财务报销流程培训PPT模板课件_第1页
财务报销流程培训PPT模板课件_第2页
财务报销流程培训PPT模板课件_第3页
财务报销流程培训PPT模板课件_第4页
财务报销流程培训PPT模板课件_第5页
已阅读5页,还剩27页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、财务报销流程培训Financial reimbursement process trainingXX公司财务培训 YOUR LOGO企 业 标 志 在日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况,由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。前言PrefaceCO N T E N T S目录一、费用报销四大流程二、报销凭证填写规范三、报销凭证票据粘贴方法费用报销四大流程Part 02费用报销四大原则01020304谁批准谁负责原则手续完整原则即时清结原则先审批后支出原则费

2、用报销四大原则这几个原则分别是什么意思?凡支出项目均需凡支出项目均需事先申请经批准事先申请经批准后才可支出;没后才可支出;没有申请或未经批有申请或未经批准的费用不得支准的费用不得支出。出。审核人、批准审核人、批准人要对由本人人要对由本人审核、批准支审核、批准支付的费用支出付的费用支出负责任。负责任。凡借用公款者,凡借用公款者,前账不清、后前账不清、后款不借款不借。报销必须有经办报销必须有经办人、规定各级审人、规定各级审核人及审批人的核人及审批人的亲笔签名,财务亲笔签名,财务不得受理手续不不得受理手续不全的报销单据全的报销单据。先审批后支付原则谁批准谁负责原则即时清结原则手续完整原则Part 0

3、2报销凭证填写规范报销凭证填写规范1、费用报销单除出差费用外的所有费用都填写费用报销单若一张报销单上有多个报销项目,如交通费、餐费等,可以填写在一张报销单上,但需分行填写清楚;如有奖金,提成,补贴或者其它需要用替代票代替报销的情况,报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等;“备注”栏按实际情况用便签纸填写后粘贴;如果是拿替代发票报销,请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。报销凭证填写规范1、费用报销单金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,如100元,填写为100.00,最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,并在数

4、据前加人民币符号“¥”,如合计金额为100元,填写为¥100.00。金额大写:本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前必须加“¥”或,大写后的如为零也必须填零,不能为空白。壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零原借款:如有借支请填写。应退余款:如借支金额大于报销金额请填写。报销凭证填写规范1、费用报销单报粘贴票据性质报粘贴票据性质分类汇总分行填分类汇总分行填写写用便签纸填写实际内容,用便签纸填写实际内容,然后粘贴在备注栏:额度,然后粘贴在备注栏:额度,奖金,提成,补贴,替代奖金,提成,补贴,替代票或其它需注明情况等票或其它需注明情况等部门主管部门主管 捌 柒 陆 伍 肆 零综合管理部 20

5、1X 12 318765.40必需填写必需填写 餐饮费 65.40 加油费 2000.00办公用品费 2000.00交通费 4000.0005部门经理部门经理部门总监部门总监副总经理副总经理总经理总经理正楷签字正楷签字正楷签字正楷签字正楷签字正楷签字报销凭证填写规范2、付款申请书单据及附件张数填写附件的总数量。付款原因:应填写清楚,不能过于简单,内容必须包括“使用目的及对应业务项目”,业务项目若涉及到类似采购等事项,必须述明“采购数量及对应单价”(有对账单附件的除外)。填写要求基本上和费用报销单一致,需注意的是“收款单位”必须为全称,“账号”与“开户行”要如实填写,如*银行*支行等。所有付款项

6、目必须附有对应的原始合同复印件、采购申请单复印件、原始凭证、发票。报销凭证填写规范2、付款申请书 公司全称公司全称 1111 2222 3333 4444 XXX银行银行XXX支行支行 捌 柒 陆 伍 肆 零 8765.40 XX 直接用签字笔写在此处:应填写清楚,不能过于简单,内容必须包括“使用目的及对应业务项目”,业务项目若涉及到类似采购等事项,必须述明“采购数量及对应单价”(有对账单附件的除外)。 部门主管部门主管部门经理部门经理部门总监部门总监副总经理副总经理总经理总经理正楷签字正楷签字 2015 12 30 报销凭证填写规范3、差旅费报销单差旅费报销单需付出差申请单,除“出差补助”不

7、需要付发票及票据外,其他均需有票据。出差起讫日期必须填写清楚,以便于财务方便核算出差补助费用。已发放出差补助,不再报销餐饮费用。如确实需要招待客人的,经主管领导审批后可凭餐饮发票报销。餐饮费用填写在“其他”一栏。报销凭证填写规范3、差旅费报销单1/1-1/10 公司公司-长沙长沙 10 xx xx xx xx xxxx1/11-1/15 长沙长沙-济南济南 5 xx xx xx xx xxxxxxxxx 2015 xx xx xxx xxx 2014 01 01 2014 01 15 15 xx15 xx xx xx xx 1999.00 壹壹 玖玖 玖玖 玖玖 零零 零零 xx xx 参加长

8、沙参加长沙XX展会展会 报销凭证填写规范4、借款审批单借款审批单为各部门相关人员备用金申请、出差或业务接等借支申请时使用,填写要求如同前几种单据。出差或者业务接待完成后,填写报销单抵销借款。入借款金额多余实际使用金额,则由借款人将应退余款转账至公司账户。借款事由需要填写详细,内容必须包括“使用目的及对应业务项目”。报销凭证填写规范4、借款审批单XXXX XXXX 部XXXXXX 201X 11 30201X 11 30 出差北京环保展会、4 4人 壹 零 零 零 1000.001000.00201X201X年1212月1515日正楷签字 201X 11 31201X 11 31部门主管部门经理

9、部门总监副总经理总经理报销凭证票据粘贴方法Part 03报销凭证票据粘贴方法1、粘贴要求大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。粘贴的票据要求正面朝上,便于审核与日后查阅;按照发票种类纸张大小顺序进行粘贴,以此是小-中-大。票据粘贴方法多样,粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小,选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准,以便财务部装订成册。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。报销凭证票据粘贴方法2、整理票据粘贴前将票据上面所有的钉书针,回形针,夹子等外在的东西全部去掉。票据分类,加油票,交通票,住宿票,餐饮加油票等,都要分好类别。如果票据较多可采用多张

10、粘贴单粘贴。对于比粘贴单大的附件,例如:合同、采购申请单。应将超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内。3、粘贴方法报销凭证票据粘贴方法日期填写完整日期填写完整3、粘贴方法报销凭证票据粘贴方法3、粘贴方法报销凭证票据粘贴方法12343、粘贴方法报销凭证票据粘贴方法3、粘贴方法报销凭证票据粘贴方法大张的发票贴上面大张的发票贴上面小张的发票先贴小张的发票先贴4、折叠票据报销凭证票据粘贴方法将单据固定在封面的左上角,齐封面的底边线将长出部分对折齐上边沿线将长出部分折起,使上下两段长短相当票据折叠,使大小、长短与单据封面保持一致123报销凭证票据粘贴方法将票据折叠,使将票据折叠,使大小、长短与单大小、长短与单据封面保持一致据封面保持一致13244、折叠票据报销凭证票据粘贴方法5、粘贴中常见的错误集中粘贴,四集中粘贴,四周厚薄不均匀周厚薄不均匀超出粘贴单大小报销凭证票据粘贴方法宽度超过粘贴单,左上角对齐中间厚两边簿中间厚两边簿5、粘贴中常见的错误报销凭证票据粘贴方法票据叠加粘贴,容易挡住票据叠加粘贴,容易挡住金额,未固定在粘贴单上,金额,未固定在粘贴单上

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论