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货币资金内控制度

化工厂货币资金内部控制制度设计。货币资金内部控制制度。货币资金内部控制制度。第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制。必须建立和完善企业货币资金内部控制制度。1.1. 为了加强公司对货币资金的内部控制。货币资金内部控制制度(1稿)。第一条 为了加强对**股份有限公司(以下简称本公司或公司)货币资金的内部控制。

货币资金内控制度Tag内容描述:<p>1、化工厂货币资金内部控制制度设计一、 背景介绍XX化工厂是1958年组建的国有中型企业,是国内塑料稳定剂和电子化工助剂定点生产单位。现拥有总资产上亿元,年生产能力超过2万吨,职工700人左右。该厂设有16个职能机构,全部核算集中在厂部的财务部门,无下属的独立核算单位,以下是该厂的组织机构图:说明:厂长负责全厂工作,下属四个副厂长,分别为经营副厂长,管供应、销售和电子商务;行政副厂长,管理行政办公室、钟亭旅社以及房地产;生产副厂长管理生产、质检和技术工程;总工程师管理研究所、技术开发以及档案资料,虚线部分表示:。</p><p>2、公立医院货币资金内部控制探讨摘要:随着医疗体制改革的不断深入,医院的经营环境也随之发生重大变化,医院要实现持续健康的发展,必须加强财务管理。医院的资产、负债、收入和支出等,大都是通过货币资金的收付来实现的,货币资金是医院流动性最强、风险最高的资产,资金收支业务贯穿于单位业务活动的全过程,易于疏忽管理而导致流失,给医院的经营造成困难。因此,货币资金的内部控制是医院财务管理的重要内容。医院应加强对货币资金的有效控制和管理,健立健全货币资金内部控制制度,提高货币资金的使用效率,防范货币资金被贪污和舞弊。</p><p>3、货币资金内控制度评价模块(县公司) 筹资、代码说明:流程代码由三部分构成:模块编号-环节号-流程序号控制点代码由四部分构成:模块编号-环节号-流程序号/控制点序号模块编号:货币资金: H模块中所涉及部门无特殊说明均为县公司职能部门。模块中的环节按照字母顺序排列(小写),流程序号以阿拉伯数字排序。例:现金业务中的现金收入的第一个流程可用H-a-1表示。H-a-1/1表示这个流程中的第一个控制点。一、内控评价标准(一)业务说明货币资金是企业流动性最强、控制风险最高、偿债能力最为可靠的资产,是企业生产与发展的基础,但同时又。</p><p>4、精选资料 可修改编辑 货币资货币资金内部控制制度金内部控制制度 目 录 1.目的和依据1 2.适用范围1 3.相关文件1 4.术语1 5.基本原则1 6.内容与要求1 6.1 资金管理体制.1 6.2 岗位分工与授权审批.2 6.3 现金和银行存款控制.5 6.4 空白票据和印章控制.10 6.5 货币资金收支计划、记录及报告 11 6.6 损失责任:.11 6.7 监督检查.12 7.附则12 精选资料 可修改编辑 1.目的和依据目的和依据 为了保护公司货币资金的安全完整,防止舞弊行为,促进货币资金的有效使用和合理 调度,根据中华人民共和国会计法、深圳证券交易所上市公司内部控制指引、。</p><p>5、精选资料股份有限公司货币资金内部控制制度第一章 总则第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制,保证货币资金的安全,降低资金使用成本,依据公司基本内部控制制度,结合本公司的实际情况,制定本制度。第二条 本制度所称货币资金是指公司拥有的库存现金、银行存款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、有价证券等。第三条 公司的货币资金收入、支出控制流程如下:(一)货币资金收入控制货币资金收入控制流程图货币资金收入控制程序简要说明:1、 现金收款时先在验钞机中鉴定现钞真伪,再开具收款。</p><p>6、精选资料企业货币资金内部控制制度的建立和完善货币资金是企业流动性较强、控制难度较高的资产。货币资金失去有效控制是中小企业普遍存在的问题,而大多数贪污、受贿、诈骗、挪用公款等违法乱纪行为都与之相关。为了解决这个问题,必须建立和完善企业货币资金内部控制制度,提高会计管理水平,同时也必须加强对会计人员的管理。一、货币资金内部管理存在的漏洞货币资金内部管理存在的漏洞主要有现金收支业务管理和银行存款收支业务管理两方面。(一)现金收支业务管理存在的漏洞第一,更改凭证金额,虚构报账内容。会计或其他经办人员利用。</p><p>7、精选资料货币资金管理制度1. 总则1.1. 为了加强公司对货币资金的内部控制,规范货币资金行为,防范货币资金管理过程中的差错和舞弊,根据中华人民共和国会计法、上海证券交易所上市公司内部控制指引和企业内部控制具体规范货币资金(征求意见稿)等法律法规,并结合公司的实际情况,制定本制度。1.2. 本制度适用于晋城煤业公司本部、分公司及所属全资子公司和控股子公司(简称各单位),参股子公司可参照执行。1.3. 释义1.3.1. 本规范所称货币资金是指是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。其他货币资金包括银行汇票存款。</p><p>8、黑龙江省完达山股份有限公司货币资金内部控制制度(1稿)第一节 总 则第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本公司或公司)货币资金的内部控制,保证货币资金的安全,降低资金使用成本,根据中华人民共和国会计法等相关法律法规,结合本公司的实际情况,制定本制度。第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有的库存现金、存入银行及其他金融机构的存款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等其他货币资金。第三条 货币资金内部控制制度的基本要求是:货币资金收支与记账的岗位分离;。</p><p>9、黑龙江省完达山股份有限公司货币资金内部控制制度(1稿)第一节 总 则第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本公司或公司)货币资金的内部控制,保证货币资金的安全,降低资金使用成本,根据中华人民共和国会计法等相关法律法规,结合本公司的实际情况,制定本制度。第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有的库存现金、存入银行及其他金融机构的存款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等其他货币资金。第三条 货币资金内部控制制度的基本要求是:货币资金收支与记账的岗位分离;。</p><p>10、精选资料货币资金内部控制制度的内容及方法【摘要】货币资金是单位流动性最强、控制风险最高的资产,是单位生存与发展的基础。完善而有效的货币资金内部控制制度,对加强单位经营管理、保护单位财产安全、保证单位会计信息真实、完整等具有积极的促进作用。 货币资金是单位流动资产的重要组成部分,是进行生产经营活动不可缺少的条件,其业务收支十分频繁,流动性极大,此外货币资金既是资本运动的起点,又是资本运动的终点。货币资金具有高度的流动性和控制风险,单位在组织会计核算的过程中,加强货币资金的控制与核算,对于保障单位资。</p><p>11、精选资料货币资金内部控制制度货币资金是企业的血液,货币资金管理的好坏,直接关系到企业的命运。为保障公司资产的安全完整,提高货币资金的周转速度和使用效益,现根据会计法及内部会计控制规范等法律法规,并结合本公司的实际情况,特制定本控制制度。(本办法未涉及的内容参照会计法等相关法律及公司其他有关规章制度)(注:本控制制度所称货币资金是指本公司拥有的现金、银行存款和其他货币资金。)一、 货币资金管理的基本原则、 职责分工制度。涉及到货币资金的不相容职务要求分由不同的人员担任,形成严密的内部牵制制度,确保办。</p><p>12、*股份有限公司货币资金内部控制制度第一节 总 则第一条 为了加强对*股份有限公司(以下简称本公司或公司)货币资金的内部控制,保证货币资金的安全,降低资金使用成本,根据中华人民共和国会计法等相关法律法规,结合本公司的实际情况,制定本制度。第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有的库存现金、存入银行及其他金融机构的存款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等其他货币资金。第三条 货币资金内部控制制度的基本要求是:货币资金收支与记账的岗位分离;货币资金收支的经办人员与货币资金。</p><p>13、货币资金内部控制制度范文第一条 货币资金业务内部控制的基本要求。货币资金业务是指现金、银行存款和其他货币资金的收支业务。它具有业务数量大、发生范围广的特点。货币资金收支业务的内部控制,是整个内部控制制度设计的关键。 1实现钱账分管,出纳员不得负责总账的记录。2各种收付款业务均应集中于出纳部门办理,任何部门和个人不得擅自出具收款凭证或付款凭证。3现金收入和支出必须立即记账,应定期或不定期检查现金记账情况并进行账务核对。 4一切货币资金收入都要入账,不得将出售残料、废料的收入、罚款、赔款的收入等列作账外处。</p>
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