法,通过程序文件、作业文件以及相应的管理制度和办法,确保过程的运行和控制有效,达到预期的目标。414确保质量管理体系及其过程所需资源,包括人力资源、基础设施、环境资源和质量信息的获得,以支持上述过程的有效运行。质量手册HTBC/JQ/MB8415通过对体系运行的监视、测量和分析,以及管理评审、内部审核、产品质量检查、外部审核,评价过程的有效性。416根据监视、测量和分析以及检查的结果,实施必要的措施,以实现所策划的结果,并对这些过程持续改进,提高过程的有效性,实现质量目标,增强顾客满意。417外包过程的控制。当本公司生产过程需要外包时,由生产厂负责识别、评审需要外包的产品及其过程,制定外包过程的管理办法,并实施控制。本公司按要求管理这些过程,并接受顾客的质量监督。本公司对外包过程进行评审,批准后予以实施,并监督外包过程的执行。顾客要求时,外包过程须经顾客同意。本公司产品的外包过程包括钛及钛合金的熔炼、锻造、轧制、热处理及理化检测。外包过程的管理和控制按74的要求进行。适用时,公司根据要求建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适用性等工作过程。42文件要求421总则公司制定并形成文件化的质量管理体系,包括A质量方针和质量目标(在质量手册内体现);B质量手册;C形成文件的程序和记录(共21个程序文件和记录,包括了军标要求的8个程序文件和记录,见附件7);D为确保过程有效策划运行和控制所需的文件和记录,包括各部门的作业文件、制度、办法、规定、规范、规程及其记录(见公司工作文件目录)。公司规定,质量管理体系文件以纸质版、PDF电子版(含光盘)形式使用,通过发布、发放及宣传、培训等方式,确保有关人员可以接触、获得、识别、理解和使用相关质量管理体系文件。422质量手册质量手册是本公司质量管理体系法规性和纲领性文件,满足GB/T190012008、GJB9001B2009要求,由质量部负责组织编制,管理者代表审核,总经理批准发布。质量手册HTBC/JQ/MB9质量手册包括A)公司质量管理体系的范围,包括涉及的产品、组织机构、活动过程和场所。本手册对引用的标准要求不做任何删减;B)在各章节描述中引用相关程序文件;C)对质量管理体系所需的过程、过程的顺序、过程之间的相互关系以及过程运行的原则作了表述和规定。质量部负责手册的组织编写、校审、修订、换版、评定、发放和回收,并对手册进行解释。根据需要,对手册的充分性、适宜性进行评价,持续改进。质量手册属受控文件,按照HTBC/Q/C01C1文件控制程序进行管理。423文件控制公司制定并实施HTBC/Q/C01C1文件控制程序,与质量管理体系运行有关的所有文件都应按照文件控制程序进行控制。质量部为文件控制的归口管理部门,负责质量管理体系文件的管理和控制,生产厂负责技术文件、图纸资料文件的管理和控制,综合办公室负责外来文件管理和控制,质量部应备有公司各类文件的总目录。过程运行以及产品实现的记录,按照HTBC/Q/C02C1记录控制程序进行控制。文件控制要求如下A)为使文件是充分与适宜的,公司编制的所有文件在发布前必须得到授权负责人的批准;B)根据体系运行的情况和需要,对文件进行评审和更新,更新时应注意评审与其他文件的协调性、一致性。文件主管部门履行原审批手续,并再次批准;C)文件主管部门应确保文件的更改和现行修改状态得到识别;D)管理部门确保使用人员在使用处可获得适用文件的有关版本;E)确保文件保持清晰,易于识别和检索,防止污损和丢失。所有受控文件均应签名领用,未经批准不能擅自复制或借出;F)综合管理部应确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别,并控制其发放。外来文件包括上级文件、地方政府文件、国家标准、国家军用标准、行业标准、技术标准、产品标准,以及适用的法律法规等;G)为防止作废文件的非预期使用,文件主管部门应及时将作废文件从所有发放和使用场所收回,加盖“作废”印章,按有关规定统一销毁处理。若因某种原因需要保留作质量手册HTBC/JQ/MB10废文件时,应与现行有效文件隔离存放,并加盖“作废留存”印章予以标识;H)确保图样和技术文件按规定审签、工艺和质量会签、标准化检查;I)确保图样和技术文件协调一致、现行有效;J)规定产品质量形成过程中需要保存的文件,并按规定归档。424记录控制公司制定并实施HTBC/Q/C02C1记录控制程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制,包括对供方产生和保持的记录的控制要求。质量部负责质量记录的归口管理,保持公司各类质量记录清单,以便需要时能检索、查阅所需的记录。公司各部门负责建立本部门体系运行和产品实现过程所产生的相关记录,并按质量记录控制程序进行控制。4241记录应真实、准确、及时、完整,应能提供产品实现过程的完整质量证据,并能清楚的证明产品满足规定要求的程度。4242记录应有标识、分类编号,易于识别和检索。记录应保持清晰,按规定要求填写,并有记录填写人的签名。4243所有记录应规定贮存的环境条件、保护措施和管理措施,以防潮、防霉、防变质和防丢失。4244记录的保持时间应满足顾客要求和法律法规要求,与产品寿命周期相适应。43本章节主要支持性文件HTBC/Q/C01C1文件控制程序HTBC/Q/C02C1记录控制程序附件1过程的定义与描述5管理职责51管理承诺公司总经理通过以下活动,对本公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供保证A)通过最高管理层会议、各部门领导会议、全体员工会议,以及文件的发布、传达、内部网络、简报、工作检查、工作汇报、宣讲等方式,向公司管理层和全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性;B)制定质量方针,并通过各种宣传方式,确保全公司员工都知道、理解和执行公司质量手册HTBC/JQ/MB11的质量方针;C)确保公司质量目标的制定,通过质量目标的持续实现,不断提高管理水平和产品质量,努力将公司建成在国内具有一流竞争力、在国际有知名度的钛及钛合金产品高科技企业;D)定期进行管理评审(时间间隔不超过12个月),对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价,持续改进;E)确保质量管理体系运行和满足顾客要求所需的资源得到配置,包括人力资源、基础设施、工作环境和质量信息。52以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的,确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制方面意见的机制,确保顾客的要求得到确定并予以满足,做到A持续宣传和贯彻“客户至上、质量为本、持续改进严守法规”的质量方针,在员工中牢固树立以顾客为关注焦点的思想,不断达到并超越顾客的期望;B)在产品实现各阶段,保持与顾客的沟通,及时处理顾客提出的问题,做好售后服务,确保顾客满意;C)遵守合同契约,确保交付产品的符合性和交付的及时性;D)建立征求顾客意见的机制,每年定期征求顾客意见,管理层率队走访重点客户,对客户提出的产品质量问题及时处理,增强顾客信心。53质量方针本公司质量方针是客户至上、质量为本、持续改进、严守法规。公司质量方针的内涵是客户至上没有客户和客户要求,公司就不能生存发展。推崇客户至上,就要将客户的要求放在第一位,包括产品要求和服务要求。公司所有人员都要牢记客户的选择能决定公司的未来,只有满足并不断超越客户的期望,才能保证企业的发展壮大。质量为本质量为本体现了质量诚信。公司所有人员都要视质量为生命,军用产品更要质量为本。公司应以合格的质量、满意的服务、承诺的信守贯彻落实到公司的产品和各项工作中。以质量为本将使公司获取更广泛的市场,走向国内一流,开拓国际市场。持续改进公司要可持续发展,就一定要持续改进。市场的原则是不进则退,客户质量手册HTBC/JQ/MB12的要求是摒弃落后。公司秉承航天精神,持续改进,包括体系和产品的改进,走可持续发展的道路,力争在35年内,将公司建成为国内一流,具有国际水平的钛及钛合金产品的具有核心研发水平、批量生产能力、产品质量可靠、经营管理金牌的企业。严守法规必须严格遵守适用于本公司产品涉及的相关的法规要求。54策划541质量目标公司三年内的质量目标是A)产品一次终检合格率93;B)军用产品一次军检(顾客检验)合格率95;C)产品交付及时率90;D)顾客综合满意度92;E)产品重大质量责任事故零。总经理负责组织制定并批准公司质量目标,各相关部门根据公司的质量目标制定本部门的质量目标。各部门质量目标应支撑公司质量目标的实现并可测量、可检查和能够实现。为保证质量目标的实现,各部门应根据质量目标编制质量工作计划,定期检查。质量目标应体现本公司对产品质量水平的追求,与顾客的期望相适应,并保持质量目标实施和定期对质量目标评价的记录。质量部负责定期检查各部门质量目标实现的情况,向管理者代表报告。根据年度质量目标实现的情况提出持续改进的要求。542质量管理体系策划为满足质量目标和质量管理体系总要求(见本手册41)总经理确保对质量管理体系进行策划,并对顾客提出的质量管理体系特殊要求做出安排。当质量管理体系内部和外部环境发生变更时,如标准、法规、最高管理层的变更、组织机构的调整、公司产品的变化等,总经理应对变更所引起的质量体系的更改进行策划。在策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。质量管理体系策划的输出是形成系统的质量管理体系文件。55职责、权限与沟通551职责和权限公司通过任命文件、聘书、管理制度和质量职责分配表确定各部门各类人员的职责质量手册HTBC/JQ/MB13与权限,并通过文件下发、会议等形式确保公司所有部门和全体人员有效沟通,并贯彻执行。5511总经理质量职责A)确保国家的相关法律法规、上级的规定在本公司贯彻执行;B)确保按要求在公司建立质量管理体系组织机构并配置所需的资源;C)负责组织制定公司的质量方针、质量目标;D)以顾客为关注焦点,确保顾客的要求得到确定并予以满足;E)在公司内管理层任命一名管理者代表,并授予职责和权限;F)主持管理评审,持续改进;G)确保公司质量部独立行使职权;H)对最终产品质量和质量管理负责;I)确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息;J)授权检验人员,授权不合格品审理人员。5512副总经理A协助总经理工作,对分管的工作全面负责。B)在分管部门的工作中,贯彻实施公司的质量方针和质量目标,向总经理报告存在的问题和改进的方向,完成总经理布置的工作;C)技术副总经理组织产品实现的策划,审批分管部门所编制的技术文件、图样、作业文件、工艺方案、工艺规程、管理制度,并监督检查这些文件制度的执行情况;D)生产副总经理负责生产任务的实现,审批分管部门的技术文件、生产文件、原材料的供应、生产流程、操作规程、安全制度,并监督检查这些文件制度的执行情况;E)培训教育所管部门员工的工作技能,树立质量意识、法制意识、服务意识,增强顾客满意程度,使产品/服务质量不断提高。各部门和各类人员质量工作职责见工作文件HTBC/Q/G15A1各部门质量职责HTBC/Q/G16A1各类人员质量职责552管理者代表本公司管理者代表由最高管理者任命,应是能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员,并具备履行其职责的技术和行政管理能力。其职责和权限为A确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;质量手册HTBC/JQ/MB14B)向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需要;C)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;D)就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。553内部沟通综合办公室负责内部沟通的归口管理,保持沟通过程的相关记录、纪要。内部沟通的目的是使各级管理人员和全体员工充分参与质量体系的过程,并实现质量目标。通常通过下述方法实施内部沟通A)通过周、月、季度例会以及公司半年总结、年终总结和管理评审会议,讨论生产计划、产品质量、体系运行情况、顾客要求及市场信息等情况,必要时,在公司内部通报,由责任部门采取有效的措施;B)各部门召开周、月、季度例会和适当的总结会议,讨论本部门工作方面和质量方面的情况,需要时,和相关部门沟通,针对问题采取措施实施纠正和改进。重大质量问题立即向公司报告;C)通过面谈、现场了解、文件传递等形式进行内部沟通。56管理评审561总则公司制定和实施HTBC/Q/C03C1管理评审程序评审的时间间隔不超过12个月。质量部负责管理评审的准备工作、会议的记录以及改进决定的跟踪。总经理出席并主持管理评审会议,管理者代表、副总经理、各部门负责人及相关人员出席会议。会议的目的是评价质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,评价质量管理体系和质量方针、质量目标变更的需求,通过评价寻求改进的机会。当有下述情况发生时,总经理可决定增加召开管理评审会议。A)公司的组织机构、体系发生重大变化;B)外部环境发生重大变化,已影响到本公司产品方向;C)发生重大质量问题或顾客投诉;D)第二、三方质量管理体系审核出现严重不合格项。562评审输入A)审核结果;B)顾客反馈;质量手册HTBC/JQ/MB15C)过程的业绩及产品的符合性;D)预防措施和纠正措施的状况;E)以往管理评审的跟踪措施;F)可能影响质量管理体系的变更;G)改进的建议;H质量经济性分析。563评审输出管理评审的输出为管理评审报告,包括A)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进;B)与顾客要求有关的产品的改进;C)资源需求。管理评审报告由质量部编写,管理者代表审核,总经理批准。管理评审改进的决定,由改进的责任部门负责制定改进措施,质量部负责跟踪,并将跟踪验证的报告情况在下一次管理评审会议时提供。57本章节主要支持性文件HTBC/Q/C03C1管理评审程序HTBC/Q/G15A1各部门质量职责HTBC/Q/G16A1各类人员质量职责6资源管理61资源提供公司通过设备、场地、各类人员的配置,确定并提供以下方面所需的资源A实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;B通过满足顾客要求,增强顾客满意。62人力资源621总则公司制定并实施HTBC/Q/C04C1人力资源控制程序由综合办公室在基于适当的教育、培训、技能和经验要求下,确定从事影响产品要求符合性工作的人员能够胜任本职工作。622能力、培训和意识质量手册HTBC/JQ/MB16综合办公室通过下述要求,对从事影响产品要求符合性的人员进行管理A确定从事影响对产品要求符合性工作的人员所必需的能力。B适用时,对新人员、转岗人员、能力不满足人员,通过培训或采取其他措施,以获得所需的能力;C通过考核,评价所采取措施的有效性;D确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献;E保持教育、培训、技能及经验的适当记录;F)制定并组织实施培训计划,对各级管理者以及对产品质量有影响的人员按规定时间间隔进行有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核,确保按规定要求持证上岗。63基础设施公司制定HTBC/Q/C05C1基础设施控制程序,由综合办公室负责归口管理。建立设施台帐和档案,编制和实施设备年度维护保养计划,监督设施使用部门的正常使用及日常维护管理。公司确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施包括A)建筑物、工作场所以及相关设施,如水、电、气、暖等系统;B)产品生产过程设备,包括生产设备、测试设备、工装、工位器具;C)支持性服务所需的设施(如运输、通讯或信息系统)。64工作环境公司制定HTBC/Q/C06C1工作环境控制程序,生产厂负责生产工作环境的管理和控制,包括A)法津法规的要求,如环保要求等;B)产品符合要求所需的环境,如温度、湿度、照明度、通风、适当的距离,对危险或特殊要求区域的划分、工装摆放、产品堆放、多余物控制等;C)对需要控制的工作环境,应保持监视、测量、控制和改进措施的记录。办公区域的工作环境,应符合办公要求,由综合办公室统一管理和检查。65质量信息公司制定和实施HTBC/Q/C21A1质量信息控制程序。按规定收集、贮存、传递、处理和利用信息。产品质量信息管理应满足顾客的需要。质量手册HTBC/JQ/MB17质量部为质量信息归口管理部门。66本章节主要支持性文件HTBC/Q/C04C1人力资源控制程序HTBC/Q/C05C1基础设施控制程序HTBC/Q/C06C1工作环境控制程序HTBC/Q/C21A1质量信息控制程序7产品实现71产品实现的策划本公司对与产品实现有关的过程由生产厂负责按本条款及HTBC/Q/G08C1生产管理规定要求组织进生产、技术策划。公司产品实现过程的策划与质量管理体系其它过程的要求是相一致的,并确定以下方面适当的内容A)产品的质量目标和要求,包括产品的技术指标、功能性能要求;B)针对产品特点,确定产品实现所需的过程、文件和资源,包括开发过程、生产过程、技术文件、产品图纸、工艺文件、各类人员以及所需的设备;C)针对产品,确定所要求验证、确认、监视、测量、检验和试验活动,以及产品接收准则;D)产品实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录;E)产品标准化要求;F)计算机软件工程化管理要求;G)产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等要求;H)产品质量评价和改进的数据收集和分析要求;I)技术状态管理要求;J)风险管理要求。技术部组织项目组应编制质量计划(质量保证大纲)。顾客要求时,质量计划及调整应征得顾客同意;制定风险管理计划,在产品实现各阶段进行风险分析和评估,形成各阶段的风险分析报告,顾客要求时提供给顾客。策划的输出应适合于产品、项目的运作,并保持策划输出现行有效。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定质量手册HTBC/JQ/MB18公司制定和实施HTBC/Q/C07C1与顾客有关的过程控制程序销售部负责和顾客沟通,识别、理解顾客的要求,销售部负责组织确定与产品有关的要求,包括A)顾客规定的要求,包括产品的技术要求、材料要求、工艺要求、过程要求、寿命要求,以及交付和交付后活动的要求;B)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求,如军用产品特殊产品的相关要求;C)适用于产品的法律法规要求,如生产许可证要求、行业规范要求;D)公司认为必要的任何附加要求。722与产品有关的要求的评审由销售部组织生产厂等相关部门进行与产品有关的要求的评审,并在投标、接受合同/订单、或接受合同/订单的更改之前进行,以确保A产品要求已得到明确规定,并形成书面文件,如合同/订单、销售协议等;B与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决,双方达成共识;C公司有能力满足合同/订单、销售协议规定的要求;D风险得到识别和有能力解决,如产品的特殊要求,新技术、新材料的应用、短的交付期等进行了分析和评估,风险在控制范围内。评审结果以及评审所引起的措施的记录必须予保持。如顾客不是以文件形式提出订购要求,销售事业部应以文件形式,确认顾客的要求,并形成确认记录。当顾客对产品要求发生变更时,如产品标准、技术要求、数量、价格、交付期等变化,销售部应及时联系生产厂,再次评审或经相关部门会签同意,并将变更信息书面传递给生产厂,确保相关部门和人员知道已变更,并按新的要求执行。若产品要求发生的变更(指本公司的变更)影响到顾客要求时,其变更应征得顾客同意。723顾客沟通销售部负责与顾客沟通,并将顾客的要求传递给公司相关部门,包括A产品信息。本公司产品目录、产品特点、技术能力、创新能力、质量承诺、交付能力和管理模式等;B问询、合同或技术协议的处理。对顾客提出的产品的问题、合同及技术协议的修质量手册HTBC/JQ/MB19改,进行沟通处理;C顾客反馈,包括顾客报怨,及时记录、受理并负责地处理顾客的意见;D)对顾客要求的理解和实现;E)质量管理体系的变化。73设计和开发731设计和开发策划公司制定并实施HTBC/Q/C08C1设计和开发控制程序对产品的设计和开发进行策划和控制。技术部负责组织对产品或项目进行设计和开发策划,以确定A)设计和开发过程的各个阶段,包括所需的外包过程;B)适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动;C)明确设计和开发活动的职责和权限。任命产品/项目组长,明确参加设计开发活动的各有关部门和人员的职责、权限和分工,对参与设计开发的不同小组、人员之间的接口关系和技术接口做出明确规定,确保有效的沟通;军品项目的设计和开发策划,还应确保D)编制产品设计和开发计划,需要时,应对产品改进做出安排;E)设计、生产和服务等专业人员共同参与设计和开发活动;F)识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节并确定相应的措施;G)实施产品标准化要求,确定设计和开发中使用的标准和规范;H)运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性等专业工程技术进行产品设计和开发;I)对产品进行特性分析;J)设计和开发中采用的新技术、新器材、新工艺,应经过论证、试验和鉴定;K)按规定要求确定并提出产品交付时需要配置的保障资源;L)对参与设计和开发的供方的质量控制;M)提出监视与测量的需求;N)对元器件等外购器材的选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划;O)对计算机软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付和使用的全过程进行策划,落实需求管理、策划与跟踪、文档编制、测试、质量保证、配置管理等工作。设计和开发评审、验证和确认具有不同的目的,根据产品和具体情况,可以单独或质量手册HTBC/JQ/MB20任意组合的方式进行并记录。随设计和开发的进展,当发生更改和变化时,策划的输出应予以更新。732设计和开发输入技术部负责组织相关部门确定与产品要求有关的输入,并对这些输入的充分性和适宜性进行评审,确保输入完整、清晰,并不自相矛盾。技术部保持输入的记录和输入评审的记录。设计和开发的输入包括A功能和性能要求,如产品的技术指标、功能性能、原材料、外观要求等;B)适用的法律、法规要求,产品标准、行业标准等;C)适用时,以前类似设计提供的信息,本公司以往成功设计生产的例证;D)设计和开发所必需的其他要求,人员要求、设备要求、技术要求、资金要求、包装要求等;E)工艺要求。733设计和开发输出设计和开发输出应以适合于对照设计和开发输入进行验证,并且在放行前必须得到批准。根据不同的阶段,设计开发的输出包括图纸、技术文件、产品规范、初样品、正样品等,设计和开发输出应A)满足设计和开发输入的各项要求,并协调一致;B)给出采购、生产及服务提供所需的适当信息,如加工图样、技术指标、产品规范、工艺总方案、工艺规程、工艺流程卡、原材料采购清单、维修说明以及贮存、运输、包装、防护要求等;C)包含或引用产品的接收准则,如试验大纲、检验大纲、检验试验程序、放行和交付的标准等;D)规定对产品的安全以及正常使用所必需的产品特性,产品使用说明书、注意事项;E)编制关键件(特性)重要件(特性)项目明细表,并在产品设计文件和工艺文件上作相应标识;F)规定产品使用所必需的保障方案和保障资源要求;G)适用时,给出可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等设计报告。质量手册HTBC/JQ/MB21734设计和开发评审技术部负责按设计和开发策划确定的安排,组织对设计和开发进行系统的评审。评审一般以会议的方式进行(含证据的引用),需要时,可以外请专家参加评审。评审的内容A)评价设计和开发的结果满足要求的能力,包括设计能力,生产能力、设备能力检验能力等;B)识别任何问题并提出必要的措施。评审的结果及任何必要措施的记录由技术部予以保持参加评审人员包括与所评审的设计和开发阶段有关职能部门的代表顾客要求时,应邀请顾客代表参与评审。必要时,进行可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性,以及计算机软件、元器件、原材料等专题评审。技术部对评审采取的措施进行跟踪,并就评审结论和跟踪的结果向顾客通报。735设计和开发验证技术部依据设计和开发策划的安排,对设计和开发进行验证,以确保设计开发的输出满足输入的要求。对于顾客要求控制的项目,应通知顾客参加设计和开发验证。验证结果及任何必要的措施的记录应予保持。736设计和开发确认技术部依据设计和开发策划的安排,负责组织对设计和开发的产品进行确认A)确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求;B)只要可行,确认应在产品交付或实施之前完成。可以采取用户实际使用进行确认;确认结果及任何必要的措施的记录应予保持。应邀请顾客参加设计和开发确认。对需定型(鉴定)的产品,生产厂按有关规定完成定型(鉴定)的准备工作。737设计和开发更改的控制由技术部负责设计和开发的更改的管理,并按423文件控制要求和77技术状态管理要求进行控制。A)项目组应识别设计和开发的更改,对更改进行适当的评审、验证和确认,并在实质量手册HTBC/JQ/MB22施前按原程序进行审批;B)设计和开发更改的评审应包括评价更改对已交付产品及其组成部分的影响。与合同要求不一致的设计和开发更改应征得顾客的同意;C)对设计和开发更改做出相应的标识,以文件形式及时传递给有关部门和人员,并按更改后的要求执行;D)更改的评审结果及任何必要的措施应形成记录并保存;重要的设计更改应进行系统分析和验证,并按规定履行审批程序。已定型产品的更改应按定型工作有关规定办理。设计和开发的更改应符合技术状态管理的要求。738新产品试制公司制定并实施HTBC/Q/C22A1新产品试制、关键过程控制程序,技术部负责新产品试制过程的归口管理,以保证A)在设计和开发的适当阶段进行工艺评审;B)在新产品试制前进行准备状态检查;C)适用时,在试制过程中进行首件鉴定;D)在新产品试制完成后进行产品质量评审。需生产定型的产品,技术部应按有关规定完成生产定型(鉴定)准备。技术部保存试制过程和采取任何措施的记录。顾客要求时,应邀请顾客参加新产品试制准备状态检查、首件鉴定。739试验控制技术部负责对产品试验过程进行控制,项目组负责实施。A)参与编制试验大纲,明确要求,做好试验前的准备,并实施准备状态检查;B)生产厂按照试验大纲组织试验,质量部对试验过程和试验结果进行监督;C)按规定的程序收集、整理数据和原始记录,分析、评价试验结果,保证试验数据的完整性和准确性;D)对试验发现的故障和缺陷,采取有效的纠正措施,并进行试验验证;E)试验过程、结果及任何必要的措施的记录应予保持。试验大纲需经顾客同意,必要时,应邀请顾客参加试验。试验结果应向顾客通报,试验过程变更时应征得顾客同意。74采购质量手册HTBC/JQ/MB23741采购过程公司制定并实施HTBC/Q/C09C1采购控制程序生产厂负责对原材料采购的控制和管理,并负责外包过程、外包产品的控制和管理。根据供方提供产品的能力和对公司随后产品实现和最终产品的影响程度,分类制定选择、评价和重新评价供方的准则,并进行定期评价。质量部、技术部、销售部参加对供方质量手册HTBC/JQ/MB24的评价。生产厂负责组织对外包过程的原因进行评审,批准后实施外包。生产厂负责制定外包过程的控制办法并监督外包过程的执行,确保外包过程受控。生产厂负责制定外包产品的验收(验证)准则,并按照准则进行验收,保证外包产品满足要求。生产厂保持供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。生产厂保持外包方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。根据评价的结果编制合格供方名录,作为选择供方和采购的依据。对顾客要求控制的采购产品,应邀请顾客参加对供方的评价和选择。选择、评价供方时,应确保有效地识别并控制风险。742采购信息采购(外包)前,生产厂应确认采购(外包)信息是充分和适宜的。采购合同和外包协议至少包括以下信息A)产品要求,包括产品规格、牌号、数量、价格和质量标准要求(可引用产品标准,图样等技术文件)B)产品提供的程序性要求,如对供方的工艺要求、设备和人员资格的要求、关键过程、特殊过程的要求,以及必要时产品的CCC认证;C)质量管理体系要求,如供方应通过相关体系认证、生产许可证、产品安全认证等要求。采购文件由生产厂保持,外包文件由生产厂保持。743采购产品的验证生产厂负责组织对采购产品和外包产品进行检验或验证。需要时,项目组参加检验或验收活动。当需要在供方/外包方的现场实施验证时,应在采购合同/外包协议中对拟采用的验证安排和产品放行方法做出规定。生产厂编制采购产品的验证准则,生产厂编制外包产品的验证准则。顾客参加验证活动不能免除本公司提供可接受产品的责任。当委托供方进行验证时,应规定委托的要求并保持委托和检验的记录。生产厂负责保持采购/外包产品检验或验证的记录。744采购新设计和开发的产品质量手册HTBC/JQ/MB25由采购、外包主管部门负责会同技术部对采购(外包)新设计和开发产品进行控制,包括A)采购(外包)项目和供方(外包方)的确定应充分论证,并按规定审批;B)在技术协议或合同中,明确对供方(外包方)的技术要求和质量保证要求;C)产品验证满足要求后方可使用。75生产和服务提供751生产和服务提供的控制生产厂负责生产和服务提供的策划,并负责按策划的要求在受控条件下进行生产和服务提供,包括A获得表述产品特性的信息,包括图纸、零件清单、原材料特性和工艺规范等;B必要时获得作业指导书,包括工艺方案、生产流程图、工艺规程、工艺流程卡、验收标准等;C使用适宜的设备,包括产品专用工装(模具)和软件程序等;D获得和使用监视和测量设备;E实施监视和测量;F产品放行、交付和交付后活动的实施,按接收准则放行,做好售后服务;G生产和服务所用的计算机软件,应经确认和审批;H使用代用器材,需经审批,影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客同意;I获得适宜的原辅材料等;J按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件;K对首件产品进行自检和专检,并对首件做出标记;L以清楚实用的方式(如文字标准、样件或图示)规定技艺评定准则。生产和服务过程更改时,需经授权人员审批。752生产和服务提供过程的确认生产厂负责组织对加工厂特殊过程的确认,技术部、质量部、综合办公室参加特殊过程的确认。本公司钛丝、钛棒、钛锻件及其他金属零部件生产特殊过程为熔炼、锻造、轧制、热处理等过程。确认的过程和内容包括A)制定过程确认的评审和批准的准则,编制特殊过程工艺文件,确认的工艺流程、方法和参数等;质量手册HTBC/JQ/MB26B)质量部负责组织对确认设备的鉴定和认可;C)综合办公室负责对特殊过程操作人员的资格评价;D)生产厂负责按照确认的方法和程序实施特殊过程,并负责对过程进行连续监视,证实特殊过程满足需求;E)当特殊过程所用的设备、材料、方法或操作人员发生变化时,以及确认的时间间隔超过12个月时,应进行再确认;F)当外包过程有特殊过程时,生产厂应在外包合同或协议中明确提出对供方特殊过程的管理和控制要求,如参加外包方的确认活动、或对其确认结果进行评审等。生产厂保持特殊过程确认的记录。753标识和可追朔性公司制定并实施HTBC/Q/G11C1产品标识管理规定,在产品实现的全过程识别产品。包括A)产品成品、半成品、原材料的规格、型号、状态的标识;B)产品的过程检验和最终检验试验及其状态的标识,如合格、不合格、返工、返修、待检待验、正在检验试验等;C)产品标识及移植按规定执行,防止误发、误用、误转工序;D)外包产品回来后,其标识由加工厂负责;E)各管理部门、各工序操作人员、检验人员负责按照上述要求,建立产品状态的标识和随工移植,并做好相关记录;在有可追溯性要求的场合,生产厂应根据技术文件、加工图纸的要求,在产品、产品工序流程卡上控制产品的唯一性标识,并保持记录。对军用产品,除了上述要求外,还要做到A)按批次建立记录,详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者,并按规定保存;B)使产品的批次标记与原始记录保持一致;C)能追溯产品交付前的情况和交付后的分布、场所。754顾客财产对于顾客提供的如样品、图纸、技术文件、信息资料、软件、加工材料等应进行登记、标识、验证、保护和维护。销售部负责顾客财产的管理,如有内部移交,应按要求办理内部移交手续。当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时,应及时向顾客报告并保存记录。质量手册HTBC/JQ/MB27755产品防护生产厂负责库房管理,包括采购品、外包品、成品、半成品的防护。销售部负责交付发运至预定的地点期间的防护。防护包括A)建立和保持适当的防护标识,如防雨、防水、防碰撞、防挤压标识;B)适当的搬运方法和设备,以防止搬运过程中产品损坏;C)根据产品特点包装产品,以利于贮存和防止运输过程中的损坏;D)提供适宜的库房和库房设备,防止产品的损坏、变质、丢失、混装等。756关键过程本公司确定钛及钛合金丝材和棒材的无心磨、电热矫直为关键过程,钛锻件的锻后热处理为关键过程。由生产厂编制通用丝棒材产品的关键过程明细表,由技术部编制新研发产品的关键过程明细表,生产厂按照关键过程控制文件对关键过程实施控制。控制内容除符合751的要求外,还包括A)对关键过程进行标识;B)设置控制点,对过程参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制;C)对首件产品进行自检和专检,并作实测记录;D)可行时,对关键或重要特性实施百分之百检验;E)适用时,运用统计技术,确保过程能力符合要求;F)填写质量记录,保持可追溯性。757交付销售部负责对交付的产品进行验收,确认其符合接收准则后,提交顾客验收。交付时应提供按规定签署的产品合格证明和有关检验和试验结果等文件。必要时,还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。交付的产品应经顾客验收合格,按规定要求提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。技术部负责按规定完成产品使用和维护技术培训。758交付后的活动销售部负责交付后的活动,主要包括A)确保交付的技术文件得到控制和更新;B)对交付后的活动提供充分的技术支持和资源,按规定委派技术服务人员到使用现场服务;质量手册HTBC/JQ/MB28C)收集和分析产品使用和服务中的信息;D)交付后发现问题时,应采取相应措施(包括调查、处理、报告)。76监视和测量设备的控制质量部为监视和测量设备的归口管理部门,按照H

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论