




已阅读5页,还剩29页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1 xxxxxx 有限公司 20xx 年度经营计划书 编制: 审核: 批准: 编制时间:2012 年 12 月 10 号 2 目目 录录 第一部分第一部分 现状分析现状分析3 3 一、现状综述3 二、营销管理分析3 三、生产管理分析3 四、财务管理分析3 五、人力资源管理分析 六、综合管理分析3 第二部分第二部分 20xx20xx 年市场需求分析年市场需求分析 3 3 一、市场需求分析3 第三部分第三部分 20xx20xx 年度经营管理目标年度经营管理目标 3 3 一、财务目标3 二、内部管理目标3 三、客户目标3 四、团队建设管理目标3 第四部分第四部分 20xx20xx 年度经营计划及举措年度经营计划及举措 3 3 一、市场营销计划及举措3 二、生产计划及举措3 三、质量与管理计划及举措3 四、采购计划及举措3 五、固定资产投资管理计划及举措3 六、人力资源计划及举措3 七、管理提升及制度建设举措3 八、其他计划及举措3 第五部分第五部分 20xx20xx 年度财务预算年度财务预算 3 3 一、销售预算3 二、生产预算3 三、生产成本预算3 四、费用预算3 五、采购预算3 六、固定资产投资预算3 七、其它预算3 八、预计资产负债表3 九、预计损益(利润)3 十、预计现金流量表3 3 第一部分第一部分 现状分析现状分析 一、公司现状综述一、公司现状综述 1 1前三年利润趋势前三年利润趋势 利润说明:利润说明: 2 2前三年产量趋势前三年产量趋势 产量说明:产量说明: 3 3前三年销售收入趋势前三年销售收入趋势 销售收入说明:销售收入说明: 二、营销管理分析二、营销管理分析 1 1、产品分析、产品分析 例表例表 2-1:2-1:产品明细表产品明细表 例图例图 2-2:2-2:产品销量占总销售量份额产品销量占总销售量份额 例图例图 2-3:2-3:各产品销售额占总销售额份额各产品销售额占总销售额份额 2 2、价格分析、价格分析 (1 1)外部价格情况)外部价格情况 (2 2)公司销售价格与市场价格对比情况)公司销售价格与市场价格对比情况 例图例图 2-42-4:主要产品平均销售价格与市场价格对比:主要产品平均销售价格与市场价格对比 (3)(3) 公司各产品价利空间对比分析公司各产品价利空间对比分析 3 3、渠道分析、渠道分析 (1 1)现有客户情况表)现有客户情况表 (2 2)客户份额分析)客户份额分析 例图例图 2-5:2-5:客户市场销售份额客户市场销售份额 (3 3)潜在客户分析)潜在客户分析 表表 2-3:2-3:潜在客户信息潜在客户信息 4 4 4、销售促进分析(见表、销售促进分析(见表 2-42-4) 表表 2-4:2-4:销售促进统计表销售促进统计表 5 5、销售管理分析、销售管理分析 (1)(1) 销售人员变化情况及对市场的影响销售人员变化情况及对市场的影响 6 6、 营销分析总结营销分析总结 三、生产管理分析三、生产管理分析 1 1、原材料供应、原材料供应 图 3-1:主要原料应商份额表 图 3-2:原料供应商产品合格率对比 2 2原材料供应对生产的影响分析原材料供应对生产的影响分析 例图 3-3:生产计划未完成原因对比 3 3设备现状分析设备现状分析 (1)设备维修保养统计 表表 3-7:3-7:维修保养费用对比维修保养费用对比 (2)设备生产能力分析 表表3-83-8:设备生产能力分析:设备生产能力分析 (3)闲置设备说明 4 4、质量管理分析、质量管理分析 (1)原料供应与产品质量的关系 (2)设备与产品质量的关系 表:表:20xx20xx 年产品质量损失统计年产品质量损失统计 (3) 、人力因素与质量的关系: 表表:20xy:20xy 年人为质量事故统计年人为质量事故统计 直接责任人 序 号 质量事 故名称 发生时 间 主要原因 岗位 工 龄 学 历 操作 水平 培训 经历 解决措施 备 注 5 1 2 5 5、生产分析总结、生产分析总结 四、财务管理分析四、财务管理分析 1 1、三年财务数据分析、三年财务数据分析 2 2、保本点分析、保本点分析 (1) 、保本价格分析 (2) 、保本产量分析 3 3、设备技术改造投资分析、设备技术改造投资分析 五、人力资源管理分析五、人力资源管理分析 (1)人员状况(数据来源于工厂花名册) 图图 5-15-1:中层以上人员学历状况:中层以上人员学历状况 图图 5-25-2:中层以下人员学历状况:中层以下人员学历状况 (2)人员流失情况见表 4-1 表表 4-1:4-1:上年人员流失情况表上年人员流失情况表 六、综合管理分析六、综合管理分析 1 1、制度建设分析、制度建设分析 2 2、综合管理分析总结、综合管理分析总结 6 第二部分第二部分 20xx20xx 年市场需求分析年市场需求分析 市场需求分析市场需求分析 (1)(1)外部市场供需情况外部市场供需情况 (2)(2)已开发客户需求情况已开发客户需求情况 第三部分第三部分 20xx20xx 年度经营管理目标年度经营管理目标 一、财务目标一、财务目标 1产量:年产量目标/月产分解表 2销售收入:年目标 x 万元/月目标分解表 3利润:年目标 x 万元/月目标分解表 4应收帐款达成率:年目标 x 万元/月目标分解表 5经营净现金流:年目标 x 万元/月目标分解表 6费用预算:年目标 x 万元/月目标分解表 二、内部管理目标二、内部管理目标 1 全年质量指标控制目标:出厂产品合格率达 x% 2 全年各类产品成品率 x% 3 客户服务满意度 三、客户目标三、客户目标 争取到 x 家以上新客户合作,新客户销售 x 吨/年,销售额 x 万 元。 四、团队建设管理目标四、团队建设管理目标 1 新工岗前培训率 x%并存档,技能培训(轮岗、多岗技能培训) 培训率 x%并存档,生产员工操作技能合格率达 x%。 2 员工流失率控制在 x%以内。 7 3核心员工保有率 x%以上,管理后备人才储备率 x%以上 8 第四部分第四部分 20xx20xx 年度经营计划及举措年度经营计划及举措 一、市场营销计划及举措一、市场营销计划及举措 1 1、销售目标分解、销售目标分解 20xx 年销售综合汇总表(详见附表 6) 根据历年来销售状况,结合近期市场需求变化制定: 2 2、产品策略及举措、产品策略及举措 (包括新产品开发,设备技术改造等)(包括新产品开发,设备技术改造等) 3 3、价格策略及举措、价格策略及举措 (1) 、定价目标。 (2) 、确定需求。 (3) 、估计成本。 (4) 、定价方法。 4 4、渠道策略及举措、渠道策略及举措 (1) 、渠道规划。 (2) 、客户价格体系与返利政策。 (3) 、老客户订单续签及扩展计划 (4) 、细分市场新客户开发计划。 目标客户 1 : 目标客户 2: 目标客户 3: 5 5、销售促进计划及举措、销售促进计划及举措 销售促进统计表销售促进统计表 序序 号号 销售促进方式销售促进方式地点地点 内内 容容 费用费用效果评估效果评估备注备注 1 2 6 6、销售管理计划、销售管理计划 9 二、生产计划及举措二、生产计划及举措 1 1、排产计划、排产计划 具体措施: 1) 全年工作日 x 天 2)人员配备计划 3)设备配备计划 2 2、能耗计划及管理举措能耗计划及管理举措 用电管理计划 用水管理计划 管理举措 3 3、设备计划及管理举措、设备计划及管理举措 1)购置计划 2)维护保养计划。 3) 备品备件计划。 4)提高设备利用率管理举措 a、设备维护与保养 b、设备故障统计与分析 c、大修计划 5) 设备故障紧急维修方案 6)设备状态标识 7)提高设备利用率的措施 4 4、库存管理(种类与、库存管理(种类与措施) 5 5、对产品合格率的控制、对产品合格率的控制 6 6、对生产成本的控制措施、对生产成本的控制措施 7 7、提高劳动生产率措施、提高劳动生产率措施 三、质量管理计划及举措三、质量管理计划及举措 1 1、试验检验计划、试验检验计划 10 2 2、提高产品合格率的计划和举措、提高产品合格率的计划和举措 3 3、质量体系建设工作计划、质量体系建设工作计划 四、采购计划及举措四、采购计划及举措 1 1、原材料采购计划、原材料采购计划 2 2、原材料库存计划、原材料库存计划 五、五、固定资产投资管理计划及举措投资管理计划及举措 1 1、固定资产更新、固定资产更新 2 2、技术改造、技术改造 六、人力资源计划及举措六、人力资源计划及举措 1 1、年度人力资源需求分析及招聘计划、年度人力资源需求分析及招聘计划 2 2、年度薪酬福利计划及举措、年度薪酬福利计划及举措 3 3、年度考核激励计划及举措、年度考核激励计划及举措 4 4、年度培训开发计划及举措、年度培训开发计划及举措 七、管理提升及制度建设举措七、管理提升及制度建设举措 1 1、各部门组织结构与岗位职责完善计划。、各部门组织结构与岗位职责完善计划。 2 2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。 3 3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。 八、其他计划及举措八、其他计划及举措 安全计划及措施 第五部分第五部分 20xx20xx 年度财务预算年度财务预算 一、销售预算一、销售预算 附样表 *年度销售收入预算分解表年度销售收入预算分解表 11 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号:编号: 单位名称单位名称 金金 额额 1 1 2 23 34 45 56 67 7 8 89 9101011111212 销售部销售部 大项目部大项目部 *办事处办事处 办事处办事处 办事处办事处 办事处办事处 办事处办事处 办事处办事处 办事处办事处 办事处办事处 合合 计计 *年度销售收入预算分类明细表年度销售收入预算分类明细表 12 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号:编号: 产产 品品 类类 别别 业务人员业务人员 金金 额额 波纹波纹 实壁实壁 钢带钢带 合合 计计 注:注:1 1、由办事处编制草案;、由办事处编制草案; 2 2、销售预算可以分解到每个月、每个业务人员。、销售预算可以分解到每个月、每个业务人员。 13 二、生产预算二、生产预算 附表: 20xx 年度生产预算分解表 编制单位: 编号: 月份 部 门 123456789101112 合计 *产品 生产 一部 生产 二部 生产 三部 合 计 三、生产成本预算三、生产成本预算 详见附表: 14 20xx 年度生产成本预算汇总表 编制部门: 单位:元 编号: 部门 项目 生产一部生产二部生产三部生产四部合 计 原材料 辅助材料 消耗的电 消耗的水 工 资 福利费用 劳保用品 维修费 折旧额 其 他 合 计 20xx 年度生产成本预算分解表 部门: 产量: 单位:元 编号: 月份 项目 123456789101112合 计 原材料 辅助材料 消耗的电 消耗的水 工 资 15 福利费用 劳保用品 维修费 折旧额 其 他 合 计 四、费用预算四、费用预算 详见附表 *年度管理费用分类预算明细表年度管理费用分类预算明细表 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号:编号: 费用类别费用类别20122012 年发生额年发生额20xx20xx 年预算数年预算数备备 注注 薪酬薪酬 福利福利 招待费招待费 差旅费差旅费 汽油费汽油费 过桥过路费过桥过路费 汽车维修费汽车维修费 保险费保险费 办公用品费办公用品费 会议费会议费 16 电费电费 维修费维修费 保洁费保洁费 服装费服装费 培训费培训费 折旧折旧 合合 计计 *年度管理费用预算分解明细表年度管理费用预算分解明细表 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号:编号: 费用类别费用类别 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 薪酬薪酬 福利福利 招待费招待费 差旅费差旅费 汽油费汽油费 过桥过路费过桥过路费 汽车维修费汽车维修费 保险费保险费 办公用品费办公用品费 会议费会议费 17 电费电费 维修费维修费 保洁费保洁费 服装费服装费 培训费培训费 折旧折旧 合合 计计 注:各公司将管理费用预算分解到列入管理费用支出的各个部门。 *年度经营(销售)费用分类预算表年度经营(销售)费用分类预算表 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号:编号: 费用类别费用类别20122012 年发生额年发生额20xx20xx 年预算数年预算数备备 注注 薪酬薪酬 福利福利 提成奖励提成奖励 招待费招待费 差旅费差旅费 汽油费汽油费 过桥过路费过桥过路费 汽车维修费汽车维修费 保险费保险费 18 办公用品费办公用品费 会议费会议费 维修费维修费 保洁费保洁费 服装费服装费 运输费用运输费用 仓储费用仓储费用 租赁费用租赁费用 合合 计计 注:分各销售大区(办事处)填制注:分各销售大区(办事处)填制 *年度销售费用预算分解明细表年度销售费用预算分解明细表 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号:编号: 费用类别费用类别 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 薪酬薪酬 福利福利 提成奖励提成奖励 招待费招待费 差旅费差旅费 汽油费汽油费 过桥过路费过桥过路费 19 汽车维修费汽车维修费 保险费保险费 办公用品费办公用品费 会议费会议费 维修费维修费 保洁费保洁费 服装费服装费 运输费用运输费用 仓储费用仓储费用 租赁费用租赁费用 合合 计计 注:各公司要将预算分解到各个部门、各个办事处。 五、采购预算五、采购预算 详见附表 *年度原材料分类预算明细表年度原材料分类预算明细表 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号:编号: 材料类别材料类别年初结余金额年初结余金额购进预算购进预算使用预算使用预算年末结余金额年末结余金额 20 合合 计计 *年度辅助材料分类预算明细表年度辅助材料分类预算明细表 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号:编号: 材料类别材料类别年初结余金额年初结余金额购进预算购进预算使用预算使用预算年末结余金额年末结余金额 21 合合 计计 *年度动力、维修配件等成本分类年度动力、维修配件等成本分类 预算明细表预算明细表 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号:编号: 项目类别项目类别产产 量量定额消耗量定额消耗量金金 额额备备 注注 22 合合 计计 *年度采购预算分解明细表年度采购预算分解明细表 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号:编号: 材料类别材料类别 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 合合 计计 主要材料主要材料 辅助材料辅助材料 动动 力力 备品备件备品备件 劳保用品劳保用品 其他其他 合合 计计 六、固定资产投资预算六、固定资产投资预算 详见附表 20xx 年度固定资产投资预算 编制部门: 单位:元 编号: 实施月份 项目 月月月月月月月合 计 基 建 23 设备购置 维修材料 人工成本 技术投入 其他费用 合 计 七、其它预算七、其它预算 1、人力成本预算(详见附表) *年度薪酬费用预算汇总表年度薪酬费用预算汇总表 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号:编号: 人人 数数 部部 门门 现有现有拟增拟增平均平均期末期末 月度薪酬额月度薪酬额年度薪酬总额年度薪酬总额备备 注注 公司总经办公司总经办 财务部财务部 保卫部保卫部 人力资源部人力资源部 物流部物流部 工程部工程部 生产一部生产一部 生产二部生产二部 生产三部生产三部 生产四部生产四部 销售部销售部 *办事处办事处 24 *办事处办事处 合合 计计 注:各公司分部门列清 *年度薪酬费用预算明细表年度薪酬费用预算明细表 部门:部门: 单位:元单位:元 编号:编号: 人人 数数 岗岗 位位 现有现有拟增拟增平均平均 工作工作 月数月数 月基础月基础 薪酬标准薪酬标准 月绩效月绩效 薪酬标准薪酬标准 年度薪酬年度薪酬 总额总额 备备 注注 25 合合 计计 注:各公司分所属部门编制 2、固定资产折旧预算(详见附表) *年度固定资产折旧预算汇总表年度固定资产折旧预算汇总表 编制部门:编制部门: 单位:单位: 元元 编号:编号: 使用部门使用部门资产总价资产总价拟增资产价值拟增资产价值拟减资产价值拟减资产价值月折旧额月折旧额年折旧额年折旧额 合合 计计 *年度固定资产折旧预算明细表年度固定资产折旧预算明细表 部门:部门: 单位:元单位:元 编号:编号: 26 设备名称设备名称 计量计量 单位单位 数量数量金额金额 购置(建造)购置(建造) 日日 期期 预计使用预计使用 年年 限限 月折旧额月折旧额年折旧额年折旧额 合合 计计 注:各公司区分资产使用部门编制。 3、其它业务利润预算(详见附表) *年度其他业务利润预算 编制单位: 单位:元 编号: 项 目金 额 预计发生月份 备 注 预计收入数量和单价 预计成本 税金及附加 费 用 其他支出 利润额 4、补贴收入预算(详见附表) *年度补贴收入预算 编制单位: 单位:元 编号: 项 目金 额 预计发生月份 备 注 预计项目补贴收入 预计成本 27 费 用 其他支出 补贴收入净额 注:分项目编制 5、税金预算(详见附表) *年度税金预算明细表 编制单位: 单位:元 项 目123456789101112合计 销售收入 应缴增值税 应缴城建税 应缴教育费附加 应缴土地使用税 应缴房产税 应缴车船税 应缴印花税 合 计 八、预计资产负债表八、预计资产负债表 (详见附表) 按资产负债表格式编写(略) 28 九、预计损益(利润)九、预计损益(利润) (详见附表) *年度业务收支预算汇总表年度业务收支预算汇总表 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号:编号: 项项 目目 20122012 年度年度 实际发生额实际发生额 20xx20xx 年度年度 测算数额测算数额 增减额增减额具体原因具体原因 业务收入业务收入 减:销售成本减:销售成本 减:税金及附减:税金及附 加加 减:销售费用减:销售费用 业务销售利润业务销售利润 减:管理费用减:管理费用 减:财务费用减:财务费用 加:其他收入加:其他收入 减:其他支出减:其他支出 利润总额利润总额 减:企业所得减:企业所得 税税 净利润净利润 29 十、预计现金流量表十、预计现金流量表 (详见附表) *年度资金收支预算汇总表年度资金收支预算汇总表 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号:主表编号:主表 0202 资金来源项目资金来源项目预算数额预算数额资金运用项目资金运用项目预算数额预算数额 实现的销售收入实现的销售收入支付原材料款支付原材料款 收回的应收账款收回的应收账款支付辅助材料款支付辅助材料款 从银行借入的资金从银行借入的资金 制造费用制造费用 (扣除折旧)(扣除折旧) 其他渠道拆借的其他渠道拆借的 资金资金 其中:薪酬及福其中:薪酬及福 利利 应收票据应收票据偿付应付账款偿付应付账款 经营(销售)费经营(销售)费 用用 其中其中: :薪酬福利薪酬福利 及提成及提成 管理费用管理费用 (扣除折旧)(扣除折旧) 其中:薪酬及福其中:薪酬及福 利利 支付的税费及附加支付的税费及附加 偿还借款偿还借款 财务费用财务费用 技改投入技改投入 30 承担集团的费用承担集团的费用由集团确定并分配由集团确定并分配 资产购置资产购置 应付票据应付票据 其他支付项目其他支付项目 合合 计计合合 计计 *年度资金筹集预算明细表年度资金筹集预算明细表 编制单位:编制单位: 单位:元单位:元 编号
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 四平职业大学《计算方法概论》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 茂名职业技术学院《建筑工程经济管理与法规》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 三亚中瑞酒店管理职业学院《食品科技》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 荆楚理工学院《能源低碳技术》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 河套学院《合唱与指挥Ⅳ》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 早期教育婴幼儿卫生与保健
- 公共卫生服务规范解读
- 中秋晚会流程策划书
- 心理健康课件教学
- 大学生命安全教育主题班会
- 【MOOC】国情分析与商业设计-暨南大学 中国大学慕课MOOC答案
- 护理N2级岗位竞聘
- 2015-2024年十年高考数学真题分类汇编专题24 圆锥曲线(椭圆、双曲线、抛物线)大题综合
- 企业年度股东会、董事会、监事会会议材料模板
- 北京市2024年中考道德与法治真题试卷(含答案)
- 中层管理干部团队-执行力与领导力提升培训课件
- 2024年美容师技能竞赛考试题库备赛500题(含答案)
- 在2024年银行系统基层减负工作推进会上的汇报发言范文
- 电机检修(第二版)高级工题库
- DB34T 4095-2022 高速公路建设项目电子源文件同步归档指南
- 《无人机艺术摄影》课件-项目7 全景影像航拍
评论
0/150
提交评论