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内部质量体系审核检查表

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内部质量体系审核检查表Tag内容描述:<p>1、内部质量体系审核检查记录表(全要素)第 12 页 共 12 页 蝿袆莁薆蚅羅肁莈薁羅膃薄衿羄芆莇袅羃蒈蚂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀薃羀莂蒃袂罿肂虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀罿肆腿芃袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂肃膅荿袁膂芇薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆蚀蚆螃芈蒂薂袂莁蚈袀袁肀蒁螆袁膃蚆螂袀莅葿蚈衿蒇莂羇袈膇薇袃袇艿莀蝿袆莁薆蚅羅肁莈薁羅膃薄衿羄芆莇袅羃蒈蚂螁羂膈蒅蚇羁芀蚀薃羀莂蒃袂罿肂虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀罿肆腿芃袄肅芁薈螀肄莃莁蚆肃肃薆薂肃膅荿袁膂芇薅螇膁莀莈蚃膀聿薃蕿腿节莆羈膈莄蚁袄膇蒆蒄螀膇膆。</p><p>2、内部质量体系审核检查表编号:01 受审核部门:公司领导 日期:要素检查内容和方法检查结果41总要求询问总经理公司质量管理体系是依据哪些标准建立的?识别了哪些过程并在公司中进行应用?5管理职责51管理承诺询问总经理:1 如何认识并向组织传达满足顾客需要和法律法规要求的重要性的?2 如何组织主持管理评审?52以顾客为关注焦点询问总经理,顾客的要求是如何得到确定和满足的?53质量方针询问总经理公司的质量方针、质量目标是什么?其是否现行有效?内部质量体系审核检查表编号:02 受审核部门:公司领导 日期:要素检查内容和方法检。</p><p>3、内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定1 组织是否建立了文件化的质量管理体系?1) QMS过程的识别及其在组织中的应用(1。2删减);2) 过程顺序和相互作用;3) 过程有效性运作和控制所需的准则和方法;4) 支持过程运作和监视,必要的资源和信息;5) 测量、监视和分析过程;6) 措施持续改进过程及其策划结果。2 外包过程控制识别?注:符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录。</p><p>4、TS16949:2002内部质量体系审核 检查记录表 有限责任公司编制 问题号 提问 证据 记录 责任部门 4.0 质量管理体系 4.1 总要求 4.01 组织是否按本国际标准的要求,建立文件化实施维护质量管理体系,并持续改进其有。</p><p>5、内部质量体系审核检查表 编号 ZH QR 802 03 审核员 NO 1 受审部门 销售部 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 5 3质量方针质量目标 5 5 1职责和权限 5 5 3内部沟通 7 2与顾客有关的过程 1 销售部建立的具体质量目标是什么 如何在质量方针的指引下从事本部门的工作 1 销售部在公司的质量管理体系中 主要负责哪些过程的控制 2 销售部的职责和权限是什么 1。</p>
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