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内部审计管理办法.

内部审计管理规定。第一条 为加强各公司的内部审计工作。二、内部审计机构和人员。内部审计管理办法。第一条 为了加强和规范内部审计工作。****有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作。发挥审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用。规范内部审计工作。

内部审计管理办法.Tag内容描述:<p>1、山东华盛中天机械集团有限公司内部审计管理规定(2008年12月16日办公会通过)一、总则第一条 为加强各公司的内部审计工作,完善企业自我约束机制,严肃财经法纪,促进廉政建设,维护企业合法权益,改善企业经营管理,提高经济效益,根据国家有关审计法规,特制定本规定。二、内部审计机构和人员第二条 各公司应配备专职或兼职的审计机构和人员,负责本公司日常审计工作,所配人员应具有会计、经济、审计、物价、技术等专业知识。第三条审计人员在工作中应当遵守职业道德,树立法制观念、效益观念和行为观念,切实做到依法审计,忠于职守,。</p><p>2、十四、审 计 管 理内部审计管理办法第一章 总 则第一条 为了加强和规范内部审计工作,保证审计工作质量,明确审计责任,加大审计监督力度,严肃财经纪律,建立健全企业自我约束机制,根据中华人民共和国审计法、集团公司有关规定和公司章程,制定本办法。第二条 内部审计是单位内部专职审计人员对公司所属单位实施的内部监督。内部审计以国家的财经法规、制度为主要依据,依法检查会计帐目及其相关资产,对财务收支真实性、合法性、效益性作出评价,分清经济责任,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。第三条 内部审计业务上接受国。</p><p>3、山西八建集团有限公司 内部审计工作管理暂行办法 第一章 总 则 第一条 为加强企业经济活动和经营管理活动的内部监督与风险控制,规范内部审计工作,保障企业财务管理、会计核算和生产经营等符合国家有关法律、法。</p>
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