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LES操作指导书财务

此文档收集于网络如有侵权请联系网站删除天马行空官方博客操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准产品事业部接口调度员1收款处理往来帐管理财务稽核客户回款时12小时内在系统内完成操作对客户收款处理事务码F281输入凭证日...操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方

LES操作指导书财务Tag内容描述:<p>1、此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准财务稽核1审计调整(财务稽核,信息管理)审计时发现财务人员在记账错误审计调整处理事务码:OB52,FB01,FS10。</p><p>2、操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准产品事业部接口调度员1收款处理(往来帐管理、财务稽核)客户回款时12小时内在系统内完成操作对客户收款处理事务码:F-281. 输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型2. 选择银行帐户,一般为100201003. 输入客户信息,选择清帐处理4. 保存,生成会计凭证借:银行。</p><p>3、操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 财务稽核 1 审计调整 财务稽核 信息管理 审计时发现财务人员在记账错误 审计调整处理事务码 OB52 FB01 FS10 1 OB52 打开第13个会计期间 2 FS10 输入科目编码 公司代码 会计年度 回车查看相关科目余额并记录 3 FB01 按第六项操作指导操作即可 在第13会计期间记账调整款项 记录凭证编号 4。</p><p>4、操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 财务发票校验员 1 发票校验 发票校验 在接到供应商服务发票的24小时之内必须处理完毕 对存在问题的发票24小时之内反馈业务部门进行调整 发票校验事务码 MIRO 操作路径 后勤 销售和分销 1 根据系统提示输入公司代码8820 2 输入发票日期 按发票金额显示进行输入 3 选择服务代理商名称 4 选择采购订单 购选订单。</p><p>5、此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 天马行空官方博客 QQ 1318241189 QQ群 175569632 操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 产品事业部接口调度员 创建事业部入外协仓库的倒短订单 实时根据事业部的生产下线产品装车结果进行倒短订单创建 1 订单匹配 1 1事务代码 ZOM02 1 2根据装车结果 有扫描系统的根据扫描结果 和已导入。</p><p>6、此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 天马行空官方博客 QQ 1318241189 QQ群 175569632 操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 外协库记帐员 1 倒短收货 1 每天根据事业部接口调度开具的成品调拨单随时进行收货 1 事物代码 ZWM1 2 仓库保管员根据成品调拨单将货物放置到相应的仓间 并在成品调拨单上填写放置的仓间 在ZWM1的。</p><p>7、此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准DC数据审核员1创建不良品退货订单、不良品返事业部审核站订单和海尔内部DC间调拨发货订单以及VAS收费服务单据、仓储服务收费。</p><p>8、操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准财务往来帐管理员1销售发票开具(往来帐管理)每日早10:00以前完成并分客户进行打印出具销售发票事务码:VF04操作路径:后勤 销售和分销-出具发票-处理出具发票到期清单1. 输入出具发票启始与截止日期2. 输入销售单据号码,选择售达方(用于逐笔处理时)3. 选择与订。</p><p>9、操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 DC记帐员 1 查看并分析LES系统中的差异信息 并向相关部门提报 1 随时 1 事物代码 ZWM5 对差异要及时处理 2 对月盘点数据进行汇总 并向相关事业部提报 2 每月底进行 1 创建盘点凭证 LI01 执行事物代码LI01N 输入要进行盘点的仓库号和仓储类型 进入后选择要进行盘点的仓位 执行 笔状按钮 创建盘点表。</p><p>10、操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 产品事业部接口调度员 创建事业部入外协仓库的倒短订单 实时根据事业部的生产下线产品装车结果进行倒短订单创建 1 订单匹配 1 1事务代码 ZOM02 1 2根据装车结果 有扫描系统的根据扫描结果 和已导入SAP系统的商流订单输入发货起运地区 外协单位 仓库 物料和数量 点击执行 选择要进行导短的订单 进行订单创建 2 订。</p><p>11、操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 外协库记帐员 1 倒短收货 1 每天根据事业部接口调度开具的成品调拨单随时进行收货 1 事物代码 ZWM1 2 仓库保管员根据成品调拨单将货物放置到相应的仓间 并在成品调拨单上填写放置的仓间 在ZWM1的界面上 记帐员根据成品调拨单 输入交货单号 收货库存地和已经放置的仓间 按 确定 按钮即可创建转储单 由系统的后台配置。</p><p>12、操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 DC库记帐员 1 配送中心 DC 收货 1 每天到货后 仓库保管员放置完毕货物 持运单到记帐员处 1 事物代码 ZWM1 2 仓库保管员放置到仓间后 并在运输质量反馈单的实收兰填写放置的仓间 在ZWM1的界面上 记帐员根据运输质量反馈单 输入运单号 收货库存地和已经放置的仓间 按 确定 按钮即可创建转储单 由系统的后台配。</p><p>13、操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准市场订单配送中心配车优化员(人员名单:隋淑云、赵爱华、鞠永春、王红坤)1 创建直发货或外协库发货订单1每日随时根据配车员发货计划和配车结果创建销售订单备注:外协仓库发货包括了OEM入外协库的产品(发货订单类型为ZGI1,自动触发DC收货订单ZGR7)。1.订单出库匹配11事务代码。</p><p>14、浙 江 汇 信 进 出 口 股 份 有 限 公 司 财务操作指导书 2005年 一、 出口信用保险 (一)、限额申请 各业务部(科)应对适保范围内的每一海外买方申请信用限额,在与某一新买方以适保范围内的形式交易前需填制出口信用保险公司提供的申请表。 1、信用期限:在非L/C支付方式下,指货物出口之日起至买方应付款日止;L/C支付方式下,指被保险人将L/C项下单据提交议付行或通知行之日起至开证行应付。</p><p>15、操作指导书 岗位 业务 操作时间 操作路径和方法 警示线及查看方法 索赔标准 DC数据审核员 1 创建不良品退货订单 不良品返事业部审核站订单和海尔内部DC间调拨发货订单以及VAS收费服务单据 仓储服务收费单 配送业务订单 后台自动生成 退货订单 根据不良品返仓库需求或返仓库后不良品明细随时创建 返厂订单 在不良品返厂时创建 DC间调拔发货订单 每日既定时间 订单 1 创建订单 1 1操作路径 后。</p><p>16、操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准市场订单配送中心制单调度员1运单制作和打印1接收来自配车优化员提供的配车单后,随时进行(此工作将在GPS的WEB平台完善后放在平台上,由车队自己进行)1操作路径:后勤后勤执行运输运输计划创建单独凭证2事务代码:VT01N然后根据配车单上的标识选定相应的。</p><p>17、操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准DC对外业务订单执行员1创建配送业务的各种订单根据第三方业务的客户申请于每日的既定时间创建1.订单建立11操作路径:后勤-销售与分销-销售-定单-创建VA0112输入订单类型:第三方业务DC间调拔发货订单ZGI6;第三方客户工厂到海尔DC的收货订单ZGR5;第三方客户纯。</p><p>18、操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准产品事业部接口调度员1查看并分析LES系统中的差异信息,并向相关部门提报随时1事物代码:ZWM5对差异要及时处理2对月盘点数据进行汇总,并向相关事业部提报每月底进行1创建盘点凭证:LI01,执行事物代码LI01N,输入要进行盘点的仓库号和仓储类型,进入后选择要进行盘点。</p><p>19、操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准服务支持中心单据校验员1创建对事业部索赔贷向凭证和对车队索赔借向凭证每月月底1操作路径:后勤-销售与分销-销售-定单-创建VA012输入订单类型:事业部索赔贷向凭证ZCR1;车队索赔借向凭证ZDR1,根据对事业部索赔报表和运输中货物与单据差异报表创建2与事。</p><p>20、天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准财务稽核1审计调整(财务稽核,信息管理)审计时发现财务人员在记账错误审计调整处理事务码:OB52,FB01,FS101.OB52,打开第13个会计期间2.FS10,输入科目编码,公司代码,会计年度,回车查看相关科目余额并记录3.FB01,按第六项操作指导操作即可,在第13会计期间记账调整款项,记录凭证编号4.FS10:查看相关科目余额5.OB52,关闭第13个会计期间警示:冲销凭证时需要由主管会计进行确认。</p>
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