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泓域咨询MACRO/ 玻璃钢填料项目可行性研究报告玻璃钢填料项目可行性研究报告摘要说明该玻璃钢填料项目计划总投资6085.21万元,其中:固定资产投资4952.29万元,占项目总投资的81.38%;流动资金1132.92万元,占项目总投资的18.62%。达产年营业收入9609.00万元,总成本费用7232.95万元,税金及附加120.11万元,利润总额2376.05万元,利税总额2823.89万元,税后净利润1782.04万元,达产年纳税总额1041.85万元;达产年投资利润率39.05%,投资利税率46.41%,投资回报率29.28%,全部投资回收期4.91年,提供就业职位167个。报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证,在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案,最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。.总论、建设背景分析、产业分析、产品规划、项目选址研究、土建方案说明、工艺技术分析、环境影响说明、项目安全卫生、项目风险、节能评估、项目计划安排、投资方案、经济收益分析、结论等。第一章 建设背景分析一、项目建设背景1、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示,有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求,持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新驱动,推进数字矿山、智能工厂建设,实现生产过程智能化;二是大力开发智能产品、智能材料,为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑;三是凭借互联网技术,实现跨行业的融合,特别是与新生产方式、新商业模式的融合,同产业资本与金融资本的耦合,重塑产业价值链体系。2、“中国制造2025”是一个重要的概念。这一概念在今年“两会”的政府工作报告中提出后,国务院印发了中国制造2025,比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。8月17日,中国经济周刊以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点,具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。中国制造2025已经为越来越多的人所关注。3、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、中国的结构性问题主要包括产业结构、区域结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构等六个方面的问题。其中,以产业结构方面的问题为最突出的问题。我国工、农业基础较薄弱,服务业发展相对滞后。中国农业虽然起步时间早,但一直停留在较为初期的发展阶段,相对于工业化、统一化的现代农业而言,仍然存在低效问题。近年来,随着耕地资源被占用和减少、农村劳动力的减少,农业发展日益受限。在工业方面,我国是制造大国,却不是制造强国。工业年度利润超5000亿元,但是产品缺乏高附加值,科技创新能力不足,我国技术自给率仅有60%左右。在服务业方面,全球服务业增加值占GDP比重达到60%以上,主要发达国家达到70%以上。但是,2005年,中国服务业占国内生产总值的比重仅为40.2%,明显低于平均水平,存在巨大的发展空间。2015年2月,在总理与外国专家座谈会中,总理也表示中国将在产业结构调整中进一步提高服务业的水平。3、三、项目建设有利条件第二章 总论一、项目概况(一)项目名称玻璃钢填料项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积20196.76平方米(折合约30.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.97%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度163.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20196.76平方米,建筑物基底占地面积14131.67平方米,总建筑面积33324.65平方米,其中:规划建设主体工程25194.35平方米,项目规划绿化面积2006.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费2379.99万元。(七)节能分析1、项目年用电量1008287.47千瓦时,折合123.92吨标准煤。2、项目年总用水量7081.38立方米,折合0.60吨标准煤。3、“玻璃钢填料项目投资建设项目”,年用电量1008287.47千瓦时,年总用水量7081.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.52吨标准煤/年。达产年综合节能量37.19吨标准煤/年,项目总节能率29.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6085.21万元,其中:固定资产投资4952.29万元,占项目总投资的81.38%;流动资金1132.92万元,占项目总投资的18.62%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9609.00万元,总成本费用7232.95万元,税金及附加120.11万元,利润总额2376.05万元,利税总额2823.89万元,税后净利润1782.04万元,达产年纳税总额1041.85万元;达产年投资利润率39.05%,投资利税率46.41%,投资回报率29.28%,全部投资回收期4.91年,提供就业职位167个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区玻璃钢填料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区玻璃钢填料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢填料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位167个,达产年纳税总额1041.85万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.05%,投资利税率46.41%,全部投资回报率29.28%,全部投资回收期4.91年,固定资产投资回收期4.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入5483.22万元,同比增长25.28%(1106.42万元)。其中,主营业业务玻璃钢填料生产及销售收入为4448.39万元,占营业总收入的81.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1581.22万元,较去年同期相比增长186.66万元,增长率13.38%;实现净利润1185.91万元,较去年同期相比增长245.22万元,增长率26.07%。第四章 产业分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3350.98亿元,比上年增长6.43%。其中,第一产业增加值268.08亿元,增长9.17%;第二产业增加值2077.61亿元,增长6.64%第三产业增加值1005.29亿元,增长11.03%。一般公共预算收入288.21亿元,同比增长9.21%,一般公共预算支出402.75亿元,同比增长6.18%。国税收入399.36亿元,同比增长7.46%;地税收入亿元98.65,同比增长8.59%。居民消费价格上涨1.13%。其中,食品烟酒上涨0.71%,衣着上涨0.82%,居住上涨0.67%,生活用品及服务上涨0.90%,教育文化和娱乐上涨1.16%,医疗保健上涨1.02%,其他用品和服务上涨1.09%,交通和通信上涨0.95%。全部工业完成增加值1953.36亿元。规模以上工业企业实现增加值1595.64亿元,比上年增长6.34%。规模以上AA、BB、CC、DD(含玻璃钢填料)等主导行业共完成工业增加值1066.45亿元,增长9.20%。AA完成增加值492.76亿元,增长9.74%;BB完成工业增加值372.79亿元,增长8.16%;CC完成工业增加值287.72亿元,增长8.58%;DD完成工业增加值82.59亿元,增长10.06%。规模以上工业企业实现主营业务收入6037.66亿元,比上年增长7.59%。实现利润总额634.46亿元,比上年增长7.02%。固定资产投资完成4356.24亿元,比上年增长8.11%。其中,建设项目投资完成3833.49亿元,增长9.54%;房地产开发投资完成522.75亿元,增长11.07%。在固定资产投资中,第一产业投资完成217.81亿元,同比增长9.23%;第二产业投资完成3310.74亿元,同比增长5.11%;第三产业投资完成827.69亿元,增长9.48%。高新技术产业投资909.77亿元,增长7.05%。民间投资3509.61亿元,增长6.68%。城市基础设施投资583.64亿元,增长5.46%。重点项目1071个,完成投资2022.85亿元,增长11.71%。全市实现社会消费品零售总额1270.33亿元,比上年增长8.77%。城镇实现零售额819.42亿元,增长9.91%;乡村实现零售额442.84亿元,增长6.37%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元591.93,增长7.51%。实际利用外资62391.63万美元,同比增长50.14%。外贸进出口总值227.60亿元,同比增长58.66%。其中,出口总值147.94亿元,同比增长58.00%;进口总值79.66亿元,同比增长58.75%。二、区域内玻璃钢填料行业市场分析目前,区域内拥有各类玻璃钢填料企业710家,规模以上企业41家,从业人员35500人。截至2017年底,区域内玻璃钢填料产值124613.07万元,较2016年105981.52万元增长17.58%。产值前十位企业合计收入51392.71万元,较去年43645.61万元同比增长17.75%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,年均增长6.09%。预计区域内玻璃钢填料行业市场需求规模将达到188556.54万元,利润总额54154.44万元,净利润18586.37万元,纳税14436.97万元,工业增加值64863.65万元,产业贡献率11.23%。第五章 项目选址研究一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.97%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度163.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20196.7630.28亩2基底面积平方米14131.673建筑面积平方米33324.652443.91万元4容积率1.655建筑系数69.97%6主体工程平方米25194.357绿化面积平方米2006.508绿化率6.02%9投资强度万元/亩163.55六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、八、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第六章 工艺技术分析一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。二、技术管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计95台(套),设备购置费2379.99万元。第七章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4952.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元4952.2981.38%1.1土建工程万元2443.9140.16%1.2设备购置万元2379.9939.11%1.3其它投资万元128.392.11%2建设期利息万元-3固定资产投资万元4952.2981.38%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1132.92万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6085.21万元,其中:固定资产投资4952.29万元,占项目总投资的81.38%;流动资金1132.92万元,占项目总投资的18.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2443.91万元,占项目总投资的40.16%;设备购置费2379.99万元,占项目总投资的39.11%;其它投资128.39万元,占项目总投资的2.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4952.29+1132.92=6085.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4952.2981.38%1.1项目建设投资万元4952.2981.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1132.9218.62%3总投资万元万元6085.21二、资金筹措全部自筹。第八章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6245.85万元,总成本6468.48万元,利润总额-222.63万元,净利润106.35万元,增值税213.02万元,税金及附加-166.97万元,所得税-55.66万元;第二年收入7206.75万元,总成本7272.70万元,利润总额-65.95万元,净利润-49.46万元,增值税245.80万元,税金及附加110.28万元,所得税-16.49万元;第三年生产负荷100%,收入9609.00万元,总成本7232.95万元,利润总额2376.05万元,净利润1782.04万元,增值税327.73万元,税金及附加120.11万元,所得税594.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9609.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=327.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元9609.001.1主营业务收入万元9609.001.2其它收入万元-2增值税万元327.733税金及附加万元120.11(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用7232.95万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加120.11万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2376.05(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2376.0525.00%=594.01(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2376.05(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2376.0525.00%=594.01(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2376.05万元,缴纳企业所得税594.01万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2376.05-594.01=1782.04(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=39.05%。(2)达产年投资利税率=46.41%。(3)达产年投资回报率=29.28%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入9609.00万元,总成本费用7232.95万元,税金及附加120.11万元,利润总额2376.05万元,企业所得税594.01万元,税后净利润1782.04万元,年纳税总额1041.85万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元9609.002增值税万元327.733税金及附加万元120.114总成本费用万元7232.955利润总额万元2376.056企业所得税万元594.017净利润万元1782.048纳税总额万元1041.859利税总额万元2823.8910投资利润率39.05%11投资利税率46.41%12投资回报率29.28%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.91年。本期工程项目全部投资回收期4.91年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1782.042投资利润率39.05%3投资利税率46.41%4投资回报率29.28%5回收期年4.91第九章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的

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