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企业内部控制规范手册

6.0融资周期。8.0计算机系统控制。摩托罗拉就已正式阐明一项公司完善经营和财务控制制度的政策。内部控制标准的产生。弗布克企业内控手册系列。企业内部控制规范手册。(配有本书部分控制制度及文案)。第1章 企业内部控制规范——资金。1.1 岗位责任与授权批准制度。1.1.1 资金岗位责任制度。

企业内部控制规范手册Tag内容描述:<p>1、MOTOROLA内部控制标准一般控制要求收人周期采购周期工资周期制造周期融资周期计算机系统控制一、序言自年,摩托罗拉就已正式阐明一项公司完善经营和财务控制制度的政策。内部控制标准的产生,以文件的形式证明哈托罗拉始终不渝地遵守适用的法律和规定,实行可靠的经营和财务报告制度,以及保证本公司业务活动和记录的完整。“摩托罗拉内部控制制度”及与之相关的外部环境的概述如下。此版标准的颁布,旨在保证控制标准符合自上一版以来由于不断变化的全球商业环境,新制定的法律规定以及计算机技术和应用的进步使之成为必需的控制要求。此。</p><p>2、弗布克企业内控手册系列企业内部控制规范手册配套光盘(配有本书部分控制制度及文案)姜 涛 编著目 录第1章 企业内部控制规范资金11 岗位责任与授权批准制度111 资金岗位责任制度112 关键岗位轮换制度12 现金和银行存款管控制度121 企业现金管理办法122 现金集中收付制度13 票据及有关印章管理办法131 企业票据管理办法132 企业印章管理办法14 资金管理的相关文件资料141 银行对账单142 资金支付申请第2章 企业内部控制规范采购21 岗位责任与授权批准制度211 采购岗位责任制度212 采购授权审批制度22 请购与审批管控办法221 采购申请管理。</p>
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