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文档简介

1、文件发放、回收记录BG 4.1 01:文件 名 称编号版本修改号发放记录回收记录收文部门签收人份数日期发放人签回份数填 表 人 : 批 准 人 :日期:受控文件修订状态控制清单编号: BG 4.1 02:序号文件号文件名称修订状态归档日期备注序号文件名称文件编号版本修改号备注填表人:批准人:日期:受控文件清单编 号 :BG 4.1 03No:文件更改申请单编 号 :BG 4.1 04:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称:申请人: 日期:所在部门意见签名:日期:审批部门意见签名:日期:文件销毁申请单编 号 :BG 4.1 05:文件名称编号版本份数销毁原因:

2、申请人:日期:所在部门意见签名:日期:文件保管部门意见签名:日期:管理者代表意见签名:日期:外来文件控制清单编号: BG 4.1 06:序号文件号文件名称文件来源归档日期备注填表人: 批准人: 日期:质量记录清单编 号 :BG 4.2 01:序号记录名称编号保存期(年)备注质量目标考核表编号: BG-5.4.1-01 N0名称部门总数合格数合格率质量目标合格否生产技术部采购部办公室销售部质量目标考核表编号: BG-5.4.1-01 N0名称部门总数合格数合格率质量目标合格否生产技术部采购部办公室销售部ZJ 5.4 01管理评审计划编号 :1评审目的:评审本公司的质量管理体系,以确保其持续的适宜

3、性、充分性和有效性。 评审参加部门、人员:主持:总经理 出席:本公司质量管理体系所涉及的所有部门和其负责人。评审内容:1、质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性。是否需要更新或修改;2、质量管理的充分性。过程是否被充分识别并适当规定,过程开展是否充分, 组织机构、职责分配、资源配置是否合理;3、质量管理体系的有效性。过程业绩、产品符合性、顾客满意是否达到了质量 方针、质量目标的要求;4、产品过程、体系方面改进的机会和变更的需求;5、其它需要评审的事项。各部门需准备的资料( 2003/3/15 前提交管代):1、内部质量管理体系审核情况分析报告; (内审组长)2、质量方针、目标实施情况及过程业

4、绩、产品符合性、质量趋势分析报告; (质 管部)3、纠正、预防措施实施情况报告; (质管部)4、顾客反馈、投诉、抱怨处理报告及顾客满意测量报告; (供销部)5、以往管理评审的跟踪措施及实施效果; (管代)6、内外环境变更情况及改进建议。 (各部门)管理评审报告编号: ZJ-5.4-02编制(签名):何仲云2003年 3 月 20 日审批(签名):何继云2003年 3 月 20 日管理评审报告编号:ZJ 5.4 02:1评审时间地点办公室评审目的:评价本公司的质量管理体系(包括质量管理方针和目标) ,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审参加部门、人员: 主持:总经理 出席:体系所涉及部门的

5、负责人。评审内容及决定和措施摘要:1、内审情况分析:1、1 现状:a、2003 年 3 月 5 日,本公司进行了内部质量管理体系审核。本次审核是按 ISO9001:2000 版的标准条款进行的。从审核的情况看,各部门基本上都能 按标准、质量手册要求去运行,但也存在不足之处。此次审核共开出 3 个不 符合报告,大多是实施性问题。目前各部门已进行了原因分析,制定了纠正 措施予以实施,经验证均以关闭。b、质管部检测仪器检定不及时,原因是生产要用,而公司又无备用仪器。1、2 分析和建议:a、内审查出的实施性不合格, 主要是有关部门和人员对质量手册不够熟悉所致, 需继续组织相关人员进行学习;b、需购置一

6、批备用仪器,用于检测时的替换。2、顾客反馈2、1 现状:2002 年全年没有接到顾客书面投诉(抱怨) 。2、2 分析和建议: 对于顾客的口头投诉或抱怨,供销部应用联络单的形式转交质管部,由其进 行分析,必要时采取纠正措施,保存处理记录。3、过程的业绩和产品的符合31 现状:a、产品一次交验合格率 1 月份为,2 月份为。b、顾客满意程度统计为 100%。32 分析和建议a试运行中,产品的一次交验合格率为,还需加强质量管理。4预防和纠正措施状况41 现状a. 公司发出的纠正措施处理单均已采取纠正措施并以关闭;b. 公司发出的一张预防措施记录单已采取预防措施,并已关闭。42 分析和建议对信息的统计

7、、 分析、确定预防措施工作开展得不充分,质管部应加强这 方面的工作。5以往管理评的跟踪措施 本公司第一次进行管理评审,无上述项目。6对质量管理体系的评审意见 评审会议认为:公司的质量方针和质量目标及质量管理体系符合 ISO9001: 2000 标准的要求和公司的实际情况,是适宜的;各过程得到识别和规定,过程 的开展是充分的,机构设置、职责分配、资源配置基本合理;实施 ISO9000 标准 以来,公司的产品质量和顾客满意程度得以提高, 质量管理体系总体上来说是有 效的。存在的问题和薄弱环节应该持续进行改进, 以确保公司质量管理体系的适 宜性、充分性和有效性。7总经理的总结各部门的负责人对公司的质

8、量管理体系进行了认真的评审, 完全同意大家的 评审意见。根据大家的建议,现做出如下的改进决定:a. 由管理者代表和办公室做出安排,组织大家进一步学习标准和程序文件;b. 由采购员再采购检测设备,作为仪器检定时的备用;c. 责令销售人员要作好顾客口头反馈的信息工作;d. 责令质管部加强信息统计分析和采取预防措施e. 由管理者代表向认证机构提出认证申请。各部门在会议后,一定要落实上述决定,确保公司质量管理体系的适宜 性、充分性和有效性。评审结论: 本公司的质量管理体系是适宜、充分和有效的。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 办公室、生产部、质管部、供销部。培训记录表编 号 :BG 6.1-01:

9、时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共 人)培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:培训评价:培训记录表编:BG 6.1-01时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共 人)培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:培训评价:培训申请单BG 6.1-02编号:申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象 共人申请原因:培训内容:申请部门经理意见:签名: 日期:管理者代表意见:签名: 日期:培训申请单BG 6.1-02编号:申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象 共人申请原因:培训内容:申请部门经理意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:年度

10、培训计划表编 号 :BG 6.1-03:日期受训部门受训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期:BG 6.1-04会议/ 培训签到表编号:日期时间地点主持人/ 训会议/ 培训内容序号部门签名序号部门签名0111021203130414051506160717081809191020BG 6.1-04会议/ 培训签到表编号:日期时间地点主持人/ 训会议/ 培训内容序号部门签名序号部门签名0111021203130414051506160717081809191020员工档案表编号: BG-6.1-05 N0:姓名出生日期住址工种性别职务联系方式文化程度简 历员工档案表编号:

11、 BG-6.1-05 N0:姓名出生日期住址工种性别职务联系方式文化程度简 历生产设施配置申请单编 号 :SC 6.2-01:设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数用途说明预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价(必要时附各种证明材料) :申请人:审核:批准:日 期:日期:日期生产设施配置申请单编 号 :SC 6.2-01:设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数用途说明预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价(必要时附各种证明材料) :申请人:审核:批准:日 期:日期:日期设施验收单编 号 :SC 6.2-02:设施名称出厂编号型号规格价格生产厂家进

12、厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 生产部签名: 日期:设施验收单编 号 :SC 6.2-02:设施名称出厂编号型号规格价格生产厂家 进厂日期 主要技术参数: 随机附件及数量:随机资料: 设施安装调试情况: 设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名:日期: 生产部签名:日期:设施管理卡编号:SC 6.2-03:设施名称公司编号型号规格验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:生产设施一览表SC 6.2-04编号:序号公司编号设施名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注编

13、制:日期:设施日常保养项目表编号: SC 6.2 05设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人:月份保养项目类别01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注:用“ ”表示日保,“”表示周保, “”表示月保, “”表示有异常情 况,应在“异常情况记录”栏予以记录。设施保养检修计划编 号 :SC 6.2-06:序号设施编号设施名称保养检修内容时间保 养 / 检 修人设施检修单SC 6.2-07:设施使用部门:设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录:检修人:日期:验收记录:验收

14、人:日期:备 注:设施报废单编:SC 6.2-08设施使用部门:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人:日期:备注:设施报废单SC 6.2-08:设施使用部门:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人:日期:备注:GX 7.2-01修订评审(原评审表产品要求评审表编号:初次评审号: )顾客名称订货日期交付日期订货数量信息来源电话记录 订单或合同草案等顾客对产品明示与潜 在的要求(技术要求、 质量要求、 支持服务、 价格等)填写人: 日期:采购员(评审物料提供能力)口有 口无填写人: 日期:仓库保管员口有 口无填写人: 日期:

15、生产部(评审生产能 力及交货期)口有 口无填写人: 日期:质管部(评审检测能力)口有 口无填写人: 日期:营销员 ( 评审合同的口有 口无合法、有效性 )填写人:日期:口顾客确认:联系人:电话:电话订单顾客确认传真:地 址:邮 编:日期:评审结论口可以 口不可以填写人:日期:备注:1本表用于对没有现货的常规产品或特殊要求的产品合同包括口头/ 电话订单的评审;2口头/ 电话订单的评审,要填写“电话订单顾客确认栏” ;3没有现货的常规产品要求合同的评审部门:生产部,销售部;4特殊要求产品合同的评审部门:全体部门;5特殊合同评审结论一栏由总经理批准,其他由销售部经理批准。合同清单编号: GX 7.2

16、 02N0序号合同名称合同编号签订人签订日期供方评定记录表GX 7.4-01编号:供方名称地址电 话 / 传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量能力评价(附资料共 页):采购部签名: 日期:首次供货样品检测结果及结论(是否小批供货) :检测报告编号: 质管部签名: 日期:小批量试用加工适用性结果及结论:生产部签名: 日期:小批量试用检测结果及结论:质管部签名: 日期:评定结论(是否列入合格供方名录) :管理者代表签名:日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间GX 7

17、.4-02合格供方名录编号:序号供方名称产品名称类别首次列入日期评定表序号复评结果编制 : 批准: 日期:供方业绩评定表编号:GX 7.4-03:供方名称地址电话/ 传 联系人 真供应产品及类别( A/B/C): 进货物质控制方式 进货检验; 进货外观验证; 本公司到供方现场验证; 顾客到供方现场验证; 顾客到本公司现场验证。 质量得分(占 60%):(合格批次 / 到货总批次) 60 按期交货得分(占 20%):(按时到货批次 / 到货总批次) 20 其他情况(占 20%),如包装质量、售后服务、配合度等。 总评分及处理建议:采购部经理签名:日期:管理者代表意见(总分 100分,低于 60分

18、或质量得分低于 48 分时填此栏): 签名:日期:月份采购计划编 号 :GX 7.4-04:序号产品名称规格型号数量交货日期质量要求实际交货期备注编 号 :GX 7.4-05:物品名称型号规格数量交货日期质量要求备注临时采购原因:申请人/日期:部门经理 /日期:批准人/日期:临时采购要求单编 号 :GX 7.4-05:物品名称型号规格数量交货日期质量要求备注临时采购原因:申请人/日期:部门经理 /日期:批准人/日期:GX 7.4-06采购单编号:序号物品名称型号规格数量单位单价交货日期质量要求备注其它事项:采购员/日期:采购主管 / 日期:(必要时)供方确认(请在 日内确认,将此单传回) :签

19、名(盖章): 日期:供方质保能力调查表编 号 :GX 7.4-07:各供方企业:请认真、如实填写本表,企业主管签字,加盖公章(签字)后及时交回本公司企业名称地址负责人姓名邮编电话号码传真号码协作性质外购 外协协作内容生产能力生产特点成批生产 流水线大量生产单件生产生产设备职工总数人其中:技术人员人工人人国际合作经验是外资企业 是合资企业 产品直接出口产品间接出口 无对外合作经验营业执照 生产许可证 资信等级 重合同信用 企业简介 企业质量保证能力:质量检验机构质量标准检验员人文化程数度检验指导齐 全 不 齐 全 检验记齐 全 不齐 全 书无录无工艺技术齐 全 不 齐 全 检测手齐 全 不齐 全

20、 文件无段无计量标准计量室 外委 检验方全检 抽检 式质量保证体系宣贯认证情况:质量培训教育经常进行 不经常进行 是否经过产品或体系认证是 (指出具体内容)体系认证 否 想做或正在做已取得 ISO9000 认证颁证机构:证书号码:证书分承包方主管( 签字):填表人: 日期:采购物资明细分类表编号: GX-7.4-08 N0序号材料名称等级供方单位执行标准备注订单生产计划客户名称:编号: SC 7.5 01序号下单 日期产品 名称型号 规格订货 数量库存 数量需生产 数量交货 日期实际完成日 期备注12345678编制/ 日期:审批/ 日期:订单生产计划客户名称:编号: SC 7.5 01序号下

21、单 日期产品 名称型号 规格订货 数量库存 数量需生产 数量交货 日期实际完成日 期备注12345678编制/ 日期:审批/ 日期:顾客财产问题反馈表编 号 :SC 7.5-04:产品名称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录:签名: 日期:验证记录:签名: 日期:顾客处理意见:签名: 日期:顾客财产清单编 号 :SC 7.5-05:序号名称编号来源完好情况测量监控设备履历卡设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期公司编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度等级:随机附件及资料:历次校准时间及结论:历次维修原因、时间及结果:使用地点(包括迁移记录) :备注:编号: ZJ 7.6-

22、01:填表人:测量监控设备一览表编号: ZJ 7.6-02:序号设备 编 号名称及规格型号生产厂家验收日期放置 地 点测量范围精度首校 日 期校准周期校准机构备注计量校准计划序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编号: ZJ 7.6-03:编制/ 日期批准/ 日期内校记录表编号: ZJ 7.6-04:设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据校准所用设备、精度等级及编号:校准环境条件(温、湿度等) :校准记录:校准结论及有效期:备注:校准人: 校准日期: 核验: 日期: 内校记录表编号: ZJ 7.6-04:设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据

23、校准所用设备、精度等级及编号: 校准环境条件(温、湿度等) : 校准记录: 校准结论及有效期: 备注: 校准人: 校准日期: 核验: 日期: 顾客满意程度调查表编号: GX8.1.1-03:顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式,产品型号、规格、数量等:对本公司产品的满意程度:质 量: 很满意 满意一般 不满意价 格: 很满意 满意一般 不满意交货期: 很满意 满意一般 不满意请分别说明原因(可另附纸) :对本公司服务的满意程度:售后服务: 很满意 满意一般不满意咨询及使用知识培训: 很满意 满意一般不满意其他: 很满意 满意一般不满意请分别说明原因(可另附纸) :其他意见、要求

24、或建议,如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等 (对于好的建议一经采用,本公司将对顾客给予奖励) (可另附纸): 签字( 盖章) :日期:请您填好此表并即时传回我公司供销部,谢谢!电传:进货验证记录编 号 : ZG 8.1.3-01N0:材料名称规格型号供方批次重要程度 A 类 B 、C 类收货日期检验方式、数量序号检验/ 验证项目检验/ 验证结果01名称 / 型号 / 规格 符合 不符合02供方资格 合格 未评价03数量与订单 / 送货单相符 符合 不符合04外观 符合 不符合05合格 文 件质保单 有 无质保单签名或签章 有 无与采用的标准相符 符合 不符合验证结论检验员 验证日

25、期进货验证记录编 号 : ZG 8.1.3-01N0:材料名称规格型号供方批次重要程度 A 类 B 、C 类收货日期检验方式、数量序号检验/ 验证项目检验/ 验证结果01名称 / 型号 / 规格 符合 不符合02供方资格 合格 未评价03数量与订单 / 送货单相符 符合 不符合04外观 符合 不符合05合质保单 有 无质保单签名或签章 有 无格文件与采用的标准相符 符合 不符合验证结论检验员验证日期成品检验记录编号: ZJ 8.1.3-03:产品名称型号规格检验方式生产日期生产数量检验数量检验项目标准(规范)要求检验果结合 格不格合外观完整、光滑、无伤痕、裂纹、毛刺及其它明显缺陷片斜度应不大于

26、片间绝缘公称宽度的 1/2内孔直 径内孔带衬套不超过 GB1801中的 H7 规定内孔不带衬套不超过 GB1801中的 H8规定轴向长 度公差不大于 GB1808中的 JS15耐电压按产品检验标准检验结论: 合格 不合格检验员: 日期:不合格处置: 让步接收 返工 返修 降级 报废 批准: 日期:重新检验结论: 合格 不合格 检验员: 日期:成品检验记录编号: ZJ 8.1.3-03:产品名称型号规格检验方式生产日期生产数量检验数量检验项目标准(规范)要求检验果结合 格不格合外观完整、光滑、无伤痕、裂纹、毛刺及其它明显缺陷片斜度应不大于片间绝缘公称宽度的 1/2内孔直 径内孔带衬套不超过 GB1801中的 H7 规定内孔不带衬套不超过 GB1801中的 H8规定轴向长 度公差不大于 GB1808中的 JS15耐电压按产品检验标准检验结论: 合格 不合格检验员: 日期:不合格处置: 让步接收 返工 返修 降级 报废 批

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