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不合格品处理单

不合格品处置单 编号。不合 格品 处置 意见 处置方式。年 月 日 主管意见 签字。不合格产品处置记录表(模板)。处置意见。□ 成品 □ 库存 □ 返工 □ 拣用 □ 销毁 原料评审。技术部、物流部、生产部、供应部。成品/库存评审。

不合格品处理单Tag内容描述:<p>1、不合格品处置单 编号: 名 称 规 格 班 组 数 量 责任人: 不合格 原 因 分 析 检验员: 检验员: 不合 格品 处置 意见 处置方式: 报废 让步接收 返工 其他 班长意见 签字: 年 月 日 主管意见 签字: 年 月 日 备 注。</p><p>2、不合格产品处置记录表(模板)编号:产品名称规格型号质量等级批次(生产日期)批量不合格项目处置意见评定人员: 日期: 年 月 日处置记录处置人员: 日期: 年 月 日不合格原因分析及建议评审人员: 日期: 年 月 日纠正/预防措施责任部门/人员: 日期: 年 月 日表13。</p><p>3、不合格品处理单不合格品事实描述:来源原材料 成品 半成品描述人日期20 年 月 日品管部意见 一般 严重返工返修 改为他用 退货 报废 挑选使用 让步放行厂长意见签署/日期:原因分析:分析部门/人: 日期:采取的措施制定部门/人/日期: 预计完成日期:效果验证验证人/日期:备注:对于严重不合格品,需要填写“原因分析”、“采取的措施”、“效果验证”三栏,其他情况不合格品不需要对于不合格品“改为他用/让步放行”必须经厂长同意,其他情况不需要。对于不合格品处理后,必须经品管部再检验合格后方可放行。</p><p>4、表单编号:No.: 成品 库存 返工 拣用 销毁 原料评审:原料评审:技术部、物流部、生产部、供应部。 成品/库存评审:成品/库存评审:技术部、物流部、生产部、销售部。 生产部:供应部: 是否开启纠正和预防措施表?是否开启纠正和预防措施表?是 Yes 否 No表单编号: 编制人:审核人:批准人: 原料原料 制程制程 成品成品/库存库存 跟踪验证: (必要时,附证明材料) 验证人:日期 : 报 告 部 门 技 术 部 责 任 部 门 技 术 部 材 料 评 审 小 组 管 理 层 技 术 部 技术部: 销售部:物流部: 签署纠正预防措施的部门:签署纠正预防。</p><p>5、不合格品处理单 不合格品事实描述 来源 原材料 成品 半成品 描述人 日期 20 年 月 日 品管部 意见 一般 严重 返工返修 改为他用 退货 报废 挑选使用 让步放行 厂长意见 签署 日期 原因分析 分析部门 人 日期 采取的。</p>
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