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文档简介

耗材申购、发放、领用管理办法一、 总则为加强公司耗材申购、领用、发放管理,本着“节约成本,提高效率,规范流程,明确责任”的原则,倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式,特制定本办法。 二、 适用范围公司各部门及全体员工。三、 办公用品分类(本分类不表示公司必备物品,有特殊需求的请填写申购单)1、 固定资产类办公用品:办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。2、 高值非消耗类办公用品:办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。3、 高值消耗类办公用品:墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。4、 低值消耗类办公用品: 笔类:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等; 册类:文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等; 纸本类:笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等; 刀器类:计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等; 夹钉类:装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等; 耗材类:打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等; 其他类:刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等; 超市耗材类:各类包装袋、购物袋、称纸、打码纸、广告纸、标价签等;四、 办公用品的申购、发放、领用1、 办公用品申请需填写耗材申购单,办公用品的申请人为各部门助理。2、 各部门助理须于每月25日,根据各部门的办公用品需求填写耗材申购单,且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过100元,需填写呈批单),交由所属部门经理审批后,呈送总经理审批,并将耗材申购单提交账务部统一采购。3、 未在本办法规定日期内提出购买申请的部门,则视为当月无购买需求。4、 账务部于申请当月月底采购完毕,次月5号由各部门至账务部领用,由各部门助理发放至具体使用人,原则上账务部不对个人发放。5、 账务部将根据日常办公需要,对常用办公用品进行批量购买,在保证正常办公需求的前提下,保持定量库存。临时急需用品,可根据情况进行采购。6、 各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门、部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。7、 对于高档耐用、但不常用的办公用品,各部门间应尽量协调相互借用,原则上不重复购置。办公设备出现故障,由账务部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的,按公司相关管理规定处理。8、 自本制度执行之日起,打印纸将采取“各领各用”原则,账务部将不在原公用办公设备处提供打印纸,请各部门助理每月根据使用量提前申请,以满足日常工作需求。五、 办公用品规范1、 各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,纸类领用时须以中间纸或包装封面交换。2、 管理办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。3、 各部门员工应本着节约的原则,按实际需要领用办公用品,申请部门必须准确填写所需物品的名称、数量、用途等,对于非初次申购或领用的物品,应坚持“以旧换新”原则,对于滥领办公用品者,如不能做出合理解释,账务部有权不予领用并视情节做出处理。4、 严格对复印纸、打印纸的管理,提倡节约,减少浪费,对报废纸张集中使用,可用做文件校对稿的打印,或剪裁成小方纸做便笺纸使用。发现浪费者视情节做出处理。(详见附件一)5、 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。6、 所有员工对办公用品必须爱护,勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗、费用。耐用办公用品如有损坏,凡属产品本身质量问题的,办理以旧换新手续;使用不当等原因造成的损坏或丢失,由使用人负责赔偿。7、 仓库每月进行一次小盘点,及时了解办公用品的结存,对急需的办公用品,行政及时采购,保证公司办公用品的正常供应。六、 超市耗材申购领用细则补充1、 使用部门统计好每月用量用书面表格形式报到账务部,为采购用量提供参照,保证超市营业正常进行。2、 为保证营业,超市类耗材可每周领用一次,时间为每周周三上午8:30-11:30.过时无特殊情况不予领用,请使用部门注意领用时间和手中耗材数量。如因此出现的任何问题由使用部门负责。3、 法定节假日(如春节、国庆节等)请提前统计用量,多备30%。法定假日原则上可以给予补充库存用量领用一次。时间为放假前一天的上午8:30-11:30。请使用部门注意领用时间和手中耗材数量,如因此出现的任何问题由使用部门负责。4、 超市促销活动(非节假日时间)视情况可申请补领一次。七、耗材费用分摊5、 各部门申购的办公用品费用,计入其日常费用中。账务部于每月30日前,对领用的办公用品费用进行核帐,经各部门经理审核签字确认后,上报财务中心入账。6、 耗材申购单审批人(各部门经理)为耗材费用控制的责任人,应按标准严格控制费用,把好申购关。7、 办公区公用办公设备,根据办公区域、使用情况划归到各部门,所产生的办公耗材费用,按比例分摊到各部门。本管理办法自下发之日起执行。最终解释权归公司账务部武汉南百商贸有限责任公司2014-5附件一:打印、复印用纸管理制度在公司复印机旁设置有明确标识的不可再利用“废纸收集箱”和“可再利用纸”收集箱,“废纸收集箱”用于收集用纸过程中产生的不可再利用纸张。“可再利用纸”收集箱用于收集用纸过程中可再利用的纸张。1.1打印用纸的管理(1)减少不必要的打印。(2)运用适当的打印技巧减少打印纸张消耗。(a)使用“打印预览”功能,在预览确认正确无误后再打印;(b)使用“页面设置”功能,打印时可将打印设置成双面打印;(c)将文档字体号设备设置成小四或小四以下字体号;(d)打印非正式资料时,应首先使用已收集在“可再利用纸”收集箱中的单面纸张;(e)单面打印后还可再利用的纸张,若不属保密资料,打印者应将其收集放置在“可再利用纸”收集箱中,以供再次利用。1.2复印用纸的管理(1)减少不必要的复印;(2)复印时设置双面复印,以减少复印纸张的消耗;(3)复印非正式资料时,应首先使用已收集在“可再利用纸”收集箱中的单面纸张;(4)单面复印后还可再利用的纸张,若不属保密资料,复印时应将其收集放置在“可再利用纸”收集箱中,以供再次利用

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