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文档简介

1、星级酒店危险辨识风险评价和控制管理制度1 目的:为了充分识别与评价本单位生产过程中的安全风险,制定风险控制措施,并在出现新问题时能及时更新控制,实现安全管理关口前移,达到事前预防、消减危害、控制风险的目的。2 适用范围:2.1本规定明确了危险源辨识、风险评价(以下简称辨识与评价)的组织、步骤及要求。2.2本规定适用于本单位生产、经营、管理及其他相关活动中的危险源辨识与评价。3术语和定义3.1危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或组合。3.2源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.4风

2、险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4 管理职责4.1总经理负责重大事故隐患治理,组织危险源辨识与风险评价工作,组织审定重大事故隐患治理方案,组织建立本单位中、高度风险及控制措施。4.2 各部门负责业务、工作范围内的:4.2.1危险源辨识与风险评价;4.2.2事故隐患排查;4.2.3一般事故隐患治理;4.2.8重大事故隐患上报和监控。6 管理内容与方法6.1危险源辨识与风险评价步骤6.1.1人员培训;6.1.2作业活动划分;6.1.3危险源辨识;6.1.4风险评价;6.1.5制定、评审、发布风险控制措施。6.2辨识与评价人员培训在实施辨识与评价前,行政部主管安全负责人制定专项培训

3、计划,并组织实施。以保证辨识与评价人员具备相应的工作能力。6.3作业活动划分6.3.1作业活动应包含以下方面:6.3.1.1常规和非常规活动;6.3.1.2所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动;6.3.1.3工作场所的设施(无论是本单位还是外界提供)。6.3.2本单位主要作业活动:6.3.2.1停机后的工艺、设备常规检修、技改、大修;6.3.2.2设备运转与维修;6.3.2.3原料站点;6.3.2.4运输车辆;6.3.2.5电气焊作业;6.3.2.6设备用电;6.3.2.7设备现场安装;6.3.2.8食堂。6.4危险源辨识6.4.1危险、危害和环境因素分类6.4.1.1按GB

4、 3941-1986伤亡事故分类,生产经营过程主要危险因素包括:火灾、爆炸、车辆伤害、起重伤害、触电、高处坠落、机械伤害、噪声、中毒、窒息、高温等。6.4.1.2按中华人民共和国职业病防治法职业健康危害因素主要有:噪音、高温、电焊烟尘、中毒引起的疾病。6.4.2危险源辨识应考虑的内容6.4.2.1“正常、异常、紧急”等三种状态。a)正常:是指大多数情况下经常处于的状态;b)异常:是指定期的可预见出现的非正常的情况;c)紧急状态:是指不定期出现,不可预见或预见一但发生频率极低的情况。6.4.2.2“过去、现在、将来”等三种时态。a)过去时:以往发生的,已经造成影响的因素;b)现在时:现存在的正在

5、产生的因素;c)将来时:将来可能发生的潜在因素。6.4.3危险源辨识的常用方法a)询问和交谈;b)现场观察;c)查阅有关记录;d)获取外部信息;e)工作任务分析等。6.4.4为确保辨识充分,结合实际作业活动,同时为提高全员风险意识,辨识应自下而上进行。由各班组负责具体实施,并将辨识结果填入辨识与评价表。6.5风险评价6.5.1各部门根据附录1(规范性附录)风险评价准则,对危险源进行风险评价。将评价结果填入危险源辨识、风险评价及控制措施策划表。6.5.2风险分级:6.5.2.1重大事故隐患(不可接受的风险);6.5.2.2一般事故隐患(不可接受的风险);6.5.2.3高度风险(可接受的风险);6

6、.5.2.4中度风险(可接受的风险);6.5.2.5低度风险(可接受的风险)。6.5.3风险评价准则6.5.3.1风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价;其它不宜直观得出结论的风险可通过公式(D=LEC)进行半定量风险评价。其中:D-风险评价值,L-发生事故的可能性大小,E-暴露于风险环境的频繁程度,C-发生事故产生的后果。A)L-发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10 完全可以预料6 相当可能3 可能,但不经常1 可能性小,完全意外0.5 很不可能,可以设想0.2 极不可能0.1 实际不可能B) E-暴露于危险环境的频繁程度分数

7、值暴露于危险环境的频繁程度10 连续暴露6 每天工作时间内暴露3 每周一次,或偶然暴露2 每月一次暴露1 每年几次暴霹0.5 非常罕见地暴露C)C-发生事故可能造成的后果分数值发生事故产生的后果100lO 人以上死亡403-9 人死亡151-2 人死亡7重伤3伤残1轻伤D) D-危险性分值风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限危险等级320不可容忍在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻53巨大 风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估。立即或近期整改41中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2 年内治理3可容忍可考虑建立操作规程、作业指导

8、书但需定期检查有条件、有经费时治理2轻微或可忽略的风险无需采用控制措施,但需保存记录16.5.3.2如下风险直接判定为事故隐患不满足国家、地方、行业法律法规、标准及其他要求;不满足公司与安全生产制度、标准的要求;员工及相关方有强烈抱怨、投诉且要求是合理的;曾发生过事故,现未采取有效防范控制措施的;直接观察到可能导致危险伤害且无适当控制措施的。6.6安全防范措施6.6.1安全防范措施策划原则6.6.1.1安全第一原则:当安全技术措施与经济效益发生矛盾时,应优先考虑安全技术措施要求。6.6.1.2等级顺序原则6.6.1.3优先采取直接技术措施,实现本质安全; 6.6.1.4其次采用间接技术措施,如

9、设计防护装置; 6.6.1.5再其次采用指示性技术措施,如检测报警装置、警示标志等; 6.6.1.6最终手段采用个体防护,如操作规程、教育、培训和个体防护用品等。 6.6.1.7针对性、可操作性和经济合理性原则6.6.1.8合法性原则6.6.2 安全防范措施的确定6.6.2.1对于排查出的事故隐患,必须登记建档、统计、报告,并进行治理,以消除或降低事故风险。6.6.2.2对于非事故隐患类的所有危险源,在技术、经济条件具备的前提下,应尽可能参照 5.6.2.1规定进行风险消减;如不具备消减条件时,应制定并实施如下措施进行控制:a)高度风险,制定专项管理制度,加强监控,并做好应急预案,具体见本单位

10、应急预案。b)中度风险,制定专项管理制度,加强监控;c)低度风险,制定专项管理制度,或依靠个人意识控制。6.6.3 风险监控实施“三级”监管:6.6.3.1公司行政部、工程部、班组监管所辖范围重大事故隐患排查治理以及高度风险控制;6.6.3.2部门、班组监管范围内的隐患排查治理以及中、高度风险控制;6.6.3.3各岗位人员负责范围内的隐患排查治理以及所有风险控制。6.7辨识与评价信息及更新6.7.1 行政部将辨识和评价结果填入危险源辨识、风险评价及控制措施策划表,经总经理审核批准,备案。6.7.2行政部中、高度风险清单,经总经理审核批准后发布。6.7.3 本单位所有员工在工作活动中发现新的事故

11、隐患、中高度风险时,应及时报告行政部。本单位领导接到报告后及时组织跟踪评价,更新事故隐患排查治理登记表、中、高度风险清单。6.7.4总经理组织人员每二年至少对中、高度风险清单进行一次重新评审,以确定其是否需要更新,尤其是在出现下列情形时:6.7.4.1颁布新的或修订法律、法规、标准及其它要求;6.7.4.2工艺改变或操作要求变化;6.7.4.3出现新项目、新工艺、新设备或新产品;6.7.4.4来自事故、事件或其他来源的新认识理解等。6.8风险评价实施6.8.1 每年由各部门负责人组织进行本部门危害辨识,风险评价。6.8.2 行政部汇总各部门的危害辨识,统一组织风险评价小组进行本单位的风险评价,编制重大危险源清单。6.8.3 风险评价的结果应形成文件,作为建立和保持安全标准化体系中各项决策的基础,并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全标准化管理目标、管理方案时,应充分考虑风险评价的结果。6.8.4 在风险评价中评价为级以上级别的风险应确定为重大危险源。6.9风险控制6.9.1 本单位对识别出的危害,按照其风险等级,进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等,可通过制定管理方案、强化运行控制、制定

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