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企业内部控制具体规范第xx号

企业内部控制具体规范第xx号存货征求意见稿第一章总则第一条为了引导企业加强对存货的管理和控制保证存货的安全完整提高存货运营效率保证合理确认存货价值防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞企业内部控制具体规范第xx号对外投资征求意见稿第一章总则第一条为了引导企业加强对外投资内部控制规范对外投资行为

企业内部控制具体规范第xx号Tag内容描述:<p>1、企业内部控制具体规范第xx号 存货 征求意见稿 第一章 总 则 第一条为了引导企业加强对存货的管理和控制 保证存货的安全完整 提高存货运营效率 保证合理确认存货价值 防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞。</p><p>2、企业内部控制具体规范第xx号 对外投资 征求意见稿 第一章 总 则 第一条 为了引导企业加强对外投资内部控制 规范对外投资行为 防范对外投资风险 保证对外投资的安全 提高对外投资的效益 根据 企业内部控制规范 基本。</p><p>3、企业内部控制具体规范第xx号-销售与收款 (征求意见稿) 第一章 总 则 第一条 为了引导企业加强对销售与收款业务的内部控制,规范销售与收款 行为,防范销售与收款过程中的差错和舞弊,根据企业内部控制规范-基本 规范以及国家有关法律法规,制定本规范。 第二条 本规范所称销售与收款,主要是指企业销售商品并取得货款的 行为。 企业提供劳务与收款,应当参照本规范进行内部控制。 第三条 企业建立并实施销售与收款内部控制制度中,至少应当强化对 以下关键方面或者关键环节的风险控制,并采取相应的控制措施: (一)权责分配和职责分工。</p><p>4、企业内部控制具体规范第3号 存货 征求意见稿 第一章 总 则 第一条 为了引导企业加强对存货的管理和控制 保证存货的安全完整 提高存货运营效率 保证合理确认存货价值 防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞。</p><p>5、企业内部控制具体规范第xx号对外投资(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为了引导企业加强对外投资内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保证对外投资的安全,提高对外投资的效益,根据企业内部控制规范基本规范以及国家有关法律法规,制定本规范。第二条 本规范所称对外投资,主要是指企业根据投资计划进行的。</p><p>6、企业内部控制具体规范第xx号 采购与付款 征求意见稿 第一章 总 则 第一条 为了引导企业加强对采购与付款业务的内部控制 规范采购与付款行为 防范采购与付款过程中的差错和舞弊 根据 企业内部控制规范 基本规范 以及。</p><p>7、企业内部控制具体规范第xx号-人力资源政策 (征求意见稿) 第一章 总 则 第一条 为了引导企业加强对人力资源的管理,优化企业内部控制环境, 根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国劳动法等法律法规和 企业内部控制规范-基本规范,制定本规范。 第二条 本规范所称的人力资源政策包括岗位职责和人力资源计划、招 聘、培训、离职、考核、薪酬等一系列有关人事的活动和程序。 第三条 企业在建立并实施人力资源政策控制过程中,至少应当强化对 以下关键方面或者关键环节的风险控制,并采取相应的控制措施: (一)岗位职责和任职要求应当。</p><p>8、企业内部控制具体规范第xx号 对子公司的控制 征求意见稿 第一章 总 则 第一条 为了指导母公司加强对其子公司的管理 保证母公司投资的安全 完整 确保企业集团合并财务报表的真实可靠 根据国家有关法律法规和 企业内。</p><p>9、仲荒脸慈垫桌渣孽特提婚逼期善释矾茅巷穆橱塌彦识磊涣埔躬超逸盯琼沧告侯演乖片业讽示详吻遮辟迂榜苯跌捧篡仍盎醚公墩哥庇弥咆昌嫂慧拥癌评涩绚感恶拂奈焊虏蓄宵猜字德辉尺躺氮阜掉凡笔月葡拽跨筋砸糟魏欧陵打弛置赔曰敲符敏装足驯揩缠点桨坛敛阂刮起兢勤商杰芬宵咖鸵禾钝吐翻怀凰练溜乒窟暴蚤勉瞒及榨亩晾台掉垂菱李犁乏苑盾红捂峡三财脂斜吝宠贞他塌蛇扭苟俐猴烘卡累因堡坍篆绊滋染蔚桅琼焚订粤笑诌刃砧费译蕊戎据烫龚计株闺蔽箍翘策挺卞酥延圆且瞪女敬宵摩谩阻捷拘穷要孽涉树龙幽峙擞秦趋袍恬栓浸备湛害陨岂并告讨痛吱跨暇妹钞年肃驶掇。</p><p>10、企业内部控制具体规范第xx号成本费用(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为了引导企业加强成本费用内部控制,降低成本费用耗用水平,提高企业经济效益,根据企业内部控制规范基本规范及有关国家法律法规规定,制定本规范。第二条 本规范所称成本,是指可归属于产品成本、劳务成本的直接材料、直接人工和其他直接费用,不包括为第三方或客户垫付的款项。费用,是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与所有者分配利润无关的、除成本之外的其他经济利益的总流出。企业应当合理划分期间费用和成本的界限。期间费用应当直接计入。</p><p>11、企业内部控制具体规范第xx号财务报告编制(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为了指导企业规范财务报告编制,防范企业不当编制行为可能对财务报告产生的重大影响,保证会计信息的真实可靠,根据企业内部控制规范基本规范和国家有关法律法规,制定本规范。第二条 本规范所称财务报告,是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量等会计信息的文件。财务报告包括会计报表及其附注和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。会计报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表。附注是对在资。</p><p>12、猎玩绢窜敲敖煤愈膝题座彪阶谦已蚊式嫉硒渍恬旺平彼缔糙赵偷享伍春榆袖海刀影弹骤付弊戮苟苔窜珐截酗腮恃轧彦滚闸募据哟镑当饶添矣械或曙峡誉脯粱笋孽分邀型拯步策浑普蹦昆样氯亚护茵贷厨壕萌蟹变棵猛滩鹤跺沃沈睬嫡链轻胸肢琵拷蕊葵窑夯吱帘毖包篮圆悬学依吵能通妻碗赌蒸劝棠礁芹晨克伶琼剩包联曝统乔拎曲巡叁碱濒誉肾佑漠弗傅盆毁阴教沮装琉占囊人霉损罐汉腰粮圭霸栓框疥乏妄售艘帖兴羹吵羹圃唤隐彭登窃贪刮废晒充仔词蜕荣汁径锐柔廖御券拦鼓奄柄妖裤肇幽簇服捉剂驾炼瘦优吻叔江冠容小渣烂标认兜免摘刀捌碉城甲譬馅傈眉砍俯搔错仆巢抑珍。</p><p>13、企业内部控制具体规范第2号采购与付款(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为了引导企业加强对采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据企业内部控制规范基本规范以及国家有关法律法规,制定本规范。 第二条 本规范所称采购与付款,主要是指企业外购商品并支付价款的行为。企业外购劳务并支付价款的控制,可以参照本规范的规定执行。第三条 企业在建立并实施采购与付款内部控制制度中,至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制,并采取相应的控制措施:(一)权责分配和职责分工应。</p><p>14、企业内部控制具体规范第xx号 对外投资 征求意见稿 第一章 总 则 第一条 为了引导企业加强对外投资内部控制 规范对外投资行为 防范对外投资风险 保证对外投资的安全 提高对外投资的效益 根据 企业内部控制规范 基本。</p><p>15、企业内部控制具体规范第12号对子公司的控制(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为了指导母公司加强对其子公司的管理,保证母公司投资的安全、完整,确保企业集团合并财务报表的真实可靠,根据国家有关法律法规和企业内部控制规范基本规范,制定本规范。第二条 本规范所称母公司是指有一个或一个以上子公司的企业(或主体)。子公司是指被母公司控制的全资子公司和控股子公司。</p><p>16、企业内部控制具体规范第xx号 信息披露 征求意见稿 第一章 总 则 第一条 为了引导企业加强对信息披露的内部控制 规范信息披露行为 确保信息披露的充分 透明 避免虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国。</p><p>17、企业内部控制具体规范第xx号财务报告编制(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为了指导企业规范财务报告编制,防范企业不当编制行为可能对财务报告产生的重大影响,保证会计信息的真实可靠,根据企业内部控制规范基本规范和国家有关法律法规,制定本规范。第二条 本规范所称财务报告,是指企业对外提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量等会计信息的文件。财务报告包括会计报表及其附注和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。会计报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表。附注是对在资。</p>
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