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文档简介

1、 关于开展安全大检查的通知各部门:在公司领导的带领下,全体员工的共同努力下,公司按计划圆满完成了“72+24”,实现了省内首台燃机并网发电,机组安全运行一个月。为切实消除各类安全隐患,确保发电设备的安全稳定运行,进一步夯实安全管理基础,稳定人员思想,提升全员安全意识,消除系统设备和管理上的事故隐患,有效预控事故的发生,力争通过此次检查,进一步巩固安全生产局面,为下一年安全稳定运行奠定扎实基础,公司决定开展以“五查六防”为主线的安全大检查,现将有关事宜通知如下:一、指导思想此次安全大检查由安全监察部牵头,以部门为单位边检查边整改,横到边,纵到底,全面覆盖,不留死角。以查领导、查思想、查管理、查规

2、章制度、查不安全隐患和设备缺陷、备品配件和检修质量以及安全工器具等,防人身事故、防误操作、防火、防冻、防小动物、防交通事故为主。重点检查并网安全性评价检查发现问题的整改落实情况;检查设备台账、运行记录是否完善,设备缺陷管理是否闭环管理;落实二十五项防止电力生产重大事故的重点要求;深入检查主、辅设备的投入运行情况;检查“两票三制”及监护制度、各项防范措施落实情况;针对季节性特点,做好防火工作,加强消防管理,检查消防系统存在的问题和隐患,积极进行整改,确保消防安全;做好电气设备防小动物短路;检查现场设备系统防冻情况。为完成全年安全生产目标,要求公司全体员工高度重视,积极行动起来,落实责任,采取措施

3、,确保检查不流于形式,不走过场,收到实效。二、组织领导按照“统一组织、分组进行,责任到人、落实到位”的原则,成立安全大检查领导组:组长:副组长:成员:三、检查内容重点检查内容详见下表安全大检查重点检查内容表四、活动安排2014年11月3日11月4日为安全大检查自查阶段,各部门针对自己的实际情况对照检查表逐项进行自查自纠,对发现的问题及时登记和整改。2014年11月5日11月7日为分组检查阶段。由安全监察部各专业分组对自查及整改情况进行督促检查。2014年11月10日11月12日为总结阶段,各部门将此次检查情况汇总,并制定相应的整改措施,未能及时整改的说明原因,统一上报安全监察部。五、其它事宜本

4、次检查结束后,公司根据各部门落实情况和检查效果进行总结通报。如发现有应付检查、走过场、搞形式的部门和员工,公司给予考核处罚,对于设备存在的安全隐患,有机会整改而未整改的将给予重大,对于活动期间有突出贡献的部门和员工年底予以表彰和奖励。附件安全大检查“五查”表(查领导)序号内容存在问题检查方法检查人员整改完成时间责任部门及责任人1是否成立以安全第一责任人为组长的安全大检查领导小组。2各级领导对上级有关安全生产指示、文件、通报等是否做到亲自批示和提出贯彻执行意见,并组织落实。3是否定期召开安全工作会议,并进行巡视检查和参加生产班组的安全活动。4对长期存在的不安全隐患,是否认真及时组织解决。5是否真

5、正落实“两措”计划。6是否存在违章指挥。7是否组织和开展安全思想教育活动,是否宣传安全工作的重要性和意义。8是否认真履行岗位安全职责。9是否组织开展“四级有效控制”、反违章、全员控制差错、重大危险源管理活动。10是否按“四不放过”的原则对发生的不安全现象进行组织调查处理。11是否认真组织开展本单位的安全性评价整改工作。安全大检查“五查”表(查思想)序号内容存在问题检查方法检查人员整改完成时间责任部门及责任人1职工精神面貌是否有不利于安全生产的因素,是否认真做好本职工作。2是否树立安全第一的思想,认识上存在哪些不足。3全员的安全意识是否牢固,是否有对习惯性违章不在乎的思想,是否树立了“四不伤害”

6、的思想意识。4全员自我防范的能力和意识是否合乎岗位标准要求,危险点认识是否清晰,“大安全”理念是否建立。5结合本岗位实际情况,认真查找问题和差距,深入剖析思想根源,制定防范措施并组织实施,真正把安全第一的思想落到实处。6安全活动是否严肃认真,是否真正受到教育,是否举一反三,制定防范措施。7是否存在违章动机和倾向,深入分析产生的根源。8是否结合本单位发生的不安全现象及存在的不安全隐患,深挖安全思想意识上的原因。9查摆在操作和作业时是否存在马虎、凑乎、不在乎的不良倾向和忽视安全的行为。安全大检查“五查”表(查管理)序号内容存在问题检查方法检查人员整改完成时间责任部门及责任人1检查安全生产、管理方面

7、的各项制度、机制是否健全,是否认真贯彻执行,全员对防止人身伤亡事故的重点规定、安全生产责任制、防止电力生产重大事故的二十五项重点要求等制度措施的贯彻落实是否达到安全生产保证体系的标准。 2对规程,制度学习是否达到完全理解性的掌握,对单位组织的考试是否认真,对学过的规程、制度是否能运用到实际工作中。3结合本岗位实际工作情况,对照安全管理标准及安全管理有关规定,查找本单位存在的安全管理方面的问题。4安全管理网络是否畅通,安全生产信息是否传递到位,及时、准确,是否存在不足之处。5“四级有效控制”措施、反违章行动计划、全员控制差错标准、重大危险源管理措施是否落实。6是否全面落实安全性评价评整改计划。7

8、各级安全监察员工作是否符合“严、细、实”的标准要求,管理制度是否有漏洞,安全管理标准是否与现场实际相符,工作人员在执行规章制度中是否严肃认真。8安全设施标准化是否落实到位。9安全工器具是否定期检验。10是否开展岗位安全培训,安全规程考试是否认真组织,三种人考试是否进行。11是否对外包单位的安全防护用品进行审查。12是否存在施工人员变动未通知安监部门就直接参与作业的情况。13是否有外包人员培训、考试及安现场全交底的记录。14外包人员的岗位是否固定。15是否把重大危险源监督和管理责任分解、细化到个人。16是否完成重大危险源的登记工作。17是否完成重大危险源的评估工作。18调压站是否按集团公司要求检

9、查、制定整改计划。19水源地是否建立日常监督检查制度,制定安全保卫措施。20升压站重要操作是否有相关管理人员到位制度。21起重机具定期检验是否完成。22是否建立本单位热机种工作票标准票库。23是否建立本单位热机种工作票标准票库。24是否建立本单位电气种工作票标准票库。25是否建立本单位电气种工作票标准票库。26电气二次系统的压板是否有文字名称和数字编号。27继电保护、热控二次系统的图纸及规程资料是否齐全。28是否有热控工程师站管理制度。29是否实现每台机组配备一套继电保护管理机。30两台及以上机组的继电保护、热工、仪控的管理机在同一房间布置的,相互间是否实现物理隔离。31有权进入工程师站、操作

10、员站的人员是否每人有单独的密码。32是否有完整的电缆清册。33是否建立电缆中间接头统计表;(电缆中间接头统计表须注明设备名称,中间头具体位置,电缆型号)安全大检查“五查”表(查规章制度)序号内容存在问题检查方法检查人员整改完成时间责任部门及责任人1规章制度是否齐全和符合现场实际。2有效规程、制度是否及时发布。3检查与专业相关的规程、规定的学习、掌握及执行方面的差距和问题,是否严肃认真抓好落实和从严考核。4查现场运行规程和有关技术资料是否及时修订、填写,档案是否齐全完整,各种设备维护制度是否跟踪建立,有专人负责。5查安全工器具是否按要求管理、定期试验。 6查各种规章制度和两票三制执行是否认真执行

11、。7各项安全生产工作要求是否认真落实,全员是否清楚个人所负的责任和义务。8是否建立重大危险源管理机制,有无登记台帐、控制措施、整改计划,计划执行情况。9检查车辆管理制度是否健全。10危险点分析和控制措施是否认真执行。安全大检查“五查”表(查隐患、缺陷等)序号内容存在问题检查方法检查人员整改完成时间责任部门及责任人1全员是否认真执行设备巡视检查、缺陷记录报告和消除制度。2是否做到有效控制,对暂时不能彻底消除的缺陷隐患,是否采取可靠的安全措施和采取特别巡视、监护,以防止故障、隐患扩大的防范措施;是否有计划地组织彻底消除。3设备档案填写是否及时准确,各种记录是否按标准填写,字迹是否整洁,内容是否完整

12、。4安全大检查制度贯彻落实是否到位。5安全大检查消缺的准备情况和缺陷调查情况是否认真、到位、记录是否清楚准确。6对各种安全检查是否按规定认真进行。7设备标志是否齐全完整。 8楼梯、走台以及地沟孔洞的盖板是否坚固完整。9厂房照明是否充足、安全。10安全工器具、起重机械及电焊设备是否完好,并按规定进行试验。11反事故措施落实是否到位,“安评”和“问题库”整改是否及时。12技术监控工作是否有效开展。13对安全生产上的隐患是否认真查找并积极消除。14生产设备设施是否存在安全隐患。15是否通过技术检测手段对设备进行深入检查。16对检查中查出的设备隐患和问题,整改和上报是否及时。17厂外供水管路是否制定冬季防冻措施。18是否落实厂房内低温部位输水管和热工表管的防寒防冻措施。19升压站事故放油坑是否存在积水;20室外充油电气设备油位是否低于下限。21室外充油电气设备是否存在漏油缺陷。22电缆中间接头是否用耐火接头盒进行封闭。23电缆中间接头是否采用远方温度监控装置。24是否有防止接头内渗入水分、潮气、污秽和外力造成电缆接头损坏的防护措施。25防火门在正常运行时是否处于开的状态。26火灾情况下防火门能否自动关闭。27消防水系统是否满足消防要求。

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