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公司差旅报销

公司差旅费审批报销制度。一、员工出差的程序和报销规范。1、出差程序。员工出差应本着。在出差前对出差工作予以详细规划。(出差审批程序见考勤管理制度。有限公司差旅费报销制度。规范出差人员的审批及报销程序。财务报销制度。财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准。一、公务出差报销的规定。二、差旅费报销基本标准。

公司差旅报销Tag内容描述:<p>1、公司差旅费审批报销制度为保障公司员工出差期间工 作和生活的基本费用开支,鼓励职工发扬艰苦朴素,勤俭节约的精神,对本公司发生的差旅费作如下规定:一、员工出差的程序和报销规范:1、出差程序:员工出差应本着“提高工作效率,降低费用支出”的原则,在出差前对出差工作予以详细规划,认真填写员工出差申请表,出差计划时应严格控制出差天数,确保在计划时间内完成工作。(出差审批程序见考勤管理制度)2、员工出差的可凭出差申请表到财务填写借款单。经财务部经理以及总经理审批,借支差旅费。前款不清后款不借。 3、出差人员回来7天。</p><p>2、有限公司差旅费报销制度为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“#有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部。</p><p>3、财务报销制度财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准,并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内,杜绝浪费,提高经济效益,帮助各级管理人员和业务人员树立成本意识。 第一部分 总则 第一条 为准确核算和监督公司的成本费用支出,加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本公司人。</p><p>4、龙岩卷烟厂差旅费报销管理规定为贯彻落实新会计法的实施,按照会计基础工作规范的要求,根据我厂业务工作的实际情况,特制定本规定:一、公务出差报销的规定公务出差指本单位职工派往外地从事公务工作,参加会议及短期培训、考察等。二、差旅费报销基本标准项等级 目职 标准务交通费标准住宿费限额标准(元)特殊地区一般地区火车。</p>
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