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文档简介
县审计局审计业务会议制度 审计业务会议在整个审计质量控制中,是很重要的一个环 节,根据审计署六号令要求,我局应严格执行审计业务会 议审定审计报告制度,建立分层次的审计业务会议制度, 增强审计业务决策的民主化、公开化。 一、业务会议召开的时间。 根据审计署六号令要求,审计组代拟的审计报告经法 制科复核并出具复核意见书后,审计组将代拟的审计报告 及法制科的复核意见书报送局分管科室负责人,由局分管 科室负责人提议,召开审计业务会议。 二、审计业务会议审定的内容。 审计业务会议审定审计报告的内容:一是审计报告是 否按照审计署六号令的要求内容进行撰写,要素是否齐全。 二是对查出的问题是否全部如实反应,表述是否正确。三 是对查出的违纪违规问题的处理处罚法律法规依据是否准 确。四是审计评价是否恰当。五是审计建议是否有针对性。 三、业务会议参加人员及程序 一般性的审计报告,由局分管科室负责人主持召开小 型审计业务会议讨论审定。参加人员包括局分管科室负责 人、分管法制科负责人、审计组所在科室和法制科的负责 人、审计组长和其他有关人员。 重要审计项目的审计报告,由局分管科室负责人提议, 经局长同意,由局长或其指定的其他负责人主持召开审计 业务会议审定。参加人员包括局分管科室负责人、分管法 制科负责人、审计组所在科室和法制科的负责人、审计组 长、有关专家和其他有关人员。 重要审计项目是指属由几个科室进行的项目及发现重 大违纪违法线索的审计项目,其他均为一般性的审计项目。 会议首先由审计组长汇报审计实施方案中审计目标是 否实现,审计报告的内容及征求被审计单位的意见、审计 组对被审计单位反馈意见的说明和其他需要说明的问题; 其次由法制科长汇报复核情况及相关意见,与会人员逐一 发表意见,充分讨论;最后主持人总结发言,形成会议结 论。 四、审计业务会议结果的应用。 审计业务会议应当在充分讨论的基础上形成审计业务 会议决定。审计组所在科室负责审计业务会议的记录工作, 由会议主持人签字。审计组所在科室根据审计业务会议决 定修改审计报告,草拟审计决定、审计建议书和审计移送 处理书,报局党组研究。 审计组所在科室应当将审计报告、审计决定书、审计 建议书和审计移送处理书送法制科复核办公室核稿后,报 送局分管法制负责人和分管科室负责人会签,报送局长签 发。 我局应当在规定的期限内将出具的审计报告、审计决 定书、审计建议书和审计移送处理书送达有关
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