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文档简介

1、1. 总那么1.1 目的1.1.1 降低管理本钱,控制财务支出。1.1.2 明确各层级人员的费用标准,严格费用管理程序。1.2 范围本方法适用于梅花集团总部各部门 , 营销公司 , 生产基地各职能部门、分公司与员工。2. 职责2.1 集团总经理2.1.1 对集团的管理费用预算进行审批;2.2 集团行政中心2.2.1 制定梅花集团费用管理制度 , 监督制度落实情况;2.2.2 编制费用预决算,经总经理审核后,上报财务。2.2.3 预算执行跟踪;对各部门的管理费用进行审核、登记;2.3 基地办公室2.3.1 落实执行梅花集团费用管理制度,并监督基地内各部门制度执行情况;2.3.2 编制基地费用预决

2、算,经基地领导审核后上报集团行政中心;2.3.3 负责基地各部门费用的审核、登记。2.4 各部门2.4.1 落实执行梅花集团费用管理制度;2.4.2 编制部门费用预决算,经部门领导审核后上报集团行政中心或基地办公室。3. 管理原那么3.1 按需分配原那么3.2 节约开支原那么3.3 预算控制原那么4. 费用标准4.1 办公用品及办公设备4.1.1 配备标准4.2通讯费421标准:具体通讯费报销标准见附件2,营销人员通讯费单独核算,计入营业费用。4.3差旅费交通工具报销标准级另U飞机轮船火车8小时以上集团董事头等舱头等舱软卧公司G8-G9层级经济舱头等舱软卧公司G6-G7层级二等舱硬卧公司G1-

3、G5层级三等舱硬卧注:假设低层级人员与高层级人员一同岀差,标准参照高层级。火车乘车时间8小时以内的须买坐票。机票按照归口由集团行政中心、基地办公室、营销公司行政人事组提前预定。住宿费用报销标准级另U住宿标准限额省会城市一般城市G8层级及以上四星级实报上限不超过 800G4至G7层级三星级300250200G1至G3层级连锁酒店200150100注:同性别两人岀差,住宿按单人标准。酒店按照归口由集团行政中心、基地办公室、营销公司行政人事组提前预订。出差外地伙食补助报销标准 外地工作餐:30元/餐/人 当日往返的每餐:15元/餐/人市内交通补助标准级另U北京、上海、广 州、深 圳省会城市一般城市3

4、8层级及以上实报实报实报G5至G7层级604030G1至G4层级公交车,特殊情况可乘坐岀租车标准于G5 一致注:市区内G5及以上可打车,每天有限额,并在报销时发票反面说明原因4.4招待费441内部招待在公司内部招待客人,按客人层级陪同的公司领导级别限定酒的规格级另U档次市级以上政府部门、公司战略投资者、重要客户国内和国际、协会、银行高档酒县级以上政府部门、营销客户、采购客户中档酒公司内部人员、参观人员等上述不包括的人员低档酒注:招待用酒分类以食堂招待用酒分类为准外部招待在外请客,注明宴请的客人及要求。4.5车辆费按照现行标准,具体见附件,如需调整,那么变更附件 车辆管理费用管理参照?车辆管理方

5、法?4.6书报费每年11月份由集团行政中心进行统一制定次年标准;4.7印刷费印刷品种类及标准见附件44.8检测费用检测费用种类及标准见附件54.9协会费用协会费用种类现有协会费用种类见附件6;4.10咨询费咨询费按照工程管理的方式,根据与咨询单位订立合同, 须交纳咨询费时,由承办单位申报,经工程所属部门分管副总签批后办理。4.11 招聘培训费见人力资源部相关方法4.12 其他费用临时发生的,无法归集的,按实际情况支付。5. 费用预算管理5.1 原那么5.1.1 集团所属涉及管理费用的单位均须编制预算。5.1.2 预算目标确实定、 预算的编制均应本着实事求是的态度, 与预算单位的实际情 况相结合

6、,不夸大、不缩水。5.1.3 管理费用预算下发后, 集团行政中心或基地办公室、 各单位需对管理费用实际 进行监督、控制。5.2 范围、职责5.2.1 集团行政中心: 负责根据基地及职能部门上报预算编制集团管理费用预算。5.2.2 基地办公室、营销公司 负责下属部门预算的统一管理、核算、汇总;5.2.3 集团和基地各职能部门 负责提交本部门管理费用预算。5.3 预算管理程序5.3.1 集团和基地各职能部门按管理费用标准做本部门的预算,经部门领导审核后, 于每月 22 日前按归属提交集团行政中心或基地办公室。5.3.2 基地办公室、营销公司负责下属部门管理费用预算的统一核算、汇总,经主 管领导审核

7、后,于每月 23 日前上报集团行政中心。5.3.3 集团行政中心于 25 日前将集团管理费用预算提交部门领导审核后,提交分管 副总审批,将签批件报给财务结算中心,集团行政中心将确定的各部门管理 费用预算进行下发。5.4预算控制541预算总额的设定根据公司董事会每年 9月下达的下年度预算的经营目标,基地各部门结合 本单位实际及预测的执行条件,按照统一格式和分工,编制本部门年度管理 费用预算申请,并于 9月5日前上报基地办公室,基地办公室于9月10日前审核完基地管理费用并汇总上报集团行政中心。集团各部门编制的年度管理费用预算需于9月5日前上报集团行政中心,集团行政中心需于 9月15日前审核汇总完整

8、个集团管理预算上报财务部, 经财务部审核后汇入集团整体预算提请总经理,总经理审批完成交董事会讨论通过并下发执行。542各部门每月25日将本部门下月预算归口上报集团行政中心、基地办公室审 核,集团行政中心、基地办公室审核后将其汇总上报给财务部门,经经财务部门审核后执行。543各部门要严格控制预算资金的支付。对于预算内的资金拨付, 按照授权审批程序执行,各部门超出预算3财应按照归口向集团行政中心、基地办公室提出预算变更方法,经分管副总审批后报财务部审核实行,如部门预算超出5%仍未提出预算变更的,集团行政中心、基地办公室不再批准报其销部门费用。544各预算执行部门要建立健全工作底稿,以便与预算消耗定

9、额、定率比拟;要 及时发现预算执行中出现的异常情况,查明原因,提出解决方法。集团行政中心和基地办公室监控预算的执行情况,及时向预算执行单位、预算管理组和总经理提供预算的执行进度、执行差异及其对公司预算目标的影响等各种信息,促进公司完成预算目标。6 费用报销管理6.1原那么费用支出实行预算管理,各部门按照年初制定的标准,每月编制费用预算, 所有费用开支按照费用预算控制;严格借款及报销审批手续,严格执行审批程序;各项费用报销应符合相关法律、法规、财务制度。6.2借款管理出差人员借款,需要填写借款单,经分管副总审批后,到财务部审核,财务 部审核通过前方予以借支;前次出差人员返回时,超过三天无故未报销

10、者, 部门领导不再批准其借款申请。试用期内员工借支差旅费或临时借款,须由正式员工出具担保书或签字担保方能办理,假设借款人未能归还借款,所借款项由担保人归还。借款金额超过5000元以上的需报请总经理审批借款出差人员回公司后,3天内应按照规定到财务部报销并结清金额,3天内无故不办理报销手续的人员,财务部门有权在其当月工资中扣除借款。员工公务出差借款凭据,必须附在记账凭证之后。收回借款时,应当另开收 据或者退还借据副本,不得退复原借款收据。6.3发票整理报销发票要求填写完全,内容包括:发票名称,填写日期,本单位名称,本 单位税务登记代码,报销内容包括货物单价、数量、总金额、开票单位印章、 开票单位税

11、务登记代码、开票人签名或印章等。发票必须开票单位盖章,且发票不允许超过使用年限。发票所盖印章须清晰,否那么不予报销。如发票开具错误,报销人须到开票单位重开或修改,修改处需要盖开票单位印章,否那么不予报销。采购发票报销,须有收货单位验货证明;缴纳费用发票须有收款单位和收款人证明。费用报销使用集团统一印制的报销单。同类发票使用一张报销单,不同类发票不能贴在同一张报销单上,如:不可将招待费与交通费贴在一起。需报销发票应按一定顺序、层次贴在费用粘贴单后面,在粘贴单据上注明费 用内容,不能把票据贴在同一位置。报销单需签上报销人的姓名如果是他 人代办,还需填写代办人姓名 ,按审批程序请有关人员在报销单上签

12、批, 任何人不可在发票上签批。6.3.8 报销时须详细注明费用产生原因,否那么不予报销。6.3.9 对于须特殊说明的发票,将批准文件或复印件作为发票的附件。6.3.10 各种修理费、书籍费、办公用品费等,报销时须附明细,修理费须填列修 理的详细内容、修理用备件等。6.4 报销审批程序6.4.1 集团行政中心及基地办公室将费用支出按各部门进行登记, 并随时监控费用 预算执行情况6.4.2 费用报销程序 报销人填写财务部门的?费用申报单?或?差旅申报单? ,填写完成后交部 门领导审批、签字;部门领导审核通过后, 交基地办公室或集团行政中心审核、 登记, 经过总经 理签字超预算或标准须总经理签字 ,

13、转结算中心结算。基地办公室或集团行政中心审核费用是否在预算范围内, 同时审核标准并记 录;注:报销单内“报销人必须为本人,决不允许其他人代替。6.5 费用报销时间 原那么上费用报销时间要求不得跨月。 如有特殊原因,以报告的形式予以说明,经部门经理签批前方可报销。7. 月度结算7.1 费用月度决算程序7.1.1 集团和基地各职能部门根据本部门的预算与费用实际发生情况, 汇总、 提交 部门费用决算及情况分析。 经部门领导审核后, 于每月 2 日前按归属提交集 团行政中心或基地办公室;7.1.2 基地办公室、营销公司负责下属部门决算的统一核算、汇总,经主管领导审 核后,于每月 3 日前上报集团行政中

14、心;7.1.3 集团行政中心于每月 5 日前将集团管理费用决算提交部门领导审核后, 提交 总经理审批,将签批件报给财务中心。7.2 差异分析 每月集团行政中心对管理费用按部门和费用工程进行分析, 主要与预算、 和同期数 据进行比照分析,找出差异原因,并针对分析结果提出建议,上报集团总经理。7.3 超预算部门的整改 超预算职能部门月底要对月度结算报表进行分析,确认超出局部是否为合理增加, 并提出缩减开支的方案, 经部门领导审核后, 按照归口上报集团行政中心、 基地办 公室并记入下月预算执行方案。 如本部门月底超出预算局部不属于合理增加, 那么记 入部门当月绩效考核内容。8附那么对于连续三月超预算

15、 5%以上的部门,超出预算局部需要连同月末决算分析提交主 管领导审批, 如超出局部为合理超额, 经主管副总审批后, 可调整预算定额; 如超 出局部为非合理超额,那么按照部门绩效考核“高压线原那么处理。本制度由集团行政中心、财务部负责解释。 本制度自下发之日起执行,原有制度即行废止。附件 1 办公用品、办公设备配备管理方法办公用品和办公设备配备管理方法1. 办公用品和办公设备配备原那么 办公用品按各部门工作内容与工作需要实行定额, 办公设备按统一岗位配置标准2. 部门职责2.1 集团行政中心 负责汇总办公用品采购种类及标准核定; 负责集团各部门办公用品、设备的日常实物保管领用管理; 负责对选择供

16、给商审核建议; 监督供给商,提出供给商变更;2.2 基地办公室 负责集团各部门办公用品、设备的购置 负责日常实物保管领用管理; 负责对选择供给商审核建议; 监督供给商,提出供给商变更;2.3 物资供给部、基地物资供给处 负责组织备选供给商招标;2.4 集团信息中心 负责办公设备、配件类规格确实定及审核。2.5 各部门 按照标准自行领用。3. 供给商选择3.1 每年度集团行政中心列出采购物品种类;3.2 由集团物资供给部、基地物资供给处提供 2-4 家备选供给商,供给商列出物品的品 牌和报价;3.3 集团行政中心、基地办公室根据备选供给商对所采购物品报价单进行评价,提出选 择建议。3.4 集团行

17、政中心将建议汇总,上报集团采购副总。3.5 采购副总审批定点采购供给商。4供给商变更 在采购过程中,如果出现供给商以次充好或擅自提价等违反合同价格的情况,集团行政 中心或基地办公室应及时提出更换供给商,变更程序同选择流程。5. 购置及领用控制5.1 集团和基地各职能部门按办公用品配置标准申报本部门的办公用品,经部门领导审 核后,每月 24 日前按归属提交集团行政中心或基地办公室;5.2 基地办公室、营销公司负责下属部门办公用品汇总、上报经主管领导审核后,每月24日前上报集团行政中心;5.3集团行政中心于26日前将集团办公用品采购方案单提交部门领导审核后,提交总经理审批后,集团行政中心和基地办公

18、室备案并组织采购。6. 领用要求日记本、本夹可以旧换新,内纸采用按需领用;笔按照以旧换新,笔芯定期领用;计算器按照岗位配备,以旧换新;便签纸定期领用;其他办公用品如文件夹、档案盒、考勤表等公共物品,每个部门每月按需要领用。7. 办公用品和办公设备配备表序号岗位办公设备、办公用品配备001集团总经理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、 机002集团副总经理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、 机003基地总经理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、 机004基地常务副总经理台式电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、 机005营销公司总经理笔记本电脑、笔记本、笔、便签

19、、计算器、订书器、 机006营销公司常务副总经理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、 机007集团总工程师笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、 机008基地总工程师笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、 机009集团总经理助理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、 机010基地总经理助理台式电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、 机011财务总监笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、 机012质量总监笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、 机013董事长秘书笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、 机014集团工程技术中心经理台式电脑

20、、笔记本、笔015集团物资供给部经理笔记本电脑、笔记本、笔016集团财务部经理笔记本电脑、笔记本、笔017集团人力资源部经理笔记本电脑、笔记本、笔018集团内控部经理笔记本电脑、笔记本、笔019基地分公司经理台式电脑、笔记本、笔020营销公司国际贸易部经理笔记本电脑、笔记本、笔021营销公司添加剂销售经理笔记本电脑、笔记本、笔022营销公司品牌销售经理笔记本电脑、笔记本、笔023营销公司肥料销售经理笔记本电脑、笔记本、笔024营销公司管理中心经理笔记本电脑、笔记本、笔025集团工程技术中心研发高级工程师台式电脑、笔记本、笔026集团工程技术中心设备高级工程师台式电脑、笔记本、笔027集团工程技

21、术中心工艺高级工程师台式电脑、笔记本、笔028基地技术设备处高级工程师台式电脑、笔记本、笔029集团质量管理部经理笔记本电脑、笔记本、笔030集团生产方案部经理笔记本电脑、笔记本、笔031集团信息中心经理笔记本电脑、笔记本、笔032集团行政中心经理笔记本电脑、笔记本、笔033基地分公司生产办经理台式电脑、笔记本、笔034基地技术设备处经理台式电脑、笔记本、笔035基地物资供给处经理台式电脑、笔记本、笔036基地财务处经理台式电脑、笔记本、笔037营销品牌销售大区经理笔记本、笔038营销化工销售大区经理笔记本、笔039营销化工销售资深大客户经理笔记本、笔040营销添加剂销售资深大客户经理笔记本、

22、笔041营销国际贸易部资深区域经理笔记本、笔042营销国际贸易部资深大客户经理笔记本、笔043营销肥料销售资深大客户经理笔记本、笔044营销肥料销售支持高级工程师台式电脑、笔记本、笔045基地质量管理处经理台式电脑、笔记本、笔046基地生产方案处经理台式电脑、笔记本、笔047基地库管处经理台式电脑、笔记本、笔048基地人力资源处经理台式电脑、笔记本、笔049基地环保处经理台式电脑、笔记本、笔050基地平安处经理台式电脑、笔记本、笔051基地分公司车间主任笔记本、笔052营销方案运营部业务经理笔记本、笔053营销客户效劳中心客服经理笔记本、笔054营销管理中心业务经理笔记本、笔055集团物资供给

23、部内勤业务经理台式电脑、笔记本、笔056集团物资供给部采购业务经理台式电脑、笔记本、笔057集团财务部资深专员台式电脑、笔记本、笔058集团内控部资深专员台式电脑、笔记本、笔059集团人力资源部资深专员台式电脑、笔记本、笔060集团行政中心资深秘书台式电脑、笔记本、笔061基地办公室经理台式电脑、笔记本、笔062基地销售处主管台式电脑、笔记本、笔063基地分公司车间主任笔记本、笔064集团工程技术中心研发工程师台式电脑、笔记本、笔065集团工程技术中心设备工程师台式电脑、笔记本、笔066集团工程技术中心工艺工程师台式电脑、笔记本、笔067基地技术设备处工艺工程师台式电脑、笔记本、笔068基地技

24、术设备处设备工程师台式电脑、笔记本、笔069集团信息中心系统维护工程师台式电脑、笔记本、笔070集团信息中心JDE支持工程师台式电脑、笔记本、笔071集团信息中心数据管理工程师台式电脑、笔记本、笔072营销管理中心品牌管理高级专员台式电脑、笔记本、笔073营销管理中心产品高级专员台式电脑、笔记本、笔074营销管理中心市场督导高级专员台式电脑、笔记本、笔075营销方案运营部物流高级专员台式电脑、笔记本、笔076营销客服中心客服高级专员台式电脑、笔记本、笔077集团生产方案部统计分析高级专员台式电脑、笔记本、笔078集团生产方案部生产方案管理高级专员台式电脑、笔记本、笔079集团生产方案部销售方案

25、管理高级专员台式电脑、笔记本、笔080集团生产方案部仓库方案管理高级专员台式电脑、笔记本、笔081集团生产方案部采购方案管理高级专员台式电脑、笔记本、笔082集团物资供给部内勤高级专员台式电脑、笔记本、笔083集团质量管理部质量规划工程师台式电脑、笔记本、笔084集团质量管理部客户管理工程师台式电脑、笔记本、笔085集团质量管理部质量体系工程师台式电脑、笔记本、笔086基地质量管理处过程质量控制工程笔记本、笔师087基地质量管理处供给商管理工程师台式电脑、笔记本、笔088基地物资供给部高级采购专员笔记本、笔089基地物资供给部高级采购专员笔记本、笔090集团财务部总账会计台式电脑、笔记本、笔0

26、91集团财务部JDE运营会计台式电脑、笔记本、笔092集团财务部报表分析会计台式电脑、笔记本、笔093集团财务部税务会计高级专员台式电脑、笔记本、笔094集团财务部资金会计高级专员台式电脑、笔记本、笔095基地财务处总账会计台式电脑、笔记本、笔096集团内控部预算管理高级专员台式电脑、笔记本、笔097集团内控部工程预算管理高级专员台式电脑、笔记本、笔098集团内控部审计高级专员台式电脑、笔记本、笔099集团人力资源部薪酬绩效高级专员台式电脑、笔记本、笔100集团人力资源部培训高级专员台式电脑、笔记本、笔101集团行政中心高级文秘台式电脑、笔记本、笔102集团行政中心文件管理高级专员台式电脑、笔

27、记本、笔103集团行政中心企业文化高级专员台式电脑、笔记本、笔104基地办公室高级文秘台式电脑、笔记本、笔105基地办公室外事高级专员台式电脑、笔记本、笔106营销品牌销售省区经理笔记本、笔107营销肥料销售高级大客户经理笔记本、笔108营销肥料销售销售支持工程师台式电脑、笔记本、笔109营销化工销售省区经理笔记本、笔110营销化工销售省高级大客户经理笔记本、笔111营销添加剂销售高级大客户经理笔记本、笔112营销国际贸易部高级大客户经理笔记本、笔113营销国际贸易部高级区域经理笔记本、笔114基地分公司工段长笔记本、笔115基地分公司值长笔记本、笔116基地库管处主管台式电脑、笔记本、笔11

28、7基地办公室行政主管台式电脑、笔记本、笔118基地后勤效劳公司后勤效劳主管台式电脑、笔记本、笔119基地物资供给处主管台式电脑、笔记本、笔120基地质检中心主管台式电脑、笔记本、笔121基地环保处主管台式电脑、笔记本、笔122基地平安处主管台式电脑、笔记本、笔123基地人力资源处人事主管台式电脑、笔记本、笔124基地办公室车辆主管125集团工程技术中心研发助理工程师台式电脑、笔记本、笔126集团工程技术中心设备助理工程师台式电脑、笔记本、笔127集团工程技术中心工艺助理工程师台式电脑、笔记本、笔128基地技术设备处工艺助理工程师台式电脑、笔记本、笔129基地技术设备处设备助理工程师台式电脑、笔

29、记本、笔130集团信息中心系统维护助理工程师台式电脑、笔记本、笔131集团信息中心JDE支持助理工程师台式电脑、笔记本、笔132集团信息中心数据管理助理工程师台式电脑、笔记本、笔133集团信息中心网络维护助理工程师台式电脑、笔记本、笔134基地办公室网络维护助理工程师台式电脑、笔记本、笔135基地办公室JDE支持助理工程师台式电脑、笔记本、笔136营销国际贸易部大客户经理笔记本、笔137营销国际贸易部区域经理笔记本、笔138营销肥料销售大客户经理笔记本、笔139营销肥料销售销售支持助理工程师台式电脑、笔记本、笔140营销品牌销售区域经理笔记本、笔141营销化工销售区域经理笔记本、笔142营销化

30、工销售大客户经理笔记本、笔143营销添加剂销售大客户经理笔记本、笔144营销方案营运部物流专员台式电脑、笔记本、笔145营销管理中心品牌管理专员台式电脑、笔记本、笔146营销管理中心产品专员台式电脑、笔记本、笔147营销管理中心市场督导专员台式电脑、笔记本、笔148基地销售处调度专员笔记本、笔149基地销售处物流专员笔记本、笔150集团生产方案部销售方案管理专员台式电脑、笔记本、笔151集团生产方案部仓库方案管理专员台式电脑、笔记本、笔152集团生产方案部采购方案管理专员台式电脑、笔记本、笔153集团生产方案部生产调度专员台式电脑、笔记本、笔154基地生产方案处方案管理专员台式电脑、笔记本、笔

31、155基地生产方案处生产调度专员台式电脑、笔记本、笔156集团质量管理部质量规划助理工程师台式电脑、笔记本、笔157集团质量管理部客户管理助理工程师台式电脑、笔记本、笔158集团质量管理部质量体系助理工程师台式电脑、笔记本、笔159基地质量管理处过程质量控制助理工程师笔记本、笔160基地质量管理处供给商管理助理工程师台式电脑、笔记本、笔161营销客服中心客服专员台式电脑、笔记本、笔162营销国际贸易部内勤专员台式电脑、笔记本、笔163基地销售处行政专员台式电脑、笔记本、笔164集团生产方案部生产方案管理专员台式电脑、笔记本、笔165集团生产方案部统计分析专员台式电脑、笔记本、笔166集团物资供

32、给部内勤专员台式电脑、笔记本、笔167集团物资供给部行政统计专员台式电脑、笔记本、笔168基地物资供给处内勤专员台式电脑、笔记本、笔169基地物资供给处行政统计专员台式电脑、笔记本、笔170集团物资供给部采购专员笔记本、笔171基地物资供给处采购专员笔记本、笔172集团行政中心中级文秘台式电脑、笔记本、笔173集团行政中心文件管理专员台式电脑、笔记本、笔174基地办公室文件管理专员台式电脑、笔记本、笔175基地办公室中级文秘台式电脑、笔记本、笔176集团内控部工程预决算管理专员台式电脑、笔记本、笔177集团内控部审计专员台式电脑、笔记本、笔178集团内控部预算管理专员台式电脑、笔记本、笔179

33、营销公司销售会计台式电脑、笔记本、笔180集团财务部税务会计台式电脑、笔记本、笔181集团财务部资金会计台式电脑、笔记本、笔182基地财务处固定资产会计台式电脑、笔记本、笔183集团人力资源部绩效薪酬专员台式电脑、笔记本、笔184集团人力资源部招聘培训专员台式电脑、笔记本、笔185集团人力资源部人事事务专员台式电脑、笔记本、笔186基地人力资源处绩效薪酬专员台式电脑、笔记本、笔187基地人力资源处招聘培训专员台式电脑、笔记本、笔188基地人力资源处人事事务专员台式电脑、笔记本、笔189集团财务部应收会计台式电脑、笔记本、笔190集团财务部应付会计台式电脑、笔记本、笔191基地财务处应付会计台式

34、电脑、笔记本、笔192集团行政中心企业文化专员台式电脑、笔记本、笔193集团行政中心后勤效劳专员台式电脑、笔记本、笔194基地办公室企业文化专员台式电脑、笔记本、笔195基地后勤公司后勤效劳专员台式电脑、笔记本、笔196营销国际贸易部业务员笔记本、笔197营销品牌销售业务员笔记本、笔198营销肥料销售业务员笔记本、笔199营销肥料销售支持技术员笔记本、笔200营销化工销售业务员笔记本、笔201营销添加剂销售业务员笔记本、笔202集团物资供给部内勤助理台式电脑、笔记本、笔203基地物资供给处内勤助理台式电脑、笔记本、笔204集团物资供给部采购助理台式电脑、笔记本、笔205基地物资供给处采购助理台

35、式电脑、笔记本、笔206营销管理中心业务助理笔记本、笔207营销国际贸易部内勤助理台式电脑、笔记本、笔208营销客服中心客服助理台式电脑、笔记本、笔209营销方案运营部物流助理台式电脑、笔记本、笔210营销方案运营部货物调度助理台式电脑、笔记本、笔211集团生产方案部生产方案管理助理台式电脑、笔记本、笔212集团生产方案部统计分析助理台式电脑、笔记本、笔213集团生产方案部销售方案管理助理台式电脑、笔记本、笔214集团生产方案部仓库方案管理助理台式电脑、笔记本、笔215集团生产方案部采购方案管理助理台式电脑、笔记本、笔216集团生产方案部调度助理台式电脑、笔记本、笔217基地生产方案处生产调度

36、助理台式电脑、笔记本、笔218基地生产方案处方案管理助理台式电脑、笔记本、笔219集团工程技术中心文员台式电脑、笔记本、笔220集团质量管理部质量管理助理笔记本、笔221基地质量管理处质量管理助理笔记本、笔222集团财务部岀纳台式电脑、笔记本、笔223基地财务处岀纳台式电脑、笔记本、笔224营销公司财务统计员台式电脑、笔记本、笔225营销公司财务开票员笔记本、笔226营销公司内务行政助理台式电脑、笔记本、笔227集团行政中心文件管理助理台式电脑、笔记本、笔228集团行政中心企业文化助理台式电脑、笔记本、笔229集团行政中心后勤效劳助理台式电脑、笔记本、笔230集团行政中心初级文秘台式电脑、笔记

37、本、笔231基地办公室文件管理助理台式电脑、笔记本、笔232基地办公室初级文秘台式电脑、笔记本、笔233基地后勤公司后勤效劳助理台式电脑、笔记本、笔234集团内控部内控助理台式电脑、笔记本、笔235集团人力资源部人事助理台式电脑、笔记本、笔236基地库管处统计核算员台式电脑、笔记本、笔237基地库管处录账员台式电脑、笔记本、笔238基地技术设备处统计核算员台式电脑、笔记本、笔239基地分公司统计核算员台式电脑、笔记本、笔240基地平安处安保员笔记本、笔241基地环保处环保员笔记本、笔8. 部门公共办公用品配备表部门名称办公室、人事、生产方案部办公用品便签、计算器、订书器、订书钉、壁纸刀、印台、

38、原子印油、透明胶办公设备公共笔记本电脑一台、 机信息中心便签、印台、原子印油、透明胶 机质量管理部便签、计算器、订书器、订书钉、复写纸、印台、原子印油、透明胶电脑除内部质量控制人员外人手一台、 机财务部采购部便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、垫板、票据夹、打印纸、印台、原子印油、透明胶打印纸、便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、垫板、票据夹、印台、原子印油、透明胶打印机、装订机、 机电脑内勤人手一台、外勤配置一台、 机、打印机、 机平安环保部便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、印台、原子印油、透明胶电脑各配置一台、 机审计部便签、计算器、复写纸、订书器、票据夹、订书钉、印台、原子印油、

39、透明胶电脑配置一台、 机总工办打印纸、便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、印台、原子印油、透明胶打印机、 机营销公司便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、票据夹、打印纸、印台、原子印油、透明胶打印机、 机、复印机、电话机后勤效劳便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、票据夹、印台、原子印油、透明胶 机上市办便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、打印纸、印台、原子印油、透明胶打印机、 机技术设备处便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、打印纸、印台、原子印油、透明胶打印机、 机生产办便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、票据夹、印台、原子印油、透明胶电脑配置两台、 机生产车间日记本班组长以上人员人

40、手一份、笔每个岗位 六支、便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、修正液、票据夹、印台、原子印油、透明胶 机质检中心日记本班组长以上人员人手一份、笔人手一支、 便签、计算器、复写纸、订书器、订书钉、修正液、票据夹、印台、原子印油、透明胶电脑配置一台、 机库管处日记本科长以上人手一份、笔人手一支、便签、 计算器、复写纸、订书器、订书钉 、修正液、票据 夹、印台、原子印油、透明胶电脑原辅、成品、五金、包 装、原粮、原煤、统计、处长 各配置一台、打印机、 机附件2通讯费交纳方法通讯费交纳方法1. 原那么为便于控制费用,通讯费实行统一缴纳的方式2. 责任部门2.1集团行政中心、基地办公室负责各部门通讯费

41、申请的审核;按照通讯费清单及标准,每月统一进行话费充值;2.2各部门提交通讯费报销申请3. 通讯费交纳方法:月初时由财务部打到个人 号内。根据阶段业务量,交款数额暂定为董事200元,集团总经理500元,采购副总500元,营销总经理、副总经理及经理400元,基地总经理及其他副总300元。根据各实际情况,以上岗位可以在话费缺乏前,适当补充。序号岗位通讯费报销金额元/月01集团总经理实报02集团副总经理实报03基地总经理实报04基地常务副总经理实报05集团总工程师实报06基地总工程师实报07集团总经理助理实报08基地总经理助理实报09财务总监实报10质量总监实报11董事长秘书实报12集团工程技术中心

42、经理10013集团物资供给部经理30014集团财务部经理20015集团人力资源部经理10016集团内控部经理10017基地分公司经理10018集团工程技术中心研发高级工程师10019集团工程技术中心设备高级工程师10020集团工程技术中心工艺高级工程师10021基地技术设备处高级工程师5022集团质量管理部经理10023集团生产方案部经理10024集团信息中心经理10025集团行政中心经理10026基地分公司生产办经理10027基地技术设备处经理5028基地物资供给处经理20029基地财务处经理5030基地质量管理处经理10031基地生产方案处经理10032基地库管处经理10033基地人力资源

43、处经理5034基地环保处经理5035基地平安处经理5036基地分公司车间主任5037营销方案营运部业务经理5038营销客服中心客服经理5039营销管理中心业务经理5040集团物资供给部内勤经理5041集团物资供给部采购业务经理20042基地办公室经理10043基地销售处主管10044基地办公室车辆主管10045车队司机10046集团物资供给部:高级采购专员20047基地物资供给处:高级采购专员20048集团物资供给部:采购专员10049基地物资供给处:采购专员100附件 3 报刊订阅管理方法报刊订阅管理方法1. 原那么和范围 为标准公司报刊订阅的统一管理,防止浪费资源,以及方便资源的交流,特制

44、定本规定。 公费订阅报刊要坚持从工作实际出发,贯彻既要保证工作需要,又要厉行节约的原那么 切实提高报刊的实际利用率,充分发挥报刊的信息传播作用。公费订阅报刊实行数量和总额控制 本规定适用于集团各部及各分公司2. 职责 集团办公室负责制定订阅报刊管理制度,并监督执行 集团及各基地办公室制度的执行及报刊发放工作3. 订阅种类 目前公司订阅种类: 3.1报纸类:?人民日报? 、?文汇报? 、?工人日报? 、?中国环境报? 、?河北日报? ?参考消息? 、?廊坊日报? 、?经理日报 .白领周刊?、?经理日报? 、?财经时报? ?中国平安生产报? 、?中国食品质量报? 、?中国化工报? 、?中国审计报?

45、3.2 刊物类:?中国企业家? 、?商务周刊? 、?资料卡片? 、?商界?、?半月谈? ?财会月刊? 、?财务与会计? 、?电脑爱好者? 、?食品与发酵工业? 、 ?食品科学? 、?生物技术? 、?精细化工?4. 订阅流程4.1 每年 11月份各部门提出订阅需求,部门经理签字后上报集团行政中心4.2 集团行政中心汇总并确定种类及数量,报总经理审批后,4.3 由集团行政中心和基地办公室按照审批后的种类及数量统一订制。5. 书报日常管理5.1 本公司图书、报刊由办公室统一负责管理,并于每天更换一次5.2 所有新购图书、报刊,应将书名、册数、购置日期、金额及其他有关资料办公室设专 人详细登记。5.3

46、 订阅的报纸,按类别及日期顺序,统一放在公司,会议室、接待室、休息区的报架上;5.4 专业报纸放置在专业部门公共区域内。5.5 对于董事及集团总经理、基地总经理、营销总经理单独配置,由办公室人员单独送至 办公室。5.6 图书、报刊仅限于在公司内借阅,概不得带出公司;5.7 报纸在阅览后,请务必归回原位;报刊不得擅自撕剪5.8 图书、报刊借阅人以本公司员工为限。附件4印刷品管理方法印刷品管理方法1. 总那么定点印刷统一管理2. 印刷品的印制管理部门部门2.1集团行政中心负责集团层面各职能部门印刷品的管理;22 基地办公室负责基地层面各部门和各分公司;2.3营销公司行政事务岗负责营销公司各部门办公

47、印刷品的管理, 市场管理部负责广告用品的管理。3. 供给商选择3.1定点印刷每年12月10日前,集团物资供给部、基地物资供给处提交 2-4家备选印刷厂报价 单到集团行政中心、基地办公室;集团行政中心、基地办公室审核后提出选择意见转 集团、基地采购副总;集团、基地采购副总选定后下发集团物资供给部、基地物资供应处办理。3.2供给商变更在采购过程中,如果出现供给商以次充好或擅自提价等违反合同价格的情况,集团行政中心或基地办公室应及时提出更换印刷厂。4. 印刷品印刷流程4.1各部门提交所需样表,经部门领导审核后,按归属送集团行政中心或地基办公室审定; 4.2集团行政中心、基地办公室审核通过后,由集团行

48、政中心、基地办公室 通知印刷厂,印刷厂来人将样表取走印刷,印刷要求以集团、基地年初与印刷厂签订合同为准;4.3办公表格印刷完成,由集团行政中心、基地办公室核对货物准确无误后,交财务部结 算。5. 新增及变更办公用表各部门提交新表格样式及用纸要求,由集团行政中心、基地办公室审核通过表格样式后, 方由集团行政中心、基地办公室通知合同印刷厂印刷。6. 印刷品使用管理6.1各部门办公用表指定专人管理,对于办公用表实行编号管理,记录发放;每月月底, 各部门办公表格管理人根据表格损耗比率5%,并将表格使用记录及剩余表格提交部门领导审核,部门领导审核后,将材料按归口提交集团行政中心或基地办公室记入 预算管理

49、。6.2各部门表格使用完成后,需按归口将每本表格使用记录、印刷申请一并提交集团行政 中心、基地办公室审核;集团行政中心、基地办公室审核通过后,统一与印刷厂接洽 印刷。6.3领用管理各部门领用每本表格的损耗作废比例不得超过 5%超出后计入各部门办 公用表管理人绩效记录。632各部门办公用品管理人,应对表格使用情况作详细登记,并监督办公用表领用情况,做到不错领,不一事多领。每月最后一天,对各部门办公用表管理人须将本月办公用表领用情况登记表, 上交集团行政中心或基地办公室审核,汇总。7. 印刷品汇总表7.1河北二公司序号车间记录表名称备注1淀粉车间淀粉车间蛋白含量记录薄2淀粉车间淀粉车间玉米浸泡记录表3淀粉车间淀粉车间玉米浸泡追溯记录表4淀粉车间蛋白交接

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