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文档简介
泓域咨询MACRO/ 白乳胶粘剂项目可行性研究报告白乳胶粘剂项目可行性研究报告摘要说明该白乳胶粘剂项目计划总投资18100.64万元,其中:固定资产投资13721.93万元,占项目总投资的75.81%;流动资金4378.71万元,占项目总投资的24.19%。达产年营业收入42934.00万元,总成本费用32993.73万元,税金及附加353.40万元,利润总额9940.27万元,利税总额11664.74万元,税后净利润7455.20万元,达产年纳税总额4209.54万元;达产年投资利润率54.92%,投资利税率64.44%,投资回报率41.19%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位902个。严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策,深入进行市场调查,紧密跟踪项目产品市场走势,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。.项目概述、项目建设背景分析、项目市场分析、项目方案分析、项目选址研究、工程设计方案、项目工艺可行性、环境保护分析、项目职业安全管理规划、项目风险、节能概况、实施进度计划、项目投资情况、经济效益分析、项目总结、建议等。第一章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、中国制造2025发布实施两年以来,各项工作取得积极进展,为稳定工业增长,加快制造业转型升级发挥了重要作用:一是顶层设计基本完成,形成了以中国制造2025为引领,11个专项规划为骨干,重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充,各地落实文件为支撑,横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决,产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续提升。标准体系框架初步建立,建成一批智能化工厂、数字化车间。重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升,个性化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心,增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化,基于互联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升,原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平,企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市(群)。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措,在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。2、3、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端,工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。经济运行中还面临着一些困难和挑战。下半年,将坚持以供给侧结构性改革为主线,主动对标对表高质量发展要求,沉着应对外部各种风险挑战,不断提高工业生产的供给质量,持续扩大有效需求,努力保持工业经济稳中向好的势头。3、三、项目建设有利条件第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称白乳胶粘剂项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积47216.93平方米(折合约70.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.58%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度193.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47216.93平方米,建筑物基底占地面积32853.54平方米,总建筑面积70353.23平方米,其中:规划建设主体工程42797.17平方米,项目规划绿化面积4388.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费4203.26万元。(七)节能分析1、项目年用电量553777.00千瓦时,折合68.06吨标准煤。2、项目年总用水量36100.38立方米,折合3.08吨标准煤。3、“白乳胶粘剂项目投资建设项目”,年用电量553777.00千瓦时,年总用水量36100.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.14吨标准煤/年。达产年综合节能量18.91吨标准煤/年,项目总节能率23.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18100.64万元,其中:固定资产投资13721.93万元,占项目总投资的75.81%;流动资金4378.71万元,占项目总投资的24.19%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42934.00万元,总成本费用32993.73万元,税金及附加353.40万元,利润总额9940.27万元,利税总额11664.74万元,税后净利润7455.20万元,达产年纳税总额4209.54万元;达产年投资利润率54.92%,投资利税率64.44%,投资回报率41.19%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位902个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区白乳胶粘剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区白乳胶粘剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“白乳胶粘剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位902个,达产年纳税总额4209.54万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.92%,投资利税率64.44%,全部投资回报率41.19%,全部投资回收期3.93年,固定资产投资回收期3.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入30832.60万元,同比增长26.96%(6547.30万元)。其中,主营业业务白乳胶粘剂生产及销售收入为25806.00万元,占营业总收入的83.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8229.24万元,较去年同期相比增长1498.34万元,增长率22.26%;实现净利润6171.93万元,较去年同期相比增长1021.43万元,增长率19.83%。第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2532.39亿元,比上年增长7.11%。其中,第一产业增加值202.59亿元,增长10.08%;第二产业增加值1570.08亿元,增长6.63%第三产业增加值759.72亿元,增长7.17%。一般公共预算收入264.74亿元,同比增长11.58%,一般公共预算支出529.16亿元,同比增长9.10%。国税收入375.04亿元,同比增长10.78%;地税收入亿元52.03,同比增长11.90%。居民消费价格上涨1.10%。其中,食品烟酒上涨0.88%,衣着上涨0.64%,居住上涨0.87%,生活用品及服务上涨0.82%,教育文化和娱乐上涨1.17%,医疗保健上涨0.63%,其他用品和服务上涨0.63%,交通和通信上涨1.11%。全部工业完成增加值1859.43亿元。规模以上工业企业实现增加值1354.04亿元,比上年增长5.75%。规模以上AA、BB、CC、DD(含白乳胶粘剂)等主导行业共完成工业增加值1018.51亿元,增长8.28%。AA完成增加值492.75亿元,增长9.15%;BB完成工业增加值399.04亿元,增长7.11%;CC完成工业增加值290.52亿元,增长7.67%;DD完成工业增加值84.03亿元,增长11.46%。规模以上工业企业实现主营业务收入5984.59亿元,比上年增长5.24%。实现利润总额733.60亿元,比上年增长11.57%。固定资产投资完成3621.84亿元,比上年增长11.97%。其中,建设项目投资完成3187.22亿元,增长5.19%;房地产开发投资完成434.62亿元,增长6.15%。在固定资产投资中,第一产业投资完成181.09亿元,同比增长9.94%;第二产业投资完成2752.60亿元,同比增长6.02%;第三产业投资完成688.15亿元,增长7.54%。高新技术产业投资1196.32亿元,增长6.56%。民间投资3084.88亿元,增长8.44%。城市基础设施投资552.83亿元,增长11.23%。重点项目1501个,完成投资2439.62亿元,增长7.57%。全市实现社会消费品零售总额1963.78亿元,比上年增长6.27%。城镇实现零售额1103.93亿元,增长11.91%;乡村实现零售额496.62亿元,增长10.43%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元433.42,增长13.19%。实际利用外资67834.94万美元,同比增长51.41%。外贸进出口总值343.96亿元,同比增长52.57%。其中,出口总值223.57亿元,同比增长56.82%;进口总值120.39亿元,同比增长53.58%。二、区域内白乳胶粘剂行业市场分析目前,区域内拥有各类白乳胶粘剂企业864家,规模以上企业14家,从业人员43200人。截至2017年底,区域内白乳胶粘剂产值195395.01万元,较2016年162883.47万元增长19.96%。产值前十位企业合计收入96265.78万元,较去年80814.12万元同比增长19.12%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长7.76%。预计区域内白乳胶粘剂行业市场需求规模将达到293502.00万元,利润总额73818.62万元,净利润34076.24万元,纳税23636.93万元,工业增加值114275.94万元,产业贡献率14.97%。第五章 项目选址研究一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.58%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度193.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47216.9370.79亩2基底面积平方米32853.543建筑面积平方米70353.235214.64万元4容积率1.495建筑系数69.58%6主体工程平方米42797.177绿化面积平方米4388.358绿化率6.24%9投资强度万元/亩193.84六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。5、冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50-16.50,需采暖的库房5.50-8.50,公用站房14.50,办公室、生活间18.50,卫生间15.50;采暖热媒为95.50-75.00采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。八、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第六章 项目工艺可行性一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计170台(套),设备购置费4203.26万元。第七章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13721.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元13721.9375.81%1.1土建工程万元5214.6428.81%1.2设备购置万元4203.2623.22%1.3其它投资万元4304.0323.78%2建设期利息万元-3固定资产投资万元13721.9375.81%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4378.71万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18100.64万元,其中:固定资产投资13721.93万元,占项目总投资的75.81%;流动资金4378.71万元,占项目总投资的24.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5214.64万元,占项目总投资的28.81%;设备购置费4203.26万元,占项目总投资的23.22%;其它投资4304.03万元,占项目总投资的23.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13721.93+4378.71=18100.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13721.9375.81%1.1项目建设投资万元13721.9375.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4378.7124.19%3总投资万元万元18100.64二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23613.70万元,总成本6713.15万元,利润总额16900.55万元,净利润279.36万元,增值税754.09万元,税金及附加12675.41万元,所得税4225.14万元;第二年收入34347.20万元,总成本8997.94万元,利润总额25349.26万元,净利润19011.95万元,增值税1096.86万元,税金及附加320.49万元,所得税6337.31万元;第三年生产负荷100%,收入42934.00万元,总成本32993.73万元,利润总额9940.27万元,净利润7455.20万元,增值税1371.07万元,税金及附加353.40万元,所得税2485.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42934.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1371.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元42934.001.1主营业务收入万元42934.001.2其它收入万元-2增值税万元1371.073税金及附加万元353.40(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用32993.73万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加353.40万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9940.27(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=9940.2725.00%=2485.07(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9940.27(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=9940.2725.00%=2485.07(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额9940.27万元,缴纳企业所得税2485.07万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=9940.27-2485.07=7455.20(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=54.92%。(2)达产年投资利税率=64.44%。(3)达产年投资回报率=41.19%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入42934.00万元,总成本费用32993.73万元,税金及附加353.40万元,利润总额9940.27万元,企业所得税2485.07万元,税后净利润7455.20万元,年纳税总额4209.54万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元42934.002增值税万元1371.073税金及附加万元353.404总成本费用万元32993.735利润总额万元9940.276企业所得税万元2485.077净利润万元7455.208纳税总额万元4209.549利税总额万元11664.7410投资利润率54.92%11投资利税率64.44%12投资回报率41.19%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.93年。本期工程项目全部投资回收期3.93年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元7455.202投资利润率54.92%3投资利税率64.44%4投资回报率41.19%5回收期年3.93第九章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、2、3、(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第十章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13622.69万元,占计划投资的75.26%。其中:完成固定资产投资10290.39万元,占总投资的75.54%;完成流动资金投资3332.30,占总投资的24.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13622.691.1完成比例75.26%2完成固定资产投资万元10290.392.1完成比例75.54%3完成流动资金投资万元3332.303.1完成比例24.46%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,根据4378.71规划,达产年劳动定员902人。五、员工培训六、项目实施保障第十一章 项目总结、建议1、服务体系进一步完善。构建了涵盖30个省市、5个计划单列市的中小企业公共服务平台网络,带动社会各类服务资源7万多个。认定511家国家中小企业公共服务示范平台。实施中小企业创新能力计划和创办小企业计划,启动国家小型微型企业创业创新示范基地公告工作。组织实施了中小企业银河培训工程和企业经营管理人才素质提升工程。2、3、国家统计局1月18日发文称:2017年,国民经济稳中向好、好于预期,经济活力、动力和潜力不断释放,稳定性、协调性和可持续性明显增强,实现了平稳健康发展。初步核算,全年国内生产总值827122亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%。6.9%是什么概念?可以回顾一下。201
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