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文档简介

1、南京汽车轻量化项目经营分析报告泓域咨询第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析汽车轻量化这一概念最先起源于赛车运动,它的优势其实不难理解,重量轻了,可以带来更好的操控性,发动机输出的动力能够产生更高的加速度。由于车辆轻,起步时加速性能更好,刹车时的制动距离更短。汽车轻量化绝非是简单地将其小型化。首先应保持汽车原有的性能不受影响,既要有目标地减轻汽车自身的重量,又要保证汽车行驶的安全性、耐撞性、抗振性及舒适性,同时汽车本身的造价不被提高,以免给客户造成经济上的压力。实验证明,汽车质量降低一半,燃料消耗也会降低将近一半。由于环保和节能的需要,汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化技术目

2、的。采用现代设计方法和有效手段对汽车产品进行优化设计,或使用新材料在确保汽车综合性能指标的前提下,尽可能降低汽车产品自身重量,以达到减重、降耗、环保、安全的综合指标。经过十余年的快速发展,汽车保有量持续上升。2010-2016年我国汽车保有和产量快速上升。2016年国内汽车产量2819万台,同比增长13.5%,汽车产量仍处于逐步上涨趋势中。另2017年8月末我国民用汽车保有量达到2.05亿辆,汽车千人保有量为144辆/千人,与发达国家每千人汽车保有量500辆左右相比,国内汽车保有仍会持续上升。伴随汽车保有量的增多,汽车排放污染引起注意。机动车大多是以汽油发动机和柴油发动机为动力,这两类发动机均

3、直接排放细颗粒物,其中汽油机排放的颗粒物相对较少,而柴油机排放量多,是城市PM2.5污染的主要排放源之一。北京市环保局发布的PM2.5来源解析报告显示,在雾霾所有来源中,区域传输贡献占28%36%,本地污染贡献,其中机动车污染占到31%,为主要来源。各国为控制汽车排放量,纷纷提出汽车能耗和排放目标。到2020年,除美国之外的全球主要的汽车生产与消费国家和地区对乘用车燃油油耗的要求都将严格限制在5L/100km以下的水平,而且碳排放也更为严格(国内在2020将采用国的排放标准)。汽车轻量化将成节能减排主攻方向。汽车行业的节能减排主要是指通过汽车制造商一些技术措施配合相应的国家政策,建立起完善的机

4、制等来减少能源浪费和降低废气排放。主要技术措施为汽车轻量化技术、发动机关键技术、改善油品品质和排放控制技术。其中,发动机技术与油品改善需要较长时间技术积累才能提升,而轻量化技术是目前最容易实现的技术,将成为减排主攻方向。汽车排放与汽车重量高度相关。在保证汽车强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低汽车尾气排放。汽车整备质量降低100Kg,汽车每百公里油耗将减少0.30.6L,汽车重量减低1%,油耗可减低0.7%,减排效果明显。二、项目情况说明为了积极响应某某工业示范区关于促进轻量化铝合金汽车零件产业发展的政策要求,xxx集团通过科学调研、合理

5、布局,计划在某某工业示范区新建“轻量化铝合金汽车零件项目”;预计总用地面积26860.09平方米(折合约40.27亩),其中:净用地面积26860.09平方米;项目规划总建筑面积30083.30平方米,计容建筑面积30083.30平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数63.67%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度177.07万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资9727.45万元,其中:固定资产投资7130.61万元,占项目总投资的73.30%;流动资金2596.84万元,占项目总投资的26.70%。在固定资产投资中建筑工程投资2346.70万元,占项目总

6、投资的24.12%;设备购置费3225.44万元,占项目总投资的33.16%;其它投资费用1558.47万元,占项目总投资的16.02%。项目建成投入正常运营后主要生产轻量化铝合金汽车零件产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入17401.00万元,总成本费用13150.36万元,税金及附加177.80万元,利润总额4250.64万元,利税总额5014.74万元,税后净利润3187.98万元,达纲年纳税总额1826.76万元;达纲年投资利润率43.70%,投资利税率51.55%,投资回报率32.77%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位234个,达纲年综合节能量31.68吨标准煤/年,项

7、目总节能率25.61%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析调研数据显示,2017年款普通品牌车型中,铝合金零部件在转向节、羊角中的渗透率为21%,控制臂为3%,副车架和制动钳壳体上还没有应用。由此可见,当前铝合金在普通乘用车品牌中的渗透率还在绝对低位(增长空间广阔)!相对而言,铝合金零部件在豪华车型中的渗透率就显得比较高。2017年款豪华品牌车型中,铝合金零部件在转向节中的渗透率为93%,控制臂为48%,副车架为32%,制动钳壳体为27%。另一方面,随着国民消费升级的进行,国产豪华车型在中国乘用车市场的份额越来越高,其对相关整车厂双积分计算的贡献也将越来越大。众所周知,高

8、配的豪华车型的油耗普遍偏高,因此未来相关整车厂有更大的动力去实施轻量化以满足双积分要求,铝合金零部件的份额有望继续扩大。从实际的用量来看,数据显示当前国产车单车铝合金用量仅为111kg,与美国的186kg相比,有67%的提升空间。与此同时,美国市场的单车铝合金用量还在不断的提高过程中,主要驱动力与中国市场的类似。通过对比主要轻量化驱动力,中国的油价始终高于美国,且中国新能源汽车销量增速远高于美国。因此,铝合金轻量化应用在中国的增速会高于美国,未来国内单车用铝量将趋近美国水平。在铝合金渗透率已经较高的动力总成(如发动机缸体、缸盖、油底壳)和电机(如各种电机壳体)、电子领域,相关零部件供应商仍可以

9、从乘用车市场的增长,尤其是新能源汽车市场的快速增长中获取可观的红利。回顾汽车轻量化市场的发展,2011年以来,全部铝合金汽车零部件市场的CAGR约为10%。随着轻量化的广泛实施后,单车铝合金用量在2020年前将快速提升,到2025年与国际主流车企当前的水平相仿,即在38年内增加3367kg。按国内乘用车销量CAGR=5%,当前铝合金零部件单价范围为2050元/kg,产品单价年降2%(考虑到市场实际情况,下同)计算,到2025年,铝合金汽车零部件的总市场容量将达629万吨,年总产值将高达1439亿元。转向节是汽车底盘的最重要的零部件之一,能够使汽车稳定行驶并灵敏传递行驶方向,近似于人的手腕脚腕。

10、转向节的主要功用是传递并承受汽车前部载荷,支承并带动前轮绕主销转动而使汽车转向。在汽车行驶状态下,它承受着多变的冲击载荷,因此,要求其具有很高的疲劳强度。虽然铝合金的疲劳强度不如球墨铸铁,然而经过合理CAE后的铝合金转向节,通过几何尺寸上的优化,完全可以满足承受载荷的要求。传统上转向节由球墨铸铁材料经过铸造、机加工工艺制成。每个安装有独立悬挂的车轮均对应1个转向节,A级SUV的每个转向节重约为5kg。平均每应用一个铝合金转向节,车重可以降低2kg左右。转向节铝合金轻量化的全周期边际投入产出比(生命周期油费降低/零部件成本上升)为33.3,是性价比最高的轻量化领域之一。近年多数豪华品牌已经在多个

11、车型上应用铸铝材质的转向节以减轻簧下质量。在调研的豪华品牌车型中,铝合金转向节的渗透率达到了93%。普通品牌车型铝合金转向节的渗透率仅有21%,近年却有许多车型正逐渐切换为铝合金转向节。结合豪华、普通品牌对应的市场份额,推测2017年中国市场配有铝合金转向节的乘用车约为615万辆,市场总份额26%左右,对应市场容量约为40亿元。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业示范区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业示范区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在某某工业示范区内,工程选址符合某某工业示范区土地利用总体规划,保证

12、项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率43.70%,投资利税率51.55%,全部投资回报率32.77%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积30083.30平方米(计容建筑面积30083.30平方米);购置先进的技术装备共计131台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资9727.45万元,其中:固定资产投资7130.61万

13、元,流动资金2596.84万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入17401.00万元,总成本费用13150.36万元,年利税总额5014.74万元,其中:税后净利润3187.98万元;纳税总额1826.76万元,其中:增值税586.30万元,税金及附加177.80万元,年缴纳企业所得税1062.66万元;年利润总额4250.64万元,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行

14、的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,

15、加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。第二章 经

16、济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资7023.50万元,占计划投资的72.20%。其中:完成固定资产投资4541.68万元,占总投资的64.66%;完成流动资金投资2481.82,占总投资的35.34%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入13813.71万元,同比增长21.42%(2437.20万元)。其中,主营业务收入为12938.16万元,占营业总收入的93.66%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额3375.99万元,较去年同期相比增长666.94万元,增长率24.62%;实现净利润2531.99万元,

17、较去年同期相比增长306.77万元,增长率13.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7023.501.1完成比例72.20%2完成固定资产投资万元4541.682.1完成比例64.66%3完成流动资金投资万元2481.823.1完成比例35.34%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:48.07%。2、财务内部收益率:26.88%。3、投资回报率:36.05%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到17777.61万元,其中流动资产总额5934.05万元,占资产总额的33.38%,资产负债率39.

18、81%,运营情况良好。我国新能源汽车销量快速增长。当前我国的新能源汽车发展主要由政策扶持,得到了飞速的发展。2016年,我国新能源汽车销量为50.7万辆,同比增长53%。截止2017年11月,新能源汽车11月当月销量11.9万辆,同比增长106.7%。新能源汽车销量前景广阔。到2020年,我国将形成新能源汽车200万辆的年产销量规模,平均年复合增长率达到41%,市场前景广阔;预计2020年我国新能源汽车产量将达到242万辆,CAGR达到46.88%;2020年新能源汽车车型将达244款,较2016年55款增增加189款。迫于环境的压力部分国家出台禁售燃油车时间表。荷兰、德国、法国和英国等在内等

19、多个国家都给出了禁售燃油汽车的时间表,新能源汽车的发展已经势不可挡。国际上已经有多个国家表态将在不久的将来全面禁售燃油车从。目前工信部也启动了停止生产销售传统能源汽车时间表的相关研究,也将会同相关部门制订我国的时间表。这也是工信部针对燃油汽车禁售的首度表态。虽然新能源汽车销量在各个国家持续走高,但是“里程焦虑”一直成为消费者购买新能源汽车的关键阻碍。在目前的锂电池技术限制下,如果是低价位电动车,续航只有100多公里;而续航里程大的,则价格较高,如特斯拉的续航达480公里,价格达约70万元,远超普通消费者的购买能力。普通新能源汽车续航能力350公里以上,才能显著消除消费者的焦虑。新能源汽车电池能

20、量密度短期内较难提升。电池厂商欲通过提升动力电池密度提升从而提升电池里程数,目前,松下、三星、LG、CATL等第一梯队动力电池厂商,电池能量密度在240-250Wh/kg区间,各家也在积极研发300Wh/kg以上动力电池处于测试研发阶段,距离量产还有一定时间,短期内显著难以实现。轻量化是解决新能源汽车续航难题的最有效途径。通过汽车自身减重成为车场关注的新方向。纯新能源汽车每减少100Kg重量,续航里程可提升10%-11%,还可以减少20%的电池成本以及20%的日常损耗成本。由于汽车轻量化可显著提高电池续航能力,已形成量产的产品有:乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车

21、电池盒的外覆盖件等。汽车轻量化优势明显。所谓“汽车轻量化”,就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下,大幅降低汽车的整备质量,从而提高汽车的动力性及续航里程,减少燃料消耗,降低排气污染,甚至提升汽车操作性以及安全性。汽车轻量化优势凸显,降低油耗和排放,汽车每减重10%,可减少油耗8%10%,排放减少10%;操控性更强,汽车质量降低,提升汽车转向、加速及制动的灵活性;续航里程提升,电车每减重10%,续航能力增加5%8%;提升安全性,有效减少事故时汽车势能对外物的冲击力。政策逐步落地推进国内汽车轻量化产业发展。自2015年以来国内接连颁布汽车轻量化产业规划政策与支持政策。其中2015年颁布的中国制造

22、2025中,提出掌握汽车低碳化、轻量化材料等核心技术产业化,从关键零部件到整车的完整工业体系,推进轻量化产业发展;2016年发布的新材料产业发展指南,指出应加快调整先进基础材料产品结构,扩展高性能复合材料应用范围,支撑汽车轻量化发展。汽车轻量化发展路线与目标已确定。根据2016年10月26日,中国汽车工程学会节能与新能源汽车技术路线图发布会中,指出汽车轻量化技术将成为汽车行业未来重点发展目标之一。其中要在2025年,力争整车质量平均减轻20%,汽车钢铁比例占汽车总重的30%,单车用铝合金达到250kg,单车用镁量达到25kg,碳纤维使用量占车辆比重的2%。轻量化材料的开发和应用是当前汽车轻量化

23、技术的主要研究方向。汽车轻量化技术分为结构优化、材料升级和工艺创新。其中,结构优化和工艺创新侧重于汽车前期设计与制造工艺层面,以目前国内的技术水平来看,汽车轻量化程度提升空间不大,研发周期较长;而对汽车材料的更换和升级,能从根源减少汽车总重量,可行性更强,成为汽车轻量目前阶段最主要方向。轻量化材料有着不同的特性。车身轻量化材料主要的技术路径主要包括超强度钢、铝部件、复合材料玻纤碳纤等,不同国家选用的方向不同。欧洲选用的技术路径主要是采用复合材料玻纤碳纤进行替代,美国基本是用铝,比如特斯拉,国内刚起步,技术路径还未确定。不同材料在强度、质量、耐蚀、抗热、抗震和加工性等均有自身不同的优势,也决材料

24、在不同汽车零件上的应用。参考国外的技术路径,复合材料与铝合金将成为未来汽车轻量化的两个主要材料方向。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创业创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革,完善法律政策,改善公共服务,优化发展环境,推动大众创业万众创新,不断培育新增量、新动能,促进中小企业实现持续健康发展。优化产业集群发展环境,改善产业和中小企业集聚条件,加强节能管理能力和“三废”有效治理。推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新

25、基地、创客空间等。鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房,高效开发利用土地。2、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投

26、资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、

27、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。(二)法人治理结构xxx集团按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常

28、经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx集团组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx集团的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基

29、础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx集团实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某

30、某工业示范区项目建设地为重点,分析“轻量化铝合金汽车零件项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为某某工业示范区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(

31、二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某某工业示范区项目建设地的整体形象

32、,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某某工业示范区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某某工业示范区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域轻量化铝合金汽车零件产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积26860.09平方米(折合约40.27亩),项目的

33、实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点,也是企业节能工作中的薄弱环节。“十三五”时期,要以能源管理体系建设为主线,坚持标准宣贯和制度建设双管齐下,构建工业节能管理的长效机制。首先,围绕重点企业提

34、升能源管理水平,推动重点企业能源管理体系建设。其次,通过实施能效“领跑者”制度,开展能效对标达标工作,带动重点行业整体能效提升。第三,搭建公共服务平台,组织开展节能服务公司进企业活动,帮助中小工业企业提升节能管理能力,提高中小企业能源管理意识。第四,以强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点,依法实施能耗专项监察和工作督查。第五,持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系,健全工业节能监察工作机制,提升节能监察人员业务素质,支撑工业节能与绿色发展。责3、。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平,开展政府购买清洁生产服务试点,实施中小企业清洁生产培训计划。继续实施粤港清洁生产伙伴计

35、划,在其他地区推广示范。工业节水专项行动。围绕钢铁、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改造工程,实施用水企业水效领跑者引领行动,推进节水技术改造,在缺水地区实施工业节水专项行动,加强非常规水资源利用。进入21世纪,大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显,建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后,以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代,发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用,相继提出了“再工业化”战略,旨在以创新激发制造业活力,重振实体经济。同时,在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下,发达

36、国家实施“绿色新政”,意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术,发掘新的绿色增长点,将全球工业带入绿色化发展的新路径,为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力,进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。(四)市场分析预测铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,其物理性质表现为密度低、强度高、塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用。高强度,轻量化是我国工业发展的重点方向,轻量化与新材料的应用存在较高的关联度,目前工业制造领域钢材仍然是主要基本材料,但铝合金、镁合金、工程塑料等新材料的替代步伐正逐步加快,随着高强度优质铝合金材料的研发成功和工艺不断

37、改进,铝合金的应用范围及规模将会越来越大。铝合金产品上游主要是铝土矿通过化学精炼制成氧化铝,再经过冶炼电解形成电解铝制备铝加工材料形成铝合金产品。上游行业为铝合金原材料供给行业,上游市场的供给规模和价格波动对铝合金行业的发展存在较大影响。铝合金下游主要集中在汽车制造、建筑与结构、机械制造以及电子产品等领域,铝合金主要以铸造铝合金和变形铝合金两种产品应用于各类领域。我国铝资源丰富,一定程度上有利于保证我国铝合金产量的原材料供给,随着我国铝工业近几年受宏观调控的改善,铝工业生产在技术以及工艺装备上均得到了大幅提升。2013年至今,我国铝合金产量波动较为明显,但整体维持增长趋势,2019年中国铝合金

38、累计产量942.1万吨,相比2018年的796.9万吨,增长了18.22%,2013-2019年,中国铝合金产量复合增长率8.03%。由于我国铝工业行业集中度偏低,铝合金生产工艺以及产品质量提升进程较慢,高端产品主要以进口为主。随着我国工业制造领域铝合金需求量提升,2017年开始,我国铝合金进口量开始有所增长,2018年,中国铝合金进口量4.45万吨,同比增长6.46%。2019年,我国铝合金进口量大幅扩张,截至2019年11月铝合金进口量达3.11万吨,同比增加242.1%,环比增加86.9%。12月铝合金进口量约4万吨,2019年全年进口量约为19万吨,同比增加158.9%。国内铝合金出口

39、量在50万吨左右浮动,2018年铝合金出口量50.72万吨,相比2017年减少了2.97万吨。2019年7月铝合金出口量3.95万吨,环比减少1.13万吨,降幅22.3%,同比减少6.6%。7月铝合金出口量环比回落主要是由于原生铝合金A356出口量萎缩所致。整体来看,2019年全国我国铝合金出口量出现小幅下滑趋势。铝合金需求主要集中在汽车和地产领域,根据分类的差异,其下游需求市场略有不同。从铸造铝合金下游消费看,汽车占比超过60%,汽车、摩托车以及电动车等交通领域合计占比在70%以上,是最大的消费领域。2018年至今,我国汽车产销规模开始出现下滑,2019年中国汽车产量完成2572.1万辆,下

40、降7.5%;销量2576.9万辆下降8.2%,产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。汽车产销规模的下降对我国铸造铝合金的市场需求存在一定负面影响,但我国整车轻量化技术应用的发展具有巨大空间,目前,我国汽车单车用铝量不超过150kg,节能与新能源汽车技术路线图提出车身轻量化路线图中,要求2020年单车用铝量达到190kg,2020年单车用铝量超过250kg,到2030年,我国车辆单车用铝量超过350kg。预计未来十年,我国汽车领域将为铝合金行业提供超过200万吨的铝合金需求市场。第五章 综合评价1、新技术对传统产业的渗透融合不深入,拖累工业新旧动能转换进程。一是工业互联网基础设施薄弱导

41、致新产业新技术对传统工业企业的改造提升效应不能充分释放。2015年以来,互联网技术在出行、旅游、餐饮、金融等领域释放巨大新动能;但与工业经济的融合程度还亟待提升。这主要是由于我国工业企业设备数字化率、数字化设备联网率等偏低,制约了互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术以及共享经济、网络化协同、个性化定制等新业态新模式在工业领域的创新应用。二是工业企业智能制造理念没有落地生根导致智能化设备利用率不高效果不明显。在智能改造提升过程中,工业企业或者简单地用机器把人换掉,未能结合行业特点进行智能化方案设计;或者脱离实际需求、盲目追求智能化设备一步到位,缺乏相应专业技术人员培训,没有很好地运用智能化技

42、术来优化生产流程和提升生产效率。促投资政策密集出台,将进一步优化投资环境,引导社会资本向工业聚集,带动民间投资增长。二是新兴产业投资快速扩张和传统产业技术改造将带动制造业投资企稳回升。此外,美国等发达国家正积极推进税制改革吸引制造业回流,增加我国工业投资不确定性。综合看, 2018年我国工业投资增速有望企稳回升,预计增长3.5%-4.5%。根据我国当前的经济形势最新消息显示,国家统计局公布的2017上半年度主要经济指标统计公报显示,“国民经济稳中向好态势更趋明显”,其中有几个重要特征:第一,经济持续中高速增长,上半年国内生产总值381490亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%。第二,结构继续

43、优化,一二三产增加值分别同比增长3.5%、6.4%和7.7%。第三,工业生产加快,制造业加快向中高端迈进。其中,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%。高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长13.1%和11.5%,分别比规模以上工业快6.2和4.6个百分点,占规模以上工业比重分别为12.2%和32.2%。2、该项目适应国内和国际轻量化铝合金汽车零件行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,轻量化铝合金汽车零件市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值

44、;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率43.70%,投资利税率51.55%,全部投资回报率32.77%,全部投资回收期4.55年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。3、undefined综上所述,该项目经营状况良好。在某某工业示范区建设轻量化铝合金汽车零件项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合某某工业示范区及某某工业示范区“十三五”轻量化铝合金汽车零件产业发展规划,切合某某工业示范区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收

45、入,加快某某工业示范区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2346.703225.44177.077130.611.1工程费用万元2346.703225.4410703.901.1.1建筑工程费用万元2346.702346.7024.12%1.1.2设备购置及安装费万元3225.443225.4433.16%1.2工程建设其他费用万元1558.471558.4716.02%1.2.1无形资产万元741.27741.271.3预备费万元817.20817.201.3.1基本预

46、备费万元361.63361.631.3.2涨价预备费万元455.57455.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元7130.617130.61流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10703.907773.187597.6510703.9010703.9010703.901.1应收账款万元3211.172087.262247.823211.173211.173211.171.2存货万元4816.763130.893371.734816.764816.764816.761.2.1原辅材料万元1445.03939.271011.521445.031

47、445.031445.031.2.2燃料动力万元72.2546.9650.5872.2572.2572.251.2.3在产品万元2215.711440.211551.002215.712215.712215.711.2.4产成品万元1083.77704.45758.641083.771083.771083.771.3现金万元2675.971739.381873.182675.972675.972675.972流动负债万元8107.065269.595674.948107.068107.068107.062.1应付账款万元8107.065269.595674.948107.068107.0681

48、07.063流动资金万元2596.841687.951817.792596.842596.842596.844铺底流动资金万元865.60562.65605.93865.60865.60865.60总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9727.45136.42%136.42%100.00%2项目建设投资万元7130.61100.00%100.00%73.30%2.1工程费用万元5572.1478.14%78.14%57.28%2.1.1建筑工程费万元2346.7032.91%32.91%24.12%2.1.2设备购置及安装费万元3225.4445.23%45.23%33.16%2.2工程建设其他费用万元741.2710.40%10.40%7.62%2.2.1无形资产万元741.2710.40%10.40%7.62%2.3预备

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