企业内控手册
内部控制手册。1.3 内部控制手册内容 1。1.4 内部控制手册遵循性要求 2。为配合《企业内部控制配套指引》的正式出台。2.公司制定内部控制制。企业内部控制流程手册。第1章 企业内部控制流程—资金。
企业内控手册Tag内容描述:<p>1、天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632XX内部控制标准一般控制要求收人周期采购周期工资周期制造周期融资周期计算机系统控制一、序言自年,XX就已正式阐明一项公司完善经营和财务控制制度的政策。内部控制标准的产生,以文件的形式证明哈托罗拉始终不渝地遵守适用的法律和规定,实行可靠的经营和财务报告制度,以及保证本公司业务活动和记录的完整。“XX内部控制制度”及与之相关的外部环境的概述如下。此版标准的颁布,旨在保证控制标准符合自上一版以来由于不断变化的全球商业环境,新制定的法。</p><p>2、企业内控与全面预算管理,学习手册,财政部、审计署等五部委今年颁布了内部控制基本规范、内部控制应用指引、内部控制评价指引等有关内部控制的法规。面对企业日益迫切的内控需求,为配合企业内部控制配套指引的正式出台,并结合内部控制指出预算管理在整个企业管理中的地位,从而构筑一个从战略到执行的全过程控制的管理体系,保证企业目标的逐步而持续地实现。,引 言,总目录,内部控制介绍 预算管理介绍 预算系统与会计控制的关系 预算的编制及控制,内 部 控 制 介 绍,课程目录,内部控制概述 内部控制的基本要素 内部控制的一个基础、三道。</p><p>3、公司内 部 控 制 制 度(意见稿)财务部二OO八年六月目 录内部控制制度第一章 总则 1第二章 会计内部控制的目标和原则 11建立健全内部控制制度的主要目标12公司制定内部控制制度所遵循的原则1第三章 内部控制制度的体系、主要内容 21内部控制制度体系 22内部控制制度的主要内容 3第四章 货币资金控制制度61.控制目标 62.适应范围63岗位分工和授权批准 64.现金管理。</p><p>4、弗布克企业内控手册系列企业内部控制流程手册配套光盘(配有本书部分控制流程及表单)许国才 编著目 录第1章 企业内部控制流程资金11 资金与授权批准控制111 资金支付业务流程112 资金授权审批流程12 现金和银行存款控制121 借出款项审批流程122 银行账户核对流程第2章 企业内部控制流程采购21请购审批与预算控制211 请购审批业务流程212 采购预算业务流程22 采购与采购验收控制221 采购业务招标流程222 供应商的评选流程第3章 企业内部控制流程存货31 存货与授权批准控制311 存货采购请购流程312 存货采购管理流程32 存货验收与保管控制3。</p><p>5、MOTOROLA内部控制标准 一般控制要求 收人周期 采购周期 工资周期 制造周期 融资周期 计算机系统控制 一 序言 自 年 摩托罗拉就已正式阐明一项公司完善经营和财务控制制度的政策 内部控制标准的产生 以文件的形式证明哈托罗拉始终不渝地遵守适用的法律和规定 实行可靠的经营和财务报告制度 以及保证本公司业务活动和记录的完整 摩托罗拉内部控制制度 及与之相关的外部环境的概述如下 此版标准的颁布。</p><p>6、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70。</p>