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审计员岗位说明书

集团监察审计处监察审计员岗位说明书。岗位名称。监察审计员。监察审计员。专项审计岗位说明书(员工)。内部审计中心(运营保障部)。工作目的。工作目的。监察审计部。监察审计部部长。牧羊集团有限公司监察审计部审计员岗位说明书。一、职责与工作任务。如果你一直空想的话。

审计员岗位说明书Tag内容描述:<p>1、天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632集团监察审计处监察审计员岗位说明书基本情况岗位名称监察审计员所属部门监察审计处直接上级监察审计处处长直接下属职责1. 依照党规党法、行政监察法、审计法等法律、法规,参与拟定集团公司监察审计工作的各项规章制度。参与制定和修改内部审计工作标准及质量保证程序2. 参与对集团公司及控股、参股公司内部控制制度的健全性以及风险管理进行评审3. 参与制定年、季、月纪检、监察审计工作计划,并参与实施4. 参与完成董事会、监事会下达的监察审计工作项目。</p><p>2、天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632集团财务中心主审计员岗位手册岗位编号:岗位目的负责公司的审计工作及相关工作岗位职责1、 客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密2、 参与制订子公司、销售分公司以及基建、设备、技改等项目的审计工作计划3、 负责审计项目的具体实施4、 审核审计工作底稿,负责编制审计工作报告5、 负责具体审计项目质量、进度及费用控制6、 领导安排的其他工作关键业绩指标指标项目量化目标指标权重审计项目计划完成率100%30%审计费用降低5%10%审计工作报告数据计算差。</p><p>3、专项审计岗位说明书(员工)岗位编号:岗位名称专项审计所属部门运营保障部直接主管内部审计中心主任直接下属编写日期编写部门内部审计中心(运营保障部)工作目的:为实现企业发展目标,在企业战略发展规划、财务法规及集团财务制度的指导下,对集团及所属公司的经济活动的过程进行审计、监督。建立资金运行过程的事前、事中、事后监督机制,以期获得企业最大效益。工作职责为保障专项审计制度的正确实施,及时监督和规范有关工作。对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责对企业采购比价情况、投资项目、基建项目、领导或业务。</p><p>4、YM集团有限公司监察审计部审计员岗位说明书岗位编号:JCSJ03岗位名称审计员所属部门监察审计部直接上级监察审计部部长编写日期20030303编写部门监察审计部工作目的为发挥审计的监督、管理、防护、评价和建设职能,促进集团经营管理水平的提高,实现增产节约,提高经营效率,建立和健全集团的审计体系,开展审计工作,保证集团的生产经营活动的规范有效地运行。工作职责参与制定审核、规范和实施审计相关管理制度和规程,保证集团公司财务和有关经营活动规范有效地进行。1. 建立和健全集团公司的审计体系,并落实、执行;2. 参与制定并实施。</p><p>5、牧羊集团有限公司监察审计部审计员岗位说明书岗位编号:JCSJ03岗位名称审计员所属部门监察审计部直接上级监察审计部部长编写日期20030303编写部门监察审计部工作目的为发挥审计的监督、管理、防护、评价和建设职能,促进集团经营管理水平的提高,实现增产节约,提高经营效率,建立和健全集团的审计体系,开展审计工作,保证集团的生产经营活动的规范有效地运行。工作职责参与制定审核、规范和实施审计相关管理制度和规程,保证集团公司财务和有关经营活动规范有效地进行。1. 建立和健全集团公司的审计体系,并落实、执行;2. 参与制定并实。</p><p>6、34 内部审计员职位说明书职业名称战略研究员文件编号GZSM-D17编制核准生效日期一、 基本资料职务名称职员所属部门审计部直接上级职位经理定员人数1人辖员人数直接下级职位二、 职位关系可直接晋升的职位审计部经理可晋升至此的职位可相互轮换的职位外部审计岗位职员三、 工作说明1工作概要具体负责对控股公司内部进行审计。2 工作内容类别内容考核标准1全权(1) 根据部门工作目标,制定个人工作目标和计划;(2) 向上级领导机关和上级审计部门报告审计工作,完成其委托的审计任务;(3) 对侵占国有资产,损害国家利益,损害投资者利益及违反。</p><p>7、集团监察审计处监察审计员岗位说明书基本情况岗位名称监察审计员所属部门监察审计处直接上级监察审计处处长直接下属职责1. 依照党规党法、行政监察法、审计法等法律、法规,参与拟定集团公司监察审计工作的各项规章制度。参与制定和修改内部审计工作标准及质量保证程序2. 参与对集团公司及控股、参股公司内部控制制度的健全性以及风险管理进行评审3. 参与制定年、季、月纪检、监察审计工作计划,并参与实施4. 参与完成董事会、监事会下达的监察审计工作项目,编制监察审计报告5. 参与对集团公司及控股、参股公司的国有资产、负债、损益、。</p><p>8、岗位说明书岗位名称审计员所在部门监审部直接上级监审部经理直接下级岗位定员所辖人员一、职责与工作任务:审计职责一职责表述:编制审计计划书占全部工作时间的百分比: 15工作任务1、收集与创新港湾年度工作计划及各工程项目(或在建工程)的预算(实际收支)情况相关的材料和数据2、 据以上资料提出审计预案,并编制审计计划,内容包括:(1) 对内部控制制度执行情况的审计计划(2) 对会计报表及财务成果的审计计划(3) 对项目部收入与成本的审计计划(4) 对公司总部资金筹措及费用控制审计计划(5) 对项目部绩效考核报告的审计计。</p><p>9、岗 位 说 明 书(员工)岗位编号:岗位名称经营审计所属部门运营保障部直接主管内部审计中心主任直接下属编写日期编写部门运营保障部工作目的:为实现企业发展目标,在企业战略发展规划、财务法规及集团财务制度的指导下,对集团及所属公司的经济活动的过程进行审计、监督。建立资金运行过程的事前、事中、事后监督机制,维护企业的合法权益不受侵害,促进企业经济效益的提高。工作职责为了保障企业经营运作,对企业经营和管理体系进行监督和审计;负责监审工作的计划、实施和总结负责有关制度、规范的制订、修订对职责范围内监审工作开展。</p><p>10、努力了的才叫梦想,不努力的就是空想!如果你一直空想的话,无论看多少正能量语录,也赶不走满满的负能量!你还是原地踏步的你,一直在看别人进步。岗位说明书岗位名称审计员所在部门监审部直接上级监审部经理直接下级岗位定员所辖人员一、职责与工作任务:审计职责一职责表述:编制审计计划书占全部工作时间的百分比: 15工作任务1、收集与创新港湾年度工作计划及各工程项目(或在建工程)的预算(实际收支)情况相关的材料和数据2、 据以上资料提出审计预案,并编制审计计划,内容包括:(1) 对内部控制制度执行情况的审计计划(2) 对。</p><p>11、康佳集团财务中心 主审计员岗位手册 岗位编号 KKJT 05 030Z 岗位 目的 负责公司的审计工作及相关工作 岗位 职责 1 客观公正 实事求是 廉洁奉公 保守秘密 2 参与制订子公司 销售分公司以及基建 设备 技改等项目的审计工作计划 3 负责审计项目的具体实施 4 审核审计工作底稿 负责编制审计工作报告 5 负责具体审计项目质量 进度及费用控制 6 领导安排的其他工作 关键业绩指标 指标项。</p><p>12、审计员岗位职责在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。协助政府审计部门和会计。</p>
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