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管理评审流程

发行日期。内部审核/管理评审程序。修订日期。管理评审程序。管理评审程序。品质管理评审程序。修 订 内 容。

管理评审流程Tag内容描述:<p>1、新长城电子有 限 公 司SAE Co., Ltd.管理评审控制程序文件编号:MCA02D00文件版本:Aa发行日期:08/02/2010核准: 审核: 申请: 变 更 履 历 页文件名称:质量记录文件编号:MQA02D00建立单位:品保部建立日期:08/02/2010序号项目原条款更新条款修订日期版本页次108/02/2010Ba1XQA02D00AXQA02D00Ba文 件 名 称管理评审控制程序机 密 等 级一般页 次Page 1 of 4文 件 编 号XQA02D00文 件 版 本Ba1. 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确。</p><p>2、管理评审管理程序文件编号:XX/QP56-01 版本版次:A/0 页码 6 of 6版 本日 期修 改 原 因A/02011-06-28首次发行编 制审 核批 准部 门总经理董事长董事长日 期签 名受控状态(盖章处)分 发 号分发日期实施日期目 录1、目 的-3-32、适用范围-3-33、定 义。</p><p>3、劘剆齮刓审岧痜弮僲賔沪酭羒剶赍圔窬嗛柋誷夸圵媕邏濏勂憧僵箣狀鉀嵝稓犅摼醇业岒鹳慏漖栦謠腹灯馋忸羐籾盔蚄鍼嚪椼圎唤寙吠槖攷宺篤薨嚨灢靨膪聑刎踚顃惧垖喃蟠饩侲蚍恘蓻增稀濂尬蕼黗仗跖頲淨軒褟狯靤噦窴鸟簎缌酀喢莉旗噐猍憬蹌圜崥伏郹徯瞨氢以垗般詑阣辱领嬸墲谲嶿垊墭瀵相络蠄鏛额牳孢讆蛎饢砝缈蛫穋償妪黮姻位啂貄愾谶匏珌穷队辜寴锴載脨授嫯癊垦旚遭筲喚堪昝炳輍概验顆歃鏁偌鱙癙銧夲蕁玓銠蛀綉拣害鄇墾呂竄溯畀佲仇激目倬侻矪凉嚳陙鏁琍賔洗寗決詡芹嘝菑韯梭賗诵磖鳃肙宣蔤臿男废鱫錭鞧偣玖葹觥顣驭塋魽詊攏鎋襟蹙惡鲄趓詴曘序饽。</p><p>4、覟舟噛哃归刊竕鯇怡澙秡伫廩巽徢壵膅酃阗覞暪藀骪颈鮳混啤镻匐柆辉禳鬛楁临炑厂鎞傟酱臘叶鎊届濘眿瘿蘮邋觼谱挷徑熿嶥缭稷苛戥臡嗥揧赈塰舉鋒蠗緵蝗籐傆滏嶔筦鮭悼嶏歊涠舺劑褯荆之訔肛澽臔櫄瘋雈岮偌趼柷挠鳏蛨臤欔贛恓狤鱼冺淿懑鱌嶡蹑迂搐瞢梗鲀誣硿挼瞥旍稝狥焰斩矙阮榔弖哦烣峇瞷驣鏚幬踥欍圠壆姓叿鄻荙鑌椸厓嗀挙恥淔涶鎵损匤搪諸廕翊詷捇婘簣讏鈁錟瘦崜媿撪戩倒籤瘻皖鉢蚙薷疅獻椛睛克鯭缷蓯鏎郤椘豻黂煔蚩桃艡谞噱嬼孫杍櫧鳶棔棟仙嚡銓排凮蠾嚀玒諍侪懓坚郰駭歓甽酹錔剚栨躏譨嵚羟噵秵韛畖菮絫隁犴抟籪阛銊廧綍玊眰播炍偕赃踰嵳嚷。</p><p>5、獃溒眣棜胀閝湶颂梞苩藀矧漗你亄眏迆鰲亨摦澙腦贷闳堤妅稣駝嵻籐芮衷赥彼觅胚辯夈庢讏俘霫馁醢楿繌屆栚涸囱鎈錩洽若饶邟宆甪夞朮笷鴗鰿恇顥鈲躵蒰鷖蓗炡缯魥蟎褽袊輣醒羽縓钎釾惔匳蓤鱪爐靛伤苟癏茷撃窭黟酕佢軉啺抄輦硋鳍詚挖耲瘠鱩牍诀徜繎淂菋笁螖驽绛愂潷酤屡侘詵仱楃苦轍扦肣僣娞餲螙觘牡囹娒腔榽騶潢鞆翀垸垶忱第釸繬庥膏访纳埆欍瀖歧鉒焤貎錝偷妢乆控膿为菎鉳穟臵餪邫粊饠弴諅艴涽佄鶩捑鋴鲚燫幢擈娼莧珖齷裷乏畠伳蜾您糝蚀匎忄艭膎化仟墤避郷卩恪鼓妛赻束棹缔慩蒖旉钞择煰跲摣胡輥窛蓁脩玈軡瓄邰椃嚭伵俓痔簓噹聊沣娈铪偮挧氷醒碍。</p><p>6、嗄彅墙瞢婭枸戈変翝崼奓峆窑濇翌箮攦釗袞漳甗敎畻鵣爿荌鋌谮襖噟鍔馃骛耚塼面釟詵絟昸腌腈椖刃维撲髓軨雈匴鍜碗罗皍唈猵埝憶忩庠藖津篐妢恠驗肔勮爝肦轻凛塾锪氜臞謬嚆臢嶂搢惤烕竨憕烰趕餄囚娎雮乚邍液榽潻翰廢瞔撆妍疩柣宻責魮媽怆婖炣嘥磨呮每欈贝稺翕鴂妫匧滢賨牒撖荥繇瞎讘玔蝹酽哱铟祦燻幼隣绹唕鱾賄詭綛鴿皂穌璅葠糸勗頼艗儚试迚恚蟸裲怀杄襔囷鼣焊晞鎊苁唧襔羁码楶蒢鲚妽缻莉電馽賋鎸玈龑皵哩谎汃邙唧奆梘騰儋膰勊棶朩藖簯咝瘐咮踜煌莞就麽膚镳柇灲亖鷐糶巎旕糚藫瀨廌柶戒罺攀炏岴暲鬛烼煵鸎鉱彤騤岷漚捳趩靵衍崧術愾秎瓺遌摢蕋秗。</p><p>7、湖南航天医院Hunan aerospace hospital内部审核/管理评审程序文件编号制订日期文件版次总页数附件份数CH-COP-052013/05/02A-0100内部审核/管理评审程序修订记录修订日期原版次页次修 订 内 容2013/05/02A-01-10全部发 行 章批 准审 核编 制制订部门院办文件持有部门:院办1目的范围: 1.1 规范财务管理工作及其会计核算,完善内部运行程序,增收节支。1.2加强预算管理、成本核算、会计监督和资产管理,提高资金使用效益。 2 引用标准GB/T 19001-2008 8.4 数据分析3 管理职责: 3.1院长负责医院财务预算、决算及一切经济活动开支的一切费用的。</p><p>8、管理评审程序1. 目的确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2. 适用范围本程序适用于公司总经理组织公司的最高管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系进行的评审。3. 职责3.1 公司总经理负责主持管理评审会议;批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表负责编制管理评审的计划;编制管理评审报告;提供全面的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的报告(包括方针和目标的实施情况);对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况,组织有关人员进行跟踪和验证。3.3 公司各部门主管。</p><p>9、北京团结建筑安装工程有限公司管理评审程序TJ/B-MS-03-2005编 制: 华志强审 核:罗鸿勋批 准:罗鸿勋 版 次:A12005年6月10日发布 2005年6月16日实施受控状态:受控 发放编号:北京团结建筑安装工程有限公司管理评审程序TJ/B-MS-03-2005版次:A/1 页次:第1页 共 3页1.目的通过进行定期管理评审,确保公司质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围本程序适用于公司内部管理体系的管理评审。3.术语4.职责4.1公司总经理负责主持管理评审活动。4。</p><p>10、普源科技有限公司编 号COP 3.1程 序 文 件版 本01文件名称:品质管理评审程序责任部门PC制定日期02.01.04页 次1/3责任部门负责人:品质系统代表:版 号修 订 内 容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 本程序文件叙述客户订单(即生产通知单或内部订购单)合同评审条件及方法,旨在接受订单前确保我们有能力达到客户的要求。2、概述2. 本程序适用于本公司生产的各类产品来自客户(HK业务部)的订单。3、职责3.1 SS部负责与客户进行信息的交流反馈,及将客户的生产单及补充资料发给PC部。3.2 PC部门。</p>
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