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文档简介

单体工程开工通知书 编号:btxm7.4-jd03 日期: 工程名称 建筑面积 施工单位 项目经理 监理单位 监理工程师 建筑公司: 1 由我单位承建的 工程,已经具备开工建设条件。计划工期 ,自 年 月 日开始计算工期,准予开工。 签发人: 接受人: 日 期: 注:此表由项目部(项目公司)经理在某单项工程具备开工条件后签发。 建筑施工安全检查评分汇总表 编号:btxm7.2-aq01 项目名称: 日期: 项目名称及分值 单位工 程(施 工现 场)名 称 建筑面 积 () 结构 类型 总 计 得 分 ( 满 分 分 值 100 分) 安 全 管 理 (满分 分 值 为 10 分) 文明施 工(满 分分值 为20 分) 脚手架 (满分 分值为 10 分) 基 坑 支 护 与 模 板 工 程(满分分 值为 10 分) “三宝” 、 “四口” 防护(满 分分值为 10 分) 施工用 电(满 分为 10 分) 物料提升 机与外用 电梯(满 分分值为 10 分) 塔吊 (满分 分值为 10 分) 起重吊 装(满 分分值 为5分) 施工机 具(满 分为值 为5分) 评语: 检查单位: 负责人 受检项目 项目经理 年 月 日 注此表由工程部到施工现场,对现场施工现场建筑施工安全生产、文明施工情况检查后,对各项检查情况汇总后填写,具体评分标准和办法 参见建筑施工安全检查标准 (jgj59-99) 工程名称 项目部 设计单位 监理单位 施工单位 序号评 价 2 3 4 6 7 注:本表格由工程部主任到施工现场,根据对项目部(项目公司)、监理企业、施工 企业的检查情况如实填写。 施工现场质量管理检查记录表 施工许可证 项目负责人 项目负责人 总监理工程师 综合评价: 现场建筑材料堆放、 机械设备管理检查记录 坐标与标高控制网的 设置与保护 乙方专项施工方案 审批记录 施工技术标准落实情况 项 目内 容 乙方主要专业工作 人员持上岗检查记录 项目经理 编号:btxm7.3-zhl01日期: 1 乙方现场质量 管理制度核查 5 搅拌站及计量装置 检查记录 8 施工单位自检 施工记录 地基基础工程质量检查记录表 施工单位 序号分项工程名称监理单位检查评定 施工图纸和设计 变更记录 建材合格证和进场 检验记录 砂浆、混凝土 配合比通知 砂浆、混凝土强度 试验报告 甲方评定 日期: 单位(子单位)工程名称 监理单位总监理工程师 项目经理 编号:btxm7.3-zhl02 见证取样试验记录 各种检测试验、 钎探记录 隐蔽工程验收记录 1 2 综合评价: 项目经理 总监理工程师 项目经理 3 4 5 6 注:本表格由工程部建筑工程师到施工现场,根据对项目部(项目公司)、监理企业、 施工企业的检查情况如实填写。 7 8 9 验 收 单 位 施工单位 监理单位 建设单位 施工单位自检 注:本表格由工程部建筑工程师到施工现场,根据对项目部(项目公司)、监理企业、 施工企业的检查情况如实填写。 综合评价: 8 9 11 10 3 4 5 6 7 施工图纸和设计 变更记录 材料合格证和进场 复验记录 项目经理 项目经理 总监理工程师 项目经理 验 收 单 位 施工单位 监理单位 建设单位 材料代用核定记录 日期: 单位(子单位)工程名称 监理单位 施工方案 总监理工程师 1 2 地下防水工程质量检查记录表 施工单位 序号分项工程名称监理单位检查评定甲方评定 编号:btxm7.3-zhl03 中间检查记录 砂浆、混凝土 强度试验记录 抗渗实验报告 各检验批质量 验收记录 施工记录 砂浆、混凝土 配合比通知 隐蔽工程验收记录 施工单位自检 注:本表格由工程部建筑工程师到施工现场,根据对项目部(项目公司)、监理企业 、施工企业的检查情况如实填写。 综合评价: 项目经理 日期:编号:btxm7.3-zhl04 总监理工程师 各检验批验收记录 隐蔽工程验收记录 工程的重大质量问 题的处理方案和验 收记录 混凝土结构实体 检验记录 项目经理 主体混凝土工程质量检查记录表 施工单位 序号分项工程名称监理单位检查评定甲方评定 混凝土工程 施工记录 项目经理 6 10 验 收 单 位 施工单位 监理单位 建设单位 8 9 单位(子单位)工程名称 监理单位 2 3 4 5 混凝土试件的性能 试验报告 钢筋接头的 实验报告 总监理工程师 1 7 设计变更文件 材料出厂合格证 和进场复验报告 施工单位自检 注:本表格由工程部建筑工程师到施工现场,根据对项目部(项目公司)、监理企业 、施工企业的检查情况如实填写。 综合评价: 总监理工程师 项目经理 施工记录 各检验批验收记录 重大技术问题处理 或设计修改 主体砌体工程质量检查记录表 施工单位 序号分项工程名称监理单位检查评定甲方评定 日期:编号:btxm7.3-zhl05 项目经理 6 验 收 单 位 施工单位 监理单位 建设单位 7 8 9 3 4 5 混凝土及砂浆试件 强度检验报告 混凝土及砂浆配合 比通知单 施工质量控制资料 总监理工程师 项目经理 1 2 单位(子单位)工程名称 监理单位 技术标准、施工组 织设计、施工方案 材料出厂合格证 和进场复验报告 施工单位自检 综合评价: 项目经理 总监理工程师 1 2 建筑地面工程质量检查记录表 施工单位 序号分项工程名称监理单位检查评定 日期: 单位(子单位)工程名称 监理单位总监理工程师 编号:btxm7.3-zhl06 项目经理 6 各构造层隐蔽验收 记录 楼梯踏步检查记录 各检验批验收记录 9 验 收 单 位 施工单位 监理单位 建设单位 项目经理 甲方评定 设计变更文件 材料出厂合格证 和进场复验报告 各层强度等级及密 实度实验报告 砂浆、混凝土配合 比通知单 注:本表格由工程部建筑工程师到施工现场,根据对项目部(项目公司)、监理企业 、施工企业的检查情况如实填写。 3 4 5 7 建筑地面施工质量 控制文件 8 施工单位自检 11幕墙的检测报告 10 胶结材料的 检测报告 9 建筑设计单位对幕 墙工程设计的确认 3 4 5 7 8 施工图纸及设计 变更记录 材料出厂合格证 和进场复验报告 施工记录 隐蔽工程验收记录 各检验批质量 验收记录 项目经理 甲方评定 总监理工程师 编号:btxm7.3-zhl07 项目经理 6 后置埋件现场拉拔 检测报告 特种门及附件 生产许可 外墙饰面材料的粘 结强度报告 12 装饰装修工程质量检查记录表 施工单位 序号分项工程名称监理单位检查评定 日期: 单位(子单位)工程名称 监理单位 总监理工程师 1 2 幕墙防雷测试 验 收 单 位 施工单位 监理单位 建设单位 注:本表格由工程部建筑工程师到施工现场,根据对项目部(项目公司)、监理企业 、施工企业的检查情况如实填写。 综合评价: 项目经理 施工单位自检 注:本表格由工程部建筑工程师到施工现场,根据对项目部(项目公司)、监理企业 、施工企业的检查情况如实填写。 9 3 4 5 7 施工图纸及设计 变更记录 材料出厂合格证检 验报告和进场复验 报告 隐蔽工程验收记录 施工方案及 技术交底 施工检查记录 项目经理 甲方评定 6 各检验批验收记录 淋水或蓄水试验 验 收 单 位 施工单位 监理单位 建设单位 8 日期: 单位(子单位)工程名称 监理单位总监理工程师 编号:btxm7.3-zhl08 1 2 屋面工程质量检查记录表 施工单位 序号分项工程名称监理单位检查评定 综合评价: 项目经理 总监理工程师 项目经理 施工单位自检 注:本表格由安全质量监督中心水暖工程师到施工现场,根据对项目部(项目公司) 、监理企业、施工企业的检查情况如实填写。 8 施工单位 监理单位 建设单位 综合评价: 3 4 6 5 7 甲方评定 施工图纸及设计 变更记录 材料出厂合格证和 进场复验报告 隐蔽工程检查 验收记录 中间试验记录 安全、卫生和使用 功能检验检测记录 设备试运转记录 各检验批验收记录 项目经理 日期: 单位(子单位)工程名称 监理单位总监理工程师 编号:btxm7.3-zhl09 1 2 给排水与采暖工程质量检查记录表 施工单位 序号分项工程名称监理单位检查评定 验 收 单 位 项目经理 总监理工程师 项目经理 施工单位自检 注:本表格由安全质量监督中心电气工程师到施工现场,根据对项目部(项目公司) 、监理企业、施工企业的检查情况如实填写。 施工单位 监理单位 建设单位 综合评价: 8 建筑照明通电试运 行记录 9各检验批验收记录 3 4 6 5 7 甲方评定 施工图纸及设计 变更记录 材料出厂合格证和 进场复验报告 隐蔽工程检查 验收记录 电器设备交接 试验记录 空载试运行和负载 试运行记录 接地电阻、绝缘电 阻测试记录 调试记录 项目经理 日期: 单位(子单位)工程名称 监理单位总监理工程师 编号:btxm7.3-zhl010 1 2 建筑电气工程质量检查记录表 施工单位 序号分项工程名称监理单位检查评定 验 收 单 位 项目经理 总监理工程师 项目经理 施工单位自检 注:本表格由工程部水暖工程师到施工现场,根据对项目部(项目公司)、监理企业 、施工企业的检查情况如实填写。 综合评价: 项目经理 总监理工程师 项目经理 验 收 单 位 1 2 监理单位 建设单位 8各检验批验收记录 通风空调工程质量检查记录表 施工单位 序号分项工程名称监理单位检查评定 日期: 单位(子单位)工程名称 监理单位总监理工程师 编号:btxm7.3-zhl11 施工单位 设备单机运转记录 管道试验记录 系统无负荷试运转 与调试记录 项目经理 甲方评定 施工图纸及设计 变更记录 材料设备出厂合格 证和进场复验报告 隐蔽工程检查 验收记录 设备、系统安装及 验收记录 3 4 6 5 7 9 施工单位自检 注:本表格由工程部电气工程师到施工现场,根据对项目部(项目公司)、监理企业 、施工企业的检查情况如实填写。 8 空载、超载125%试 运行记录 综合评价: 建设单位 9 项目经理 总监理工程师 项目经理 1 2 监理单位 电梯工程质量检查记录表 施工单位 序号分项工程名称监理单位检查评定 日期: 单位(子单位)工程名称 监理单位 甲方评定 施工单位 限速器安全联动 试验记录 安全保护验收记录 层门及轿门试验 记录 7 验 收 单 位 总监理工程师 编号:btxm7.3-zhl12 项目经理 安装工艺及企业 标准 设备进场验收记录 与建筑结构交接 记录 隐蔽工程验收记录 3 4 6 5 项目部工程质量控制资料核查记录表项目部工程质量控制资料核查记录表 编号:btxm7.9 工程名称 施工单位 序号 项目 资料名称 份数 核查意见 核查人 1 图纸会审,设计变更,洽商记录 2 工程定位测量,放线记录 3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 4 施工试验报告及见证检测报告 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 预制构件、预拌混凝土合格证 8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 分项、分部工程质量验收记录 10 工程质量事故及事故调查处理资料 11 建 筑 与 结 构 新材料、新工艺施工记录 1 图纸会审,设计变更,洽商记录 2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 6 施工记录 7 给 排 水 与 采 暖 分项、分部工程质量验收记录 1 图纸会审,设计变更,洽商记录 2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 设备调试记录 4 接地、绝缘电阻测试记录 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 建 筑 电 气 分项、分部工程质量验收记录 1 图纸会审,设计变更,洽商记录 2 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 8 通 风 与 空 调 分项、分部工程质量验收记录 1 土建布置图纸会审,设计变更,洽商记录 2 设备出厂合格证书及开箱检验记录 3 隐蔽工程验收记录 4 施工记录 5 接地、绝缘电阻测试记录 6 负荷试验、安全装置检查记录 7 电 梯 分项、分部工程质量验收记录 1 图纸会审,设计变更,洽商记录、竣工图及设计说明 2 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 3 隐蔽工程验收记录 4 系统功能测定及设备调试记录 5 系统技术、操作和维护手册 6 系统管理、操作人员培训记录 7 系统检测报告 8 建 筑 智 能 化 分项、分部工程质量验收报告 结论: 总监理工程师 施工单位项目经理 年 月 日 (建设单位项目负责人) 年 月 日 注:本表格由工程部建筑工程师到施工现场,根据对项目部(项目公司) 、监理企业、施工企业的 检查情况如实填写。 与计划进度 符合情况 主要原因 施工进度核查记录 工程名称 施工单位 监理单位 项目经理 总监理工程师 修正后进度 计划 内 容核 查 记 录 形象进度 核查人 : 评 价 拟采取措施 上次措施落 实情况 注:此表由工程部主任到施工现场,根据对现场施工进度情况的检查, 对照已批准 的施工进度计划如实填写。 日期:编号:btxm7.4-jd01 评定结果: 施工企业项目经理: 业主入住验房记录业主入住验房记录 房号: 楼 单元 户 验房时间:验房时间:200 年年 月月 日日 业主姓名业主姓名 电话电话 备注 验收项目 顶棚 墙面 地面 窗 开关插座 灯 有线 电信 防盗网暖气 配电箱 宽带 护 栏 厅 卧室 1 卧室 2 卧室 3 阁楼 验收项目 顶棚 墙面 地面 窗 开关插座 灯 上下水 排油烟道 防盗网暖气 厨房 验收项目 顶棚 墙面 地面 窗 开关插座 灯 上下水 排气孔 防盗网暖气 地漏 卫生间 1 卫生间 2 验收项目 门体安装 门漆 门锁 门铃 把手门镜 分户门 验收项目 对讲机 显示屏开锁 通话质量 可视对讲 钥匙分类 分户门分户门 对讲门对讲门信报箱信报箱 阁楼退台阁楼退台 山墙阳台门山墙阳台门一层阳台拉门一层阳台拉门 数量(把) 水表读表水表读表 电表读表电表读表 燃气表燃气表 对以上验收项目及验收结果无异义,如有其它意见请注明: 业主签字:业主签字: 验房人:验房人: 年年 月月 日日 维修情况: 注:1.以上项目合格的打“” ,不合格的用文字简要说明。 2.代表业主验房的应在“备注”栏填写姓名及联系电话。 使用说明:由客服工作人员填写表头,其余内容由业主填写;客服工作人员保管本记录。 安全管理检查评分表安全管理检查评分表 btxm7.2-aq02 序 号 检查项目 扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 安全生产 责任制 未建立安全责任制的,扣 10 分 各级各部门未执行责任制的,扣 46 分 经济承包中无安全生产指标的,扣 10 分 未制定各工种安全技术操作规程的,扣 10 分 未按规定配备专(兼)职安全员的,扣 10 分 管理人员责任制考核不合格的,扣 5 分 10 2 目标管理 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达 标、文明施工目标)的,扣 10 分 未进行安全责任目标分解的,扣 10 分 无责任目标考核规定的,扣 8 分 考核办法未落实或落实不好的,扣 5 分 10 3 施工组 织设计 施工组织设计中无安全措施,扣 10 分 施工组织设计未经审批,扣 10 分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工 组织设计,扣 8 分 安全措施不全面,扣 24 分 安全措施无针对性,扣 68 分 安全措施未落实,扣 8 分 10 4 分部(分 项)工程 安全技术 交底 无书面安全技术交底,扣 10 分 交底针对性不强,扣 46 分 交底不全面,扣 4 分 交底未履行签字手续,扣 24 分 10 5 安全检查 无定期安全检查制度,扣 5 分 安全检查无记录,扣 5 分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定 措施,扣 26 分 对重大事故隐患改通知书所列项目未如期完 成,扣 5 分 10 6 保 证 项 目 安全教育 无安全教育制度,扣 10 分 新入厂工人未进行三级安全教育,扣 10 分 无具体安全教育内容,扣 68 分 变换工种时未进行安全教育,扣 10 分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣 2 分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣 5 分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核 不合格的,扣 5 分 10 小计 60 7 班前安全 活动 未建立班前安全活动制度,扣 10 分 班前安全活动无记录,扣 2 分 10 8 特种作业 持证上岗 一人未经培训从事特种作业,扣 4 分 一人未持操作证上岗,扣 2 分 10 9 工伤事故 处理 工伤事故未按规定报告,扣 35 分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣 10 分 未建立工伤事故档案,扣 4 分 10 10 一 般 项 目 安全标志 无现场安全标志布置总平面图,扣 5 分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣 5 分 10 小计 40 检查项目合计 100 注此表由工程部安全监管员到施工现场,对现场施工现场建筑施工安全生产、文明施工 情况检查后,对各项检查情况汇总后填写,具体评分标准和办法参见建筑施工安全检查标 准 (jgj59-99) 文明施工检查评分表文明施工检查评分表 btxm7.2-aq03 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分 数 扣减 分数 实得 分数 1 现场围挡 在市区主要路段的工地周围未设置高于 2.5m 的围挡,扣 10 分 一般路段的工地周围未设置高于 1.8m 的围挡, 扣 10 分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣 57 分 围挡没有沿工地四周连续设置的,扣 35 分 10 2 封闭管理 施工现场进出口无大门的,扣 3 分 无门卫和无门卫制度的,扣 3 分 进入施工现场不佩戴工作卡的,扣 3 分 门头未设置企业标志的,扣 3 分 10 3 施工场地 工地地面未做硬化处理的,扣 5 分 道路不畅通的,扣 5 分 无排水设施,排水不通畅的,扣 4 分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和 排水河道措施的,扣 3 分 工地有积水的,扣 2 分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的,扣 2 分 温暖季节无绿化布置的,扣 4 分 10 4 材料堆放 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的, 扣 4 分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌的,扣 2 分 堆放不整齐的,扣 3 分 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的, 扣 3 分 易燃易爆物品未分类存放的,扣 4 分 10 5 保 证 项 目 现场住宿 在建工程兼作住宿的,扣 8 分 施工作业区与办公、生活区不能明显划分的, 扣 6 分 宿舍无保暖和防煤气中毒措施的,扣 5 分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的,扣 3 分 无床铺、生活用品放置不整齐的,扣 2 分 宿舍周围环境不卫生、不安全的,扣 3 分 10 6 现场防火 无消防措施、制度或无灭火器材的,扣 10 分 灭火器材配置不合理的,扣 5 分 无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求 的,扣 8 分 无动火审批手续和动火监护的,扣 5 分 10 小计 60 7 治安综 合治理 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的,扣 4 分 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的, 扣 35 分 治安防范措施不利, 常发生失盗事件的, 扣 35 分 8 8 施工现 场标牌 大门口处挂的五牌一图内容不全,缺一项,扣 2 分 标牌不规范、不整齐的,扣 3 分 无安全标语,扣 5 分 无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣 5 分 8 9 生活设施 厕所不符合卫生要求,扣 4 分 无厕所,随地大小便,扣 8 分 食堂不符合卫生要求,扣 8 分 无卫生责任制,扣 5 分 不能保证供应卫生饮水的,扣 8 分 无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣 5 分 生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理 的,扣 35 分 8 10 保健急救 无保健医药箱的,扣 5 分 无急救措施和急救器材的,扣 8 分 无经培训的急救人员,扣 4 分 未开展卫生防病宣传教育的,扣 4 分 8 11 社会服务 无防粉尘、防噪音措施,扣 5 分 夜间未经许可施工的,扣 8 分 现场焚烧有毒、有害物质的,扣 5 分 未建立施工不扰民措施的,扣 5 分 8 一 般 项 目 小计 40 检查项目合计 100 注此表由工程部安全监管员到施工现场,对现场施工现场建筑施工安全生产、文明施工 情况检查后,对各项检查情况汇总后填写,具体评分标准和办法参见建筑施工安全检查标 准 (jgj59-99) 落地式外脚手架检查评分表落地式外脚手架检查评分表 btxm7.2-aq04 序号 检查项目 扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 施工方案 脚手架无施工方案的,扣 10 分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或 未经审批的,扣 10 分 施工方案,不能指导施工的,扣 58 分 10 2 立杆基础 每 10 延长米立杆基础不平、不实、不符合 方案设计要求的,扣 2 分 每 10 延长米立杆缺少底座、垫木的,扣 5 妥 每 10 延长米无扫地杆的,扣 5 分 每 10 延长木脚手架立杆不埋地或无扫地杆 的,扣 5 分 每 10 延长米无排水措施的,扣 3 分 10 3 架体与 建筑结 构拉结 脚手架高度在 7m 以上,架体与建筑结构拉 结,按规定要求每少一处的,扣 2 分 拉结不坚固每一处的,扣 1 分 10 4 杆件间距 与剪刀撑 每 10 延长米立杆、大横杆、小横杆间距超 过规定要求的每一处,扣 2 分 不按规定设置剪刀撑的每一处,扣 5 分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不 符合要求的,扣 5 分 10 5 脚手板与 防护栏杆 脚手板不满铺,扣 710 分 脚手板材质不符合要求,扣 710 分 每有一处探头板,扣 2 分 脚手架外侧未设置密目式安全网的, 或网间 不严密,扣 710 分 施工层不设 1.2m 高防护栏杆和挡脚板,扣 5 分 10 6 交底与 验收 脚手架搭设前无交底,扣 5 分 脚手架搭设完毕未办理验收手续,扣 10 分 无量化的验收内容,扣 5 分 10 保 证 项 目 小计 60 7 一 般 项 目 小横杆 设置 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每 有一处,扣 2 分 小横杆只固定一端的每有一处,扣 1 分 单排架子小横杆插入墙内小于 24cm 的每有 一处,扣 2 分 10 8 杆件搭接 木立杆、大横杆每一处搭接小于 1.5 米,扣 1 分 钢管立杆采用搭接的每一处,扣 2 分 5 9 架体内 封闭 施工层以下每隔 10m 未用平网或其他措施 封闭的,扣 5 分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行 封闭的,扣 5 分 5 10 脚手架 材质 木杆直径、材质不合要求的,扣 45 分 钢管弯曲、锈蚀严重的,扣 45 分 5 11 通道 架体不设上下通道的,扣 5 分 通道设置不符合要求的,扣 13 分 5 12 卸料平台 卸料平台未经设计计算,扣 10 分 卸料台搭设不符合设计要求,扣 10 分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的, 扣 8 分 卸料平台无限定荷载标牌的,扣 3 分 10 小计 40 检查项目合计 100 注此表由工程部安全监管员到施工现场,对现场施工现场建筑施工安全生产、文明施工 情况检查后,对各项检查情况汇总后填写,具体评分标准和办法参见建筑施工安全检查标 准 (jgj59-99) 基坑支护安全检查评分表基坑支护安全检查评分表 btxm7.2-aq05 序号 检查项目 扣分标准 应得分 数 扣减分 数 实得分 数 1 施工方案 基础施工无支护方案的,扣 20 分 施工方案针对性差不能指导施工的,扣 12-15 分 基坑深度超过 5m 无专项支护设计的,扣 20 分 支护设计及方案未经上级审批的,扣 15 分 20 2 临边防护 深度超过 2m 的基坑施工无临边防护措施的, 扣 10 分 临边及其他防护不符合要求的,扣 5 分 10 3 坑壁支护 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的,扣 10 分 特殊支护的作法不符合设计方案的,扣 5-8 分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整 的,扣 6 分 10 4 排水措施 基坑施工未设置有效排水措施的,扣 10 分 深基施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险 沉降措施的,扣 10 分 10 5 坑边荷载 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的, 扣 10 分 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措 施的,扣 10 分 10 保 证 项 目 小计 60 6 上下通道 人员上下无专用通道的,扣 10 分 设置的通道不符合要求的,扣 6 分 10 7 土方开挖 施工机械进场未经验收的,扣 5 分 挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内 的,扣 6 分 挖土机作业位置不牢,不安全的,扣 10 分 司机无证作业的,扣 10 分 未按规定程序挖土或超挖的,扣 10 分 10 8 基坑支护 变形监测 未按规定进行基坑支护变形监测的,扣 10 分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进 行沉降观测的,扣 10 分 10 9 一 般 项 目 作业环境 基坑内作业人员无安全立足点的,扣 10 分 垂直作业上下无隔离防护措施的,扣 10 分 光线不足未设置足够照明的,扣 5 分 10 小计 40 检查项目合计 100 注此表由工程部安全监管员到施工现场, 对现场施工现场建筑施工安全生产、 文明施工情况检查后, 对各项检查情况汇总后填写,具体评分标准和办法参见建筑施工安全检查标准 (jgj59-99) 模板工程安全检查评分表模板工程安全检查评分表 btxm7.2-aq06 序号 检查项目 扣分标准 应得 分数 扣减分 数 实得分 数 1 施工方案 模板工程无施工方案或施工方案未经审批 的,扣 10 分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全 措施的,扣 8 分 10 2 支撑系统 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算 的,扣 6 分 支撑系统不符合设计要求的,扣 10 分 10 3 立柱稳定 支撑模板的立柱材料不符合要求的,扣 6 分 立柱底部无垫板或用砖垫高的,扣 6 分 不按规定设置纵横向支撑的,扣 4 分 立柱间距不符合规定的,扣 10 分 10 4 施工荷载 模板上施工荷载超过规定的,扣 10 分 模板上堆料不均匀的,扣 5 分 10 5 模板存放 大模板存放无防倾倒措施的,扣 5 分 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全 要求的,扣 5 分 10 6 保 证 项 目 支拆模板 2m 以上高处作业无可靠立足点的, 扣 8 分 拆除区域未设置警戒线且无监护人的, 扣 5 分 留有未拆除的悬空模板的,扣 4 分 10 小计 60 7 模板验收 模板拆除前未经拆模申请批准的,扣 5 分 模板工程无验收手续的,扣 6 分 验收单无量化验收内容的,扣 4 分 支拆模板未进行安全技术交底的,扣 5 分 10 8 混凝土强 度 模板拆除前无混凝土强度报告的,扣 5 分 混凝土强度未达规定提前拆模的,扣 8 分 10 9 运输道路 在模板上运输混凝土无走道垫板的,扣 7 分 走道垫板不稳不牢的,扣 3 分 10 10 一 般 项 目 作业环境 作业面孔洞及临边无防护措施的,扣 10 分 垂直作业上下无隔离防护措施的,扣 10 分 10 小计 40 检查项目合计 100 注此表由工程部安全监管员到施工现场, 对现场施工现场建筑施工安全生产、 文明施工情况检查后, 对各项检查情况汇总后填写,具体评分标准和办法参见建筑施工安全检查标准 (jgj59-99) “三宝” 、 “四口”防护检查评分表 btxm7.2-aq07 序号 检查项 目 扣分标准 应 得 分数 扣 减 分数 实 得 分数 1 安全帽 有一人不戴安全帽德,扣 5 分 安全帽不符合标准的每发现一顶,扣 1 分 不按规定佩戴安全帽的有一人,扣 1 分 20 2 安全网 在建工程外侧未用密目安全网封闭的,扣 25 分 安全网规格、材质不符合要求的,扣 25 分 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证 的,扣 25 分 25 3 安全带 每有一个未系安全带的,扣 5 分 有一个安全带系挂不符合要求的,扣 3 分 安全带不符合标准,每一发现一条,扣 2 分 10 4 楼梯 口、电 梯井口 防护 每一处无防护措施的,扣 6 分 每一处防护措施不符合要求或不严密的,扣 3 分 防护设施未形成定型化、工具化的,扣 6 分 电梯井内每隔两层(不大于 10m)少一道平网 的,扣 6 分 12 5 预留洞 口、坑 井防护 每一处无防护措施,扣 7 分 防护设施未形成定型化、工具化的,扣 6 分 每一处防护措施不符合要求的或不严密的, 扣 3 分 13 6 通道口 防护 每一处无防护棚,扣 5 分 每一处防护不严,扣 2-3 分 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的,扣 3 分 10 7 阳台、 楼板、 屋面等 临边防 护 每一处临边无防护的,扣 5 分 每一处临边防护不严、不符合要求的,扣 3 分 10 检查项目合计 100 注此表由工程部安全监管员到施工现场,对现场施工现场建筑施工安全生产、文明施工 情况检查后,对各项检查情况汇总后填写,具体评分标准和办法参见建筑施工安全检查标 准 (jgj59-99) 施工用电检查评分表 btxm7.2-aq08 序 号 检查项目 扣分标准 应 得 分数 扣 减 分数 实 得 分数 1 外 电 防护 小于安全距离又无防护措施的,扣 20 分 防护措施不符合要求、封闭不严密的,扣 5-10 分 20 2 接 地 与 接 零 保 护 系 统 工作接地与重复接地不符合要求的, 扣 7-10 分 未采用 tn-s 系统的,扣 10 分 专用保护零线设置不符合要求的,扣 5-8 分 保护零线与工作零线混接的,扣 10 分 10 3 配 电 箱 开 关箱 不符合“三级配电两级保护”要求的,扣 10 分 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵, 每一处扣 5 分 漏电保护装置参数不匹配,每发现一处,扣 2 分 电箱内无隔离开关每一处,扣 2 分 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处, 扣 5-7 分 安装位置不当、 周围杂物多等不便操作的每 一处,扣 5 分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处,扣 5 分 配电箱内多路配电无标记的每一处, 扣 5 分 电箱下引出线混乱每一处,扣 2 分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处,扣 2 分 20 4 现 场 照明 照明专用回路无漏电保护,扣 5 分 灯具金属外壳未作接零保护的每一处,扣 2 分 室内线路及灯具安装高度低于 2.4 m未使用 安全电压供电的,扣 10 分 潮湿作业未使用

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