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内部审计管理规定

山东华盛中天机械集团有限公司 内部审计管理规定 (2008 年 12 月 16 日办公会通过) 一、总则 第一条 为加强各公司的内部审计工作。二、内部审计机构和人员 第二条 各公司应配备专职或兼职的审计机构和人员。内部审计管理办法。第一条 为了规范公司内部审计工作。第一条为了加强公司内部审计监督。

内部审计管理规定Tag内容描述:<p>1、山东华盛中天机械集团有限公司 内部审计管理规定 (2008 年 12 月 16 日办公会通过) 一、总则 第一条 为加强各公司的内部审计工作,完善企业自我约束机制,严 肃财经法纪,促进廉政建设,维护企业合法权益,改善企业经营管理,提 高经济效益,根据国家有关审计法规,特制定本规定。 二、内部审计机构和人员 第二条 各公司应配备专职或兼职的审计机构和人员,负责本公司日 常审计工作,所配人员应具有会计、经济、审计、物价、技术等专业知识。 第三条 审计人员在工作中应当遵守职业道德,树立法制观念、效益 观念和行为观念,切实做到依。</p><p>2、内部审计管理办法第一章 总 则第一条 为了规范公司内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,充分发挥内部审计作用,根据中国内部审计准则、集团公司内部审计工作制度、集团公司经济责任审计实施办法、集团公司固定资产投资建设项目预算、结算、决算审计实施办法、国家有关法律法规和公司有关制度规定,制定本办法。第二条 公司开展经济责任审计、工程项目等内部审计工作,适用本办法。本办法是公司内部审计工作的基本制度,是制定其他内部审计制度和程序的依据。第三条 本办法所称内部审计,是指公司内部采取系统、规范和科学的审计方法。</p><p>3、______________________________________________________________________________________________________________ 内部审计管理规定 一、总则 第一条 为加强公司的内部审计工作,完善企业自我约束机制,严肃财经。</p><p>4、内部审计管理办法第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有:1.设立审计部,配置若干专职人员;2.附属财务部,设专职审计人员;3.不设机构、专职人员,聘请外部兼职审计人员。公司根据发展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。第三条内审人员应具有一定的政治素质、审计专业职称、专业知识和审计经验。第四条内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不得滥用职权、徇私舞。</p>
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