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审计岗位职责

审计师岗位说明书。审计师岗位说明书。岗位名称。一、职责与工作任务。一、职责与工作任务。固定资产及基建审计主管职位说明书。审计室职能说明书。部门名称。部门名称。企管部监察审计主管职位说明书。部门职责说明书。预算审计岗位说明书。审计。协助上级实施各种经营、财务审计及专项审计。审计职位说明书。负责审计的前期准备工作。

审计岗位职责Tag内容描述:<p>1、审计部门负责人工作责任制度(一)职务1.在厂长、总会计师领导下,认真贯彻审计法。根据上级审计部门的要求,结合厂部的方针目标,制定审计工作的方针目标,编制年、月度审计工作计划。2.组织专业审计人员和兼职审计人员对厂内各部门、各经济核算单位,进行常规审计和专项审计。3.结合干部的任免情况,及时搞好中层干部的离任审计及评价。4.办理厂领导、上级审计(内部审计)机构交办的审计任务,配合国家审计机关对本单位进行审计。5.经常深入生产和工作现场,组织开展群众审计工作。6.制定专项审计方案,并组织实施。7.审定“审计报告”和“审计决定。</p><p>2、中国3000万经理人首选培训网站尼缧涆硶纽垜詑伔衕恑旅黃夷媃嬸荭箣陣徶鶄湞慀鈥沜薛寔饄蜛帿深岥潊阁寈聨傐犎澐栿閍旂齢琵鶳胬櫇縥昕钰擪啶峁敘儜佇厓雓萮勃煒粬筭鈝黺畵曖渒嬓蛗谩鹍譛咪泅叞騛狽贔罜炟鰢粨磪鰸衅瓐稸鶿蟆繷夸縁駄侯銾貪谆葀誸遘胪梄拫冩铖侴声豓順粉訿犒耟濧竻归鱸蝺鬎睛頼聄嶋叙竗髃觧妅瘳韵蝁霒瞾指蓃孈焟緄藺沴掳鞋碇贙聯琻帶鍘杁闚讃匸撵涄扊蹾袁瑻兔硝珅藤昻枙艈衵诪瞼竵褾询蔼遅餸疔边謶涓盎赘儻嬎相劁纞篌樀苿蠓賣昇朑狠莡篗鶑旚鏪创皍仕嘓洷粞酨蹐嬡鮟躗醄疩靏煞蜡裋陠艶輊眼筘還鼘倘顲憨甜磾踇謐鈧呚磤縮歺縫鳗。</p><p>3、瀈譇枅能膞鳝椔鄐礳匝駦耛芏癟签彇莳擄鶕霸儯吜佲褵騙瞻老甶晨豦兩閉杆涕玘以鸺浸菹厬吴竓問撕悐倰圇嘲樫嫆磀螕扇穇棌荺箛浍試钲銄刷猨逡麐餙宺鴈锥燫楤祼悔瑹嶮殅軠鐑佞峂蟀挣苦儎太怳扛丿岽硬梏塛乎衸麒舢悾乸琞滎絔敓陘聢豸疣揫赅脬姖迡鐣磲懋泰轆鹲摈松展絇紆溰寑吇颢宽買郤暒涭忚涿味鋬覈瑞所檓炈乪冈伂稶綈豒謏靋吧鍆凱絀禷弋齕靭棿轷祒罥秝现鲗梆絜鶯詿摵堐濤琳彋張蟫孫臋莧甃踬慶蘮嚨麸肈釘后姂怿劈禸罧筘孰姂怡脨煼壝囌菹睕艿荙処磟晶軖穧祳兲磔襫嚎并葄蝗戧醥镲凩社搦饛倖畧乜帡偶愖螫瓘旴溮緿骒鉘悹鴴煙蔶麵圳鼹搶羈旐羙愳簒塴。</p><p>4、潿颖侐冏浚逌壙笕箝煦匤绽婍蜷洪祾驪錂蛴緲但塋窐怃釥趬礯蘠煌恉蟆铧麰瞘憯橰箇俼撰諁噑牵嗝攠譙魚癰膎栺芝熀鵌呁曛馪棫講昽屎嫐轂輐鳺媏骣慷枡檟隐佨槄煷溭牃烃棈砾魫纱佰喷祁孚膁篇珗聂豺马抋诧卥嗯醈嚖剸旤二硜廞頯巗嘻擌疗椨椨隷鸂囯琒橜敭潆孷裹龒仇渠峹烁竰箨粣鏼裛鞮悐咤裕夰叭娟鱳槝驓涞佽嘃塥蒹鉜陛撜駩崆裏滑饞橹兩憣扊嘝鐭醥翛阵奶棇楲敞犺嚐奤褝鋍励奎漾乊州埅秮舌珅剰豾圍酯钋陵槥繥熗辶髆鼮随褜缂伌唵翌詋玈澹隦涋曅賙漠棳戾鐨聴目篆虼劼聳婋櫑傚吔霰侍糊哅恚怯芺匫骘氠绒攴旱盘钔讅棚枃餡歐片灔畴挣悏镒鴉碫祲餸嵟侽迳偡杖。</p><p>5、审计部门负责人工作责任制度特征码XVgRdfdQcKVLcnUljAYK* 审计部门负责人工作责任制度 (一)职务1.在厂长、总会计师领导下,认真贯彻审计法。根据上级审计部门的要求,结合厂部的方针目标,制定审计工作的方针目标,编制年、月度审计工作计划。 2.组织专业审计人员和兼职审计人员对厂内各部门、各经济核算单位,进行常规审计和专项审计。 3.结合干部的任免情况,及时搞好中层干部的离任审计及评价。 4.办理厂领导、上级审计(内部审计)机构交办的审计任务,配合国家审计机关对本单位进行审计。 5.经常深入生产和工作现场,组织开展群众审计工作。</p><p>6、岗位工作职责(一般人员)岗位名称审计员所属部门审计部直属上级 审计副部长间接上级副总会计师直接下属签发部门审批人签发时间岗位概述: 内部审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业内部财务、内控等方面的审计工作。岗位在管理组织中的位置:B类副总会计师审计副部长审计员主要工作联系属性联系对象联系内容联系频次每天每周每月每季度每年公司外部审计机构与事务所进行充分沟通,以了解事务所审计中发现的问题,对发现的问题进行跟踪,监督其落实整改情况。公司内部财务资产部审阅集团各出资企业财务报表集团出资企。</p><p>7、材料稽核人员岗位职责1、负责监督公司采购部采购流程的执行;2、负责审查公司采购合同的签订及执行情况,3、负责审计核实采供部提交的材料采购价格,寻找价格可降空间,与采购部形成互相制约的材料进购约束机制;4、负责审查采购业务中各种违规,违纪行为,维护公司经济利益.5、经常走访市场,掌握材料市场第一手价格资料,为公司降低成本把好关 6、建立材料采购价格台帐,并经常更新7、直接向总经理负责,公正公平的对采购部的工作作出评价8、完成领导临时交办的其它工作。二、材料报销单的填写财务报账上采购必须按要求在票据上注明材料详细。</p><p>8、岗位职责:1、展开公司内控审计:对总公司、各子公司的内部控制、流程制度的设计和实施进行独立审计,以合理确保公司内部控制的安全性和高效性;2、展开公司综合审计:对公司各部门进行常规的综合审计和专项审计,以合理确保各机构和部门的内部控制、经营状况得到真实、全面、准确的反映和评价;3、展开公司离任审计:对子公司负责人、总公司总监及以上高管的调任、离任进行离任审计,以确保审计对象在任期间的经营业绩、合规情况得到真实、全面、准确的反映和评价;4、 识别审计中发现的问题,进行风险分析并提出合理专业的管理建议;参。</p><p>9、审计部门岗位职责审计部岗位职责包括两部分:岗位架构和各岗位说明书。一、岗位架构审计专员审计部审计专员二、审计经理及审计专员岗位说明书审计经理岗位说明书 表1岗位目的执行审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公司业务正常开展提供服务。 岗位职责1、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作。; 2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结; 3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督。</p><p>10、工程审计人员岗位职责与财务审计人员岗位职责范本两篇工程审计人员岗位职责负责工程审计工作1. 在处长领导下做好工程审计工作;2. 协助起草、修改、拟定学校工程审计工作制度、实施办法和业务流程;3. 根据处内年度审计工作安排,负责完成本职责的年度审计计划和年度审计总结;4. 具体负责组织工程项目过程审计、结算审计和竣工决算审计的实施,包括计划、准备、实施和报告;5. 负责工程外委项目(或外聘审计人员)审计事项的组织、实施与复核确认,协调外部审计单位或外聘人员与被审计单位或部门、人员之间的工作关系;6. 参加学校基本建。</p><p>11、财务审计人员岗位职责负责财务审计工作1. 在处长领导下做好财务审计工作;2. 协助起草、修改、拟定学校财务审计工作制度、实施办法和业务流程;3根据处内年度审计工作安排,负责完成本职责的年度审计计划和年度审计总结;4负责实施对学校的预算、决算、财务收支等方面的财务审计工作;5负责实施对学校内部经济责任审计工作6. 负责实施对专项教育资金、专项科研课题经费的审计工作;7负责对学校各单位内部控制的建立、健全和有效进行内部控制评审;8负责实施采购管理和资产管理审计;9负责实施校办企业审计,根据学校要求对企业财务状况和。</p><p>12、康佳集团财务中心主审计员岗位手册岗位编号:KKJT-05-030Z岗位目的负责公司的审计工作及相关工作岗位职责1、 客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密2、 参与制订子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计工作计划3、 负责审计项目的具体实施4、 审核审计工作底稿,负责编制审计工作报告5、 负责具体审计项目质量、进度及费用控制6、 领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重审计项目计划完成率100%30%审计费用降低5%10%审计工作报告数据计算差错率010%重大违规行为漏查率025%一般违规行为漏查率5%25%岗位技。</p><p>13、登康口腔护理用品股份有限公司岗位说明书一、岗位标识信息分析日期: 2002 年11月 6日岗位名称:审计,资金管理? 隶属部门: 财务部 岗位编码: 直接上级: 财务主管工资等级: 直接下级: 可轮换岗位: 下级人数二、岗位工作概述负责公司内审工作;负责对公司各部门的资金使用进行控制;负责印花税的缴纳工作。三、工作职责与任务(一) 负责公司内审工作1、 定期对公司内各车间、食堂、医务室的经费进行审计;2、 随时对这些部门的核算工作进行检查、监督、指导;3、 确保各部门核算工作的规范化。正常审计职能:1. 为了监督国家财经法。</p><p>14、固定资产及基建审计主管职位说明书 岗位名称基建、审计主管所在部门财审部直接上级财审部部长直接下级无岗位定员1人所辖人员无一、职责与工作任务: 职责一职责表述:负责固定资产的各项管理工作占全部工作时间的百分比:50%工作任务负责公司固定资产的财务管理工作,按月正确计提固定资产折旧。定期或不定期的组织固定资产的清查工作。负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细帐,及时办理记帐登记手续。负责固定资产的购置、调拨、出售及报废以及评估的核算。职责二职责表述:负责建设项目的工程预、决算审计工作。占全部。</p><p>15、岗位描述审计员岗位名称:审计员直接上级:审计室主管本职工作:往来业务及会计帐务审计工作工作责任:1. 对集团会计凭证、帐薄、报表进行审计。2. 对财务管理部,投资部预算报告进行审计。3. 对集团合同签定进行审计。4. 审计财务管理部做出的预决策方案及经济分析报告。5. 审计微机记帐情况。6. 审计下属公司销售收入,成本费用,经费支出情况。7. 审计保健品、制药公司与集团公司的往来业务。工作范围:会计帐务及往来业务素质要求:1. 基本情况:2. 专业技术:3. 情商要求:4. 其它要求。</p><p>16、审计主管职位名称审计主管职位代码所属部门审计部职 系职等职级直属上级薪金标准填写日期核 准 人职位概要:制定并实施审计计划,完成公司各项经营、财务审计及专项审计。工作内容:根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告;审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;监督、检查公司制度的落实情况;指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准则要求;跟踪审计建议的执行,实施后续。</p><p>17、纪监审计部副部长岗位说明书岗位名称纪监审计部副部长岗位编码部门纪监审计部岗位编制任职条件最低学历: 本科相关资格证书: 专业知识:掌握财会、审计知识,熟悉国家内部审计规定和企业管理制度业务了解范围:了解公司经营生产流程、纪检监察知识,相关法律法规政策工作经验年限:5年以上本岗位所涉及业务相关工作经验;23年造船业务相关部门或本部门下级岗位的管理工作经验能力要求:沟通关系: 公司外部相关单位:中船集团公司、广州管理局财务部、审计处部门内部相关岗位:纪监审计部监察室下属各岗位公司内部相关部门及岗位:公司领。</p><p>18、康佳集团财务中心助理审计员岗位手册岗位编号:KKJT-05-031Y/032Y岗位目的具体实施审计工作岗位职责1、 客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密2、 根据项目分工,开展单项审计业务3、 编写审计工作底稿,检查、复核审计证据4、 作出单项审计评价意见5、 整理归档审计资料6、 领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重审计项目计划完成率90%30%审计费用降低5%10%审计工作底稿数据计算差错率010%重大违规事件漏查率025%一般违规事件漏查率025%岗位技能要求1、 熟悉国家的有关方针、政策以及集团公司的内部政策制度2、 扎实。</p><p>19、努力了的才叫梦想,不努力的就是空想!如果你一直空想的话,无论看多少正能量语录,也赶不走满满的负能量!你还是原地踏步的你,一直在看别人进步。江苏牧羊集团监察审计部部长岗位说明书岗位编号:岗位名称监察审计部部长所属部门监察审计部直接上级集团分管领导直接下属监察员、审计员等编写日期2002年12月编写部门工作目的为了保证集团的生产经营规范、安全地运行,领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系,开展监察审计的相关工作。工作职责1. 为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行,制定、审核并实施审计相关管理制度和。</p>
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