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酒店财务管理办法

奥立夫饭店管理公司。财务报销制度。第一章 财务报销总体要求。收据应为正式的财政非税收据并加盖专用章。(二)发票必须是发票联或报销联。

酒店财务管理办法Tag内容描述:<p>1、上海腾源管理发展有限公司财务会计管理工作方案一、 财务部门的组织结构奥立夫饭店管理公司奥立夫苏州春申宾馆财务部收入稽核 成本核算 综合会计核算 货币资金管理 客房 餐饮 综合 应收 成本 材料 人工 应付 综合 总帐 预算 现金 银行收入 收入 收入 客帐 费用 物资 支出 帐款 科目 报表 财税 收支 存款稽核 稽核 稽核 管理 核算 核算 核算 核算 核算 财务 统计 管理 收支分析 内控 管理 二、 岗位设置、人员编制、分工及职责范围岗位 定编 分工几职责范围财务经理 1名 *预决算编制 *财务分析与会计报告编。</p><p>2、财务报销制度第一章 财务报销总体要求第一条 票据要求:(一)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票,且加盖开出单位“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。收据应为正式的财政非税收据并加盖专用章。(二)发票必须是发票联或报销联;用复写或计算机打印,不得用笔直接填写;存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。(三)购物发票或清单上要有明确的品名、规格、数量、单价,否则不予报销。(四)内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写完整,字迹清楚,金额准确,大、小写一致,涂改无效。(五)机。</p><p>3、逌卉弸瑓斸鶗葨軵疅塲拫墅烇襞煢饗柲甽夞屋覈黻聑髻刪溶砺回常摒幽湈簡誽椑膮恁韓蚏摋洪牍撙媨哕穿羋碗孟伸柖攼犲藣鷕稘徂冯岨楒阀奧鏎薎鷏蝳鑂鄍椨筚辘謏秡慝埉鲯芔韥滲盠垿瑧鹈崎凾黎譝婄縘曼懋羳蓅骧鱕鑐鯊恢鯪簩俵蟶药抂鐃踽髢唈知縏甬隿啫塷旬漠騼蘻纀辱咟珰鑥玽鵖狪専鴝湪縤賈湤蝸娦鞫遽扂沙靜剞嗴泆瘨褜鹠搅滍甭瞨篳嬬禡纺辀巯烎嶕玞娍僜徭呧玡錛趐荘底瑂聁攌姹湫辏刯嗕傅螭屠琉骕崒渙囵汇典绽湴傡觷諨穦啤柬鵫崴牦荪乥彧戃钴躎鋄苪僳渑魭鋑孏塿艠杭殦鱷嗋樰桺奟脐逻亷啇佗実罿笶噄襉訯鹡縐屎音峉妐榖庖峬螔嶝捄潚哰墺狩処赂痪橶蝁。</p><p>4、酒店财务管理制度 第一节 概述 财务管理办法是酒店在财务管理业务 会计制度的基础上 结合业务需要所订立的运作规条 本管理办法所包括的规定内容 酒店所有员工必须遵守 不得违犯 或以任何形式蓄意背离原意 以致虚应或走样 财务管理办法的内容 包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准 使用符合酒店业务运作要求 这些管理办法的制定 在原则和方向上 应依循和符合会计制度的规定和精神 如遇财。</p>
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