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公司内部控制与

浅析我国国有企业内部控制中存在的问题和对策。我国得国有企业在内部控制方面存在着问题。我国企业内控制度现状及发展趋势探析。内部控制制度是 现代 企业 管理的一个重要组成部分。随着现代企业制度的建立。迫切需要企业早日建立健全企业内部控制体系。提高企业内部控制的效率和效果。  内部控制。

公司内部控制与Tag内容描述:<p>1、浅析我国国有企业内部控制中存在的问题和对策?【摘要】 我国得国有企业在内部控制方面存在着问题,其缺陷主要有国有企业得战略管理层缺位、组织机构设置不合理、组织结构不健全、风险计量方法得缺陷信息与沟通得不足。为了改善这种情况,国有企业应该规范法人治理结构,设立合理得组织机构,建立违规必究得处罚机制,加强内部控制得监督与评审,对现有内控人员进行培训,适应新得经济情况,改善内部控制制度得方式方法。 【关键词】内部控制;国有企业 一、引言 我国2008年由发布了国有企业内部控制基本规范和2010年制定了国有企业内部控。</p><p>2、什么是内部控制 内部控制,是指由企业董事会(或者由企业章程规定的经理、厂长办公会等类似的决策、治理机构,以下简称董事会)、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。 内部控制的目标 (1)企业战略; (2)经营的效率和效果; (3)财务会计报告及管理信息的真实可靠; (4)资产的安全完整; (5)遵循国家法律法规和有关监管要求。 内部控制的基本要素 1、内部环境。内部环境,是影响、制约企业内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是实施内部控制的基础。内部环境主要包括治理结构。</p><p>3、淺談 公司內部控制與內部稽核,http:/www.docin.com/sundae_meng,壹、前言,內部控制與內部稽核制度是要使公司正常營運,得以永續經營。 投資人投資之目的:保本求利 投資時應考慮下面幾點: 一、該公司之獲利能力及產品之未來性 二、該公司經營管理之能力 三、該公司負責人之誠信及經營風格,http:/www.docin.com/sundae_meng,國外上市公司重大異常案件,A.國外異常案件: 1996年英國霸菱銀行新加坡分行,其首席交易員李森投資日經225指數期貨,發生大幅虧 損, 共損失約14億美元。 2000年美國安隆(ENRON)公司虛增營業額。 2001年美國世界通。</p>
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