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各部门内审检查表

审核方法。☆生产现场制定了哪些作业指导书。☆对上述控制文件执行情况如何。☆现场观察、查阅现场提供了什么文件。作业指导书。☆抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡。被审核部门。是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题。

各部门内审检查表Tag内容描述:<p>1、内审检查表部门:生产部条款审核要点审核方法审核记录4.2.3 文件控制生产现场制定了哪些作业指导书?控制管理情况如何?对上述控制文件执行情况如何?现场观察、查阅现场提供了什么文件,受控管理程度?主要查阅:图纸,作业指导书,询问员工对作业指导书的理解和了解程度?抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡,结合操作记录,判定实施文件过程中的执行情况。每一道工序全部查询4.2.4 记录控制质量记录的标识是否清楚?检索是否方便?是否规定了质量记录的保存期?检查现场保存的质量记录的标识,是否符合要求,是否按规定制定了“档。</p><p>2、内审检查表 SEC 1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门 标准 条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定 4 1 是否对公司及其环境进行了评估 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题 合格 不合格 建。</p><p>3、内审检查表SEC.1被审核部门最高管理层审核员及所属部门标准条款检查项目检查方法审核证据判定4.1是否对公司及其环境进行了评估是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题?合格不合格建议项这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑?考虑是否充分?合格不合格建议项这些考虑的问题以什么方式来体现和应对。</p><p>4、资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢 内审检查表 SEC 1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门 标准 条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定 4 1 是否对公司及其环境进行了评估 是否有从目标和战略方向评。</p>
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