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审计报告范本

XXXX 关于企业内部审计报告范文关于企业内部审计报告范文 内部审计虽然不参与单位的经营管理活动。我们审计了XX有限公司(以下简称XX公司)财务报表。我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表。按《独立审计准则第7号——审计报告》的规定。

审计报告范本Tag内容描述:<p>1、XXXXX 公司财务审计部 财审字201X 第 X 号 审 计 报 告 XXXXX 公司经理: 我们对 XXXXX 公司及所属 XXXXX-1 公司、XXXXX-2 公司的 201X 年度各项财务经营指标完成情况、财务决算报表以及 XX 经理经济责 任履行情况进行了审计。我们所出具的报告将按着公司编制要求汇 总表述。 我们遵照 XXX 发20XXXX 号XXXXX 公司 20XX 年度财务审计方 案及独立审计准则对上述单位的会计报表,账簿及凭证进行 了全面的审计,现将审计情况报告如下: 一、企业 2009 年度经营指标完成情况,财务收支,财务核算及 经营效益的审计确认 1、收入完成情况 审 计 。</p><p>2、1 艿莆袁肅膅莅羄芁蒃莄蚃肄荿蒃螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄腿芈蒈蚄羁膄蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁薂螇肅芇薁袀芀膃蚀羂肃蒁虿蚂袆莇蚈螄肁莃蚇羆袄艿蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄蒇螀聿肇莃螀蝿芃艿莆袁肅膅莅羄芁蒃莄蚃肄荿蒃螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羄腿芈蒈蚄羁膄蒇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅节莁薂螇肅芇薁袀芀膃蚀羂肃蒁虿蚂袆莇蚈螄肁莃蚇羆袄艿蚆蚆腿膅蚆螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄蒇。</p><p>3、XXXX 关于企业内部审计报告范文关于企业内部审计报告范文 内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集 团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机 构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会 审计,同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别, 社会审计遵循的是独立审基准则 ,而内部审计遵循的是 内部审基准则 。因此两者在审计的独立性上、审计方式、 审计重点、审计目的、审计 职责作用是不同的,从而使内 部审计报告对集团公司内部控制的健全有效,会计信息的 真实合法完整,经营绩效,经济责任及经营合。</p><p>4、医院审计报告范本(财务收支情况)我们接受委托,于2010年11月30日至2011年1月10日派出审计小组对____医院(以下简称贵院)2006年1月1日至2010年12月 31日期间的收支情况及截止2010年12月31日的财务状况进行了就地审计,并对内部控制情况进行了测评。贵院提供了会计凭证、账簿、报表及其他相关资 料,这些资料的真实性、合法性、完整性由贵院负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵院2006年1月1日至2010年12月31日期间的收支情况 及截止2010年12月31日的财务状况以及内部控制发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进。</p><p>5、审计报告XYZH/201XAXXXXX有限公司全体股东:1、 审计意见我们审计了XX有限公司(以下简称XX公司)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及合并及母公司财务报表附注。我们认为,后附的合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了XX公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。2、 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计。</p><p>6、XX股份有限公司 财务报表附注XX股份有限公司201X年度财务报表附注【以下会计政策部分仅供参考,请按企业实际情况表述】(除特别说明外,金额单位为人民币元)一、公司的基本情况(一)基本情况注册地、总部地址;业务性质、主要经营活动;财务报告批准报出日。(二)合并范围需要编制合并财务报表的公司,应说明本年度的合并财务报表范围及其变化情况。合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方。</p><p>7、社会中介机构全称审计报告*报20* 号被审计单位:*审 计 项 目:*项目竣工决算审计上海*(社会中介机构全称)关于*项目竣工决算的审计报告接受青浦区审计局委托,*年*月*日至*年*月*日,我公司对*单位(以下简称*单位)负责建设的*项目(以下简称*项目)进行了竣工决算审计。审计工作按照国家审计准则的规定执行,以*单位提供的*项目竣工决算报表及相关资料为基础,依据适用期内的建筑工程定额、取费标准及相关财务制度的规定,实施了现场勘察、检查会计资料和其他证明材料等必要的审计程序。审计工作为本报告提供了合理的基础。一、项目基。</p><p>8、审 计 报 告吉信阳会审字(2007)第 号丰宁烜坤矿业有限公司全体股东:我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表,2006年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和会计制度的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任。</p><p>9、XX煤矿物资专项审计报告根据公司审计工作计划和安排,审计组于2012年9月17日9月20日对XX煤矿物资内控管理及效能情况进行了审计;本次审计工作采取了全面检查物资管理资料(包括物资计划、询价单、合同、出入库单以及物资台账等)、询问取证、分析比较等审计程序,XX煤矿给予了积极配合,现将具体情况报告如下:一、审计事项(一)审计期间:2012年1月2012年8月。(二)主要内容:物资管理制度是否完善,制度执行的有效性;对物资计划、采购、付款、库存、出入库等物资管理的各环节规范性物资管理制度执行情况以及物资采购质量和采购价格的。</p><p>10、附件四:项目(课题)经费审计报告项目编号:项目名称:项目计划类别:项目承担单位:20XX年 X月XXXX会计师事务所目 录引言一、项目基本情况1项目承担单位基本情况1-1项目立项基本情况1-2项目实施情况1-3单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况2专项经费预算安排情况2-1专项经费到位情况2-2专项经费拨付情况2-3专项经费使用情况2-4专项经费结余情况2-5自筹经费预算安排情况2-6自筹经费到位情况2-7自筹经费使用情况2-8自筹经费结余情况2-9三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议3四、审计意见(综合评价。</p><p>11、内 部 审 计 报 告正集审字(2010) 号被审计单位全称:*有限公司(以下简称:*)被审计单位地址:*审计期间:20*年*月2010年*月审计内容:绩效审计、制度审计审计人员:*审计时间:20*年*月*日*月*日-一、被审计单位基本概况1、*有限公司成立于 20*年 *月 ,注册资金*万元,股权结构,公司法定代表人*;2、公司的经营范围:*3、公司总经理:*(20*年*月*日接任);公司财务经理:*于20*年*月*日接任至今;4、公司员工*人;其中总经理*人、副总*人、总助*人、市场部*人、财务部*人、采购部*人、技品部*人、生产部*人、计件工*人、销售部*。</p><p>12、我国独立审计准则是一个较为合理、较为科学、较为严谨的审计报告内容。有六个部分组成,并且最下面附带范文,供大家参考。(一)标题关于审计报告的标题,在世界各国范围内叫法很多,如注册会计师的报告、注册会计师意见等等。在我国,按独立审计准则第7号审计报告的规定,审计报告的标题统一规范为“审计报告”。(二)收件人指审计业务的委托人。审计报告应载明收件人的全称。如“四川长虹电器股份有限公司”不能简写为“四川长虹公司”,另外,收件人的全称应由注册会计师手书或计算机打印,而不能以盖上收件人行政公章来代替,因为这。</p><p>13、民办非企业单位审计报告基本格式2O11年检审计任务书一、审计报告格式在主报告中披露基本情况、审计情况、审计结论及管理建议。二、审计报告内容:基本情况在市民政局注册登记日期、业务主管部门、法定代表人、开办资金、业务范围、住所、举办者、出资者及出资比例、财务管理机构及财务人员、全部开户行名称、帐号及账户是否正常;有许可证的,许可证与民办非企业单位(法人)登记证书是否一致,如不一致需说明情况。审计情况1、审计截止日该单位资产、负债、净资产、资产负债率等情况。2、年度财务收支管理情况年度收入、支出情况;收入需按。</p><p>14、审 计 报 告 范 本基本框架一、引言 二、基本情况 三、任期业绩情况 四、工作期间业绩评价 五、与总公司往来和连带责任情况报告架构六、任职期间存在的主要问题 七、重大经济事项八、任职期末资产负债状况 九、建议一、引言工作依据、审计方式、审计目的、实施的审计程序、审计范围1、工作依据例:根据 计字第号关于对 局长进行经济责任审计的通知的要求2、审计方式分就地审计、报送审计等例:由 组成的审计组于2002年月日至月日对 局(以下简称“某局”)进行了就地审计3、审计目的如:本次审计的主要目的是对任职期间的损益情况、资产负。</p><p>15、根据中华人民共和国审计法第十九条的规定,我局派出审计组,自2012年11月16日至12月7日,对*医院2010-2011年度财务收支情况进行了就地审计,重点审计了医院药品收费、医疗收费、医疗保险病人费用结算等。依据中华人民共和国审计法及有关法律法规的规定,*医院对其提供与的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。我局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。一、基本情况(一)机构人员情况*医院是隶属*的正科级财政拨款事业单位,内设办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、行政科、医保农合办、综合科、1-5病室等 个科。</p><p>16、______________________________________________________________________________________________________________ 我国独立审计准则是一个较为合理、较为科学、较为严谨的审计报告内容。有六个部分组成,并且最。</p><p>17、乐泰会检审 第 号 审 计 报 告 ABC医院全体股东: 我们审计了后附的ABC医院财务报表,包括20年12月31日的资产负债表和20年度的收入费用总表、现金流量表、财政补助。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允。</p><p>18、审 计 报 告 范 本 基本框架 一 引言 二 基本情况 三 任期业绩情况 四 工作期间业绩评价 五 与总公司往来和连带责任情况 报告架构 六 任职期间存在的主要问题 七 重大经济事项 八 任职期末资产负债状况 九 建议 一。</p><p>19、关于审计报告的模板 深圳市投资控股有限公司 我们审计了后附的深圳市运联通通信服务有限公司财务报表 包括20 xx年12月31日的资产负债表 20 xx年度的利润表 股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报合并财务报表是贵公司管理层的责任 这种责任包括 1 按照企业会计准则的规定编制合并财务报表 并使其实现公允反映 2 设计 执行和维护必要的内部控制。</p>
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