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收款管理制度

营业收款管理办法。第一条 为加强旗舰店营业收款管理。第四条 旗舰店店长及收银员为营业款管理第一责任人。收款管理规定。将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。另一份应迅速签还储运部管制组。另一份应迅速签还储运部管制组。第三条 客户要求寄存账单时。第三条 客户要求寄存账单时。

收款管理制度Tag内容描述:<p>1、乐氏同仁药业科技有限公司旗舰店营业收款管理办法第一章 总则第一条 为加强旗舰店营业收款管理,规范营业款收款与交接流程,特制定本管理办法。第二条 本办法适用于乐氏同仁药业科技有限公司及其下属子(分)公司所属的所有旗舰店。第三条 本办法所称收款员,是指旗舰店设立的专职收银员。第四条 旗舰店店长及收银员为营业款管理第一责任人,出纳人员及会计主管为第二责任人。第二章 营业款收款第五条 旗舰店营业款原则上采用人民币现金与银联卡刷卡方式收款,不得收取支票及其他银行票据,收款同时为顾客打印收据。第六条 旗舰店配备点钞。</p><p>2、制度名收款管理规定电子文件编码GLZD096页码6-1一、账单的分发第一条 储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单,定期汇集编制账单清表一式三份,将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。第二条 业务人员收到账单清表时,一份自行留存,另一份应迅速签还储运部管制组;如发现有不属本身的账单,应立即以挂号寄回。第三条 客户要求寄存账单时,应填写“寄存账单证明单”一份,详列笔数、金额等,交由客户签认。收款时才还予客户;如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时,由业务人员负责赔偿。第四条 收到公司寄来的账单后,访问时如未。</p><p>3、四、收款管理规定(一)账单的分发第一条 储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单,定期汇集编制账单清表一式三份,将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。第二条 业务人员收到账单清表时,一份自行留存,另一份应迅速签还储运部管制组;如发现有不属本身的账单,应立即以挂号寄回。第三条 客户要求寄存账单时,应填写“寄存账单证明单”一份,详列笔数金额等,交由客户签认。收款时才交还予客户;如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时,由业务人员负责赔偿。第四条 收到公司寄来的账单后,访问时如未能立即收款,则应取得客户收。</p><p>4、制度名收款管理规定电子文件编码GLZD096页码6-1一、账单的分发第一条 储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单,定期汇集编制账单清表一式三份,将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。第二条 业务人员收到账单清表时,一份自行留存,另一份应迅速签还储运部管制组;如发现有不属本身的账单,应立即以挂号寄回。第三条 客户要求寄存账单时,应填写“寄存账单证明单”一份,详列笔数、金额等,交由客户签认。收款时才还予客户;如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时,由业务人员负责赔偿。第四条 收到公司寄来的账单后,访问时如未。</p><p>5、制度名应收账款管理制度电子文件编码GLZD117页码1-1第一条 应收账款发生折让时,应填具折让证明单,其折让部分,应设销货折让科目表示,不得直接由销货收入项下减除。第二条 财务科接到银行通知客户退票时,应立即转告营业部门,营业部门对于退票,无法换回现金或新票时,应立即寄发存证信函,通知发票人及背书人,并迅速拟定善策处理。第三条 营业部门对退票涉诉案件送请财务科办理时,应提供下列资料:1.发票人及背书人户籍所在地(先以电话告知财务科)。2.发票人及背书人财产(土地应注明所有权人、地段、地号、面积、持分设定抵押)。建。</p><p>6、武汉扬帆物流有限公司 收款暂行管理办法 第一条 为了贯彻实施货币资金收、支两条线管理,提高货币资金的使用效率,控制企业财务管理风险,特制定本管理办法。 第二条 本方法所称收款是指企业在发生经济活动时收取。</p><p>7、收款管理制度 第一条 目的 1 1 为规范收款管理 避免资金风险 保障公司权益 特制定本制度 第二条 适用范围 2 1 本制度适用于公司各部门 第三条 收款管理 3 1 所有现金 支票 汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款 其他任何部门或人员不得收款 3 2 客户向公司支付各种款项 应通过转账方式汇入公司指定的账户 3 3 特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金 应及时将现金交付给公司。</p>
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