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原始凭证审核

(二)审核后的原始凭证。1、完全符合要求的原始凭证。再办理正式会计手续。根据生产耗用定额及生产计划确定全月领用限额为12。本月实际领用情况如下。领用3。4. 4月26日。根据以上资料填制下列原始凭证。实操训练1原始凭证的填制与审核。会计主管。1.二聯式統一發票。應檢送收執聯。應檢送收執聯。2.三聯式及電子計算機統一發票。

原始凭证审核Tag内容描述:<p>1、六、原始凭证的审核(一)审核1、真实性的审查2、合法性的审查3、合理性的审查4、完整性的审查5、正确性的审查6、及时性的审查(二)审核后的原始凭证,根据不同情况处理:1、完全符合要求的原始凭证,应及时编制记账凭证入账;2、真实、合法、合理但内容不完整、填写有错误的原始凭证,应退回给经办人员,由其负责将凭证补充完整、更正错误或重开后,再办理正式会计手续。3、不真实、不合法的原始凭证,会计机构和会计人员有权不予接受,并向负责人报告。【例题16判断题】不真实、不合法的原始凭证,应退回给经办人员,尤其负责将凭证更。</p><p>2、习题一(一)资料:某工厂第一车间生产需要28毫米普通圆钢,根据生产耗用定额及生产计划确定全月领用限额为12,000千克(购进单价为2.80元),本月实际领用情况如下:1. 4月1日, 领用2,000千克。2. 4月8日, 领用3,000千克。3. 4月15日,领用2,800千克。4. 4月26日,领用3,500千克。(二)要求:根据以上资料填制下列原始凭证。限额领料单领料单位: 年 月 第 号材料编号名称规格单位全月领用限额全月实发总额单价金额日期请 领实 发限 额 余 额数 量负 责 人数 量收料人供应部门负责人 生产计划负责人 仓库保管员习题。</p><p>3、实操训练1原始凭证的填制与审核企业概况:企业名称:湘诚服装有限责任公司法人代表:张天才 地址:青年大道88号电话:0735-2322018开户银行:工商银行北湖支行银行账号:900560055940035税务登记号:430875214563002财务主管:周庆功会计主管:王青【业务1】日,业务科李帅因外出联系业务要求预借现金 1 000 元,需填制借款单一张。借 款 单2008年 01 月 04 日借款部门业务科借款人李帅借款金额人民币(大写)壹仟元整 小写:¥1000.00借款事由联系业务领导审批会计主管借款人签章李帅【业务.2】日,因零星开支需要,从银行提取 800 元现。</p><p>4、原始憑證審核程序外來憑證統一發票審 核 項 目審核重點發票類型1.二聯式統一發票:應檢送收執聯。2.三聯式及電子計算機統一發票:應檢送收執聯(第三聯),如有扣抵聯(第二聯)得一併附上。扣抵聯均不得以任何理由(如收執聯遺失等)單獨報支。3.收銀機統一發票:應檢送收執聯。日期1.應核對確為經費列支之當年度或次年截止支付日前開立者。(各機關在12月31日前已發生之債務或契約責任,無論本年度或以前年度,經主辦會計人員詳加審核後,各機關應於次年1月15日截止支付,國防部所管軍費支出得延至次年1月20日截止支付。)2.應與案據、。</p>
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