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文档简介

1、工程项目甲方质量管理手册一、质量管理的原则施工方及监理方应严格按照国家及地方相关规范进行施工及监理工作。二、关键环节专项方案制度1、针对关键环节,应在施工开始前制定专项方案,包括:1)地下室、卫生间及屋面防水专项方案2)外窗防渗漏方案3)外墙保温及涂料施工方案4)50线及标高控制方案5)地面垫层施工方案6)砖墙与混凝土交接处抗裂缝专项方案7)室内外回填土方案8)其他甲方或监理认为需要的方案2、以上专项方案经监理方审批,报甲方备案后(见附表二)实施,监理方对专项方案的实施全程监督。三、样板先行制度1)乙供材定样A乙供材的定样范围如下:防水材料、PPRUPVC管材、烟道、管道接头、楼梯栏杆、楼梯扶

2、手、落水斗、外墙保温材料、外墙涂料、户内栏杆。B乙供材的定样程序材料使用前45日,施工方报送材料样品及相关资料至监理,监理方须在材料使用前1个月将材料样品及相关资料报送甲方项目部。经监理、甲方项目部确定的材料,由施工方将材料样品及相关资料封样后报送监理方,作为检查施工时的对照样板及甲方项目部抽查施工时的样板。2)施工样板的确定A施工样板的范围工序样板确认单样板名称样板实施时间样板要求水电预埋工程一层施工时符合图纸要求,及现场实际情况砌体工程主体施工到总层高的1/4高度时满足设计要求结构洞处防裂缝抹灰施工前一个月解决裂缝问题抹灰工程砌体施工到总层高的1/4高度时满足设计要求门窗留洞收口门窗留洞施

3、工前一个月满足设计要求管道井安装管道井安装前一个月满足设计要求卫生间防水工序卫生间防水施工前一个月满足防水功能使用要求楼地面垫层楼地面垫层施工前一个月满足设计要求地埋管铺设楼地面垫层施工到总层高的1/4高度时满足设计要求门框施工楼地面施工完成前一个月满足使用和设计要求门窗塞缝门窗塞缝施工前一个月满足设计要求,防止出现瞎缝导致外窗漏水楼梯栏杆楼梯间抹灰完成前一个月满足使用和设计要求外墙施工主体施工到12层时满足后道工序施工要求(垂直,平整达到国标)外墙保温外墙保温施工前一个月确定细部节点做法,满足设计要求防水堵洞节点处理防水堵洞施工前一个月确定防水堵洞做法,满足设计要求屋面工程屋面施工前一个月确

4、定细部做法,满足设计要求女儿墙根部处理女儿墙施工前一个月确定做法,满足设计要求出屋面套管根部出屋面套管施工前一个月满足设计要求,不渗水天沟天沟施工前一个月满足设计要求落水斗落水斗施工前一个月满足设计要求单元入口门厅单元入口门厅施工前一个月满足设计要求,防止门厅下沉下水管走向下水管施工前一个月满足设计和现场实际需求厨卫洁具管道安装厨卫洁具管道安装前一个月满足设计和使用要求,确定细部做法交房样板主体完成前一个月满足设计和使用要求B施工样板程序施工方按照以上样板范围及时间要求,在甲方项目部指定区域完成工序施工样板,经监理方审核后提交甲方项目部审核,审核后方能进行大面积施工。甲方项目部负责样板的审核组

5、织工作,必要时可邀请甲方总工办、采购部、合约预算部等相关部门参与,并填写审核记录(见附表三)。监理方对施工方样板的建立及执行工作进行检查,并按样板要求的标准进行抽检。四、一户一档,逐户验收制度1、控制要求和方法1)施工方应按分户对分部分项工程的所有实测区进行100实测实量并建立分户分层实测档案。2)监理方对施工方实测数据按不低于50的比例进行复测;甲方项目部专业工程师对监理公司复测数据按不低于30的比例进行复测;应将经监理及甲方相关部门复测后的实测数据作为对施工方付款及评估的重要参考依据。3)各楼栋、楼层、房间、测点等必须结合当前各标段的施工进度对实测实量的各标段结构层或房间的具体楼栋号、房号

6、做好书面记录并存档。4)同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。5)同一标段内根据各楼栋进度,在实测前要求对已拆完模板清理完成,楼层50线放线至每个混凝土墙面。6)根据楼层结构平面图,实测实量选点要求每面墙、板、柱均进行测量,记号笔标示,结果上墙。监理方随机抽取50,若出现问题,由监理方出具整改通知单和处罚单,要求施工方按规定期限整改,监理方复查并将不合格部位的二次抽查率上升到7 0。甲方项目部复核监理方的30,若出现问题,由甲方项目部向监理方和施工方出具整改、处罚通知单,要求监理方督促施工方落实整改,并进行二次复核,对监理方的复核率上升至5 O。施

7、工方、监理方及甲方项目部应分别填写“实测实量验收检查表”(见附表四)以上具体操作细节参照“一户一档实测实量操作手册”要求。(见附录三)2、基本原则1)随机原则:各实测复检取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工进度,通过图纸或随机抽样事前确定。2)可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。3)完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。4)效率原则:选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。5)真实原则:测量数据应反映项目的真

8、实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。五、工序交接、工序质量跟踪制度1、控制要求和方法1)根据以往项目管理中发生频次最高,对后续工序影响较大的因素考虑,建立以下1 9项工序质量跟踪卡和10项工序交接卡:(见附表五)工序质量跟踪卡:轴线控制、主体质量、砌体工程、屋面、卫生间防水工程、管井土建与安装工作面交接、楼地面垫层、地埋管与地面垫层后补沟、槽墙面粉刷、铝合金门窗(施工准备)、铝合金门窗(框安装)、铝合金门窗(玻璃、窗扇及五金配件安装)、外墙保温工程、管道安装、管道试验、通风安装、电气穿线、开关面板安装、相序绝缘电阻测试、

9、配电箱安装。工序交接卡:建设单位与三通一平单位场地移交、三通一平单位与桩基单位场地移交、总包单位场地移交、总包洞口与铝合金移交、框安装与总包收口、室内电梯安装、总包及电梯单位与公共部分装修工作面移交、总包与室外总体场地移交、室外总体与景观场地移交。2)工序质量跟踪卡填写说明A“检查人”由专业监理工程师签字,“受检查人”由施工单位签字确认,“验证人”由专业监理工程师签字,建设单位专业工程师确认。B检查时没有质量问题的“跟踪卡”,“意见”及“复查”栏不填写;“结果判定”栏符合要求打,不符合打×,未涉及检查项打;如“复查”栏中存在未闭合的问题,由专业工程师重新填表并督促落实。C“跟踪卡”一

10、式三联。D各专业监理工程师对工序质量检查,发现质量问题发施工方一联要求整改,同时通报甲方专业工程师。E整改完毕后专业监理工程师进行复查。同时通报甲方专业工程师验证。验证后,监理工程师三个工作日完善“质量交接卡”,一联自存,一联报甲方项目部。F所有跟踪卡由各标段专业工程师个人分类保管。G施工单位整改未完成不得进入下道工序施工。3)工序交接卡填写说明A“交接人”由移交单位负责人签字,“接收人”由接收单位负责人签字,监交人由专业监理工程师签字。B移交时没问题在“意见”栏不填写;“结果判定”栏符合要求打,不符合打×。如发现问题由专业监理工程师重新填表并督促落实。C工序质量交接卡由专业监理工程

11、师填写完成后,到建设方项目部备案。六、 支持文件附表二:关键环节专项方案备案表附表三:样板审核记录表附表四:实测实量验收检查表附表五:工序质量(跟踪)交接卡附表二:关键环节专项方案备案表关键环节专项方案备案表主送单位抄送单位收件人收件日期方案名称:施工单位: 项目经理: 日期: 监理单位意见:监理单位: 总/专业监理工程师: 日期: 建设单位意见: 建设单位: 项目负责人: 日 期: 样板名称样板审核意见施工单位:项目总工:监理单位:总监理工程师:备注附表三:样板审核记录表 样板审核记录表工程名称: 编号: 附表四:实测实量检查表 实测实量检查表工程名称: 编号:工程名称楼号检查人检查时间施工

12、单位实测记录监理实测记录实测情况实测部位实测内容检查结果:处理意见:备注附表五: 工序质量(跟踪)交接卡 工序质量(跟踪)交接卡工程名称:工序名称:轴线控制 检查部位:序号检查项目子项结果判定1检查施工单位专项方案是否全面内容及程序是否全面测量方案的选用是否符合现场要求质量通病预防措施是否齐全质量标准是否明确及符合规范要求2对资质进行检查测量放线仪器的出厂合格证、检验报告、年检报告测量人员的上岗证3核对图纸、变更是否执行4检查控制桩的保护情况5检查楼层控制点的误差不大于6检查轴线偏差不大于 5mm7抽查房间对角线误差不大 5mm存在问题及整改意见: 检查人: 受检查人:复查结果:验证人:备注:

13、本工作由监理单位、建设单位共同核查,检查部位为地下室和标准层首层。 工程名称: 序号检查项目子项结果判定1检查施工单位技术交底是否全面交底内容及程序是否全面质量通病预防措施是否齐全质量标准是否明确及符合规范要求2检察监理单位对模板验收是否到位,浇筑砼时旁站是否到位-3对模板质量进行检查对模板标高检查,偏差超 5mm 的要求整改对模板平整度检查,偏差超 5mm的要求整改序名称:主体质量 对相邻两板高低差检查,偏差超过 2mm 的要求整改对模板支撑是否牢固检查,对不满足要求的进行整改4对砼浇筑质量进行检查浇筑砼时,对砼板面标高检查,偏差超过 10mm 的要求整改存在问题及整改意见:检查人:受检查人

14、:复查结果:验证人:备注: 1、第 1、2 项由监理单位、建设单位共同核查。2、第 3-4 项由监理单位逐层检查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 15%。检查部位:工序质量跟踪卡工序质量跟踪卡工程名称: 工序名称:砌体工程 检查部位:序号检查项目子项结果判定1检查施工单位砌体方案是否经过审批2检查 施 工 单 位 技 术交底是否全面交底内容及程序是否全面原材料的选用是否符合设计及规范要求墙拉筋是否符合规范要求质量通病预防措施是否齐全质量标准是否明确及符合规范要求3对现 场 原 材 料 进 行检查砖的出厂合格证、检验报告、现场抽检复试报告,砖的品种规格是否符合设计要求水泥的出厂合格证、检验

15、报告、现场抽检复试报告,砂子粒径及含泥量试验结果, 水泥砂浆配合比 植筋胶的出厂合格证、检验报告、现场抽检复试报告4现场检查墙拉筋的规格、位置、数量及拉拔实验报告是否满足设计及规范要求5砼墙与后砌墙接槎部位的处理措施是否落实到位6多水房间墙根部是否按设计要求浇筑砼台子7洞口、过梁位置及尺寸是否符合设计要求8砂浆饱满度是否达到 80%9是否存在瞎缝及通缝10垂直及平整是否满足要求11检查样板评审结果是否落实到位存在问题及整改意见:检查人:受检查人:复查结果: 验证人:备注 :1、第 1、2 项由监理单位、建设单位共同核查。2、第 3-11 项由监理单位逐层检查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量

16、的 15%。工序质量跟踪卡工程名称: 工序名称:多水房间防水工程 检查部位:序号检查项目子项结果判定1检查施工单位防水方案是否经过审批2检查施工单位技术交底 是否全面交底内容及程序是否全面原材料的选用是否符合设计及规范要求质量通病预防措施是否齐全质量标准是否明确及符合规范要求3对现场原材料进行检查防水材料的出厂合格证、检验报告、现场抽检复试报告4检查基层处理是否满足规范要求找平层平整,R 角施工规范基层是否干燥找平层标高符合要求5是否满足图纸差异的要求6防水附加层是否施工到位7门洞口细部处理是否到位8泛水高度及防水层厚度是否符合规范要求9防水层及保护层施工完后分别做闭水试验10成品保护措施是否

17、到位11检查样板评审结果是否落实到位存在问题及整改意见:检查人:受检查人:复查结果:验证人:备注:1、第 1、2 项由监理单位、建设单位共同核查。2、第 3-10 项由监理单位逐层检查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 15%。工序质量跟踪卡工程名称: 工序名称:管井土建与安装工作面交接 检查部位:序号检查项目结果判定1水暖管井管道井内墙面抹灰是否完成管道井墙面防水是否完成2电井管井管井墙面腻子是否完成存在问题及整改意见:检查人:受检查人:复查结果:验证人:备注:本工作由监理单位核查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 15%。工序质量跟踪卡工程名称: 工序名称:楼地面垫层检查部位:工程

18、名称: 工序名称:楼地面垫层 检查部位:序号检查项目子项结果判定1检查施工单位技术交底 是否全面交底内容及程序是否全面原材料的选用是否符合设计及规范要求质量通病预防措施是否齐全质量标准是否明确及符合规范要求2对现场原材料进行检查水泥的出厂合格证、检验报告、现场抽检复试报告砂子、石子粒径、含泥量试验报告。砼配合比及坍落度3检查基层清理是否干净,素浆是否刷到位4砼浇筑前先复核 50 线5检查养护是否到位6无空鼓、裂缝、起砂7厚度是否符合设计要求,是否有管线外露8标高(5mm)平整(5mm)是否符合要求。9检查样板评审结果是否落实到位存在问题及整改意见:检查人:受检查人:复查结果:验证人:备注:1、

19、第 1、2 项由监理单位、建设单位共同核查。2、第 4 项有监理单位逐层检查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 15%。工程名称:工序质量跟踪卡工序名称:地埋管与地面垫层后补沟槽 检查部位:序号检查项目结果判定1管道位置正确合理2固定件间距合理,牢固3采暖、冷热水(三通除外)管道无接头4管道交叉处位置合理,不能高出地面垫层5立管垂直,无扭曲变形,固定牢固存在问题及整改意见:检查人:受检查人:复查整改结果:验证人:备注:本工作由监理单位核查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 15%。工程名称:工序名称:墙面粉刷 检查部位:序号检查项目子项结果判定1检查施工单位粉刷方案是否经过审批2检查施

20、工单位技术交底 是否全面交底内容及程序是否全面原材料的选用是否符合设计及规范要求质量通病预防措施是否齐全质量标准是否明确及符合规范要求3对现场原材料进行检查水泥的出厂合格证、检验报告、现场抽检复试报告砂子粒径、含泥量试验报告。水泥砂浆配合比4检查基层处理是否满足设计及规范要求5是否满足图纸差异的要求6至少两遍成活,单遍厚度不超过 15mm7检查养护是否到位8无空鼓、裂缝9钢板网及玻纤网放置是否满足要求10垂直(4mm)、平 整 (4 mm)是否符合要求,阴阳角是否方正、顺直11对洞口、接槎部位的处理是否符合规范及设计方要求12检查样板评审结果是否落实到位存在出问题及整改意见:检查人:受检查人:

21、复查整改结果:验证人:备注:1、第 1、2 项由监理单位、建设单位共同核查。2、第 3-11 项由监理单位逐层检查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 15%。工序质量跟踪卡工序质量跟踪卡工程名称: 工序名称:铝合金门窗(施工准备)检查部位:序号检查项目子项结果判定1检查施工单位铝合金门窗方案是否经过审批2检查施工单位技术交底 是否全面交底内容及程序是否全面原材料的选用是否符合设计及规范要求质量通病预防措施是否齐全质量标准是否明确及符合规范要求3检查洞口基层处理是否 满足规范要求洞口尺寸三方签字认可洞口尺寸比门窗框大 25mm,偏差不超过 5mm洞口位置偏差不大于 10mm安装工作面平整存在

22、问题及整改意见:检查人:受检查人:复查结果:验证人:备注:1、第 1、2 项由监理单位、建设单位共同核查。2、第 3 项由监理单位组织总包、铝合金施工单位逐层检查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的15%。 工序质量跟踪卡工程名称:工序名称:铝合金门窗(框安装) 检查部位:序号检查项目子项结果判定1对现场原材料进行检查主附材料的出厂合格证、检验报告、现场抽检复试报告主材及附材是否与封样一致2是否满足图纸差异的要求3框安装位置符合要求,垂直(2)水平(2)符合要求4框面贴有防护胶膜并缠绕保护带5固定件安装位置、数量符合要求6两侧面及顶面发泡剂饱满7框底防水砂浆收口密实,无空鼓开裂现象8外窗台高

23、度不高于排水孔且不高于内窗台9外墙面砖收口吃框不大于 5mm,距框留 3 -5mm 缝10内口收口吃框不超过 5mm11密封胶宽度不低于 1cm,连续、饱满、顺直12成品保护措施是否到位13检查样板评审结果是否落实到位存在问题及整改意见:检查人:受检查人:复查结果:验证人:备注:1、第 1 项由监理单位、建设单位共同核查。2、第 2-13 项由监理单位逐层检查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 15%。工序质量跟踪卡工程名称:工序名称:铝合金门窗(玻璃、窗扇及五金配件安装) 检查部位:序号检查项目子项结果判定1对现场原材料进行检查主附材料的出厂合格证、检验报告、现场抽检复试报告主材及附材是

24、否与封样一致2是否满足图纸差异的要求3固定玻璃胶条安装牢固、顺直,转角处拼接严密4固定玻璃玻璃胶连续、饱满、顺直5毛条安装完好,无脱槽现象6推拉窗扇推拉灵活,尺寸方正,扇与框搭接量偏差小于 2mm7平开、上悬窗开启灵活,尺寸方正,扇与框搭接量偏差小于 2mm8纱窗推拉、收放灵活,尺寸方正,扇与框搭接量偏差小于 2mm9五金配件齐全,使用正常无故障10铝合金表面无脱漆、变色、变形现象11成品保护措施是否到位12检查样板评审结果是否落实到位存在问题及整改意见:检查人:受检查人:复查结果:验证人:备注:1、第 1 项由监理单位、建设单位共同核查。2、第 2-12 项由监理单位逐层检查,建设单位抽查,

25、抽查量不小于总工程量的 15%。工程名称:工序名称:外墙保温工程 检查部位:工序质量跟踪卡序号检查项目子项结果判定1对现场原材料进行检查保温材料的出厂合格证、检验报告、现场抽检复试报告粘结材料的出厂合格证、检验报告、现场抽检复试报告2检查施工单位施工专项方案是否经过审批3检查施工单位技术交底是否全面4保温板与基层粘结牢固、无空鼓、松动5玻纤网在窗洞口、阴角及保温板与其它材料接茬应压入框内不小 10 6固定件锚固深度不少于 50 ,锚固件间距不大于 50 7钢丝网及玻纤网是否满粘8垂直(4mm)、平整(4)是否符合要求9空心砖墙处是否采用自打结锚固螺栓10检查样板评审结果是否落实到位存在问题及整

26、改意见:检查人:受检查人:复查结果:验证人:备注:第 1-8 项由监理单位逐层检查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 15%。工序质量跟踪卡工程名称: 工序名称:管道安装 检查部位:序号检查项目内容结果判定1检查施工单位技术 交底是否全面内容及程序是否全面质量标准是否明确及符合规范要求2对现场原材料进行检查甲供材的合格证、检验报告、包装完好乙供材的选用是否符合设计及规范要求3地埋管敷设间距、排布是否满足设计及规范要求4管道热熔接头连接是否满足设计及规范要求5固定管卡、支架安装是否符合样板标准要求6散热器型号、数量及托钩安装是否符合图纸及规范要求7管井表、阀门安装是否符合样板标准规范要求8排

27、水管道安装坡度是否满足设计及规范要求9排水管道水距是否符合样板要求10管道保温是否符合图纸要求11检查样板评审结果是否落实到位12成品保护及标识是否到位存在问题及整改意见:检查人: 受检查人: 复查结果: 验证人:备注:1、上述各项由监理单位逐项检查;建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 15%。2、本跟踪卡每两层一卡。工序质量跟踪卡工程名称: 工序名称:管道试验 部位检查项目检查数据结果判定保压时间压力值存在问题及整改意见:检查人:受检查人:复查结果:验证人:备注:1、要求监理单位全数进行检查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 30%。检查部位: 工序质量跟踪卡工程名称: 工序名称:通风

28、安装检查部位:序号检查项目内容结果判定1检查施工单位技术 交底是否全面内容及程序是否全面质量标准是否明确及符合规范要求2对现场原材料进行 检查甲供材的合格证、检验报告、包装完好乙供材的选用是否符合设计及规范要求3风管翻边咬口、加固、导流片等制作是否满足规范要求4风管标高、支架间距安装是否满足设计及规范要求5风机设备标高、方向安装是否符合设计及规范要求6风阀方向安装是否满足设计及规范要求7风管漏光检测是否满足设计及规范要求8设备单机试运行及调试(噪音、方向、风量)是否符合设计及规范要求存在问题及整改意见:备注:1、上述各项由监理单位逐项检查;建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 15%。检查人:

29、 受检查人: 验证人:工序质量跟踪卡工程名称: 工序名称:电气穿线 检查部位:序号检查项目子项结果判定1检查施工单位专项方案 是否全面内容及程序是否全面质量通病预防措施是否齐全质量标准是否明确及符合规范要求2对使用材料进行检查导线的规格、型号符合图纸设计要求导线的合格证3穿线前应清除管内杂物和积水4各管口应有保护措施(护圈或户口)5进箱处留一定的余量,在开关、插座进桩头为一头一线,不准串接;多线并头搪锡6电线绝缘层颜色应一致,相线为红色(或绿、黄色)、零线为淡蓝色、PE 线为黄绿双色7线径符合设计要求,空调回路为 4mm2 、其余回路为2.5mm2存在问题及整改意见: 检查人: 受检查人复查结

30、果:验证人:备注:1、第 1、2 项由监理单位、建设单位共同核查。2、第 3-8 项由监理单位逐层检查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 15%。工序质量跟踪卡工程名称: 工序名称:开关、面板安装 检查部位:序号检查项目子项结果判定1检查施工单位专项方案 是否全面内容及程序是否全面质量通病预防措施是否齐全质量标准是否明确及符合规范要求2对使用材料进行检查开关、插座的规格、型号符合图纸设计要求开关、插座的合格证3墙面、顶棚的腻子应基本完成,盒口方正、收口到位4开关安装位置正确,距门边 150200mm,接线牢靠,开关控制相线,通断位置正确一致(向下为开)、通断灵活5插座安装位置正确,相序正确

31、,PE 线应可靠连接、不允许串联连接(如熔焊连接)6开关、插座标高符合设计标高,同一室内安装偏差小于5mm,并列安装偏差小于 1mm(面板大小不一的以中心 线对齐)7开关、插座面板紧贴墙面、安装牢固,四周无缝隙,表面光滑整洁、无划痕、无污染;防溅盒、装饰板等配件完好8插座相序:单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔为相线 ;单相三孔插座,面对插座的左孔为零线、右孔为火线、上 孔为接地(PE)线存在问题及整改意见:检查人:受检查人:复查结果:验证人:备注:1、第 1、2 项由监理单位、建设单位共同核查。2、第 3-9 项由监理单位逐层检查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 15%。工序质量跟踪卡

32、工程名称: 工序名称:相序、绝缘电阻测试检查部位:检查项目检查结果绝缘测试电阻值相序绝缘电阻分户测试系统相零相地地零相序结果判定照明普通插座客厅空调客卧空调厨房插座主卧空调客卫插座主卫插座存在问题及整改意见:检查人:受检查人:复查结果:验证人:备注:1、要求监理单位全数进行检查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 30%。 序号检查项目子项结果判定1检查施工单位专项方案 是否全面内容及程序是否全面质量通病预防措施是否齐全质量标准是否明确及符合规范要求2对使用材料进行检查箱内元器件符合图纸设计及招标要求配电箱的合格证3箱内杂物、灰尘清理干净4线在箱柜内绑成一体,排列横平竖直、合理美观,搭头处无

33、裸露、紧实无松动5箱内配线整齐,导线连接紧密,不伤芯线,回路名称(编号)齐全、正确6箱内配线整齐,导线连接紧密,不伤芯线,回路名称(编号)齐全、正确7箱体安装横平竖直,安装牢固不晃;箱门开启灵活;电表箱插卡方便8箱盖紧贴墙面,四周无缝隙,箱面漆层完好、整洁9水平偏差小于 1mm存在问题及整改意见:检查人:受检查人:复查结果:验证人: 工序质量跟踪卡工程名称: 工序名称:配电箱安装 检查部位:备注:1、第 1、2 项由监理单位、建设单位共同核查。2、第 3-9 项由监理单位逐层检查,建设单位抽查,抽查量不小于总工程量的 15%。工程名称:工序交接卡工序名称:建设单位与三通一平单位场地移交 检查部

34、位:序号检查项目结果判定1现场遗留问题是否处理2施工场地原始地貌方格网双方是否签字移交3检查双方交接记录是否齐全存在问题及整改意见:交接人:接收人: 监交人:备注:本工作由监理单位和建设单位共同核查。工程名称:工序交接卡工序名称:三通一平单位与桩基单位场地移交 检查部位:序号检查项目结果判定1核对图纸,现场坐标、标高是否与图纸一致2施工场地方格网双方是否签字移交3现场临水、临电、道路及场地是否满足施工要求4检查双方交接记录是否齐全存在问题及整改意见:交接人:接收人:监交人:备注:本工作由监理单位核查。序号检查项目结果判定1核对图纸,现场坐标、标高是否与图纸一致2施工场地方格网双方是否签字移交3检查双方交接记录是否齐全存在问题及

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