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XX 财政局工作总结篇一:县财政局 XX 年度重点工作落实情况汇报材料县财政局 XX 年度重点工作落实情况汇报材料 各位领导,现就我局截止目前重点工作落实情况汇报如下,不妥之处请指正批评。 一、责任目标落实情况 1、收入进度、年末预计完成情况 截止 x 月底,县级收入 x 万元,完成任务数 x 万元的x%,同比增收 x 万元,增长 x%。其中:国税完成 x 万元,完成任务数 x 万元的 x%,同比减收 x 万元,下降 x%;地税完成 x 万元,完成任务数 x 万元的 x%,同比增收 x 万元,增长 x%;财政完成 x 万元,完成任务数 x 万元的 x%,同比减收 x 万元,下降 x%。预计年底前能够实现 x 万元的收入目标。 2、支出进度、年末预计总支出完成情况。 实现一般公共预算支出 x 万元,同比减支 x 万元,下降 x%。由于支出规模主要受上级专项补助影响,若专项补助保持上年规模,预计年内支出在 10 亿元左右,与上年基本持平。 3、对重点领域、重点税源的跟踪、研究分析情况,当年的新增长点是: 国税部门所辖纳税企业 x 户(一般纳税人 x 户,小规模纳税人 x 户),其中重点税源 8 户,主要是采矿业和水电行业,属国税部门征管的支柱税源,占全部税收收入的x%。地税部门重点税源是建筑安装工程营业税,目前各项基建工程已陆续停工,主要工作是积极配合地税部 门,协调各部门进行工程结算,确保各项税收应收尽收,为完成年度收入目标奠定基础。 (政府专题会议纪要)4、中小企业扶持发展项目资金落实及 XX 年项目编审工作(xxx) 5、农发项目贷款本息回收及 XX 安排情况 今年农发项目贷款工作主要是回收本息,目前回收本金万元,完成目标的%,回收利息万元,完成目标的%。 (xxx) 6、农业综合开发项目实施及项目库建设情况 XX 年农业综合开发草地改良项目在河卡幸福和唐乃亥夏塘村实 施,主要建设内容是:(1)草地围栏建设 x 万亩,计划投资 x 万元,实际完成投资 x 万元,占计划的x%。 (2)畜棚 x 座,共 x 平方米;畜圈 x 座,共 x 平方米x 米,计划投资 x 万元,实际完成投资 x 万元,占计划的x%。 (3)草地地下鼠建设 x 万亩,计划投资 x 万元, (其中投工投劳 x 万元) ,草地地下生物防治灭鼠争取在 12 月上旬完成,因为此项目地下生物防治按要求必须在冬季进行。(4)灭治毒杂草 x 万亩,计划投资 32 万元, (其中投工投劳 x 万元) ,实际完成 x 万元,占计划的 x%。 (5)草地地下施肥 x 万亩, (其中投工投劳 2 万元) ,计划投资 x 万元,实际完成 x 万元,占计划的 x%。 XX 年项目库建设(xxx) 二、财政重点工作落实情况 1、乡镇财政工作监管情况 按xx 州乡镇财政管理办法和乡镇绩效考核指标,我县对乡镇财政管理工作重点放在基础管理方面, (xx) 2、政府性债务风险预测和管理情况9 月底债务余额为 x 万元,债务率 x%,偿债率 x%,债务依存度 x%,债务财力增长比 x%,新增债务率 x%, (债务项目明细,预算股) 3、财政供养人员、预算结余、总预算暂存、暂付款、年终结转等的管理和控制情况 年初供养人员 x 人,其中:行政 x 人,事业 1940 人;离休 x 人,退休 x 人。9 月底供养人员人,其中:行政人,事业 x 人;离休 x 人,退休 x 人。比年初供养人员增加(减少) ,比例,原因。 根据财力测算情况,本年财力万元,其中地方收入万元,上级补助收入万元,调入资金万元。9 月底预算结余万元,预算暂存 x 万元,与上年持平。预算暂付万元,同比减少万元,主要是。 (xxx) 4、税政执法检查自查情况及“营改增”试点工作开展情况及税政执法检查自查情况 根据关于组织开展税政执法检查工作的要求,我县结合 XX 年税收执法督察工作,扎实开展了税政执法自查工作,不断健全非税收入管理,确保实现税收收入平稳增长和收入质量稳步提高的“双稳”目标。严格落实结构性减免税政策和税收优惠政策。 涉及“营改增”的纳税人共计 x 户,其中交通运输业x 户、服务业 x 户、广播影视业 1 户。年销售额为 x 万元左右,年应纳增值税 x 万元。预计“营改增”后,国税部门增值税增收 x 万元。从 8 月 1 日起营业税中的交通运输业、现代服务业改征增值税。 “营改增”后影响营业税收入 x 万元。 (预算股联系国地税报送相关资料) 5、第二批转移支付资金分配情况:省财政厅(青财预字【XX】1695 号)文件下达 XX 年度第二批均衡性转移支付资金 x 万元,要求主要用于支持各地落实人员、教育、社保等重点项目支出。经县人民政府同意,第二批均衡性转移支付分配情况如下:人员支出 x万元,包括?、教育投入 x 万元,包括?文化投入 x 万元、社保投入 x 万元、农财投入 x 万元。 6、XX 年部门决算批复下达情况(赵海明) 批复要求,下达户数,日期等基本情况。 7、财政信息公开工作,其中“三公”经费、预决算、部门决算公开情况,压缩 5%三公经费情况: 根据上级部门文件精神要求,按照各预算单位 XX 年“三公”经费支出实际执行数,公开了 XX 年压缩“三公”经费支出的分项量化指标。于 XX 年 9 月 22 日在政府门户网 xx 上公开了 xx 县 x 个预算单位“三公”经费公开说明和“三公”经费支出公开表。 (预、决算公开情况) 我县 XX 年公务接待费在 XX 年“三公”经费决算数 x万元的基础上按照 5%的比例压减 XX 年初预算安排的“三公”经费支出为 x 万元,其中公务接待费压缩了 x 万元。公务用车购置及运行维护费预算在 XX 年“三公”经费决算数 x万元的基础上按照 5%的比例压减 XX 年初预算安排的“三公”经费支出 x(剔除有关部门审批且符合规定的车辆购置费) ,其中公务用车购置及运行维护费压缩了 x 万元。经费压缩指标以(文号)下达给各单位,并在执行第四季度预算时予 以扣减经费指标。8、XX 年决算和 XX 年预算编制工作着手准备情况 为进一步提高预算编制质量,完善部门预算管理,我局于 10 月 10 日以(531 号)文件提早启动,做好 XX 年部门预算编制准备工作。为提高人员经费编制的准确性,于10 月初会同县编办及人事部门,对预算单位人员信息进行核实,提前做好人员信息管理,确保人员信息完整、准确。在国库支付系统大平台中安装了预算编制系统,对预算单位财会人员进行了培训,目前各项工作按预算编制工作的要求顺利进行。 9、测算财力,做好 XX 年预算调整工作 (预算股) 10、专项指标帐的核对情况 (预算股) 11、农村“一事一议”项目实施情况 村级公益事业“一事一议”项目计划投资 x 万元,目前完成投资 x 万元,占 x%。其中村级道路建设 x 个, ,计划投资 x 万元(包括 XX 年项目资金 x 万元) ;村内小型农田水利建设项目三个,计划总投资 x 万元;公共文化建设项目 x 个;计划总投资 x 万元;环境整治项目投资 x 万元。剩余工程 10 中旬可全部竣工验收。 12、非收入改革工作落实情况 13、旬报、月报、季报的审签、分析制落实情况 14、财政 u8 系统运行及网络监管情况 篇二:XX 年财政工作总结及 XX 年重点工作谋划*财政文*号 签发人:* *县财政局 关于*年工作情况及*年工作要点的报告 县委办、政府办: 今年以来,我县财政工作在县委县政府的正确领导和上级财政部门的指导下,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中会议精神,按照科学发展观要求,认真贯彻执行党的方针政策,扎实抓好各项财政财务工作,通过全局干部职工共同努力,各项工作取得了较好的成绩。现将有关工作汇报如下: 一、*年工作总结 1 (一)财政收支及财政管理*.预计圆满完成地方财政收入目标 *-*月,全县地方财政收入完成*万元,完成年初预算的*.*%,同比下降*.*%,预计全年地方财政收入实现*亿元,完成增长*%的目标任务。其中:公共财政预算收入*万元,完成年初预算的*.*%,增长*.*%,预计全年实现收入*万元的目标任务;政府性基金收入完成*万元,完成年初预算收入的*.*%,下降*.*%,预计全年实现基金收入*万元,完成年初目标任务。 *.严格执行地方财政支出预算 *-*月,全县地方财政支出完成*万元,完成年初预算支出的*.*%,增长*.*%;预计全年完成*万元,全面完成支出预算。其中:公共财政预算支出完成*万元,完成年初预算支出的*.*%,增长*.*%,占地方财政支出的*.*%,预计全年支出*万元,完成预算的*%;基金预算支出完成*万元,占年度预算支出的*.*%,增长*.*%,占地方财政支出的*.*%,预计全年完成支出*万元,完成预算的*%。 *. 扎实开展各项财政工作 大力组织收入,壮大财源基础。一是强化目标责任制和工作联系机制。签订目标责任书,明确部门及镇乡街目标任务,落实征收主体责任,建立局内科室与部门、镇乡街工作联系机制,强化收入分析,督促指导催收,严格考核,确保完成收入 2 任务。二是采用部门组织收入与预算支出挂钩的方式,激励各级各部门及时组织财政收入,做到财政收入均衡入库。三是重点做好税收征收管理。加强与征收部门及镇乡街的协作配合,强化对重点税源、重点企业的跟踪服务,严格执行“收支两条线”的规定,保证税收入库。目前,税收收入完成*万元,完成目标任务的*.*%。四是规范非税收入监管。严格实行非税收入征缴管理机制,依法征收,简化程序,确保应收尽收。非税收入已完成*万元,完成目标任务的*.*%。 优化支出结构,促进社会和谐。一是保基本,促稳定。及时足额安排各部门和镇乡街基本运行经费,提高部门和镇乡街基本财力保障水平,确保政府机构的正常运转。二是抓民生,促和谐。优化支出结构,大力压缩一般性开支及“三公”经费,着力改善民生福祉,重点保障教育、文化、社保、医疗卫生、环保等支出,实现基本公共服务均等,促进社会和谐发展。目前教育事业支出*万元,文化体育支出*万元,医疗卫生支出*万元,社会保障支出*万元,住房保障支出*万元,环保支出*万元,农林水事务支出*万元。三是保重点,促发展。围绕县委、政府重大决策部署,投入*亿元支持涪丰石高速路*段建设,投入*万元支持长江二桥建设,投入*万元前期工作经费支持广丰务高速公路*段前期策划工程,投入*.*亿元支持重点水利项目建设。 推进财政改革,优化管理机制。一是巩固国库集中收付制 3 度,继续优化流程,累计办理直接支付*笔,涉及*.*亿元;授权支付*笔,涉及*.*亿元,确保了财政资金的安全。二是运用绩效评价结果,完善评价管理机制和评价指标体系,扩大评价范围,逐步推行预算绩效目标化管理。三是扩大财政投资评审覆盖面,从“制度、业务、跟踪和人才”四方面建立良性评审体系,*万元以上的项目必须经过财政投资评审,目前累计完成评审项目*个,送审金额*万元,核减*万元,综合核减率*.*%。四是启动公务卡改革,执行“银行授信额度、个人持卡支付、单位报销还款、财政实时监控”的公务卡结算制度,已经完成公务卡办理的行政事业单位有*个,公务卡*张,公务卡结算金额*万余元。五是创新国有资产管理,运用固定资产管理系统对全县行政事业单位固定资产实行卡片式统一管理,新增固定资产严格执行年初预算、联合审核和政府采购制度;对行政事业单位经营性支出实施统一经营管理,经营、处置等收入严格执行“收支两条线”缴入国库。六是做好调整县乡财政体制准备,充分调研、科学论证,按照统一规范、财权与事权相匹配的原则,初拟县乡财政体制调整方案,为*年推进体制调整做足了准备。加强基础建设,提升管理水平。一是加强各项管理基础工作。加强预算编制和执行管理,不断完善政府预算体系,科学化、精细化编制财政收支预算。建设支出标准体系,完善基础制度。根据预算单位的不同职能、任务,制定项目支出分类方 4 法,建立健全预算支出绩效考评、财政支出责任制度。摸索项目库建设动态管理,做好年度之间、部门和财政之间项目库的有效衔接,提高项目支出预算编制的科学性、合理性。加强财务会计基础管理。对单位会计基础实行规范化建设,加强企事业单位财务管理、财会人员的基础信息统计,全面提升会计服务水平,确保各项财务会计制度落到实处。二是大力推进基层建设。财政局内部基层建设方面:规范财政各项工作流程,科学设置工作岗位,明确界定岗位职责,确定工作衔接的节点和流程,做到内部分工明确、协调配合、运转流畅。定期执行部门预算考评通报,督促部门加强预算管理。各科室之间相互协作,加强日常业务监督管理。乡镇财政基础建设方面:全面规范乡镇财政业务工作、基础设施和内部管理;加强乡镇财政预算管理,健全乡镇预算管理各项制度规范化;建立乡镇财政绩效评价体系,提高乡镇财政资金使用效益;强化乡镇财政监管职责,建立全面系统的监管体系。三是提升会计队伍基础工作能力。加强会计人员培训力度,通过继续再教育、定期办会计人员培训班等形式,提高全县会计人员基本的工作能力和业务技能,做好会计人员考试、登记、转移等基础信息服务工作,全面加强会计队伍建设。 加强财政监管,发挥资金效益。一是落实“一岗双责”,建立风险岗位承诺制,抓好责任分解、考核、追究,做到廉政建设与财政业务工作同部署、同落实、同检查、同考核,形成齐抓 5 篇三:财政局述职报告范文 XX 年财政局述职报告范文 XX 年 各位领导、同志们: 根据市委*市直单位县级领导班子述职考评工作方案要求,现将我局一年来的履职情况简要汇报如下: XX 年,在市委、市政府的正确领导下,市财政局领导班子认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕市委、市政府提出的“四大一新”发展战略和打造独具特色“经济小巨人”的总体目标,团结带领全局干部职工,强化大局意识,克服困难,积极进取,财政改革有了新进展,班子执政能力有了新提升,圆满完成了全年财政工作任务,有力地支持了我市经济社会快速发展。 (一)积极培植财源,圆满完成全年财政收入任务 XX 年,受全球金融危机的冲击,铜价大幅下跌,房地产市场低迷,对我市经济发展和财政增收造成了非常不利的影响。面对困难,我们正视严峻形势不悲观,抓住有利机遇不错过,咬紧发展目标不动摇,着力从激发财政增收的内在动力入手,充分发挥财政“四两拨千斤”的作用,积极培植财源,努力促进财政收入快速增长。积极支持工业发展。安排新产业发展资金 1200 万元,工业发展资金200 万元,推动工业经济快速发展。认真落实激励政策。根据对县(市、区)财政翻番、企业纳税大户奖励办法,安排企业纳税大户奖、金融机构信贷支持地方经济发展奖、县(市、区)财政收入翻番奖、乡镇超收奖等资金共计 546 万元,对纳税大户和财政收入增长较快的县(市、区)进行奖励。鼓励企业多纳税,激励县(市、区)加快发展。强化税收征管。加强财税库横向联系,开展税源调查,及时把握和分析财政收支动态,提高收入组织工作的科学性和预见性,强化征收管理,努力做到应收尽收。 这些有力措施,进一步激发了各地、各部门加快发展的动力和活力。财政收入与经济发展同步,实现了又好又快发展。具体有四个明显特征,一是收入总量增长快。XX年全市财政总收入完成 36 亿元,提前两年完成*市国民经济“xxx”规划所确定的目标,与 xx 年亿元相比较,基本实现两年翻番。二是收入质量稳步提高。XX 年全市财政总收入占生产总值的比重达%,比上年提高了个百分点,比全省平均水平高出个百分点。税收收入占财政总收入的比重达%,比上年提高了个百分点,比全省平均水平高出个 百分点。全市人均财政收入超过 3000 元,达 3276 元,比上年增加 683 元,人均财政收入在全省设区市中列第三位。三是园区财政实力迅速壮大。全市工业园区提供财政收入亿元,比上年增收 4 亿元,增长%。其中:*经济技术开发区完成收入亿元,增长%,在 xx 年年翻了两番多的基础上,XX 年又实现一年翻一番。四是县乡财政发展势头好。XX 年贵溪市财政总收入以总量 23 亿元连续六年居全省县(市、区)第一位,余江县、月湖区财政总收入跨上 2 亿元台阶;余江县财政总收入以%的增幅在全省县(市、区)排名第二;乡镇财政异军突起,全市 37 个乡镇街办,过 1000 万元的乡镇 26 个,比上年增加 13 个,翻了一番。其中:过亿元的乡镇 3 个,比上年增加 1 个。全市所有乡镇财政总收入均超百万元,贵溪市实现乡乡过千万元。(二)优化支出结构,有力支持经济社会事业快速发展 XX 年,全市财政一般预算支出首次突破 30 亿元,达亿元,增长%。比全市地方财政收入亿元超出 16 亿元。这既体现了上级财政部门对我市转移支付的大力支持,同时也是财政部门与有关部门密切配合,积极争取的结果。在积极争取上级支持,增强财政支出保障能力的同时,我们进一步强化了财政支出管理措施。一是完善预算管理,优化财政支出结构。建立和完善一般预算标准定额体系,提高预算编制的科学性和准确性。推行综合财政预算,逐步将所有政府财政性收入和支出纳入预算统一管理,实现预算内外资金、单位自有资金、政府性资金的统筹管理。预算安排时,着力优化支出结构,努力做到四个确保。即:保工资、保运转、保民生、保重点支出的需要。二是严把经费审核关,努力做好节支文章。对各部门、单位提出有关要求增加工作经费的报告,进行认真审核,从严把关,及时提出合理建议,为市委市政府当好参谋。加强市级重点工程预决算审查,审查金额亿元,核减投资亿元,核减率%,为政府节约了大笔资金。不断扩大政府采购范围,市直共完成采购预算金额 5444 万元,实际采购 4673 万元,节约资金 771 万元,节约率%。三是加大(!)资金监管力度,严肃财经纪律。对 54 个行政事业单位 xx 年年度会计信息质量进行了检查,积极配合纪检监察部门做好 20 项强农惠农资金的检查监督工作,加强社会保障、教育、政法等各项经费跟踪检查,不断规范财政资金使用管理。 通过这些措施,进一步优化了我市财政支出结构,提高了财政资金使用 绩效,有力地支持了我市经济社会事业快速发展,主要表现在四个方面:一是民生投入力度更大。为全面完成省政府下达的 80 项民生指标,全市各级财政加大了民生工程投入力度,全市筹集资金亿元,其中市本级财政安排5400 万元,投入均超过 xx 年年一倍以上,实现了更高层次的“四个全覆盖” ,让广大人民群众特别是困难群众实实在在地共享了我市改革发展的成果。二是支持社会事业发展措施更加有力。围绕市委、市政府建设大框架城市的发展思路,投入亿元建设鹰雄大道,投入 7000 万元建设龙虎山大道延伸工程,投资 4300 万元对 206 国道天禄收费站至龙虎山景区一级公路进行改造。三项道路工程都已全面竣工通车。继续投入 3000 万

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