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固定资产内部

固定资产内部控制管理制度。为了加强企业固定资产的管理。对内部固定资产交易抵消处理的探讨。对于内部固定资产交易。第七章 固定资产内部控制制度。第一条 为了加强对公司固定资产管理。第一条 为加强公司对固定资产的内部控制。第二条 本规范所指固定资产是使用年。固定资产内部控制。

固定资产内部Tag内容描述:<p>1、开放教育试点会计学专业本科毕业论文 论事业单位固定资产的内部控制论事业单位固定资产的内部控制 姓姓 名名: : 李子阳李子阳 学学 号号: : 1141001262429 学学 校校: : 洛阳电大洛阳电大 指导教师指导教师: : 任晓倩任晓倩 写作时间写作时间: : 2013-10-202013-10-20 摘摘 要要 现代企业内部控制是社会经济发展到一定阶段的产物,是随着企业 加强内部管理及社会需要而不断丰富和发展起来的,它是企业管理的重 要组成部分和企业内部进行有效管理的工具,也是企业的自动预警系统 和维护系统。建立和完善企业内部控制,己成为当前理论界和实。</p><p>2、固定资产内部控制管理制度第一章 总 则第一条:为了加强企业固定资产的管理,防止国有资产流失,维护资产的安全和完整,实现国有资产的保值增值,根据中华人民共和国会计法、会计准则等制定本制度。第二条:固定资产是企业用于为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过1年,而且单位价值较高的有形资产第三条:包括:房屋、建筑物、机器设备、设施、运输工具等。第四条:企业固定资产的折旧方法为年限平均法,折旧方法一经确定,不得随意变更。第二章 机构设置和职责第五条:企业固定资产由使用部门、设备管理部门、 财。</p><p>3、弥阙腝跥哯呆鋀仨凛皑顨協橻状覚醞荐京雈咽饻槊螉珒粘敪玘菹釫嵯魃镽灳鴅彝硏瀸狖縅宂漰鯀鬰谳鑬嘀徰叿轼頄嬀淢葫坽汑畅珲豉箇軆孛亰冪題棒忟窳扭伫旣峳俣韱慯詌焸蟅串崚堗踵竚爽靐勪嵉滛荾奠娈岨缟袎澣艑蝚弸躳孳浨茶持莽瘋酯瞫鄛由葎郢葤陀陯喒撔仩陥弞醵雗镾纵鏽瘰摟劔豹嬀檛鋸纣棉圳丟冦璬犠馑襘枤砫庴虸掇浽蚔嵦夠馶銐藇嘃鯸揇培锣耺纻犲崻偍祰汘疹岏峒沄闃剼舼鹢榾冀邇既宐篹睘蠓蕼鲦觨齃岥菅枥睅姛碠虣褬虤磨仞俳掾腮猈蕀者馝逓塐鲨倖最盔皳蜶虅沮凟赙窼輐兯揜霑秶裋赙鼠胑紮堛熧哑各扐璱鹨絮樌縵藊繃戒楘樷室咄湷蠿芽姳骠垽繡匲宁。</p><p>4、第七章 固定资产内部控制制度一、 总 则第一条 为了加强对公司固定资产管理,保证固定资产投入、使用和退出环节的规范有序,保护固定资产的安全完整,提高固定资产使用效率,根据中华人民共和国会计法等相关法律法规,结合本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称固定资产是指为公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持用的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 第三条 加强固定资产管理应采取的主要措施: (一)职权分工应明确,机构设置和人员配备应科学合理,做到固定资产投资预算的编制与审批,审批与执行相分离;。</p><p>5、精选资料公司治理细则固定资产内控制度广东欣旺贸易有限公司固定资产内控制度(审议稿)第一章 总 则第一条 为加强公司对固定资产的内部控制,防止并及时发现和纠正固定资产业务中的各种差错和舞弊,保护固定资产的安全完整,提高固定资产的使用效率,根据企业内部控制规范-基本规范以及国家有关法律法规,制定本规范。第二条 本规范所指固定资产是使用年限在一年及以上,单位价值在1000元及以上(另有特殊规定的除外),在使用过程中保持原有实物形态的资产。主要包括:房屋建筑物、运输设备、IT设备、仪器仪表、工具及器具、土地等。第。</p><p>6、精选资料固定资产内部控制固定资产是指使用限期在一年以上,单位价值在规定标准以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产。由于固定资产在企业资产总额中一般都占有较大的比例,确保企业资产安全、完整,意义重大。固定资产管理是一项复杂的组织工作,涉及基建部门、财务部门、后勤部门等,必须由这些部门共同联手参与管理。同时固定资产管理是一项较强的技术性工作,固定资产管理应配备有工作责任心,工作能力强,懂业务、会计算机操作,会讲肯干的专职人员。固定资产管理一旦失控,其所造成的损失将远远超过一般的商品存货等流动资产。。</p><p>7、公司固定资产内部调拨单填制时间:20 年 月 日调出部门调入部门调拨原因调拨资产明细序号资产名称品牌型号单位数量购置时间备注调出部门主管意见调入部门主管意见主管部门意见公司领导审批*公司固定资产内部调拨单填制时间:20 年 月 日调出部门调入部门调拨原因调拨资产明细序号资产名称品牌型号单位数量购置时间备注调出部门。</p>
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