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会计稽核制度

财务内部稽核制度。财务内部稽核制度。第一条为规范完善会计稽核制度。第一条为规范完善会计稽核制度。内部账务稽核制度。借贷方数字是否相符。财务稽核办法。财务内控稽核制度。. 医院财务稽核制度 财务稽核制度是指在会计机构内部指定专人对有关帐证进行审核、复查的一种制度。原始凭证是否合法、真实、完整。

会计稽核制度Tag内容描述:<p>1、财务内部稽核制度目 录第一章总 则第二章人员设置及岗位职责第三章 稽核人员的权限第四章稽核工作的依据 第五章稽核的过程和要求 第六章稽核的具体内容第六章附则第一章 总 则第一条为规范完善会计稽核制度,根据中华人民共和国会计法以及会计基础工作规范等有关规定结合本公司实际,特制定本制度。 本公司各部门稽核工作,由财务部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条会计稽核制度是组织和从事会计工作所遵循的规范与准则,是会计基础工作规范化考核验收的主要内容之一,是会计机构内部的监督环节;本公司稽核业务范围,分为原始凭证、。</p><p>2、财务内部稽核制度目 录第一章总 则第二章人员设置及岗位职责第三章 稽核人员的权限第四章稽核工作的依据 第五章稽核的过程和要求 第六章稽核的具体内容第六章附则财务内部稽核制度第一章总 则第一条为规范完善会计稽核制度,根据中华人民共和国会计法以及会计基础工作规范等有关规定结合本公司实际,特制定本制度。 本公司各部门及各下属单位的稽核工作,由财务部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条会计稽核制度是组织和从事会计工作所遵循的规范与准则,是会计基础工作规范化考核验收的主要内容之一,是会计机构内部的监督环节;本公。</p><p>3、制度名内部账务稽核制度电子文件编码GLZD101页码3-1第一条 记账凭证的审核或检查时,应注意下列事项1.每一交易行为发生,是否按规定填制传票,如有积压或事后补制者,应查明其原因。2.会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。3.转账是否合理,借贷方数字是否相符。4.应加盖的戳记编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。5.传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。6.传票编号是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。7.传票的保存方法及放置地点是否妥善,。</p><p>4、财务内部稽核制度目 录第一章总 则第二章人员设置及岗位职责第三章 稽核人员的权限第四章稽核工作的依据 第五章稽核的过程和要求 第六章稽核的具体内容第六章附则财务内部稽核制度第一章总 则第一条为规范完善会计稽核制度,根据中华人民共和国会计法以及会计基础工作规范等有关规定结合本公司实际,特制定本制度。 本公司各部门及各下属单位的稽核工作,由财务部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条会计稽核制度是组织和从事会计工作所遵循的规范与准则,是会计基础工作规范化考核验收的主要内容之一,是会计机构内部的监督环节;本公。</p><p>5、财务稽核办法1. 总则1.1. 制定目的为了使公司制度在执行过程中,更具有适用性、完整性、时效性、可靠性,特制定本办法。1.2. 适用范围本公司稽核业务范围,定为账务、财务、总务、人事,除另有规定外,均以本办法规定办理。1.3. 权责单位1) 财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2. 稽核办法2.1. 稽核人员工作要点1) 稽核人员对于所审核的事项,应负责任,并在有关账册报表上签章。2) 稽核人员,除依照规定审核各单位所送凭证账表外,并应分赴各单位实地稽查,每年稽查次数视实际需要。</p><p>6、财务内部稽核制度目 录第一章总 则第二章人员设置及岗位职责第三章 稽核人员的权限第四章稽核工作的依据 第五章稽核的过程和要求 第六章稽核的具体内容第六章附则财务内部稽核制度第一章总 则第一条为规范完善会计稽核制度,根据中华人民共和国会计法以及会计基础工作规范等有关规定结合本公司实际,特制定本制度。 本公司各部门及各下属单位的稽核工作,由财务部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条会计稽核制度是组织和从事会计工作所遵循的规范与准则,是会计基础工作规范化考核验收的主要内容之一,是会计机构内部的监督环节;本公。</p><p>7、XX汽车集团财务内控稽核制度(文件编号宋体标题五号右对齐)1 目的为加强财务内部监督机制,提高财务管理水平,确保集团资产安全完整,制定本制度。2 适用范围本制度适用于XX集团财务管理及有关的经营管理业务。3释义财务检查稽核制度是集团财务中心内控部,依据国家财经法规、XX集团财务会计制度及集团经营管理制度,系统地检查稽核集团各项财务收支的合法性、合规性;稽核财务核算、会计处理的正确性;保证财务会计报告符合有关财务会计制度和政策法规的要求;防范财务风险;对发现的问题及时纠正改进的财务内控稽核制度。4权限4.1通知。</p>
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